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沙田海关行政处罚案件信息公开单(沙关缉公字2025-10005号)xls 行政处罚案件信息公开单: cfXdrMc cfXdrLb cfXdrShxym cfXdrGszc cfXdrZzjg cfXdrSwdj cfXdrSydw cfXdrShzz cfFrdb cfFrZjlx cfFrZjhm cfXdrZjlx cfXdrZjhm cfWsh cfWfxw cfSy cfYj cfCflb cfNr cfNrFk cfNrWfff cfNrZkdx cfJdrq cfYxq cfGsjzq cfCfjg cfCfjgdm cfSjly cfSjlydm bz 附件2 沙田海关行政处罚案件信息公开单 沙关缉公字2025年10005号 沙田海关行政处罚案件信息公开单 沙关缉公字2025年10005号 行政相对人名称 法人及非法人组织 行政相对人代码 法人 自然人 行政处罚决定文书号 违法行为类型 违法事实 处罚依据 处罚类别 处罚内容 罚款金额(万元) 没收违法,非法所得金额(万元) 暂扣/吊销证件号 处罚决定日期 处罚有效期 公示截止期 处罚机关 处罚机关统一社会信用代码 数据来源 数据来源统一社会信用代码 备注 统一社会信用代码 工商注册号 组织机构代码 税务登记号 事业单位证书号 社会组织登记证号 法定代表人 法定代表人证件类别 法定代表人证件号码 证件类型 证件号码 杭州康派体育科技有限公司 法人及非法人组织 91330106MA27XQ6U1G 虞彩虹 沙田关缉查字〔2025〕10004号 走私 低报价格走私进口自行车头盔等货物。 《中华人民共和国海关法》第八十二条第一款第一项、《中华人民共和国行政处罚法》第三十六条、《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第七条第二项、第九条第一款第三项、《中华人民共和国海关行政处罚裁量基准(一)》(海关总署公告2023年第182号公布)第十一条第二款。 其他(备注说明) 其他(备注说明) 追缴等值价款人民币1093945 Mon Apr 21 00:00:00 GMT+08:00 2025 Fri Apr 21 00:00:00 GMT+08:00 2028 Wed Dec 30 00:00:00 GMT+08:00 2099 中华人民共和国沙田海关 11441900MB2D139824 中华人民共和国沙田海关 11441900MB2D139824 追缴等值价款 经办人: 科领导: 处领导:
  -      案件  黄埔海关  2025-04-25
常平海关供电设施维修改造工程采购项目的潜在供应商应在广州市天河区华强路9号2701、2710房获取采购文件,并于2025年5月8日14点30分(北京时间)前提交响应文件。 一、项目基本情况项目编号:YDCG202504002。 (一)项目名称:常平海关供电设施维修改造工程。 (二)采购方式:竞争性磋商。 (三)预算金额:32841878元。 (四)采购需求:合同包 1(常平海关供电设施维修改造工程) 。 (五)合同包预算金额:32841878元。 品目号 品目名称 采购标的 数量(单位) 技术规格、参 数及要求 品目预算(元) 最高限价(元) 1-1 其他 建筑工程 常平海关供电设施维修改造工程 1项 详见采购文件 32841878 32841878 (六)本采购包不接受联合体投标。 (七)合同履行期限:30个日历日(自合同签订之日起30个日历天)。 二、申请人的资格要求: (一)投标供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件,提供下列材料: 1具有独立承担民事责任的能力:提供在中华人民共和国境内有效的执照(或证书)副本、组织机构代码证、税务登记证(国税、地税)复印件或三证合一证明文件复印件证明。分公司投标的,必须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标的授权书;如供应商为自然人的需提供自然人身份证明。 2有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:提供响应截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的,提供相应证明材料。 3具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度:提供以下任一证明: ①2022年度或2023年度经审计的财务报告复印件;②提供2024年至今任意1个月的财务状况报告复印件;③银行出具的资信证明材料复印件。 4履行合同所必需的设备和专业技术能力:提供响应承诺函。 5参加采购活动前3年内,在经营活动中没有重大违法记录:提供响应承诺函【重大违法记录,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。(“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款,法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的,从其规定。)】。 (二)落实政府采购政策需满足的资格要求: 合同包1(常平海关供电设施维修改造工程)落实政府采购政策需满足的资格要求如下: 采购包整体专门面向中小企业,中小企业划分标准所属行业为:其他未列明行业。本项目属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。提供符合要求的《中小企业声明函(服务)》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业的证明文件》 (三)本项目的特定资格要求: 合同包1(常平海关供电设施维修改造工程)特定资格要求如下: 1投标人须具备承装(修、试)电力设施许可证五级或以上资质(许可证类别包括承修类、承试类)。须提供证书扫描件作为证明材料。 2项目负责人须具备:机电工程专业二级(含)以上注册建造师,项目负责人在担任此项目负责人期间,不得再担任其他项目的项目负责人。项目负责人在任职期间不得担任专职安全员,项目专职安全员在任职期间也不得担任项目负责人,项目负责人和安全员不为同一人。须提供证书扫描件作为证明材料。 3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得同时参加本采购项目(采购包)投标。 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参与本项目投标。(提供响应承诺函)。 4供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商【以采购代理机构在响应截止日当天在“信用中国”网站(wwwcreditchinagovcn)及中国政府采购网(wwwccgpgovcn)查询结果为准,注:若供应商为分支机构的,同时对该分支机构所属总公司(总所)进行信用记录查询,该分支机构所属总公司(总所)存在不良信用记录的,视同供应商存在不良信用记录】。 5本项目不接受联合体响应。 6供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件(提供响应承诺函)。 三、获取采购文件 (一)时间:2025年4月26日至2025年5月6日,每天上午09:30至12:00,下午14:00至17:30(北京时间,法定节假日除外 )。 (二)地点:广州市天河区华强路9号2701、2710房。 (三)方式:现场获取。 (四)售价:300元。 四、响应文件提交 (一)截止时间:2025年5月8日14点00分至14点30分(北京时间)。 (二)地点:广州市天河区华强路9号2701、2710房会议室。 五、开启 (一)时间:2025年5月8日14点30分(北京时间)。 (二)地点:广州市天河区华强路9号2701、2710房会议室。 六、公告期限 自本公告发布之日起3个工作日。 七、其他补充事宜 (一)获取磋商文件方式及磋商文件售价 投标人凭营业执照复印件(加盖公章)及法定代表人证明书(如为授权人则需提供授权书)原件到广州市天河区华强路9号2701、2710房购买磋商文件,磋商文件每套售价30000元(人民币),售后不退。 (二)公告发布媒体 本项目相关公告在以下媒体发布:中国政府采购网(http://wwwccgpgovcn/)、中国招标投标公共服务平台(http://wwwcebpubservicecom/)、永道工程咨询有限公司官网(https://wwwagtcn/)、中华人民共和国黄埔海关(http://huangpucustomsgovcn/)。相关公告在法定媒体上公布之日即视为有效送达,不再另行通知。 八、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。 (一)采购人信息 1名称:中华人民共和国常平海关。 2地址:东莞市常平镇东征路98号 。 3联系方式:0769-22005840。 (二)采购代理机构信息 1名称:永道工程咨询有限公司。  2地址:广州市天河区华强路9号2701、2710房。  3联系方式:020-38818808。 (三)项目联系方式 1项目联系人:黄工。 2电话:020-38818808。 中华人民共和国常平海关 2025年4月25日
提供  项目  采购  供应商  工程  黄埔海关  2025-04-25
  黄埔海关驻广州经济技术开发区缉私分局手表等货物鉴定服务采购项目欢迎有实施能力和资质的国内供应商参加报价。有关事项如下:   一、项目基本情况   (一)项目名称:黄埔海关驻广州经济技术开发区缉私分局手表等货物鉴定服务采购项目   (二)项目编号:SDHG-FZC-20250032   (三)项目预算:9000元(最高限价)   (四)项目内容:采购1项手表等货物鉴定服务。   二、公告期限   自本公告发布之日起3个工作日。   三、报价要求   (一)供应商为具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织,个体工商户或自然人,提供有效的营业执照(或事业单位法人证书,或社会团体法人登记证书,或执业许可证,若属自然人投标的提供身份证等相关证明)复印件;分支机构投标的,须提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书,授权书须加盖总公司公章;   (二)本项目不接受联合体报价;   (三)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一项采购项目。   四、供应商提供报价资料及要求   (一)供应商须提供《穗东海关采购报价单》加盖公章。供应商不得随意更改报价单任何内容,否则视为无效报价。   (二)供应商须提供企业营业执照等相关资质纸质版并加盖公章,保证具备从事本项目的经营范围和能力。   供应商须对所有项目内容进行报价,不允许只对部分项目进行报价,否则视为无效报价。若有法人授权委托书须法人亲笔签名并加盖公章。报价资料无须进行装订,必须加盖单位公章并以密封方式提供,密封袋须标明项目名称、供应商名称等信息。供应商须严格按照上述要求递交报价资料,否则视为无效报价,同时要保证提交资料的真实性,如发现不实或隐瞒、虚报的,采购人有权取消该供应商参加资格。   五、资料递交方式及时间   (一)递交时间:周一至周五9:00-11:30、13:30-16:00。   (二)截止时间:自本公告发布之日起3个工作日。逾期送达的,则视为放弃参加本采购项目。   (三)递交方式:现场或快递(建议现场递交,供应商通过快递方式递交的,以采购人收到文件时间为准,如出现快递逾期派件或快递员未在规定时间内通知采购人收件并签收快递的情况,所造成的一切责任均由供应商自行负责,与采购人无关)。   (四)递交地址:广州市黄埔区志诚大道327号主楼604房,联系人:陈先生,联系电话:020-82131450、13533454778。   六、采购人评审   本项目采用比价方式进行采购,根据资格审查合格、符合采购要求、质量和服务相等且报价最低的原则确定最终成交供应商。如出现最低报价相同的情况,将现场随机抽签决定最终供应商。   七、结果公告   本项目的所有相关公告在黄埔海关门户网站(http://huangpucustomsgovcn)上公布,公布之日即视为有效送达之日,不再另行通知。   附件:穗东海关采购报价单xls    中华人民共和国穗东海关   2025年4月24日 穗东海关采购报价单: 穗东海关采购报价单 序号 名称 需求 单位 数量 供应商报价(元) 10 黄埔海关驻广州经济技术开发区缉私分局手表等货物鉴定服务 1鉴定内容:对6块手表(宝珀6126-2987-55A、百达翡丽 5320G、百达翡丽7200R-001、百达翡丽7118/1R白盘、劳力士116505 粉盘冰糖钻、劳力士128348RBR烟熏绿)的外观、包装、型号真伪等进行鉴定并出具报告;对一条无实物项链(宝格丽357885)进行品牌、型号、价格等鉴定并出具报告。 2供应商资质要求:供应商应为广东法院司法委托专业机构名册内机构。(需提供截图并加盖公章)。3项目实施周期:自确定供应商后,10个工作日内出具纸质版正式专项鉴定报告。4付款方式:供应商出具纸质版正式专项鉴定报告,经采购人验收合格后开具国家正规增值税发票,采购人凭发票支付款项。 5其他:按采购人要求进行鉴定。 项 10 合 计 金 额 00 注意事项:1以上报价包括设备材料费、生产、包装、安装、装卸搬运、交通、运输、调试、验收、伙食、报告编制、鉴定、税金(以上费用需开具增值税发票)等一切费用。2本项设最高限价9000元,供应商报价超过项目最高限价的或更改报价单任何内容的,均视为无效报价,报价金额保留小数点后两位数。3责任要求:供应商应加强安全管理,在项目实施过程,如出现供应商工作人员发生伤亡等一切事故的,均由供应商自行负责。4本报价单经供应商加盖公章后,则视为供应商能完全满足本报价单上所有要求,具备法律效应。 供应商名称(盖公章): 供应商联系人\联系电话:
采购  供应商  项目  报价  提供  黄埔海关  2025-04-24
  穗东海关食堂炉具及切肉机采购项目欢迎有实施能力和资质的国内供应商参加报价。有关事项如下:   一、项目基本情况   (一)项目名称:穗东海关食堂炉具及切肉机采购项目   (二)项目编号:SD-CGXD-20250423-002   (三)项目预算:22500元(最高限价)   (四)项目内容:采购炉具及切肉机1批   二、公告期限   自本公告发布之日起3个工作日。   三、报价要求   (一)供应商为具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织,个体工商户或自然人,提供有效的营业执照(或事业单位法人证书,或社会团体法人登记证书,或执业许可证,若属自然人投标的提供身份证等相关证明)复印件;分支机构投标的,须提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书,授权书须加盖总公司公章;   (二)本项目不接受联合体报价;   (三)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一项采购项目。   四、供应商提供报价资料及要求   (一)供应商须提供《穗东海关采购报价单》加盖公章。供应商不得随意更改报价单任何内容,否则视为无效报价。   (二)供应商须提供企业营业执照等相关资质纸质版并加盖公章,保证具备从事本项目的经营范围和能力。   供应商须对所有项目内容进行报价,不允许只对部分项目进行报价,否则视为无效报价。若有法人授权委托书须法人亲笔签名并加盖公章。报价资料无须进行装订,必须加盖单位公章并以密封方式提供,密封袋须标明项目名称、供应商名称等信息。供应商须严格按照上述要求递交报价资料,否则视为无效报价,同时要保证提交资料的真实性,如发现不实或隐瞒、虚报的,采购人有权取消该供应商参加资格。   五、资料递交方式及时间   (一)递交时间:周一至周五9:00-11:30、13:30-16:00。   (二)截止时间:自本公告发布之日起3个工作日。逾期送达的,则视为放弃参加本采购项目。   (三)递交方式:现场或快递(建议现场递交,供应商通过快递方式递交的,以采购人收到文件时间为准,如出现快递逾期派件或快递员未在规定时间内通知采购人收件并签收快递的情况,所造成的一切责任均由供应商自行负责,与采购人无关)。   (四)递交地址:广州市黄埔区志诚大道327号主楼604房,联系人:陈先生,联系电话:020-82131450、13533454778。   六、采购人评审   本项目采用比价方式进行采购,根据资格审查合格、符合采购要求、质量和服务相等且报价最低的原则确定最终成交供应商。如出现最低报价相同的情况,将现场随机抽签决定最终供应商。   七、结果公告   本项目的所有相关公告在黄埔海关门户网站(http://huangpucustomsgovcn)上公布,公布之日即视为有效送达之日,不再另行通知。   附件:1穗东海关采购报价单xls   2购销合同模板doc   中华人民共和国穗东海关    2025年4月24日 穗东海关采购报价单: 穗东海关采购报价单 序号 产品 规格(MM) 品牌 需求 数量 单位 单价(元) 金额(元) 参考款式 10 24层天燃气蒸饭柜 1425*650*1690 圣尔美 1、用材标准:304不锈钢板、整体拉伸成形支撑条、耐腐蚀、清洁方便、细菌残留降至最低。2、整体环保高压发泡保温、内胆整体加固,新型多气囊嵌入式硅胶门封、密封牢靠。3、豪华型把手、4寸活动脚轮带刹车。4、适用于蒸制:大米、馒头、包子、海鲜、炖汤、湿蒸消毒等多用途。 10 台 00 20 单头矮仔炉 620*800*500+280 节而猛 1、炉膛整体采用耐火砖 ,使其更有锁温效果;更具有锅气。2、锅圈采用球墨材料一体加厚浇筑而成;使其永久不开裂。3、面板采用优质SUS201拉丝不锈钢一体成型 ,杜绝漏水现象;更具美观性。4、采用自主研制的304不锈钢炉头,使燃气更充分燃烧;使用寿命长,风机120W。5、框架采用方管拉铆结构 ,整体灶具受力均匀 ,增强稳固性。6、点火装置采用侧向点火 ,避开炉头燃烧高温区 ,上方配置防水防油罩;使其点火性能更佳;寿命更长。 10 台 00 30 双头矮仔炉 1300*800*500+280 节而猛 1、炉膛整体采用耐火砖 ,使其更有锁温效果;更具有锅气。2、锅圈采用球墨材料一体加厚浇筑而成;使其永久不开裂。3、面板采用优质SUS201拉丝不锈钢一体成型 ,杜绝漏水现象,更具美观性。4、采用自主研制的304不锈钢炉头,使燃气更充分燃烧;使用寿命长,风机120W。5、框架采用方管拉铆结构 ,整体灶具受力均匀 ,增强稳固性。6、点火装置采用侧向点火 ,避开炉头燃烧高温区 ,上方配置防水防油罩;使其点火性能更佳;寿命更长。 10 台 00 40 切肉机赠送刀组 300*400*400 丹宁 用材标准:优质SUS201不锈钢 10 台 00 合 计 金 额 00 注意事项:1上表中“合计金额”包括货物材料费、包装、安装、装卸搬运、运输、调试、人工、售后服务、维保、验收、税金等一切费用。2供应商完成货物的安装调试后,采购人凭供应商开具的国家正规增值税发票支付全款。3采购的配件(或者设备)的保质保用期按生产厂家的标准执行,但不得少于1年(从采购人验收合格之日起计算),质保期内出现故障的,由供应商负责免费上门维修。4本项目设最高限价,供应商报价不得超过项目最高限价,最多只能保留小数点后两位,不可更改单一项目产品、规格、品牌、需求、数量、单位等内容,否则均视为无效报价。5责任要求:供应商应加强安全管理,在项目实施过程,如出现供应商工作人员发生伤亡等一切事故的,均由供应商自行负责。6如涉及签订合同的,按采购人提供的模板合同进行签订。 供应商名称(盖公章): 供应商联系人\联系电话: 购销合同 合同编号: 甲方(采购方): 乙方(供应方): 根据《中华人民共和国民法典》、 及相关法律、法规、规章的规定,经双方协商一致,签订本合同。 第一条 合同标的乙方负责向甲方供应下表中所列货物(或者设备及安装调试): (货物种类繁多时,可以将货物清单单列出来作为合同附件,此处写明“货物清单详见附件”。)序 号 产品名称 品牌、规格、型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 备注1  2  3  ……  合计(人民币大写): (小写¥ ) 备注:以上价格包括设备材料费、包装、安装、装卸搬运、运输、调试、验收、税金等一切费用。第二条 合同总金额和支付方式21合同总金额:总金额为(人民币大写): (小写¥ ),该合同总金额是设计、货物生产、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期与备品备件发生的所有含税费用。本合同执行期间合同总金额不变。22付款方式甲、乙双方约定采用以下方式一为付款方式。方式一:合同货物送达/设备送达并安装调试完毕,经甲方验收合格后,乙方开具全额正式税务发票交甲方审核,甲方在收到发票后20个工作日内支付合同总金额的100%,即人民币(大写): (小写)¥ 。 23如甲方使用的是财政资金,甲方在本合同规定的付款时间内向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。若出现财政资金不到位、集中支付延误、交付延期等情况,由双方协商处理,不视为甲方逾期付款。24 在本合同签订后10日内,乙方向甲方支付合同总金额 / %的履约保证金,即人民币(大写): / 元(小写:¥ / 元)至甲方指定账户。该保证金用于担保乙方依约履行本合同的各项义务,包括但不限于按时供应货物(或者设备)并保证所供应货物(或者设备)的质量符合本合同约定及确保乙方在保质保用期内能够及时、有效地履行售后服务等。如乙方在履行本合同过程中未发生违约行为且乙方已经圆满履行了合同约定的售后服务义务,该履约保证金于本合同约定保质保用期届满后,由乙方向甲方提交退回履约保证金的相关申请资料,甲方在审批通过乙方申请后10个工作日内无息退还履约保证金给乙方。第三条 合同组成详细价格、技术说明及其它有关合同货物(或者设备)的特定信息由合同附件说明。所有附件及本项目的协议等均为本合同不可分割之一部分。第四条 质量要求和技术标准41 乙方提供的货物(或者设备)必须符合中华人民共和国国家安全环保标准、国家有关产品质量认证标准以及合同约定标准。42 乙方提供的货物(或者设备)必须是货物(或者设备)原厂商全新完整的原装产品(包括零部件、配件等),并出示相关原厂商证明书,货物(或者设备)表面和内部均无瑕疵。第五条 合同标的的包装、交货、安装、调试及验收51 合同货物(或者设备)的包装:货物(或者设备)的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。52 合同货物(或者设备)的交付:521 乙方交货时间:合同签订后 日内完成交货或安装调试522 乙方交货地点:甲方指定的地点。53 合同货物(或者设备)的运输和安装调试:531货物(或者设备)的运输由乙方负责,一切费用由乙方负担。532涉及设备安装调试的,乙方负责在甲方(用户)配合下完成所供设备安装调试并保证与用户原有设备互联互通,有关技术问题由乙方和制造商协同解决。安装调试后,双方签署设备安装调试验收报告。安装调试的相关费用由乙方负责。533 乙方安装时须对各安装场地内的其它货物、设施有良好保护措施。54货物(或者设备)的验收:541验收应在甲乙双方共同参加下进行,采用以下方式二 :方式二:合同设备须安装调试的,在安装调试完成正常工作15个工作日内进行验收工作。542 验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的货物(或者设备)有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者,则该次验收不合格,甲方应做出详尽的现场记录,或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。如验收不合格,甲方应以书面形式通知乙方原因,乙方收到通知后_2_个工作日内提供解决方案。由此产生的有关费用由乙方承担。乙方所供应的货物(或者设备)经甲方验收合格后,方视为乙方完成交货,因验收不合格导致的交货延迟,乙方应承担逾期交货的违约责任。543 如果合同货物(或者设备)运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏,乙方应及时安排换装,以保证合同设备安装调试的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。544 国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。545 进口产品必须具备合格的入境检验检疫证明。55 乙方保证合同项下提供的货物(或者设备)不侵犯任何第三方的知识产权。否则,乙方须承担对第三方的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。第六条 质量保证及售后服务61 乙方保证合同货物(或者设备)及相应的配件、备件均是全新、未曾使用过的,其质量、规格及技术特征符合合同(或者合同附件)的要求。62 合同货物(或者设备)的保质保用期按生产厂家的标准执行,但不得少于 1 年(从甲方验收合格之日起计算)。甲乙双方有约定的,按约定履行(约定条件不得低于生产厂家的标准)。保质保用期内非甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题,由乙方负责包修、包换或包退,并承担因此而产生的一切费用,乙方保证对货物(或者设备)实行终身维修(在保质期满以后,甲方应按成本价支付维修配件费)。乙方应在收到甲方通知后 4 小时内派员到现场维修,并留下维修地点及维修人员联系电话。63 因货物(或者设备)的质量问题而发生争议,由广东省或交货地的质检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的,鉴定费用由甲方承担;货物(或者设备)不符合质量标准的,鉴定费用由乙方承担,并由乙方承担由此而产生的一切费用和赔偿责任。64 乙方为甲方提供操作及维护培训,主要内容为货物(或者设备)的基本结构、性能、主要部件的构造及原理,日常使用操作、保养与管理,常见故障的排除,紧急情况的处理等,培训地点主要在设备安装现场或按甲乙双方协商安排。65 甲方在使用过程如发现技术问题,乙方的服务响应时间为 1小时。66 保修期满后,乙方须以成本价向甲方提供零配件和维修服务。第七条 技术服务乙方应派人员到甲方指定地点配合工作。第八条 不可抗力81 不可抗力指战争、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。82 签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时,发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下,乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货,双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。第九条 索赔91 如有异议,甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。92 在合同执行期间,如果乙方对甲方提出的索赔和异议负有责任,乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:921乙方同意退货,并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方,并承担由此发生的一切损失和费用。922根据货物(或者设备)低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物(或者设备)的价格。923用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分,乙方应承担一切费用和风险并负有甲方所发生的一切直接费用。同时,相应延长质量保证期。93 如果在甲方发出索赔通知后30天内,乙方未作答复,上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额,甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。第十条 违约责任101 甲方应依合同规定时间内,向乙方支付货款,每拖延一天乙方可向甲方加收合同金额的 1 ‰的违约金,违约金累计以5%为限。102 乙方未能按时交货,每拖延一天,须向甲方支付合同金额的 1 ‰的违约金。逾期 7 日仍未交货,甲方有权解除合同,乙方应按照第104款的约定支付违约金。103 乙方交付的货物不符合合同规定的,甲方有权拒收,乙方向甲方支付合同金额的 30 %的违约金。104乙方未能交付货物,则向甲方支付合同金额的 30 %的违约金。105保修期内,乙方应在接到甲方通知后 4 小时内上门服务。乙方不履行保修义务,甲方有权要求乙方每次支付不超过合同总价 30 %的违约金,且甲方有权委托第三方予以维修,因此而产生的一切费用由乙方承担。106乙方未经甲方书面同意,不得将其应履行的本合同义务全部或部分转让给第三方完成。若乙方违反本条约定,甲方有权立即解除本协议,并要求乙方支付合同总额 30 %的违约金及赔偿因此造成甲方的经济损失。第十一条 合同终止如果一方严重违反合同,并在收到对方违约通知书后在30天内仍未能改正违约的,另一方可立即终止本合同。第十二条 法律诉讼本合同在履行中发生争议,合同双方应通过友好协商解决,若经协商不能达成协议时,则向甲方所在地人民法院提起诉讼。第十三条 其它131 本合同正本 肆 份,甲乙双方各执 贰 份,具有同等法律效力。合同自甲、乙双方法定代表人或其授权代表签字并加盖法定名称章或合同专用章后生效。乙方是自然人的,合同自甲方法定代表人或其授权代表签字并加盖法定名称章或合同专用章、乙方或其授权代表签字后生效。132 (本条为可选条款,若无附件或未包括以下附件的应删除本条或根据实际情况删除本条中未包括的附件)下列附件是本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。合同附件与本合同条款有冲突的,以本合同条款为准。附件1:货物(或者设备)清单附件2: 甲方签章: 乙方签章: 法定代表人: 法定代表人: 或授权代表(签名): 或授权代表(签名): 身份证件号码: 身份证件号码: 地 址: 地 址: 邮政编码: 邮政编码: 电 话: 电 话: 传 真:   传 真: 开户银行: 开户银行: 账 号: 账 号: 电子邮箱: 电子邮箱: 签约日期: 签约日期: 11
采购  供应商  项目  报价  提供  黄埔海关  2025-04-24
  穗东海关大院电房及发电机气体灭火系统七氟丙烷采购项目(重招)欢迎有实施能力和资质的国内供应商参加报价。有关事项如下:   一、项目基本情况   (一)项目名称:穗东海关大院电房及发电机气体灭火系统七氟丙烷采购项目(重招)   (二)项目编号:SDHG-FZC-20250031   (三)项目预算:7100元(最高限价)   (四)项目内容:采购气体灭火系统七氟丙烷1批。   二、公告期限   自本公告发布之日起3个工作日。   三、报价要求   (一)供应商为具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织,个体工商户或自然人,提供有效的营业执照(或事业单位法人证书,或社会团体法人登记证书,或执业许可证,若属自然人投标的提供身份证等相关证明)复印件;分支机构投标的,须提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书,授权书须加盖总公司公章;   (二)本项目不接受联合体报价;   (三)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一项采购项目。   四、供应商提供报价资料及要求   (一)供应商须提供《穗东海关采购报价单》加盖公章。供应商不得随意更改报价单任何内容,否则视为无效报价。   (二)供应商须提供企业营业执照等相关资质纸质版并加盖公章,保证具备从事本项目的经营范围和能力。   供应商须对所有项目内容进行报价,不允许只对部分项目进行报价,否则视为无效报价。若有法人授权委托书须法人亲笔签名并加盖公章。报价资料无须进行装订,必须加盖单位公章并以密封方式提供,密封袋须标明项目名称、供应商名称等信息。供应商须严格按照上述要求递交报价资料,否则视为无效报价,同时要保证提交资料的真实性,如发现不实或隐瞒、虚报的,采购人有权取消该供应商参加资格。   五、资料递交方式及时间   (一)递交时间:周一至周五9:00-11:30、13:30-16:00。   (二)截止时间:自本公告发布之日起3个工作日。逾期送达的,则视为放弃参加本采购项目。   (三)递交方式:现场或快递(建议现场递交,供应商通过快递方式递交的,以采购人收到文件时间为准,如出现快递逾期派件或快递员未在规定时间内通知采购人收件并签收快递的情况,所造成的一切责任均由供应商自行负责,与采购人无关)。   (四)递交地址:广州市黄埔区志诚大道327号主楼604房,联系人:陈先生,联系电话:020-82131450、13533454778。   六、采购人评审   本项目采用比价方式进行采购,根据资格审查合格、符合采购要求、质量和服务相等且报价最低的原则确定最终成交供应商。如出现最低报价相同的情况,将现场随机抽签决定最终供应商。   七、结果公告   本项目的所有相关公告在黄埔海关门户网站(http://huangpucustomsgovcn)上公布,公布之日即视为有效送达之日,不再另行通知。   附件:穗东海关采购报价单xls     中华人民共和国穗东海关    2025年4月24日 穗东海关采购报价单: 穗东海关采购报价单 序号 名称 规格型号及要求 单位 数量 单价(元) 金额 备注 10 七氟丙烷药剂 充装 公斤 490 00 20 七氟丙烷驱动瓶 充装,4升/瓶,氮气 瓶 50 00 30 悬挂式自动灭火装置 规格:6公斤装 个 10 00 合 计 金 额 00 注意事项:1上表中“合计金额”包括货物材料费、包装、安装、装卸搬运、运输、调试、人工、验收、税金等一切费用。2供应商提供的产品(或者配件)的保质保用期按生产厂家的标准执行,但不得少于1年(从采购人验收合格之日起计算),质保期内机器故障,供应商负责免费维修。3供应商完成货物的安装调试后,采购人凭供应商开具的国家正规增值税发票支付全款。4本项目设最高限价7100元,供应商报价不得超过项目最高限价,最多只能保留小数点后两位,不可更改单一项名称、规格型号及要求、单位、数量等内容,否则均视为无效报价。5项目具体详情可咨询赖先生(联系电话:15975570878)。6责任要求:供应商应加强安全管理,在项目实施过程,如出现供应商工作人员发生伤亡等一切事故的,均由供应商自行负责。7本报价单经供应商加盖公章后,则视为供应商能完全满足本报价单上所有要求,具备法律效应。 供应商名称(盖公章): 供应商联系人\联系电话:
采购  供应商  项目  报价  提供  黄埔海关  2025-04-24
        “采购398台移动警务终端2025至2026年度相关技术服务项目”的潜在供应商应在广东志正招标有限公司获取采购文件,并于2025年05月12日10点00分(北京时间)前提交响应文件。   一、项目基本情况   项目编号:ZZ0250086   项目名称:采购398台移动警务终端2025至2026年度相关技术服务项目   采购方式:竞争性磋商   预算金额:680000000万元(人民币)   采购需求:详见磋商文件   采购内容: 序号 服务内容 数量 服务要求 1 采购398台移动警务终端2025至2026年度相关技术服务项目 ,详见用户需求 1项 详见磋商文件   合同履行期限:自合同规定的服务开始之日起一年。   本项目不属于政府采购项目。   本项目不接受联合体投标。   二、申请人的资格要求:   1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。   2落实政府采购政策需满足的资格条件:详见磋商文件。   3本项目的特定资格要求:详见磋商文件。   4本项目不接受联合体报价。   5在本公告中规定的渠道获取了本项目磋商文件。   三、获取采购文件   1时间:2025年04月25日至2025年04月30日,每天上午09:00至12:00,下午12:00至17:30。(北京时间,法定节假日除外)   2地点:广东志正招标有限公司(详细地址:广州市天河区龙怡路117号银汇大厦5楼)   3方式:   (1)网上报名。   4售价(元):300   四、响应文件提交   截止时间:2025年05月12日10点00分(北京时间)   地点:广东志正招标有限公司(详细地址:广州市天河区龙怡路117号银汇大厦5楼)   五、开启   时间:2025年05月12日10点00分   地点:广东志正招标有限公司(详细地址:广州市天河区龙怡路117号银汇大厦5楼)   六、公告期限   自本公告发布之日起3个工作日。   七、其他补充事宜   无   八、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。   1采购人信息   名称:中华人民共和国黄埔海关   地址:广州市黄埔区大沙地东333号   联系方式:020-82130277   2采购代理机构信息   名称:广东志正招标有限公司   地址:广州市天河区龙怡路117号银汇大厦5楼   联系方式:020-87554018   3项目联系方式   项目联系人:朱先生   电话:020-85165610   本项目公告在中国政府采购网(wwwccgpgovcn)同步发布,公告内容如有差异,以中国政府采购网本项目公告信息为准。      黄埔海关后勤管理中心   2025年4月24日
项目  采购  公告    文件  黄埔海关  2025-04-24
隶属海关预决算 凤岗海关2025年度部门预算
凤岗海关2025年度部门预算pdf 凤岗海关部门预算2025年目 录第一部分 凤岗海关部门概况一、主要职能二、凤岗海关单位构成情况第二部分 凤岗海关 2025年部门预算表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、政府性基金预算支出表八、国有资本经营预算支出表九、财政拨款预算“三公”经费支出表第三部分 凤岗海关 2025年部门预算情况说明第四部分 名词解释第五部分 附件第一部分凤岗海关部门概况1一、主要职能凤岗海关为隶属于黄埔海关的正处级单位,目前主要负责承担东莞市凤岗、清溪、塘厦、樟木头、谢岗5镇片区行政审批相关工作;承担东莞市凤岗、清溪、塘厦、樟木头、谢岗5镇片区加工贸易管理及保税物流业务管理;承担东莞市凤岗、清溪、塘厦、樟木头、谢岗5镇片区原产地签证及相关后续作业;承担东莞市凤岗、清溪、塘厦、樟木头、谢岗、黄江6镇片区出口商品检验检疫作业,承担凤岗车检场、东莞清溪保税物流中心(B 型)属地查验作业;承担东莞市凤岗、清溪、塘厦、樟木头、谢岗5镇片区企业注册、备案、管理、认证等相关工作;承担东莞市凤岗、清溪、塘厦、樟木头、谢岗5镇片区核查作业;承担东莞清溪保税物流中心(B 型)监管职责;承担打击走私综合治理等工作;承担黄埔海关交办的其他任务。二、凤岗海关单位构成情况凤岗海关现有 17 个内设科室,包括:办公室、人事政工科、财务科、法规科、监管一科、监管二科、电商业务监管科、保税物流监管科、核查外勤一科、核查外勤二科、处置科、综合业务一科、综合业务二科、综合业务三科、企业属地管理科、监控管理科和后勤技术科。黄埔海关驻凤岗办事处缉私分局内设办公室、政工科、情报技术科、侦查科、法制一科、法制二科、查私科 7 个正科级机构。纳入凤岗海关 2024 部门预算编制范围的单位详细情况2见下表:序号 单位名称 序号 单位名称1 凤岗海关 2 黄埔海关驻凤岗办事处缉私分局3第二部分凤岗海关 2025年部门预算表4部门公开表 1部门收支总表单位:万元收入 支出项目 预算数 项目 预算数一、一般公共预算拨款收入 8,39315 一、一般公共服务支出 6,76509二、政府性基金预算拨款收入 二、公共安全支出 1,33917三、国有资本经营预算拨款收入 三、社会保障和就业支出 86900四、事业收入 四、住房保障支出 2,85300五、事业单位经营收入六、其他收入 3,26265本年收入合计 11,65580 本年支出合计 11,82626使用非财政拨款结余 结转下年上年结转 17046收入总计 11,82626 支出总计 11,826265部门公开表 2部门收入总表单位:万元国有资 事业收入事业单 附属单一般公共预算 政府性基金预 本经营 上级补 使用非财政拨合计 上年结转 算拨款收入 位经营 位上缴 其他收入拨款收入 预算拨 金额 其中:教 助收入 款结余款收入 育收费 收入 收入11,82626 17046 8,39315 3,262656部门公开表 3部门支出总表单位:万元上缴 事业单 对附属科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上级 位经营 单位补支出 支出 助支出201 一般公共服务支出 6,76509 6,17034 5947520109 海关事务 6,76509 6,17034 594752010901 行政运行 6,17034 6,170342010905 缉私办案 31727 317272010909 海关关务 26648 266482010911 海关监管 100 1002010912 检验检疫 1000 1000204 公共安全支出 1,33917 1,11818 2209920410 缉私警察 1,33917 1,11818 220992041001 行政运行 1,11818 1,118182041007 缉私业务 22099 22099208 社会保障和就业支出 86900 8690020805 行政事业单位养老支出 86900 869002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 57900 579002080506 机关事业单位职业年金缴费支出 29000 29000221 住房保障支出 2,85300 2,8530022102 住房改革支出 2,85300 2,853002210201 住房公积金 91400 914002210203 购房补贴 1,93900 1,93900合 计 11,82626 11,01052 815747部门公开表 4财政拨款收支总表单位:万元收 入 支 出项目 预算数 项目 预算数一、本年收入 8,39315 一、本年支出 8,40347(一)一般公共预算拨款 8,39315 (一)一般公共服务支出 4,34230(二)政府性基金预算拨款 (二)公共安全支出 1,33917(三)国有资本经营预算拨款 (三)社会保障和就业支出 86900(四)住房保障支出 1,85300二、上年结转 1032(一)一般公共预算拨款 1032(二)政府性基金预算拨款(三)国有资本经营预算拨款收 入 总 计 8,40347 支 出 总 计 8,403478部门公开表 5一般公共预算支出表单位:万元2025年预算数比 2025年预算数比2024年执行数功能分类科目 2024年执行数 2025年预算数 2024年执行数(扣除中央基建投资)扣除中央基 年初预算数 扣除中央基增减额 增减(%)科目编码 科目名称 执行数 建投资后执 建投资后预行数 小计 基本支出 项目支出 增减额 增减(%)算数201 一般公共服务支出 4,15048 4,15048 4,33198 4,01600 31598 4,33198 18150 437% 18150 437109 海关事务 4,15048 4,15048 4,33198 4,01600 31598 4,33198 18150 437% 18150 43710901 行政运行 3,98800 3,98800 4,01600 4,01600 4,01600 2800 070% 2800 07010905 缉私办案 5250 5250 3850 3850 3850 -1400 -2667% -1400 -266710909 海关关务 9498 9498 26648 26648 26648 17150 18056% 17150 1805610911 海关监管 100 100 100 100 100 000 000% 000 00010912 检验检疫 1400 1400 1000 1000 1000 -400 -2857% -400 -28574 公共安全支出 1,28371 1,28371 1,33917 1,11818 22099 1,33917 5546 432% 5546 432410 缉私警察 1,28371 1,28371 1,33917 1,11818 22099 1,33917 5546 432% 5546 43241001 行政运行 1,13371 1,13371 1,11818 1,11818 1,11818 -1553 -137% -1553 -13741007 缉私业务 15000 15000 22099 22099 22099 7099 4733% 7099 47338 社会保障和就业支出 88800 88800 86900 86900 86900 -1900 -214% -1900 -214805 行政事业单位养老支出 88800 88800 86900 86900 86900 -1900 -214% -1900 -21480505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 59200 59200 57900 57900 57900 -1300 -220% -1300 -22080506 机关事业单位职业年金缴费支出 29600 29600 29000 29000 29000 -600 -203% -600 -2031 住房保障支出 1,76000 1,76000 1,85300 1,85300 1,85300 9300 528% 9300 528102 住房改革支出 1,76000 1,76000 1,85300 1,85300 1,85300 9300 528% 9300 52810201 住房公积金 59000 59000 61400 61400 61400 2400 407% 2400 40710203 购房补贴 1,17000 1,17000 1,23900 1,23900 1,23900 6900 590% 6900 590%合 计 8,08219 8,08219 8,39315 7,85618 53697 8,39315 31096 385% 31096 385%9部门公开表 6一般公共预算基本支出表单位:万元部门预算支出经济分类科目 2025年基本支出科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 6,96718 6,9671830101 基本工资 1,03963 1,0396330102 津贴补贴 3,96824 3,9682430103 奖金 47620 4762030108 机关事业单位基本养老保险缴费 57900 5790030109 职业年金缴费 29000 2900030113 住房公积金 61400 6140030199 其他工资福利支出 011 011302 商品和服务支出 88400 8840030201 办公费 1900 190030205 水费 2000 200030206 电费 4400 440030207 邮电费 4100 410030209 物业管理费 16730 1673030211 差旅费 1020 102030213 维修(护)费 2069 206930216 培训费 050 05030217 公务接待费 125 12530226 劳务费 100 10030227 委托业务费 7926 792630228 工会经费 6500 650030229 福利费 19100 1910030231 公务用车运行维护费 880 88030239 其他交通费用 18600 1860030299 其他商品和服务支出 2900 2900310 资本性支出 500 50031002 办公设备购置 500 500合 计 7,85618 6,96718 8890010部门公开表 7政府性基金预算支出表单位:万元2025年政府性基金预算支出科目编码 科目名称合计 基本支出 项目支出合 计注:凤岗海关无2025年政府性基金本年预算拨款收入,也无使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。11部门公开表 8国有资本经营预算支出表单位:万元2025年国有资本经营预算支出科目编码 科目名称合计 基本支出 项目支出合 计注:凤岗海关无2025年国有资本经营预算收入,也无使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。12部门公开表 9财政拨款预算“三公”经费支出表单位:万元2025年预算数公务用车购置及运行费合计 因公出国 (境)费 公务接待费小计 公务用车购置费 公务用车运行费9655 9530 2750 6780 12513第三部分凤岗海关 2025年部门预算情况说明14一、关于凤岗海关 2025年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则,凤岗海关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。凤岗海关 2025 年收支总预算 11,82626 万元。二、关于凤岗海关 2025年收入预算情况说明凤岗海关 2025年收入预算 11,82626万元,其中:上年结转 17046万元,占 144%;一般公共预算财政拨款 8,39315 万元,占 7097%;其他收入 3,26265 万元,占 2759%。三、关于凤岗海关 2025年支出预算情况说明凤岗海关 2025 年支出预算 11,82626 万元,其中:基本支出11,01052 万元,占 931%;项目支出 81574 万元,占 69%。15四、关于凤岗海关 2025年财政拨款收支预算情况的总体说明凤岗海关 2025年财政拨款收支总预算 8,40347万元。收入包括:一般公共预算当年财政拨款收入 8,39315万元、上年结转 1032万元。支出包括:一般公共预算支出 8,40347 万元,其中一般公共服务支出4,34230万元,占 5167%;公共安全支出 1,33917万元,占 1594%;社会保障和就业支出 869万元,占 1034%;住房保障支出 1,853万元,占 2205%。五、关于凤岗海关 2025年一般公共预算当年财政拨款情况说明(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。16凤岗海关 2025年一般公共预算当年财政拨款预算 8,39315万元,比 2024年执行数增加 31096万元,增长 385%。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,严控一般性支出。同时坚持有保有压,优化支出结构,合理保障打击走私经费等重点支出需求,体现在有关支出科目中。(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况。凤岗海关 2025年部门预算中,一般公共预算当年财政拨款用于以下方面:一般公共服务(类)支出 4,33198 万元,占 5161%;公共安全(类)支出 1,33917 万元,占 1596%;社会保障和就业(类)支出869 万元,占 1035%;住房保障(类)支出 1853 万元,占 2208%。(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。1.一般公共服务支出(类)海关事务(款)2025年预算数 4,33198万元(扣除中央基建投资,下同),比 2024 年执行数增加 18150 万元,增长 437%,其中:(1)行政运行(项)2025 年预算数 4,016 万元,比 2024 年执行数增加 28 万元,增长 070%。(2)缉私办案(项)2025年预算数 385万元,比 2024年执行数17减少 14 万元,下降 2667%。主要是根据业务量预估情况调减预算。(3)海关关务(项)2025年预算数 26648万元,比 2024年执行数增加 17150 万元,增长 18056%。主要是关区保障模式调整,调增相关经费。(4)海关监管(项)2025年预算 2025年预算数 1万元,与 2024年执行数持平。(5)检验检疫(项)2025 年预算数 10 万元,比 2024 年执行数减少 4 万元,下降 2857%。主要是预算核批数减少。2.公共安全支出(类)缉私警察(款)2025 年预算数 1,33917万元,比 2024 年执行数增加 5546 万元,增长 432%。3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)2025年预算数 869 万元,比 2024 年执行数减少 19 万元,下降 214%。其中:(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025 年预算数579 万元,比 2024 年执行数减少 13 万元,下降 22%。(2)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025 年预算数 290万元,比 2024 年执行数减少 6 万元,下降 203%。4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)2025 年预算数 1853万元,比 2024 年执行数增加 93 万元,增长 528%。其中:(1)住房公积金(项)2025 年预算数 614 万元,比 2024 年执行数增加 24 万元,增长 407%。(2)购房补贴(项)2025 年预算数 1239 万元,比 2024 年执行数增加 69 万元,增长 590%。六、关于凤岗海关 2025年一般公共预算基本支出情况说明18凤岗海关 2025 年一般公共预算基本支出 7,85618 万元,其中:人员经费 6,96718万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出;日常公用经费 889 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。七、关于凤岗海关 2025年“三公”经费预算情况说明凤岗海关 2025 年“三公”经费预算数为 9655 万元,比 2024 年预算数减少 737 万元。其中:公务用车购置费 275 万元,与 2024 年预算数持平,主要用于黄埔海关驻凤岗办事处缉私分局更新公务用车1 辆;公务用车运行费 678 万元,比 2024 年预算数减少 73 万元,主要用于存量公务用车的运行维护;公务接待费 125 万元,比 2024 年预算数减少 007 万元,主要用于公务接待方面的支出。八、关于凤岗海关 2025年政府性基金预算收支情况说明凤岗海关 2025 年无政府性基金预算收支。九、关于凤岗海关 2025年国有资本经营预算收支情况说明凤岗海关 2025 年无国有资本经营预算收支。十、其他重要事项情况说明(一)机关运行经费。2025 年凤岗海关机关运行经费财政拨款预算 889 万元,较 2024年执行数增加 34 万元,增长 398%。主要原因是 2025 年新增安全隐患维修改造项目支出。19(二)政府采购情况。2025年凤岗海关政府采购预算总额 61342万元,其中:政府采购货物预算 25万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 58842万元。(三)国有资产占有使用情况。截至 2024年 7月 31日,凤岗海关共有车辆 27辆,其中,机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 24 辆。单位价值 100万元以上的设备 4 台(套)。2025 年部门预算安排购置车辆 1 辆,为执法执勤用车。(四)预算绩效情况说明。2025年对凤岗海关一般公共预算项目全面实施绩效目标管理,涉及一般公共预算拨款 81574 万元,二级项目 6 个。凤岗海关在 2025年度部门预算中反映海关缉私办案费等 4个二级项目绩效目标表,见第五部分附件。20第四部分名词解释21一、一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。二、事业收入:指海关系统所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。三、事业单位经营收入:指海关系统所属事业单位在专业业务活动及辅助活动之外,开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入:指海关系统取得的除上述财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。五、使用非财政拨款结余:指海关系统所属事业单位预计收入小于支出时,用非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。六、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金等。七、一般公共服务支出(类)海关事务(款):反映海关用于系统行政和事业单位的基本支出及完成专项业务工作的项目支出。(一)行政运行(项):反映海关系统行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。(二)一般行政管理事务(项):反映海关系统行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。(三)机关服务(项):反映海关系统为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。(四)缉私办案(项):反映海关用于缉私办案方面的支出。(五)口岸管理(项):反映口岸业务管理及电子口岸建设、运行维护方面的支出。(六)信息化建设(项):反映海关系统用于信息化建设及运行22维护等方面的支出。(七)海关关务(项):反映为海关行政执法提供业务保障、支持能力以及基础设施建设、设备设施运维等方面的支出。(八)关税征管(项):反映海关系统用于关税及其他税费征管方面的支出。(九)海关监管(项):反映海关系统用于监管执法、业务管理及相关设备、技术支持方面的支出。(十)检验检疫(项):反映海关系统用于出入境检验检疫行政执法、业务管理及相关技术支持方面的支出。(十一)事业运行(项):反映海关事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位。(十二)其他海关事务支出(项):反映除上述项目以外其他海关事务方面的支出。(十三)派驻派出机构(项):指中央纪委国家监委驻海关总署开展工作的专项业务支出。八、外交支出(类)对外援助(款)对外援助(项):指对外国政府(地区)提供的各种援助和技术合作支出。九、外交支出(类)驻外机构(款)其他驻外机构支出(项):反映用于保障海关系统驻外机构正常运行的支出。十、外交支出(类)国际组织(款)国际组织会费(项):反映海关经批准参加国际组织,按国际组织规定缴纳的会费。十一、外交支出(类)国际组织(款)国际组织捐赠(项):反映以我国政府或海关总署名义,向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支23出。十二、外交支出(类)对外合作与交流(款)对外合作活动(项):反映海关用于外交目的的对外合作方面支出。十三、外交支出(类)其他外交支出(款)其他外交支出(项):反映除上述项目以外其他用于外交方面的支出。十四、公共安全支出(类)缉私警察(款):反映海关缉私警察的基本支出及完成专项业务工作的项目支出。十五、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):反映海关所属院校教学等方面的支出。十六、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):反映海关用于文物保护方面的支出。十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于海关行政事业单位离退休方面的支出。(一)行政单位离退休(项):反映海关系统行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。(二)事业单位离退休(项):反映海关系统事业单位开支的离退休经费。(三)离退休人员管理机构(项):反映海关系统为离退休人员提供管理服务的离退休管理机构的支出。(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映已参加当地社保的在职人员的基本养老保险支出。(五)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映已参加当地社保的在职人员的职业年金支出。十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映海关系统24按照国家政策规定为职工发放的住房公积金、提租补贴和购房补贴等支出。住房改革支出包括三项:(一)住房公积金(项):住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于 5%,最高不超过 12%,缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。(二)提租补贴(项):提租补贴是经国务院批准,于 2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴,中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定,人均月补贴 90 元。(三)购房补贴(项):购房补贴是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23 号)的规定,从 1998年下半年停止实物分房后,房价收入比超过 4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金,地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金,企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》(厅字〔2005〕8 号)规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政25府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映已参加当地医保的海关单位用于向地方社保部门缴纳的基本医疗保险和公务员医疗补助支出。(一)行政单位医疗(项):指中央财政集中安排的驻各地海关单位基本医疗保险缴费经费。(二)公务员医疗补助(项):指中央财政集中安排的驻各地海关单位公务员医疗补助经费。二十、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。二十一、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。26第五部分附件27项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 海关缉私办案费主管部门及代码 [167]海关总署 实施单位 中华人民共和国凤岗海关年度资金总额: 31727项目资金 其中:财政拨款 3850 执行率(万元) 上年结转 598 分值(10)其他资金 27279年度总 为凤岗海关打击走私工作、海关缉私工作提供经费保障,保障工作正常开展,把好国门安全体 关。目标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)成本指标 经济成本指标 单台购车成本 ≤275 万元 20购置更新车辆数 1辆 5绩效 数量指标 保障涉案财物在库批次 ≥10批次 10指产出指标 保障关警员数量 ≥216人 5标购置更新车辆投入使用率 100% 10质量指标在库涉案财物完好率 ≥95% 10效益指标 社会效益指标 有效提升缉私工作能力 高 3028项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 企业管理及稽查专项主管部门及代码 [167]海关总署 实施单位 中华人民共和国凤岗海关年度资金总额: 100项目资金 其中:财政拨款 100 执行率(万元) 上年结转 - 分值(10)其他资金 -年度总为凤岗海关稽查工作提供经费保障,提高海关实际监管效能,促进企业加强自我管理。体目标分值一级指标 二级指标 三级指标 指标值(90)稽核查作业查发数 ≥180个 15绩 数量指标效 开展培训次数 ≥1次 10指 产出指标核查作业完成率 ≥90% 15标 质量指标培训合格率 ≥90% 10效益指标 社会效益指标 受训人员业务优秀率 ≥90% 4029项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 缉私警察业务费主管部门及代码 [167]海关总署 实施单位 中华人民共和国凤岗海关年度资金总额: 22099项目资金 其中:财政拨款 22099 执行率(万元) 上年结转 - 分值(10)其他资金 -年度 1保障凤岗关区缉私警察日常办案需要,优先保障大要案需要,确保海关缉私工作正常开总 展。体 2通过开展情报调研、搜集与分析等工作,为打击走私提供线索支持,提高精准查私能力。目 3做好禁毒与缉毒工作,保护人民群众生命财产安全。标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)绩 数量指标 刑事案件立案数 ≥25件 25效 产出指标指 质量指标 重要情报处置率 ≥90% 25标保障海关缉私工作正常开展,提高效益指标 社会效益指标 高 40打私能力,保护人民群众财产安全30项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 进出口商品质量安全检验监管专项主管部门及代码 [167]海关总署 实施单位 中华人民共和国凤岗海关年度资金总额: 1000项目资金 其中:财政拨款 1000 执行率(万元) 上年结转 - 分值(10)其他资金 -年1通过开展进出口商品质量安全风险监测,有效开展进出口商品质量安全检验监管工作,严守度质量安全底线。总2通过加强进出口商品检验监管,对涉及质量安全环保项目实施重点检验,完善进出口商品质体量安全监管制度和做好进出口商品检验监管工作,着力提升进口商品质量安全保障水平和出口目商品质量竞争水平,维护国门安全。标分值一级指标 二级指标 三级指标 指标值(90)进出口法检商品检验批次数量 ≥1000 批 20数量指标绩 风险监测获取的有效信息数量 ≥2项 15效产出指标指 经检验做出不准出口决定的出口商品批次≥70批 10标 数量质量指标通过风险信息形成风险监测、风险评估报告≥1份 5数量社会效益 因海关检验原因导致的进口消费类商品危效益指标 ≤2次 40指标 害人民群众生命健康重大质量安全事故31
海关  部门  预算  年度  凤岗  黄埔海关  2025-04-24
2025年度黄埔海关部门预算公开pdf 黄埔海关部门预算2025年目 录第一部分 黄埔海关部门概况一、主要职能二、黄埔海关单位构成情况第二部分 黄埔海关 2025年部门预算表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、政府性基金预算支出表八、国有资本经营预算支出表九、财政拨款预算“三公”经费支出表第三部分 黄埔海关 2025年部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分黄埔海关部门概况1一、主要职能黄埔海关是受海关总署直接领导,负责指定口岸及相关区域范围内海关工作运行管理、监督监控的正厅级直属海关。依据《中华人民共和国海关法》等有关法律法规履行下列职责:(一)负责本关区贯彻落实党中央、国务院关于海关工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对海关工作的集中统一领导,履行全面从严治党主体责任。(二)负责贯彻执行与海关管理相关的法律、法规、规章、规范性文件和相关技术规范,负责本关区征税、监管、缉私、出入境检验检疫、统计等工作。(三)监控研判本关区各类执法风险、管理风险和廉政风险并组织防范和化解,负责本关区基层党组织建设、队伍建设和日常管理工作。(四)完成海关总署交办的其他工作。二、海关系统单位构成情况黄埔海关内设机构:办公室(党委办公室)、法规处、综合业务处、关税处、卫生检疫处、动植物检疫处、进出口食品安全处、商品检验处、口岸监管处、保税监管处、统计分析处、企业管理处、稽查处、缉私局、财务处、科技处、督察内审处、人事处(党委组织部)、教育处、机关党委(思想政治工作办公室、党委宣传部)、党委巡察工作办公室、监察室(党委纪检组)、离退休干部办公室。黄埔海关所属单位 22个,包括:2(一)行政单位 15个,包括:海关总署风险防控局(黄埔)、黄埔老港海关、黄埔新港海关、穗东海关、东江口海关、萝岗海关、增城海关、东莞海关、新沙海关、常平海关、太平海关、凤岗海关、东莞长安海关、沙田海关、黄埔海关风险防控分局。(二)事业单位 7个,包括:黄埔海关后勤管理中心、黄埔海关技术中心、黄埔海关国际旅行卫生保健中心(黄埔海关口岸门诊部)、穗东海关综合技术服务中心、增城海关后勤管理中心、东莞海关后勤管理中心、中国电子口岸数据中心黄埔分中心。3纳入黄埔海关 2025年部门预算编制范围的单位如下:序号 单位 序号 单位1 黄埔海关本级2 东江口海关3 黄埔老港海关4 黄埔新港海关5 增城海关6 太平海关7 东莞海关8 新沙海关9 东莞长安海关10 凤岗海关11 沙田海关12 常平海关13 穗东海关14 萝岗海关15 黄埔海关后勤管理中心本级16 增城海关后勤管理中心17 东莞海关后勤管理中心18 电子口岸数据中心黄埔分中心19 黄埔海关技术中心本级20 穗东海关综合技术服务中心黄埔海关国际旅行卫生保健21 中 心(黄埔海关口岸门诊部)4第二部分黄埔海关 2025年部门预算表5部门公开表1部门收支总表单位:万元收入 支出项目 预算数 项目 预算数一、一般公共预算拨款收入 173,35117 一、一般公共服务支出 175,27407二、政府性基金预算拨款收入 二、公共安全支出 21,99797三、国有资本经营预算拨款收入 三、社会保障和就业支出 18,85504四、事业收入 20,60164 四、卫生健康支出 7,32784五、事业单位经营收入 五、住房保障支出 55,23571六、其他收入 72,02711 六、其他支出 81832本年收入合计 265,97992 本年支出合计 279,50895使用非财政拨款结余 2,04492 结转下年(非财政拨款) 1,71409上年结转 13,19820收入总计 281,22304 支出总计 281,223046部门公开表2部门收入总表单位:万元国有资 事业收入事业单 附属单一般公共预算 政府性基金预 本经营 上级补 使用非财政拨合计 上年结转 算拨款收入 其中:教 位经营 位上缴 其他收入拨款收入 预算拨 金额 助收入 款结余款收入 育收费 收入 收入281,22304 13,1982 173,35117 20,60164 72,02711 2,044927部门公开表3部门支出总表单位:万元对附属单上缴上级 事业单位科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 位补助支支出 经营支出出201 一般公共服务支出 175,27407 152,19255 23,0815220109 海关事务 175,27407 152,19255 23,081522010901 行政运行 128,93117 128,931172010902 一般行政管理事务 98741 987412010903 机关服务 13,90376 13,903762010905 缉私办案 10,23876 10,238762010907 口岸管理 8000 80002010908 信息化建设 3,04029 3,040292010909 海关关务 6,41680 6,416802010910 关税征管 4000 40002010911 海关监管 33762 337622010912 检验检疫 1,94064 1,940642010950 事业运行 9,35762 9,35762204 公共安全支出 21,99797 16,58451 5,4134620410 缉私警察 21,99797 16,58451 5,413462041001 行政运行 16,58451 16,584512041002 一般行政管理事务 45900 459002041006 信息化建设 36000 360002041007 缉私业务 4,59446 4,59446208 社会保障和就业支出 18,85504 18,8550420805 行政事业单位养老支出 18,85504 18,855042080501 行政单位离退休 52461 524612080502 事业单位离退休 51221 51221机关事业单位基本养老保险缴费2080505 10,76506 10,76506支出2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7,05316 7,05316210 卫生健康支出 7,32784 7,3278421011 行政事业单位医疗 7,32784 7,327842101101 行政单位医疗 6,22538 6,225382101102 事业单位医疗 57462 574622101103 公务员医疗补助 49146 491462101199 其他行政事业单位医疗支出 3638 3638221 住房保障支出 55,23571 55,2357122102 住房改革支出 55,23571 55,235712210201 住房公积金 14,32994 14,329942210203 购房补贴 40,90577 40,90577229 其他支出 81832 8183222998 超长期特别国债安排的其他支出 81832 818322299899 其他支出 81832 81832合 计 279,50895 250,19565 29,313308部门公开表 4财政拨款收支总表单位:万元收 入 支 出项目 预算数 项目 预算数一、本年收入 173,35117 一、本年支出 175,35428(一)一般公共预算拨款 173,35117 (一)一般公共服务支出 93,72989(二)政府性基金预算拨款 (二)外交支出 21,99797(三)国有资本经营预算拨款 (三)公共安全支出 17,57539(四)教育支出 6,75322二、上年结转 2,00311 (五)文化旅游体育与传媒支出 34,47949(一)一般公共预算拨款 1,18479 (六)社会保障和就业支出 81832(二)政府性基金预算拨款 81832 (七)卫生健康支出(三)国有资本经营预算拨款 (八)住房保障支出(九)其他支出收 入 总 计 175,35428 支 出 总 计 175,354289部门公开表 5一般公共预算支出表单位:万元2025年预算数比 2025年预算数比功能分类科目 2024年执行数 2025年预算数 2024 2024年执行数年执行数(扣除中央基建投资)扣除中央基 年初预算数 扣除中央基建投资后执 建投资后预 增减额 增减(%)科目编码 科目名称 执行数行数 小计 基本支出 项目支出 增减额 增减(%)算数201 一般公共服务支出 91,17696 90,69596 92,82357 79,03485 13,78872 92,82357 1,64661 181% 2,12761 235109 海关事务 91,17696 90,69596 92,82357 79,03485 13,78872 92,82357 1,64661 181% 2,12761 23510901 行政运行 77,04471 77,04471 76,48265 76,48265 000 76,48265 -56206 073% -56206 07310902 一般行政管理事务 48900 800 1800 000 1800 1800 -47100 -9632% 1000 1250010903 机关服务 20915 20915 20765 20765 000 20765 -150 072% -150 07210905 缉私办案 1,24350 1,24350 2,02153 000 2,02153 2,02153 77803 6257% 77803 625710907 口岸管理 8000 8000 8000 000 8000 8000 000 000% 000 00010908 信息化建设 1,46700 1,46700 3,01200 000 3,01200 3,01200 1,54500 10532% 1,54500 1053210909 海关关务 6,03873 6,03873 6,36249 000 6,36249 6,36249 32376 536% 32376 53610910 关税征管 4000 4000 4000 000 4000 4000 000 000% 000 00010911 海关监管 29431 29431 31407 000 31407 31407 1976 671% 1976 67110912 检验检疫 1,87944 1,87944 1,94063 000 1,94063 1,94063 6119 326% 6119 32610950 事业运行 2,39112 2,39112 2,34455 2,34455 000 2,34455 -4657 -195% -4657 -1954 公共安全支出 22,84621 22,84621 21,85528 16,57990 5,27538 21,85528 -99093 -434% -99093 -434410 缉私警察 22,84621 22,84621 21,85528 16,57990 5,27538 21,85528 -99093 -434% -99093 -43441001 行政运行 16,19553 16,19553 16,57990 16,57990 000 16,57990 38437 237% 38437 23741002 一般行政管理事务 44475 44475 45900 000 45900 45900 1425 320% 1425 32041006 信息化建设 29000 29000 36000 000 36000 36000 7000 2414% 7000 241441007 缉私业务 5,91593 5,91593 4,45638 000 4,45638 4,45638 -1,45955 -2467% -1,45955 -24678 社会保障和就业支出 16,22770 16,22770 17,55084 17,55084 000 17,55084 1,32314 815% 1,32314 815805 行政事业单位养老支出 16,22770 16,22770 17,55084 17,55084 000 17,55084 1,32314 815% 1,32314 81580501 行政单位离退休 43464 43464 52461 52461 000 52461 8997 2070% 8997 207080505 机关事业单位基本养老保险缴 10,27337 10,27337 10,31760 10,31760 000 10,31760 4423 043% 4423 043%费支出2080506 机关事业单位职业年金缴费支 5,51969 5,51969 6,70863 6,70863 000 6,70863 1,18894 2154% 1,18894 2154%出210 卫生健康支出 5,90001 5,90001 6,64199 6,64199 000 6,64199 74198 1258% 74198 12582025年预算数比功能分类科目 2024年执行数 2025年预算数 2025年预算数比2024 2024年执行数年执行数(扣除中央基建投资)扣除中央基建 年初预算数 扣除中央基建科目编码 科目名称 执行数 投资后执行数 投资后预算数 增减额 增减(%) 增减额 增减(%)小计 基本支出 项目支出21011 行政事业单位医疗 5,90001 5,90001 6,64199 6,64199 000 6,64199 74198 1258% 74198 125801101 行政单位医疗 5,48801 5,48801 6,18461 6,18461 000 6,18461 69660 1269% 69660 126901103 公务员医疗补助 41200 41200 42100 42100 000 42100 900 218% 900 21801199 其他行政事业单位医疗支出 000 3638 3638 000 3638 3638 - 3638 -221 住房保障支出 33,48137 33,48137 34,47949 34,47949 000 34,47949 99812 298% 99812 298102 住房改革支出 33,48137 33,48137 34,47949 34,47949 000 34,47949 99812 298% 99812 29810201 住房公积金 10,68789 10,68789 11,67534 11,67534 000 11,67534 98745 924% 98745 92410203 购房补贴 22,79348 22,79348 22,80415 22,80415 000 22,80415 1067 005% 1067 005%合 计 169,63225 169,15125 173,35117 154,28707 19,06410 173,35117 3,71892 219% 4,19992 248部门公开表 6一般公共预算基本支出表单位:万元部门预算支出经济分类科目 2025年基本支出科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 129,42626 129,4262630101 基本工资 19,85503 19,8550330102 津贴补贴 69,15372 69,1537230103 奖金 4,08147 4,0814730107 绩效工资 95759 9575930108 机关事业单位基本养老保险缴费 10,31760 10,3176030109 职业年金缴费 6,70863 6,7086330110 职工基本医疗保险缴费 6,18461 6,1846130111 公务员医疗补助缴费 42100 4210030112 其他社会保障缴费 3638 363830113 住房公积金 11,67534 11,6753430199 其他工资福利支出 3489 3489302 商品和服务支出 20,06432 20,0643230201 办公费 46296 4629630202 印刷费 980 98030204 手续费 060 06030205 水费 28442 2844230206 电费 1,30413 1,3041330207 邮电费 79637 7963730209 物业管理费 2,32719 2,3271930211 差旅费 31689 3168930213 维修(护)费 1,01521 1,0152130214 租赁费 5542 554230215 会议费 150 15030216 培训费 4785 478530217 公务接待费 2612 261230218 专用材料费 2520 252030224 被装购置费 12000 1200030226 劳务费 35513 3551330227 委托业务费 1,44197 1,4419730228 工会经费 1,74420 1,7442030229 福利费 4,71607 4,7160730231 公务用车运行维护费 16745 1674530239 其他交通费用 3,51882 3,5188230299 其他商品和服务支出 1,32702 1,32702303 对个人和家庭的补助 4,02588 4,0258830301 离休费 2596 259630302 退休费 3,90415 3,9041530304 抚恤金 2000 200030305 生活补助 1400 140030309 奖励金 6035 603530399 其他对个人和家庭的补助 142 14212部门预算支出经济分类科目 2025年基本支出科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费310 资本性支出 77061 7706131002 办公设备购置 46802 4680231003 专用设备购置 980 98031007 信息网络及软件购置更新 25000 2500031013 公务用车购置 3600 360031099 其他资本性支出 679 679合 计 154,28707 133,45214 20,8349313部门公开表 7政府性基金预算支出表单位:万元2025年政府性基金预算支出科目编码 科目名称合计 基本支出 项目支出合 计注:黄埔海关无2025年政府性基金本年预算拨款收入,也无使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。14部门公开表 8国有资本经营预算支出表单位:万元2025年国有资本经营预算支出科目编码 科目名称合计 基本支出 项目支出合 计注:黄埔海关无2025年国有资本经营预算收入,也无使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。15部门公开表 9财政拨款预算“三公”经费支出表单位:万元2025年预算数公务用车购置及运行费合计 因公出国 (境)费 公务接待费小计 公务用车购置费 公务用车运行费1,38777 100 1,36065 47170 88895 261216第三部分黄埔海关 2025年部门预算情况说明17一、关于黄埔海关 2025年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则,黄埔海关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算财政拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。海关 2025年收支总预算 281,22304万元。二、关于黄埔海关 2025年收入预算情况说明黄埔海关 2025年收入预算 281,22304万元,其中:上年结转13,19820万元,占 469%;一般公共预算财政拨款 173,35117万元,占 6164%;事业收入 20,60164万元,占 733%;其他收入 72,02711万元,占 2561%;使用非财政拨款结余 2,04492万元,占 073%。三、关于黄埔海关 2025年支出预算情况说明黄埔海关 2025年支出预算 279,50895万元,其中:基本支出250,19565万元,占 8951%;项目支出 29,31330万元,占 1049%。18四、关于黄埔海关 2025年财政拨款收支预算情况的总体说明黄埔海关 2025年财政拨款收支总预算 175,35428万元。收入包括:一般公共预算当年财政拨款收入 173,35117万元、上年结转 1,18479万元;政府性基金预算上年结转 81832万元。支出包括:一般公共预算支出 174,53596万元,其中一般公共服务支出 93,72989万元,占5345%;公共安全支出 21,99797万元,占 1255%;社会保障和就业支出17,57539万元,占1002%;卫生健康支出6,75322万元,占385%;住房保障支出 34,47949万元,占 1966%。政府性基金预算支出 81832万元,均为其他支出,占 047%。19五、关于黄埔海关 2025年一般公共预算当年财政拨款情况说明(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。黄埔海关2025年一般公共预算当年财政拨款预算173,35117万元,比 2024年执行数增加 371892万元,增长 219%。按照党中央、国务院关于坚持过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,严控一般性支出。同时坚持有保有压,优化支出结构,合理保障海关法检业务工作、智慧海关建设及运维以及打击走私经费等重点支出需求,体现在有关支出科目中。(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况。黄埔海关 2025年部门预算中,一般公共预算当年财政拨款用于以下方面:一般公共服务(类)支出 92,82357万元,占 5355%;公共安全(类)支出 21,85528万元,占 1261%;社会保障和就业(类)支出 17,55084万元,占 1012%;卫生健康(类)支出 6,64199万元,占 383%;住房保障(类)支出 34,47949万元,占 1989%。(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。1.一般公共服务支出(类)海关事务(款)2025年预算数92,82357万元(扣除中央基建投资,下同),比 2024年执行数增加 2,1276120万元,增长 235 %,其中:(1)行政运行(项)2025年预算数 76,48265万元,比 2024年执行数减少 56206万元,降低 073%。(2)一般行政管理事务(项)2025年预算数 18万元,比 2024年执行数增加 10万元,增长 125%。主要是一般行政管理事务支出增加。(3)机关服务(项)2025年预算数 20765万元,比 2024年执行数减少 15万元,降低 072%。(4)缉私办案(项)2025年预算数 2,02153万元,比 2024年执行数增加 77803万元,增长 6257%。主要是缉私办案支出增加。(5)口岸管理(项)2025年预算数 80万元,与 2024年执行数持平。(6)信息化建设(项)2025年预算数 3,012万元,比 2024年执行数增加 1,545万元,增长 10532%。主要是信息化建设支出增加。(7)海关关务(项)2025年预算数 6,36249万元,比 2024年执行数增加 32376万元,增长 536%。(8)关税征管(项)2025年预算数 40万元,与 2024年执行数持平。(9)海关监管(项)2025年预算数 31407万元,比 2024年执行数增加 1976万元,增长 671%。(10)检验检疫(项)2025年预算数 1,94063万元,比 2024年执行数增加 6119万元,增长 326%。(11)事业运行(项)2025年预算数 2,34455万元,比 2024年执行数减少 4657万元,降低 195%。212.公共安全支出(类)缉私警察(款)2025年预算数 21,85528万元,比 2024年执行数减少 99093万元,降低 434%。3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)2025年预算数 17,55084万元,比 2024年执行数增加 1,32314万元,增长815%。其中:(1)行政单位离退休(项)2025年预算数 52461万元,比 2024年执行数增加 8997万元,增长 207%。主要是行政单位离退休支出增加。(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数10,3176万元,比 2024年执行数增加 4423万元,增长 043%。(3)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算数6,70863万元,比 2024年执行数增加 1,18894万元,增长 2154%。主要是考虑了离职人员职业年金补缴因素。4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)2025年预算数6,64199万元,比 2024年执行数增加 74198万元,增长 1258%。其中:(1)行政单位医疗(项)2025年预算数 6,18461万元,比 2024年执行数增加 6966万元,增长 1269%。(2)公务员医疗补助(项)2025年预算数 421万元,比 2024年执行数增加 9万元,增长 218%。(3)其他行政事业单位医疗支出(项)2025年预算数3638万元,比 2024年执行数增加 3638万元。5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)2025年预算数34,47949万元,比 2024年执行数增加 99812万元,增长 298%。其中:22(1)住房公积金(项)2025年预算数 11,67534万元,比 2024年执行数增加 98745万元,增长 924%。(2)购房补贴(项)2025年预算数 22,80415万元,比 2024年执行数增加 1067万元,增长 005%。六、关于黄埔海关 2025年一般公共预算基本支出情况说明黄埔海关 2025年一般公共预算基本支出 154,28707万元,其中:人员经费 133,45214万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;日常公用经费 20,83493万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。七、关于黄埔海关 2025年“三公”经费预算情况说明黄埔海关 2025年“三公”经费预算数为 1,38777万元,比 2024年预算数减少 12659万元。其中:因公出国(境)费 1万元,比 2024年预算数增加 1万元,主要用于加强国际交流合作方面的支出;公务用车购置费 4717万元,比 2024年预算数增加 257万元,主要用于行政单位更新公务用车 26辆;公务用车运行费 88895万元,比 2024年预算数减少 15192万元,主要用于存量公务用车的运行维护;公务接23待费 2612万元,比 2024年预算数减少 137万元,主要用于公务接待方面的支出。八、关于黄埔海关 2025年政府性基金预算收支情况说明黄埔海关 2025年政府性基金预算数为零,比 2024年执行数减少334568万元,降低 100%,主要是 2024年超长期特别国债安排的其他支出。九、关于黄埔海关 2025年国有资本经营预算收支情况说明黄埔海关 2025年无国有资本经营预算收支。十、其他重要事项情况说明(一)机关运行经费。2025年黄埔海关本级、13个行政单位和 7个事业单位的机关运行经费财政拨款预算 19,9412万元,较 2024年执行预算增加 33382万元,增长 17%。(二)政府采购情况。2025年黄埔海关政府采购预算总额 15,14539万元,其中:政府采购货物预算 4,76001万元、政府采购服务预算 10,38538万元。(三)国有资产占有使用情况。截至 2024年 7月 31日,黄埔海关所属各预算单位共有车辆 407辆,其中,行政单位机要通信用车 16辆、应急保障用车 39辆、执法执勤用车 330辆、其他用车 9辆;事业单位车辆 13辆。单位价值 100万元以上的设备 161台(套)。2025年部门预算安排购置车辆26辆,其中,执法执勤用车22辆、应急保障用车 2辆、其他用车 2辆;单位价值 100万元以上的设备 4台(套)。24(四)预算绩效情况说明。2025年对黄埔海关一般公共预算拨款项目全面实施绩效目标管理,涉及18个三级预算单位的一般公共预算当年拨款19,06410万元,二级项目 125个。二级项目绩效目标表由黄埔海关各基层预算单位按照要求公开。25第四部分名词解释26一、一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。二、事业收入:指海关系统所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。三、事业单位经营收入:指海关系统所属事业单位在专业业务活动及辅助活动之外,开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入:指海关系统取得的除上述财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。五、使用非财政拨款结余:指海关系统所属事业单位预计收入小于支出时,用非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。六、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金等。七、一般公共服务支出(类)海关事务(款):反映海关用于系统行政和事业单位的基本支出及完成专项业务工作的项目支出。(一)行政运行(项):反映海关系统行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。(二)一般行政管理事务(项):反映海关系统行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。(三)机关服务(项):反映海关系统为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。(四)缉私办案(项):反映海关用于缉私办案方面的支出。(五)口岸管理(项):反映口岸业务管理及电子口岸建设、运行维护方面的支出。(六)信息化建设(项):反映海关系统用于信息化建设及运行27维护等方面的支出。(七)海关关务(项):反映为海关行政执法提供业务保障、支持能力以及基础设施建设、设备设施运维等方面的支出。(八)关税征管(项):反映海关系统用于关税及其他税费征管方面的支出。(九)海关监管(项):反映海关系统用于监管执法、业务管理及相关设备、技术支持方面的支出。(十)检验检疫(项):反映海关系统用于出入境检验检疫行政执法、业务管理及相关技术支持方面的支出。(十一)事业运行(项):反映海关事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位。(十二)其他海关事务支出(项):反映除上述项目以外其他海关事务方面的支出。(十三)派驻派出机构(项):指中央纪委国家监委驻海关总署开展工作的专项业务支出。八、外交支出(类)对外援助(款)对外援助(项):指对外国政府(地区)提供的各种援助和技术合作支出。九、外交支出(类)驻外机构(款)其他驻外机构支出(项):反映用于保障海关系统驻外机构正常运行的支出。十、外交支出(类)国际组织(款)国际组织会费(项):反映海关经批准参加国际组织,按国际组织规定缴纳的会费。十一、外交支出(类)国际组织(款)国际组织捐赠(项):反映以我国政府或海关总署名义,向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支28出。十二、外交支出(类)对外合作与交流(款)对外合作活动(项):反映海关用于外交目的的对外合作方面支出。十三、外交支出(类)其他外交支出(款)其他外交支出(项):反映除上述项目以外其他用于外交方面的支出。十四、公共安全支出(类)缉私警察(款):反映海关缉私警察的基本支出及完成专项业务工作的项目支出。十五、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):反映海关所属院校教学等方面的支出。十六、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):反映海关用于文物保护方面的支出。十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于海关行政事业单位离退休方面的支出。(一)行政单位离退休(项):反映海关系统行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。(二)事业单位离退休(项):反映海关系统事业单位开支的离退休经费。(三)离退休人员管理机构(项):反映海关系统为离退休人员提供管理服务的离退休管理机构的支出。(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映已参加当地社保的在职人员的基本养老保险支出。(五)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映已参加当地社保的在职人员的职业年金支出。十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映海关系统29按照国家政策规定为职工发放的住房公积金、提租补贴和购房补贴等支出。住房改革支出包括三项:(一)住房公积金(项):住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于 5%,最高不超过 12%,缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。(二)提租补贴(项):提租补贴是经国务院批准,于 2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴,中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定,人均月补贴 90元。(三)购房补贴(项):购房补贴是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23号)的规定,从 1998年下半年停止实物分房后,房价收入比超过 4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000年开始发放购房补贴资金,地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金,企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》(厅字〔2005〕8号)规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政30府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映已参加当地医保的海关单位用于向地方社保部门缴纳的基本医疗保险和公务员医疗补助支出。(一)行政单位医疗(项):指中央财政集中安排的驻各地海关单位基本医疗保险缴费经费。(二)公务员医疗补助(项):指中央财政集中安排的驻各地海关单位公务员医疗补助经费。二十、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。二十一、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。31
海关  部门  预算  公开  黄埔  黄埔海关  2025-04-23
黄埔海关预决算 黄埔海关2025年度部门预算
黄埔海关2025年度部门预算pdf 黄埔海关部门预算2025年目 录第一部分 黄埔海关部门概况一、主要职能二、黄埔海关单位构成情况第二部分 黄埔海关 2025年部门预算表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、政府性基金预算支出表八、国有资本经营预算支出表九、财政拨款预算“三公”经费支出表第三部分 黄埔海关 2025年部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分黄埔海关部门概况1一、主要职能黄埔海关是受海关总署直接领导,负责指定口岸及相关区域范围内海关工作运行管理、监督监控的正厅级直属海关。依据《中华人民共和国海关法》等有关法律法规履行下列职责:(一)负责本关区贯彻落实党中央、国务院关于海关工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对海关工作的集中统一领导,履行全面从严治党主体责任。(二)负责贯彻执行与海关管理相关的法律、法规、规章、规范性文件和相关技术规范,负责本关区征税、监管、缉私、出入境检验检疫、统计等工作。(三)监控研判本关区各类执法风险、管理风险和廉政风险并组织防范和化解,负责本关区基层党组织建设、队伍建设和日常管理工作。(四)完成海关总署交办的其他工作。二、海关系统单位构成情况黄埔海关内设机构:办公室(党委办公室)、法规处、综合业务处、关税处、卫生检疫处、动植物检疫处、进出口食品安全处、商品检验处、口岸监管处、保税监管处、统计分析处、企业管理处、稽查处、缉私局、财务处、科技处、督察内审处、人事处(党委组织部)、教育处、机关党委(思想政治工作办公室、党委宣传部)、党委巡察工作办公室、监察室(党委纪检组)、离退休干部办公室。黄埔海关所属单位 22个,包括:2(一)行政单位 15个,包括:海关总署风险防控局(黄埔)、黄埔老港海关、黄埔新港海关、穗东海关、东江口海关、萝岗海关、增城海关、东莞海关、新沙海关、常平海关、太平海关、凤岗海关、东莞长安海关、沙田海关、黄埔海关风险防控分局。(二)事业单位 7个,包括:黄埔海关后勤管理中心、黄埔海关技术中心、黄埔海关国际旅行卫生保健中心(黄埔海关口岸门诊部)、穗东海关综合技术服务中心、增城海关后勤管理中心、东莞海关后勤管理中心、中国电子口岸数据中心黄埔分中心。3纳入黄埔海关 2025年部门预算编制范围的单位如下:序号 单位 序号 单位1 黄埔海关本级2 东江口海关3 黄埔老港海关4 黄埔新港海关5 增城海关6 太平海关7 东莞海关8 新沙海关9 东莞长安海关10 凤岗海关11 沙田海关12 常平海关13 穗东海关14 萝岗海关15 黄埔海关后勤管理中心本级16 增城海关后勤管理中心17 东莞海关后勤管理中心18 电子口岸数据中心黄埔分中心19 黄埔海关技术中心本级20 穗东海关综合技术服务中心黄埔海关国际旅行卫生保健21 中 心(黄埔海关口岸门诊部)4第二部分黄埔海关 2025年部门预算表5部门公开表1部门收支总表单位:万元收入 支出项目 预算数 项目 预算数一、一般公共预算拨款收入 173,35117 一、一般公共服务支出 175,27407二、政府性基金预算拨款收入 二、公共安全支出 21,99797三、国有资本经营预算拨款收入 三、社会保障和就业支出 18,85504四、事业收入 20,60164 四、卫生健康支出 7,32784五、事业单位经营收入 五、住房保障支出 55,23571六、其他收入 72,02711 六、其他支出 81832本年收入合计 265,97992 本年支出合计 279,50895使用非财政拨款结余 2,04492 结转下年(非财政拨款) 1,71409上年结转 13,19820收入总计 281,22304 支出总计 281,223046部门公开表2部门收入总表单位:万元国有资 事业收入事业单 附属单一般公共预算 政府性基金预 本经营 上级补 使用非财政拨合计 上年结转 算拨款收入 其中:教 位经营 位上缴 其他收入拨款收入 预算拨 金额 助收入 款结余款收入 育收费 收入 收入281,22304 13,1982 173,35117 20,60164 72,02711 2,044927部门公开表3部门支出总表单位:万元对附属单上缴上级 事业单位科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 位补助支支出 经营支出出201 一般公共服务支出 175,27407 152,19255 23,0815220109 海关事务 175,27407 152,19255 23,081522010901 行政运行 128,93117 128,931172010902 一般行政管理事务 98741 987412010903 机关服务 13,90376 13,903762010905 缉私办案 10,23876 10,238762010907 口岸管理 8000 80002010908 信息化建设 3,04029 3,040292010909 海关关务 6,41680 6,416802010910 关税征管 4000 40002010911 海关监管 33762 337622010912 检验检疫 1,94064 1,940642010950 事业运行 9,35762 9,35762204 公共安全支出 21,99797 16,58451 5,4134620410 缉私警察 21,99797 16,58451 5,413462041001 行政运行 16,58451 16,584512041002 一般行政管理事务 45900 459002041006 信息化建设 36000 360002041007 缉私业务 4,59446 4,59446208 社会保障和就业支出 18,85504 18,8550420805 行政事业单位养老支出 18,85504 18,855042080501 行政单位离退休 52461 524612080502 事业单位离退休 51221 51221机关事业单位基本养老保险缴费2080505 10,76506 10,76506支出2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7,05316 7,05316210 卫生健康支出 7,32784 7,3278421011 行政事业单位医疗 7,32784 7,327842101101 行政单位医疗 6,22538 6,225382101102 事业单位医疗 57462 574622101103 公务员医疗补助 49146 491462101199 其他行政事业单位医疗支出 3638 3638221 住房保障支出 55,23571 55,2357122102 住房改革支出 55,23571 55,235712210201 住房公积金 14,32994 14,329942210203 购房补贴 40,90577 40,90577229 其他支出 81832 8183222998 超长期特别国债安排的其他支出 81832 818322299899 其他支出 81832 81832合 计 279,50895 250,19565 29,313308部门公开表 4财政拨款收支总表单位:万元收 入 支 出项目 预算数 项目 预算数一、本年收入 173,35117 一、本年支出 175,35428(一)一般公共预算拨款 173,35117 (一)一般公共服务支出 93,72989(二)政府性基金预算拨款 (二)外交支出 21,99797(三)国有资本经营预算拨款 (三)公共安全支出 17,57539(四)教育支出 6,75322二、上年结转 2,00311 (五)文化旅游体育与传媒支出 34,47949(一)一般公共预算拨款 1,18479 (六)社会保障和就业支出 81832(二)政府性基金预算拨款 81832 (七)卫生健康支出(三)国有资本经营预算拨款 (八)住房保障支出(九)其他支出收 入 总 计 175,35428 支 出 总 计 175,354289部门公开表 5一般公共预算支出表单位:万元2025年预算数比 2025年预算数比功能分类科目 2024年执行数 2025年预算数 2024 2024年执行数年执行数(扣除中央基建投资)扣除中央基 年初预算数 扣除中央基建投资后执 建投资后预 增减额 增减(%)科目编码 科目名称 执行数行数 小计 基本支出 项目支出 增减额 增减(%)算数201 一般公共服务支出 91,17696 90,69596 92,82357 79,03485 13,78872 92,82357 1,64661 181% 2,12761 235109 海关事务 91,17696 90,69596 92,82357 79,03485 13,78872 92,82357 1,64661 181% 2,12761 23510901 行政运行 77,04471 77,04471 76,48265 76,48265 000 76,48265 -56206 073% -56206 07310902 一般行政管理事务 48900 800 1800 000 1800 1800 -47100 -9632% 1000 1250010903 机关服务 20915 20915 20765 20765 000 20765 -150 072% -150 07210905 缉私办案 1,24350 1,24350 2,02153 000 2,02153 2,02153 77803 6257% 77803 625710907 口岸管理 8000 8000 8000 000 8000 8000 000 000% 000 00010908 信息化建设 1,46700 1,46700 3,01200 000 3,01200 3,01200 1,54500 10532% 1,54500 1053210909 海关关务 6,03873 6,03873 6,36249 000 6,36249 6,36249 32376 536% 32376 53610910 关税征管 4000 4000 4000 000 4000 4000 000 000% 000 00010911 海关监管 29431 29431 31407 000 31407 31407 1976 671% 1976 67110912 检验检疫 1,87944 1,87944 1,94063 000 1,94063 1,94063 6119 326% 6119 32610950 事业运行 2,39112 2,39112 2,34455 2,34455 000 2,34455 -4657 -195% -4657 -1954 公共安全支出 22,84621 22,84621 21,85528 16,57990 5,27538 21,85528 -99093 -434% -99093 -434410 缉私警察 22,84621 22,84621 21,85528 16,57990 5,27538 21,85528 -99093 -434% -99093 -43441001 行政运行 16,19553 16,19553 16,57990 16,57990 000 16,57990 38437 237% 38437 23741002 一般行政管理事务 44475 44475 45900 000 45900 45900 1425 320% 1425 32041006 信息化建设 29000 29000 36000 000 36000 36000 7000 2414% 7000 241441007 缉私业务 5,91593 5,91593 4,45638 000 4,45638 4,45638 -1,45955 -2467% -1,45955 -24678 社会保障和就业支出 16,22770 16,22770 17,55084 17,55084 000 17,55084 1,32314 815% 1,32314 815805 行政事业单位养老支出 16,22770 16,22770 17,55084 17,55084 000 17,55084 1,32314 815% 1,32314 81580501 行政单位离退休 43464 43464 52461 52461 000 52461 8997 2070% 8997 207080505 机关事业单位基本养老保险缴 10,27337 10,27337 10,31760 10,31760 000 10,31760 4423 043% 4423 043%费支出2080506 机关事业单位职业年金缴费支 5,51969 5,51969 6,70863 6,70863 000 6,70863 1,18894 2154% 1,18894 2154%出210 卫生健康支出 5,90001 5,90001 6,64199 6,64199 000 6,64199 74198 1258% 74198 12582025年预算数比功能分类科目 2024年执行数 2025年预算数 2025年预算数比2024 2024年执行数年执行数(扣除中央基建投资)扣除中央基建 年初预算数 扣除中央基建科目编码 科目名称 执行数 投资后执行数 投资后预算数 增减额 增减(%) 增减额 增减(%)小计 基本支出 项目支出21011 行政事业单位医疗 5,90001 5,90001 6,64199 6,64199 000 6,64199 74198 1258% 74198 125801101 行政单位医疗 5,48801 5,48801 6,18461 6,18461 000 6,18461 69660 1269% 69660 126901103 公务员医疗补助 41200 41200 42100 42100 000 42100 900 218% 900 21801199 其他行政事业单位医疗支出 000 3638 3638 000 3638 3638 - 3638 -221 住房保障支出 33,48137 33,48137 34,47949 34,47949 000 34,47949 99812 298% 99812 298102 住房改革支出 33,48137 33,48137 34,47949 34,47949 000 34,47949 99812 298% 99812 29810201 住房公积金 10,68789 10,68789 11,67534 11,67534 000 11,67534 98745 924% 98745 92410203 购房补贴 22,79348 22,79348 22,80415 22,80415 000 22,80415 1067 005% 1067 005%合 计 169,63225 169,15125 173,35117 154,28707 19,06410 173,35117 3,71892 219% 4,19992 248部门公开表 6一般公共预算基本支出表单位:万元部门预算支出经济分类科目 2025年基本支出科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 129,42626 129,4262630101 基本工资 19,85503 19,8550330102 津贴补贴 69,15372 69,1537230103 奖金 4,08147 4,0814730107 绩效工资 95759 9575930108 机关事业单位基本养老保险缴费 10,31760 10,3176030109 职业年金缴费 6,70863 6,7086330110 职工基本医疗保险缴费 6,18461 6,1846130111 公务员医疗补助缴费 42100 4210030112 其他社会保障缴费 3638 363830113 住房公积金 11,67534 11,6753430199 其他工资福利支出 3489 3489302 商品和服务支出 20,06432 20,0643230201 办公费 46296 4629630202 印刷费 980 98030204 手续费 060 06030205 水费 28442 2844230206 电费 1,30413 1,3041330207 邮电费 79637 7963730209 物业管理费 2,32719 2,3271930211 差旅费 31689 3168930213 维修(护)费 1,01521 1,0152130214 租赁费 5542 554230215 会议费 150 15030216 培训费 4785 478530217 公务接待费 2612 261230218 专用材料费 2520 252030224 被装购置费 12000 1200030226 劳务费 35513 3551330227 委托业务费 1,44197 1,4419730228 工会经费 1,74420 1,7442030229 福利费 4,71607 4,7160730231 公务用车运行维护费 16745 1674530239 其他交通费用 3,51882 3,5188230299 其他商品和服务支出 1,32702 1,32702303 对个人和家庭的补助 4,02588 4,0258830301 离休费 2596 259630302 退休费 3,90415 3,9041530304 抚恤金 2000 200030305 生活补助 1400 140030309 奖励金 6035 603530399 其他对个人和家庭的补助 142 14212部门预算支出经济分类科目 2025年基本支出科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费310 资本性支出 77061 7706131002 办公设备购置 46802 4680231003 专用设备购置 980 98031007 信息网络及软件购置更新 25000 2500031013 公务用车购置 3600 360031099 其他资本性支出 679 679合 计 154,28707 133,45214 20,8349313部门公开表 7政府性基金预算支出表单位:万元2025年政府性基金预算支出科目编码 科目名称合计 基本支出 项目支出合 计注:黄埔海关无2025年政府性基金本年预算拨款收入,也无使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。14部门公开表 8国有资本经营预算支出表单位:万元2025年国有资本经营预算支出科目编码 科目名称合计 基本支出 项目支出合 计注:黄埔海关无2025年国有资本经营预算收入,也无使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。15部门公开表 9财政拨款预算“三公”经费支出表单位:万元2025年预算数公务用车购置及运行费合计 因公出国 (境)费 公务接待费小计 公务用车购置费 公务用车运行费1,38777 100 1,36065 47170 88895 261216第三部分黄埔海关 2025年部门预算情况说明17一、关于黄埔海关 2025年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则,黄埔海关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算财政拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。海关 2025年收支总预算 281,22304万元。二、关于黄埔海关 2025年收入预算情况说明黄埔海关 2025年收入预算 281,22304万元,其中:上年结转13,19820万元,占 469%;一般公共预算财政拨款 173,35117万元,占 6164%;事业收入 20,60164万元,占 733%;其他收入 72,02711万元,占 2561%;使用非财政拨款结余 2,04492万元,占 073%。三、关于黄埔海关 2025年支出预算情况说明黄埔海关 2025年支出预算 279,50895万元,其中:基本支出250,19565万元,占 8951%;项目支出 29,31330万元,占 1049%。18四、关于黄埔海关 2025年财政拨款收支预算情况的总体说明黄埔海关 2025年财政拨款收支总预算 175,35428万元。收入包括:一般公共预算当年财政拨款收入 173,35117万元、上年结转 1,18479万元;政府性基金预算上年结转 81832万元。支出包括:一般公共预算支出 174,53596万元,其中一般公共服务支出 93,72989万元,占5345%;公共安全支出 21,99797万元,占 1255%;社会保障和就业支出17,57539万元,占1002%;卫生健康支出6,75322万元,占385%;住房保障支出 34,47949万元,占 1966%。政府性基金预算支出 81832万元,均为其他支出,占 047%。19五、关于黄埔海关 2025年一般公共预算当年财政拨款情况说明(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。黄埔海关2025年一般公共预算当年财政拨款预算173,35117万元,比 2024年执行数增加 371892万元,增长 219%。按照党中央、国务院关于坚持过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,严控一般性支出。同时坚持有保有压,优化支出结构,合理保障海关法检业务工作、智慧海关建设及运维以及打击走私经费等重点支出需求,体现在有关支出科目中。(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况。黄埔海关 2025年部门预算中,一般公共预算当年财政拨款用于以下方面:一般公共服务(类)支出 92,82357万元,占 5355%;公共安全(类)支出 21,85528万元,占 1261%;社会保障和就业(类)支出 17,55084万元,占 1012%;卫生健康(类)支出 6,64199万元,占 383%;住房保障(类)支出 34,47949万元,占 1989%。(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。1.一般公共服务支出(类)海关事务(款)2025年预算数92,82357万元(扣除中央基建投资,下同),比 2024年执行数增加 2,1276120万元,增长 235 %,其中:(1)行政运行(项)2025年预算数 76,48265万元,比 2024年执行数减少 56206万元,降低 073%。(2)一般行政管理事务(项)2025年预算数 18万元,比 2024年执行数增加 10万元,增长 125%。主要是一般行政管理事务支出增加。(3)机关服务(项)2025年预算数 20765万元,比 2024年执行数减少 15万元,降低 072%。(4)缉私办案(项)2025年预算数 2,02153万元,比 2024年执行数增加 77803万元,增长 6257%。主要是缉私办案支出增加。(5)口岸管理(项)2025年预算数 80万元,与 2024年执行数持平。(6)信息化建设(项)2025年预算数 3,012万元,比 2024年执行数增加 1,545万元,增长 10532%。主要是信息化建设支出增加。(7)海关关务(项)2025年预算数 6,36249万元,比 2024年执行数增加 32376万元,增长 536%。(8)关税征管(项)2025年预算数 40万元,与 2024年执行数持平。(9)海关监管(项)2025年预算数 31407万元,比 2024年执行数增加 1976万元,增长 671%。(10)检验检疫(项)2025年预算数 1,94063万元,比 2024年执行数增加 6119万元,增长 326%。(11)事业运行(项)2025年预算数 2,34455万元,比 2024年执行数减少 4657万元,降低 195%。212.公共安全支出(类)缉私警察(款)2025年预算数 21,85528万元,比 2024年执行数减少 99093万元,降低 434%。3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)2025年预算数 17,55084万元,比 2024年执行数增加 1,32314万元,增长815%。其中:(1)行政单位离退休(项)2025年预算数 52461万元,比 2024年执行数增加 8997万元,增长 207%。主要是行政单位离退休支出增加。(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数10,3176万元,比 2024年执行数增加 4423万元,增长 043%。(3)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算数6,70863万元,比 2024年执行数增加 1,18894万元,增长 2154%。主要是考虑了离职人员职业年金补缴因素。4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)2025年预算数6,64199万元,比 2024年执行数增加 74198万元,增长 1258%。其中:(1)行政单位医疗(项)2025年预算数 6,18461万元,比 2024年执行数增加 6966万元,增长 1269%。(2)公务员医疗补助(项)2025年预算数 421万元,比 2024年执行数增加 9万元,增长 218%。(3)其他行政事业单位医疗支出(项)2025年预算数3638万元,比 2024年执行数增加 3638万元。5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)2025年预算数34,47949万元,比 2024年执行数增加 99812万元,增长 298%。其中:22(1)住房公积金(项)2025年预算数 11,67534万元,比 2024年执行数增加 98745万元,增长 924%。(2)购房补贴(项)2025年预算数 22,80415万元,比 2024年执行数增加 1067万元,增长 005%。六、关于黄埔海关 2025年一般公共预算基本支出情况说明黄埔海关 2025年一般公共预算基本支出 154,28707万元,其中:人员经费 133,45214万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;日常公用经费 20,83493万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。七、关于黄埔海关 2025年“三公”经费预算情况说明黄埔海关 2025年“三公”经费预算数为 1,38777万元,比 2024年预算数减少 12659万元。其中:因公出国(境)费 1万元,比 2024年预算数增加 1万元,主要用于加强国际交流合作方面的支出;公务用车购置费 4717万元,比 2024年预算数增加 257万元,主要用于行政单位更新公务用车 26辆;公务用车运行费 88895万元,比 2024年预算数减少 15192万元,主要用于存量公务用车的运行维护;公务接23待费 2612万元,比 2024年预算数减少 137万元,主要用于公务接待方面的支出。八、关于黄埔海关 2025年政府性基金预算收支情况说明黄埔海关 2025年政府性基金预算数为零,比 2024年执行数减少334568万元,降低 100%,主要是 2024年超长期特别国债安排的其他支出。九、关于黄埔海关 2025年国有资本经营预算收支情况说明黄埔海关 2025年无国有资本经营预算收支。十、其他重要事项情况说明(一)机关运行经费。2025年黄埔海关本级、13个行政单位和 7个事业单位的机关运行经费财政拨款预算 19,9412万元,较 2024年执行预算增加 33382万元,增长 17%。(二)政府采购情况。2025年黄埔海关政府采购预算总额 15,14539万元,其中:政府采购货物预算 4,76001万元、政府采购服务预算 10,38538万元。(三)国有资产占有使用情况。截至 2024年 7月 31日,黄埔海关所属各预算单位共有车辆 407辆,其中,行政单位机要通信用车 16辆、应急保障用车 39辆、执法执勤用车 330辆、其他用车 9辆;事业单位车辆 13辆。单位价值 100万元以上的设备 161台(套)。2025年部门预算安排购置车辆26辆,其中,执法执勤用车22辆、应急保障用车 2辆、其他用车 2辆;单位价值 100万元以上的设备 4台(套)。24(四)预算绩效情况说明。2025年对黄埔海关一般公共预算拨款项目全面实施绩效目标管理,涉及18个三级预算单位的一般公共预算当年拨款19,06410万元,二级项目 125个。二级项目绩效目标表由黄埔海关各基层预算单位按照要求公开。25第四部分名词解释26一、一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。二、事业收入:指海关系统所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。三、事业单位经营收入:指海关系统所属事业单位在专业业务活动及辅助活动之外,开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入:指海关系统取得的除上述财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。五、使用非财政拨款结余:指海关系统所属事业单位预计收入小于支出时,用非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。六、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金等。七、一般公共服务支出(类)海关事务(款):反映海关用于系统行政和事业单位的基本支出及完成专项业务工作的项目支出。(一)行政运行(项):反映海关系统行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。(二)一般行政管理事务(项):反映海关系统行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。(三)机关服务(项):反映海关系统为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。(四)缉私办案(项):反映海关用于缉私办案方面的支出。(五)口岸管理(项):反映口岸业务管理及电子口岸建设、运行维护方面的支出。(六)信息化建设(项):反映海关系统用于信息化建设及运行27维护等方面的支出。(七)海关关务(项):反映为海关行政执法提供业务保障、支持能力以及基础设施建设、设备设施运维等方面的支出。(八)关税征管(项):反映海关系统用于关税及其他税费征管方面的支出。(九)海关监管(项):反映海关系统用于监管执法、业务管理及相关设备、技术支持方面的支出。(十)检验检疫(项):反映海关系统用于出入境检验检疫行政执法、业务管理及相关技术支持方面的支出。(十一)事业运行(项):反映海关事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位。(十二)其他海关事务支出(项):反映除上述项目以外其他海关事务方面的支出。(十三)派驻派出机构(项):指中央纪委国家监委驻海关总署开展工作的专项业务支出。八、外交支出(类)对外援助(款)对外援助(项):指对外国政府(地区)提供的各种援助和技术合作支出。九、外交支出(类)驻外机构(款)其他驻外机构支出(项):反映用于保障海关系统驻外机构正常运行的支出。十、外交支出(类)国际组织(款)国际组织会费(项):反映海关经批准参加国际组织,按国际组织规定缴纳的会费。十一、外交支出(类)国际组织(款)国际组织捐赠(项):反映以我国政府或海关总署名义,向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支28出。十二、外交支出(类)对外合作与交流(款)对外合作活动(项):反映海关用于外交目的的对外合作方面支出。十三、外交支出(类)其他外交支出(款)其他外交支出(项):反映除上述项目以外其他用于外交方面的支出。十四、公共安全支出(类)缉私警察(款):反映海关缉私警察的基本支出及完成专项业务工作的项目支出。十五、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):反映海关所属院校教学等方面的支出。十六、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):反映海关用于文物保护方面的支出。十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于海关行政事业单位离退休方面的支出。(一)行政单位离退休(项):反映海关系统行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。(二)事业单位离退休(项):反映海关系统事业单位开支的离退休经费。(三)离退休人员管理机构(项):反映海关系统为离退休人员提供管理服务的离退休管理机构的支出。(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映已参加当地社保的在职人员的基本养老保险支出。(五)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映已参加当地社保的在职人员的职业年金支出。十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映海关系统29按照国家政策规定为职工发放的住房公积金、提租补贴和购房补贴等支出。住房改革支出包括三项:(一)住房公积金(项):住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于 5%,最高不超过 12%,缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。(二)提租补贴(项):提租补贴是经国务院批准,于 2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴,中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定,人均月补贴 90元。(三)购房补贴(项):购房补贴是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23号)的规定,从 1998年下半年停止实物分房后,房价收入比超过 4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000年开始发放购房补贴资金,地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金,企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》(厅字〔2005〕8号)规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政30府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映已参加当地医保的海关单位用于向地方社保部门缴纳的基本医疗保险和公务员医疗补助支出。(一)行政单位医疗(项):指中央财政集中安排的驻各地海关单位基本医疗保险缴费经费。(二)公务员医疗补助(项):指中央财政集中安排的驻各地海关单位公务员医疗补助经费。二十、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。二十一、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。31 黄埔海关部门预算2025年目 录第一部分 黄埔海关部门概况一、主要职能二、黄埔海关单位构成情况第二部分 黄埔海关 2025年部门预算表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、政府性基金预算支出表八、国有资本经营预算支出表九、财政拨款预算“三公”经费支出表第三部分 黄埔海关 2025年部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分黄埔海关部门概况1一、主要职能黄埔海关是受海关总署直接领导,负责指定口岸及相关区域范围内海关工作运行管理、监督监控的正厅级直属海关。依据《中华人民共和国海关法》等有关法律法规履行下列职责:(一)负责本关区贯彻落实党中央、国务院关于海关工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对海关工作的集中统一领导,履行全面从严治党主体责任。(二)负责贯彻执行与海关管理相关的法律、法规、规章、规范性文件和相关技术规范,负责本关区征税、监管、缉私、出入境检验检疫、统计等工作。(三)监控研判本关区各类执法风险、管理风险和廉政风险并组织防范和化解,负责本关区基层党组织建设、队伍建设和日常管理工作。(四)完成海关总署交办的其他工作。二、海关系统单位构成情况黄埔海关内设机构:办公室(党委办公室)、法规处、综合业务处、关税处、卫生检疫处、动植物检疫处、进出口食品安全处、商品检验处、口岸监管处、保税监管处、统计分析处、企业管理处、稽查处、缉私局、财务处、科技处、督察内审处、人事处(党委组织部)、教育处、机关党委(思想政治工作办公室、党委宣传部)、党委巡察工作办公室、监察室(党委纪检组)、离退休干部办公室。黄埔海关所属单位 22个,包括:2(一)行政单位 15个,包括:海关总署风险防控局(黄埔)、黄埔老港海关、黄埔新港海关、穗东海关、东江口海关、萝岗海关、增城海关、东莞海关、新沙海关、常平海关、太平海关、凤岗海关、东莞长安海关、沙田海关、黄埔海关风险防控分局。(二)事业单位 7个,包括:黄埔海关后勤管理中心、黄埔海关技术中心、黄埔海关国际旅行卫生保健中心(黄埔海关口岸门诊部)、穗东海关综合技术服务中心、增城海关后勤管理中心、东莞海关后勤管理中心、中国电子口岸数据中心黄埔分中心。3纳入黄埔海关 2025年部门预算编制范围的单位如下:序号 单位 序号 单位1 黄埔海关本级2 东江口海关3 黄埔老港海关4 黄埔新港海关5 增城海关6 太平海关7 东莞海关8 新沙海关9 东莞长安海关10 凤岗海关11 沙田海关12 常平海关13 穗东海关14 萝岗海关15 黄埔海关后勤管理中心本级16 增城海关后勤管理中心17 东莞海关后勤管理中心18 电子口岸数据中心黄埔分中心19 黄埔海关技术中心本级20 穗东海关综合技术服务中心黄埔海关国际旅行卫生保健21 中 心(黄埔海关口岸门诊部)4第二部分黄埔海关 2025年部门预算表5部门公开表1部门收支总表单位:万元收入 支出项目 预算数 项目 预算数一、一般公共预算拨款收入 173,35117 一、一般公共服务支出 175,27407二、政府性基金预算拨款收入 二、公共安全支出 21,99797三、国有资本经营预算拨款收入 三、社会保障和就业支出 18,85504四、事业收入 20,60164 四、卫生健康支出 7,32784五、事业单位经营收入 五、住房保障支出 55,23571六、其他收入 72,02711 六、其他支出 81832本年收入合计 265,97992 本年支出合计 279,50895使用非财政拨款结余 2,04492 结转下年(非财政拨款) 1,71409上年结转 13,19820收入总计 281,22304 支出总计 281,223046部门公开表2部门收入总表单位:万元国有资 事业收入事业单 附属单一般公共预算 政府性基金预 本经营 上级补 使用非财政拨合计 上年结转 算拨款收入 其中:教 位经营 位上缴 其他收入拨款收入 预算拨 金额 助收入 款结余款收入 育收费 收入 收入281,22304 13,1982 173,35117 20,60164 72,02711 2,044927部门公开表3部门支出总表单位:万元对附属单上缴上级 事业单位科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 位补助支支出 经营支出出201 一般公共服务支出 175,27407 152,19255 23,0815220109 海关事务 175,27407 152,19255 23,081522010901 行政运行 128,93117 128,931172010902 一般行政管理事务 98741 987412010903 机关服务 13,90376 13,903762010905 缉私办案 10,23876 10,238762010907 口岸管理 8000 80002010908 信息化建设 3,04029 3,040292010909 海关关务 6,41680 6,416802010910 关税征管 4000 40002010911 海关监管 33762 337622010912 检验检疫 1,94064 1,940642010950 事业运行 9,35762 9,35762204 公共安全支出 21,99797 16,58451 5,4134620410 缉私警察 21,99797 16,58451 5,413462041001 行政运行 16,58451 16,584512041002 一般行政管理事务 45900 459002041006 信息化建设 36000 360002041007 缉私业务 4,59446 4,59446208 社会保障和就业支出 18,85504 18,8550420805 行政事业单位养老支出 18,85504 18,855042080501 行政单位离退休 52461 524612080502 事业单位离退休 51221 51221机关事业单位基本养老保险缴费2080505 10,76506 10,76506支出2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7,05316 7,05316210 卫生健康支出 7,32784 7,3278421011 行政事业单位医疗 7,32784 7,327842101101 行政单位医疗 6,22538 6,225382101102 事业单位医疗 57462 574622101103 公务员医疗补助 49146 491462101199 其他行政事业单位医疗支出 3638 3638221 住房保障支出 55,23571 55,2357122102 住房改革支出 55,23571 55,235712210201 住房公积金 14,32994 14,329942210203 购房补贴 40,90577 40,90577229 其他支出 81832 8183222998 超长期特别国债安排的其他支出 81832 818322299899 其他支出 81832 81832合 计 279,50895 250,19565 29,313308部门公开表 4财政拨款收支总表单位:万元收 入 支 出项目 预算数 项目 预算数一、本年收入 173,35117 一、本年支出 175,35428(一)一般公共预算拨款 173,35117 (一)一般公共服务支出 93,72989(二)政府性基金预算拨款 (二)外交支出 21,99797(三)国有资本经营预算拨款 (三)公共安全支出 17,57539(四)教育支出 6,75322二、上年结转 2,00311 (五)文化旅游体育与传媒支出 34,47949(一)一般公共预算拨款 1,18479 (六)社会保障和就业支出 81832(二)政府性基金预算拨款 81832 (七)卫生健康支出(三)国有资本经营预算拨款 (八)住房保障支出(九)其他支出收 入 总 计 175,35428 支 出 总 计 175,354289部门公开表 5一般公共预算支出表单位:万元2025年预算数比 2025年预算数比功能分类科目 2024年执行数 2025年预算数 2024 2024年执行数年执行数(扣除中央基建投资)扣除中央基 年初预算数 扣除中央基建投资后执 建投资后预 增减额 增减(%)科目编码 科目名称 执行数行数 小计 基本支出 项目支出 增减额 增减(%)算数201 一般公共服务支出 91,17696 90,69596 92,82357 79,03485 13,78872 92,82357 1,64661 181% 2,12761 235109 海关事务 91,17696 90,69596 92,82357 79,03485 13,78872 92,82357 1,64661 181% 2,12761 23510901 行政运行 77,04471 77,04471 76,48265 76,48265 000 76,48265 -56206 073% -56206 07310902 一般行政管理事务 48900 800 1800 000 1800 1800 -47100 -9632% 1000 1250010903 机关服务 20915 20915 20765 20765 000 20765 -150 072% -150 07210905 缉私办案 1,24350 1,24350 2,02153 000 2,02153 2,02153 77803 6257% 77803 625710907 口岸管理 8000 8000 8000 000 8000 8000 000 000% 000 00010908 信息化建设 1,46700 1,46700 3,01200 000 3,01200 3,01200 1,54500 10532% 1,54500 1053210909 海关关务 6,03873 6,03873 6,36249 000 6,36249 6,36249 32376 536% 32376 53610910 关税征管 4000 4000 4000 000 4000 4000 000 000% 000 00010911 海关监管 29431 29431 31407 000 31407 31407 1976 671% 1976 67110912 检验检疫 1,87944 1,87944 1,94063 000 1,94063 1,94063 6119 326% 6119 32610950 事业运行 2,39112 2,39112 2,34455 2,34455 000 2,34455 -4657 -195% -4657 -1954 公共安全支出 22,84621 22,84621 21,85528 16,57990 5,27538 21,85528 -99093 -434% -99093 -434410 缉私警察 22,84621 22,84621 21,85528 16,57990 5,27538 21,85528 -99093 -434% -99093 -43441001 行政运行 16,19553 16,19553 16,57990 16,57990 000 16,57990 38437 237% 38437 23741002 一般行政管理事务 44475 44475 45900 000 45900 45900 1425 320% 1425 32041006 信息化建设 29000 29000 36000 000 36000 36000 7000 2414% 7000 241441007 缉私业务 5,91593 5,91593 4,45638 000 4,45638 4,45638 -1,45955 -2467% -1,45955 -24678 社会保障和就业支出 16,22770 16,22770 17,55084 17,55084 000 17,55084 1,32314 815% 1,32314 815805 行政事业单位养老支出 16,22770 16,22770 17,55084 17,55084 000 17,55084 1,32314 815% 1,32314 81580501 行政单位离退休 43464 43464 52461 52461 000 52461 8997 2070% 8997 207080505 机关事业单位基本养老保险缴 10,27337 10,27337 10,31760 10,31760 000 10,31760 4423 043% 4423 043%费支出2080506 机关事业单位职业年金缴费支 5,51969 5,51969 6,70863 6,70863 000 6,70863 1,18894 2154% 1,18894 2154%出210 卫生健康支出 5,90001 5,90001 6,64199 6,64199 000 6,64199 74198 1258% 74198 12582025年预算数比功能分类科目 2024年执行数 2025年预算数 2025年预算数比2024 2024年执行数年执行数(扣除中央基建投资)扣除中央基建 年初预算数 扣除中央基建科目编码 科目名称 执行数 投资后执行数 投资后预算数 增减额 增减(%) 增减额 增减(%)小计 基本支出 项目支出21011 行政事业单位医疗 5,90001 5,90001 6,64199 6,64199 000 6,64199 74198 1258% 74198 125801101 行政单位医疗 5,48801 5,48801 6,18461 6,18461 000 6,18461 69660 1269% 69660 126901103 公务员医疗补助 41200 41200 42100 42100 000 42100 900 218% 900 21801199 其他行政事业单位医疗支出 000 3638 3638 000 3638 3638 - 3638 -221 住房保障支出 33,48137 33,48137 34,47949 34,47949 000 34,47949 99812 298% 99812 298102 住房改革支出 33,48137 33,48137 34,47949 34,47949 000 34,47949 99812 298% 99812 29810201 住房公积金 10,68789 10,68789 11,67534 11,67534 000 11,67534 98745 924% 98745 92410203 购房补贴 22,79348 22,79348 22,80415 22,80415 000 22,80415 1067 005% 1067 005%合 计 169,63225 169,15125 173,35117 154,28707 19,06410 173,35117 3,71892 219% 4,19992 248部门公开表 6一般公共预算基本支出表单位:万元部门预算支出经济分类科目 2025年基本支出科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 129,42626 129,4262630101 基本工资 19,85503 19,8550330102 津贴补贴 69,15372 69,1537230103 奖金 4,08147 4,0814730107 绩效工资 95759 9575930108 机关事业单位基本养老保险缴费 10,31760 10,3176030109 职业年金缴费 6,70863 6,7086330110 职工基本医疗保险缴费 6,18461 6,1846130111 公务员医疗补助缴费 42100 4210030112 其他社会保障缴费 3638 363830113 住房公积金 11,67534 11,6753430199 其他工资福利支出 3489 3489302 商品和服务支出 20,06432 20,0643230201 办公费 46296 4629630202 印刷费 980 98030204 手续费 060 06030205 水费 28442 2844230206 电费 1,30413 1,3041330207 邮电费 79637 7963730209 物业管理费 2,32719 2,3271930211 差旅费 31689 3168930213 维修(护)费 1,01521 1,0152130214 租赁费 5542 554230215 会议费 150 15030216 培训费 4785 478530217 公务接待费 2612 261230218 专用材料费 2520 252030224 被装购置费 12000 1200030226 劳务费 35513 3551330227 委托业务费 1,44197 1,4419730228 工会经费 1,74420 1,7442030229 福利费 4,71607 4,7160730231 公务用车运行维护费 16745 1674530239 其他交通费用 3,51882 3,5188230299 其他商品和服务支出 1,32702 1,32702303 对个人和家庭的补助 4,02588 4,0258830301 离休费 2596 259630302 退休费 3,90415 3,9041530304 抚恤金 2000 200030305 生活补助 1400 140030309 奖励金 6035 603530399 其他对个人和家庭的补助 142 14212部门预算支出经济分类科目 2025年基本支出科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费310 资本性支出 77061 7706131002 办公设备购置 46802 4680231003 专用设备购置 980 98031007 信息网络及软件购置更新 25000 2500031013 公务用车购置 3600 360031099 其他资本性支出 679 679合 计 154,28707 133,45214 20,8349313部门公开表 7政府性基金预算支出表单位:万元2025年政府性基金预算支出科目编码 科目名称合计 基本支出 项目支出合 计注:黄埔海关无2025年政府性基金本年预算拨款收入,也无使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。14部门公开表 8国有资本经营预算支出表单位:万元2025年国有资本经营预算支出科目编码 科目名称合计 基本支出 项目支出合 计注:黄埔海关无2025年国有资本经营预算收入,也无使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。15部门公开表 9财政拨款预算“三公”经费支出表单位:万元2025年预算数公务用车购置及运行费合计 因公出国 (境)费 公务接待费小计 公务用车购置费 公务用车运行费1,38777 100 1,36065 47170 88895 261216第三部分黄埔海关 2025年部门预算情况说明17一、关于黄埔海关 2025年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则,黄埔海关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算财政拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。海关 2025年收支总预算 281,22304万元。二、关于黄埔海关 2025年收入预算情况说明黄埔海关 2025年收入预算 281,22304万元,其中:上年结转13,19820万元,占 469%;一般公共预算财政拨款 173,35117万元,占 6164%;事业收入 20,60164万元,占 733%;其他收入 72,02711万元,占 2561%;使用非财政拨款结余 2,04492万元,占 073%。三、关于黄埔海关 2025年支出预算情况说明黄埔海关 2025年支出预算 279,50895万元,其中:基本支出250,19565万元,占 8951%;项目支出 29,31330万元,占 1049%。18四、关于黄埔海关 2025年财政拨款收支预算情况的总体说明黄埔海关 2025年财政拨款收支总预算 175,35428万元。收入包括:一般公共预算当年财政拨款收入 173,35117万元、上年结转 1,18479万元;政府性基金预算上年结转 81832万元。支出包括:一般公共预算支出 174,53596万元,其中一般公共服务支出 93,72989万元,占5345%;公共安全支出 21,99797万元,占 1255%;社会保障和就业支出17,57539万元,占1002%;卫生健康支出6,75322万元,占385%;住房保障支出 34,47949万元,占 1966%。政府性基金预算支出 81832万元,均为其他支出,占 047%。19五、关于黄埔海关 2025年一般公共预算当年财政拨款情况说明(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。黄埔海关2025年一般公共预算当年财政拨款预算173,35117万元,比 2024年执行数增加 371892万元,增长 219%。按照党中央、国务院关于坚持过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,严控一般性支出。同时坚持有保有压,优化支出结构,合理保障海关法检业务工作、智慧海关建设及运维以及打击走私经费等重点支出需求,体现在有关支出科目中。(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况。黄埔海关 2025年部门预算中,一般公共预算当年财政拨款用于以下方面:一般公共服务(类)支出 92,82357万元,占 5355%;公共安全(类)支出 21,85528万元,占 1261%;社会保障和就业(类)支出 17,55084万元,占 1012%;卫生健康(类)支出 6,64199万元,占 383%;住房保障(类)支出 34,47949万元,占 1989%。(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。1.一般公共服务支出(类)海关事务(款)2025年预算数92,82357万元(扣除中央基建投资,下同),比 2024年执行数增加 2,1276120万元,增长 235 %,其中:(1)行政运行(项)2025年预算数 76,48265万元,比 2024年执行数减少 56206万元,降低 073%。(2)一般行政管理事务(项)2025年预算数 18万元,比 2024年执行数增加 10万元,增长 125%。主要是一般行政管理事务支出增加。(3)机关服务(项)2025年预算数 20765万元,比 2024年执行数减少 15万元,降低 072%。(4)缉私办案(项)2025年预算数 2,02153万元,比 2024年执行数增加 77803万元,增长 6257%。主要是缉私办案支出增加。(5)口岸管理(项)2025年预算数 80万元,与 2024年执行数持平。(6)信息化建设(项)2025年预算数 3,012万元,比 2024年执行数增加 1,545万元,增长 10532%。主要是信息化建设支出增加。(7)海关关务(项)2025年预算数 6,36249万元,比 2024年执行数增加 32376万元,增长 536%。(8)关税征管(项)2025年预算数 40万元,与 2024年执行数持平。(9)海关监管(项)2025年预算数 31407万元,比 2024年执行数增加 1976万元,增长 671%。(10)检验检疫(项)2025年预算数 1,94063万元,比 2024年执行数增加 6119万元,增长 326%。(11)事业运行(项)2025年预算数 2,34455万元,比 2024年执行数减少 4657万元,降低 195%。212.公共安全支出(类)缉私警察(款)2025年预算数 21,85528万元,比 2024年执行数减少 99093万元,降低 434%。3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)2025年预算数 17,55084万元,比 2024年执行数增加 1,32314万元,增长815%。其中:(1)行政单位离退休(项)2025年预算数 52461万元,比 2024年执行数增加 8997万元,增长 207%。主要是行政单位离退休支出增加。(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数10,3176万元,比 2024年执行数增加 4423万元,增长 043%。(3)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算数6,70863万元,比 2024年执行数增加 1,18894万元,增长 2154%。主要是考虑了离职人员职业年金补缴因素。4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)2025年预算数6,64199万元,比 2024年执行数增加 74198万元,增长 1258%。其中:(1)行政单位医疗(项)2025年预算数 6,18461万元,比 2024年执行数增加 6966万元,增长 1269%。(2)公务员医疗补助(项)2025年预算数 421万元,比 2024年执行数增加 9万元,增长 218%。(3)其他行政事业单位医疗支出(项)2025年预算数3638万元,比 2024年执行数增加 3638万元。5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)2025年预算数34,47949万元,比 2024年执行数增加 99812万元,增长 298%。其中:22(1)住房公积金(项)2025年预算数 11,67534万元,比 2024年执行数增加 98745万元,增长 924%。(2)购房补贴(项)2025年预算数 22,80415万元,比 2024年执行数增加 1067万元,增长 005%。六、关于黄埔海关 2025年一般公共预算基本支出情况说明黄埔海关 2025年一般公共预算基本支出 154,28707万元,其中:人员经费 133,45214万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;日常公用经费 20,83493万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。七、关于黄埔海关 2025年“三公”经费预算情况说明黄埔海关 2025年“三公”经费预算数为 1,38777万元,比 2024年预算数减少 12659万元。其中:因公出国(境)费 1万元,比 2024年预算数增加 1万元,主要用于加强国际交流合作方面的支出;公务用车购置费 4717万元,比 2024年预算数增加 257万元,主要用于行政单位更新公务用车 26辆;公务用车运行费 88895万元,比 2024年预算数减少 15192万元,主要用于存量公务用车的运行维护;公务接23待费 2612万元,比 2024年预算数减少 137万元,主要用于公务接待方面的支出。八、关于黄埔海关 2025年政府性基金预算收支情况说明黄埔海关 2025年政府性基金预算数为零,比 2024年执行数减少334568万元,降低 100%,主要是 2024年超长期特别国债安排的其他支出。九、关于黄埔海关 2025年国有资本经营预算收支情况说明黄埔海关 2025年无国有资本经营预算收支。十、其他重要事项情况说明(一)机关运行经费。2025年黄埔海关本级、13个行政单位和 7个事业单位的机关运行经费财政拨款预算 19,9412万元,较 2024年执行预算增加 33382万元,增长 17%。(二)政府采购情况。2025年黄埔海关政府采购预算总额 15,14539万元,其中:政府采购货物预算 4,76001万元、政府采购服务预算 10,38538万元。(三)国有资产占有使用情况。截至 2024年 7月 31日,黄埔海关所属各预算单位共有车辆 407辆,其中,行政单位机要通信用车 16辆、应急保障用车 39辆、执法执勤用车 330辆、其他用车 9辆;事业单位车辆 13辆。单位价值 100万元以上的设备 161台(套)。2025年部门预算安排购置车辆26辆,其中,执法执勤用车22辆、应急保障用车 2辆、其他用车 2辆;单位价值 100万元以上的设备 4台(套)。24(四)预算绩效情况说明。2025年对黄埔海关一般公共预算拨款项目全面实施绩效目标管理,涉及18个三级预算单位的一般公共预算当年拨款19,06410万元,二级项目 125个。二级项目绩效目标表由黄埔海关各基层预算单位按照要求公开。25第四部分名词解释26一、一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。二、事业收入:指海关系统所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。三、事业单位经营收入:指海关系统所属事业单位在专业业务活动及辅助活动之外,开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入:指海关系统取得的除上述财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。五、使用非财政拨款结余:指海关系统所属事业单位预计收入小于支出时,用非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。六、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金等。七、一般公共服务支出(类)海关事务(款):反映海关用于系统行政和事业单位的基本支出及完成专项业务工作的项目支出。(一)行政运行(项):反映海关系统行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。(二)一般行政管理事务(项):反映海关系统行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。(三)机关服务(项):反映海关系统为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。(四)缉私办案(项):反映海关用于缉私办案方面的支出。(五)口岸管理(项):反映口岸业务管理及电子口岸建设、运行维护方面的支出。(六)信息化建设(项):反映海关系统用于信息化建设及运行27维护等方面的支出。(七)海关关务(项):反映为海关行政执法提供业务保障、支持能力以及基础设施建设、设备设施运维等方面的支出。(八)关税征管(项):反映海关系统用于关税及其他税费征管方面的支出。(九)海关监管(项):反映海关系统用于监管执法、业务管理及相关设备、技术支持方面的支出。(十)检验检疫(项):反映海关系统用于出入境检验检疫行政执法、业务管理及相关技术支持方面的支出。(十一)事业运行(项):反映海关事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位。(十二)其他海关事务支出(项):反映除上述项目以外其他海关事务方面的支出。(十三)派驻派出机构(项):指中央纪委国家监委驻海关总署开展工作的专项业务支出。八、外交支出(类)对外援助(款)对外援助(项):指对外国政府(地区)提供的各种援助和技术合作支出。九、外交支出(类)驻外机构(款)其他驻外机构支出(项):反映用于保障海关系统驻外机构正常运行的支出。十、外交支出(类)国际组织(款)国际组织会费(项):反映海关经批准参加国际组织,按国际组织规定缴纳的会费。十一、外交支出(类)国际组织(款)国际组织捐赠(项):反映以我国政府或海关总署名义,向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支28出。十二、外交支出(类)对外合作与交流(款)对外合作活动(项):反映海关用于外交目的的对外合作方面支出。十三、外交支出(类)其他外交支出(款)其他外交支出(项):反映除上述项目以外其他用于外交方面的支出。十四、公共安全支出(类)缉私警察(款):反映海关缉私警察的基本支出及完成专项业务工作的项目支出。十五、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):反映海关所属院校教学等方面的支出。十六、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):反映海关用于文物保护方面的支出。十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于海关行政事业单位离退休方面的支出。(一)行政单位离退休(项):反映海关系统行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。(二)事业单位离退休(项):反映海关系统事业单位开支的离退休经费。(三)离退休人员管理机构(项):反映海关系统为离退休人员提供管理服务的离退休管理机构的支出。(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映已参加当地社保的在职人员的基本养老保险支出。(五)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映已参加当地社保的在职人员的职业年金支出。十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映海关系统29按照国家政策规定为职工发放的住房公积金、提租补贴和购房补贴等支出。住房改革支出包括三项:(一)住房公积金(项):住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于 5%,最高不超过 12%,缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。(二)提租补贴(项):提租补贴是经国务院批准,于 2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴,中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定,人均月补贴 90元。(三)购房补贴(项):购房补贴是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23号)的规定,从 1998年下半年停止实物分房后,房价收入比超过 4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000年开始发放购房补贴资金,地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金,企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》(厅字〔2005〕8号)规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政30府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映已参加当地医保的海关单位用于向地方社保部门缴纳的基本医疗保险和公务员医疗补助支出。(一)行政单位医疗(项):指中央财政集中安排的驻各地海关单位基本医疗保险缴费经费。(二)公务员医疗补助(项):指中央财政集中安排的驻各地海关单位公务员医疗补助经费。二十、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。二十一、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。31
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一、项目编号:GDZX2025026号(招标文件编号:GDZX2025026号) 二、项目名称:东莞海关(含缉私分局)办公用品、技术配件耗材采购项目 三、中标(成交)信息 供应商名称:东莞市莞伊办公用品有限公司 供应商地址:广东省东莞市南城街道宏北路1号108室01 包组或产品名称:东莞海关(含缉私分局)办公用品、技术配件耗材采购项目 下浮率(%):50000000 四、主要标的信息 序号 供应商名称 服务名称 服务范围 服务要求 服务时间 服务标准 1 东莞市莞伊办公用品有限公司 东莞海关(含缉私分局)办公用品、技术配件耗材采购项目 详见文件 详见文件 详见文件 详见文件 五、评审专家(单一来源采购人员)名单: 徐聪洲、刘永昌、黎达光、余海波、陈柱坚(采购人代表) 六、代理服务收费标准及金额: 本项目代理费收费标准:详见采购文件 本项目代理费总金额:1000000 万元(人民币) 七、公告期限 自本公告发布之日起1个工作日。 八、其他补充事宜 无 九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。 1采购人信息 名 称:中华人民共和国东莞海关 地址:东莞市南城街道三元路88号 联系方式:张小姐 2采购代理机构信息 名 称:中新工程咨询(广东)有限公司 地 址:广东省东莞市南城街道元美东路6号306室 联系方式:李小姐 0769-22331990 3项目联系方式 项目联系人:李小姐 电 话:0769-22331990 中华人民共和国东莞海关 2025年4月23日 中小企业声明函pdf
采购  项目  东莞  信息  东莞市  黄埔海关  2025-04-23
一、项目编号:HJ202503(招标文件编号:HJ202503 ) 二、项目名称:2025年新沙海关公务车定点维修项目 三、中标(成交)信息 供应商名称:东莞市麻涌车洁汽车美容中心 供应商地址:广东省东莞市麻涌镇麻涌大道269号101室 中标(成交)金额:208000000(万元) 供应商名称:广州市荣顺汽车维修有限公司 供应商地址:广州市黄埔区石化南一街141号大院8号、9号 中标(成交)金额:156000000(万元) 供应商名称:东莞市麻涌联发汽车修配厂 供应商地址:东莞市麻涌镇新基管理区 中标(成交)金额:156000000(万元) 四、主要标的信息 序号 供应商名称 服务名称 服务范围 服务要求 服务时间 服务标准 1 东莞市麻涌车洁汽车美容中心 2025年新沙海关公务车定点维修项目 按磋商文件要求执行 按磋商文件要求执行 服务期限为两年,合同一年一签,在预算保障的前提下,按照考核标准及考核办法,中标单位经考核合格后,方可续签下一年合同。 按磋商文件要求执行 序号 供应商名称 服务名称 服务范围 服务要求 服务时间 服务标准 2 广州市荣顺汽车维修有限公司 2025年新沙海关公务车定点维修项目 按磋商文件要求执行 按磋商文件要求执行 服务期限为两年,合同一年一签,在预算保障的前提下,按照考核标准及考核办法,中标单位经考核合格后,方可续签下一年合同。 按磋商文件要求执行 序号 供应商名称 服务名称 服务范围 服务要求 服务时间 服务标准 3 东莞市麻涌联发汽车修配厂 2025年新沙海关公务车定点维修项目 按磋商文件要求执行 按磋商文件要求执行 服务期限为两年,合同一年一签,在预算保障的前提下,按照考核标准及考核办法,中标单位经考核合格后,方可续签下一年合同。 按磋商文件要求执行 五、评审专家(单一来源采购人员)名单: 陈广雄(采购人代表)、蓝玉伟、段渊 六、代理服务收费标准及金额: 本项目代理费收费标准:根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》发改价格〔2015〕299号的规定,定额方式向成交供应商收取中标服务费,金额为人民币肆仟元整。 本项目代理费总金额:1200000 万元(人民币) 七、公告期限 自本公告发布之日起1个工作日。 八、其它补充事宜 1综合评分法评审信息 供应商 资格性审查 符合性审查 综合得分 得分排名 推荐排名 广东南华汽车贸易有限公司 通过 通过 6884 6 广州市荣顺汽车维修有限公司 通过 通过 8767 2 2 东莞市麻涌车洁汽车美容中心 通过 通过 9014 1 1 广州市顺顺汽车维修有限公司 通过 通过 7633 4 东莞市捷盛汽车设备有限公司 通过 通过 6400 7 广州市华骏汽车维修服务有限公司 通过 通过 7290 5 东莞市麻涌联发汽车修配厂 通过 通过 8100 3 3 2成交信息 成交供应商名称 成交报价 维修项目工时费下浮率(%) 维修材料管理费率(%) 东莞市麻涌车洁汽车美容中心 7300% 001% 广州市荣顺汽车维修有限公司 8000% 000% 东莞市麻涌联发汽车修配厂 7600% 100% 九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。 1采购人信息 名 称:中华人民共和国新沙海关      地址:东莞市麻涌镇麻涌港前路19号         联系方式:0769-22004317       2采购代理机构信息 名 称:东莞市华建项目管理有限公司             地 址:广东省东莞市莞城街道莞太路南城段34号12号楼210室             联系方式:0769-22038063             3项目联系方式 项目联系人:苏工 电 话:  0769-22038063 东莞市麻涌联发汽车修配厂中小企业声明函pdf 广州市荣顺汽车维修有限公司中小企业声明函pdf 东莞市麻涌车洁汽车美容中心中小企业声明函pdf 扫描全能王 创建
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     “离退休人员2025年端午和中秋慰问品供应商”项目的潜在供应商应在广州顺为招标采购有限公司获取采购文件,并于2025年5月15日10点00分(北京时间)前提交响应文件。   一、项目基本情况   项目编号:GZSW25000FG2043   项目名称:离退休人员2025年端午和中秋慰问品供应商   采购方式:公开招标   预算金额:1663700000万元(人民币)   采购需求:详见招标文件   采购内容: 序号 服务内容 数量 服务要求 1 离退休人员2025年端午和中秋慰问品供应 1 详见招标文件   合同履行期限:自合同签订之日起至2025年12月31日终止。   本项目不接受联合体投标。   二、申请人的资格要求:   1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。   2落实政府采购政策需满足的资格条件:详见招标文件。   3本项目的特定资格要求:详见招标文件。   4本项目不接受联合体报价。   5在本公告中规定的渠道获取了本项目招标文件。   三、获取采购文件   1时间:2025年4月23日至2025年4月29日,每天上午9:00至12:00,下午14:00至17:30。(北京时间,法定节假日除外)   2地点:广州顺为招标采购有限公司(详细地址:广州市越秀区环市中路205号恒生大厦B座5楼)   3方式:   (1)现场报名。   (2)邮件报名。   (3)网上报名。   4售价(元):31000   四、响应文件提交   截止时间:2025年5月15日10点00分(北京时间)   地点:广州顺为招标采购有限公司(详细地址:广州市越秀区环市中路205号恒生大厦B座5楼)   五、开启   时间:2025年5月15日10点00分   地点:广州顺为招标采购有限公司(详细地址:广州市越秀区环市中路205号恒生大厦B座5楼)   六、公告期限   自本公告发布之日起5个工作日。   七、其他补充事宜   详见采购文件   八、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。   1采购人信息   名称:中华人民共和国黄埔海关   地址:广州市黄埔区大沙地东333号   联系方式:020-82130504   2采购代理机构信息   名称:广州顺为招标采购有限公司   地址:广州市越秀区环市中路205号恒生大厦B座5楼   联系方式:020-83592216   3项目联系方式   项目联系人:邹小姐   电话:020-83592216-807   本项目公告在中国政府采购网(wwwccgpgovcn)同步发布,公告内容如有差异,以中国政府采购网本项目公告信息为准。      黄埔海关后勤管理中心   2025年4月23日
项目  采购  文件  公告  招标  黄埔海关  2025-04-23
近日,广州某科技有限公司以保税维修贸易方式,向黄埔海关所属黄埔新港海关申报进口一批货物,申报包装种类为“其他包装/纸质或纤维板制盒/箱”。海关关员经查验发现,实际到货的包装为天然木托,与企业申报不符。   经调查,该企业进境货物使用木质包装虽未报检,但已加施有效国际植物保护公约专用标识,且经检疫未见异常,上述违法情形属于《中华人民共和国海关行政处罚裁量基准(二)》(以下简称“新规”)新增的“初次违法免罚”事项清单中列明的情形。海关执法人员对涉事企业进行教育,在企业充分认识到错误并及时改正的基础上,海关作出了不予行政处罚的决定。上述案件是新规实施后,黄埔海关办结的首宗符合“初次违法免罚”事项清单的案件。   据悉,新规于今年3月1日开始实施,首次发布“初次违法免罚”事项清单,列明10项“初次违法且危害后果轻微并及时改正”的情形。当事人在清单内的违法行为发生前24个月内,无违反海关同一检验检疫业务领域监管规定的行政或刑事违法记录,且及时改正的,海关可以不予行政处罚,同时应对当事人进行教育。   这一政策调整,充分体现了海关执法的“刚柔并济”。一方面,减轻了企业的运营成本和负担,避免了因轻微失误而带来的处罚后果;另一方面,通过教育引导,增强了企业的合规性意识,促使企业在今后的运营中建立长效合规机制,实现良性发展。   “这次经历让我们深刻认识到合规申报的重要性,海关的柔性处理也给了我们改正的机会,未来我们一定加强内部管理,避免类似问题再次发生。”该企业负责人说。   “处罚不是目的,而是手段,更要注重源头治理、预防为主、教育为先。在处理这类案件时,简单地一罚了之不能从源头上解决问题,通过教育引导企业自觉守法,则可以帮助企业认识并改正错误,从而实现法律效果与社会效果的有机统一。”黄埔新港海关处置科副科长陕晋玮说。
海关  企业  违法  处罚  教育  黄埔海关  2025-04-23
黄埔海关缉私局行政处罚案件信息公开单(埔莞关缉公字2025年04004号)xlsx 黄埔海关缉私局行政处罚案件信息公开单                       埔莞关缉公字2025年04004号                   行政相对人名称 行政相对人类别 行政相对人代码 法人 自然人 行政处罚决定文书号 违法行为类型 违法事实 处罚依据 处罚类别 处罚 内容 罚款金额(万元) 没收违法,非法所得金额(万元) 暂扣/吊销证件号 处罚决定日期 处罚有效期 公示截止期 处罚机关 处罚机关统一社会信用代码 数据来源 数据来源统一社会信用代码 备注 统一社会信用代码 工商注册号 组织机构代码 税务登记号 事业单位证书号 社会组织登记证号 法定代表人 法定代表人证件类别 法定代表人证件号码 证件类型 证件号码 东莞市乾道实业有限公司 法人及非法人组织 914419005901126692           李艳才         莞关缉违字[2025]10011号 短少保税货物不能提供正当理由 在执行进料加工电子账册期间,短少保税货物不能提供正当理由 《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第十八条第一款第三项、《中华人民共和国海关办理行政处罚案件程序规定》第五十八条第二款、《中华人民共和国海关行政处罚裁量基准(一)》(海关总署公告2023年第182号发布)第九条第二项、第十二条第二项。 罚款 罚款人民币91000元 91     2025-4-22 2099-12-31   中华人民共和国东莞海关 11100000719385554K 中华人民共和国东莞海关 11100000719385554K   行政处罚导入模板: cfXdrMc cfXdrLb cfXdrShxym cfXdrGszc cfXdrZzjg cfXdrSwdj cfXdrSydw cfXdrShzz cfFrdb cfFrZjlx cfFrZjhm cfXdrZjlx cfXdrZjhm cfWsh cfWfxw cfSy cfYj cfCflb cfNr cfNrFk cfNrWfff cfNrZkdx cfJdrq cfYxq cfGsjzq cfCfjg cfCfjgdm cfSjly cfSjlydm bz 附件2 黄埔海关缉私局行政处罚案件信息公开单 埔莞关缉公字2025年04004号 行政相对人名称 行政相对人类别 行政相对人代码 法人 自然人 行政处罚决定文书号 违法行为类型 违法事实 处罚依据 处罚类别 处罚内容 罚款金额(万元) 没收违法,非法所得金额(万元) 暂扣/吊销证件号 处罚决定日期 处罚有效期 公示截止期 处罚机关 处罚机关统一社会信用代码 数据来源 数据来源统一社会信用代码 备注 统一社会信用代码 工商注册号 组织机构代码 税务登记号 事业单位证书号 社会组织登记证号 法定代表人 法定代表人证件类别 法定代表人证件号码 证件类型 证件号码 东莞市乾道实业有限公司 法人及非法人组织 914419005901126692 李艳才 莞关缉违字[2025]10011号 短少保税货物不能提供正当理由 在执行进料加工电子账册期间,短少保税货物不能提供正当理由 《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第十八条第一款第三项、《中华人民共和国海关办理行政处罚案件程序规定》第五十八条第二款、《中华人民共和国海关行政处罚裁量基准(一)》(海关总署公告2023年第182号发布)第九条第二项、第十二条第二项。 罚款 罚款人民币91000元 91 Tue Apr 22 00:00:00 GMT+08:00 2025 Thu Dec 31 00:00:00 GMT+08:00 2099 中华人民共和国东莞海关 11100000719385554K 中华人民共和国东莞海关 11100000719385554K 行政处罚导入说明: 列名 填写说明 备注 行政相对人名称 1)必填项2)涉及没有名称的个体工商户时填“个体工商户”3)限制长度:小于等于200个字符(一个汉字占两个字符)、数字或字母(包括标点符号) 统一社会信用代码 1)必填项2)自然人此项为空3)如个体工商户暂无统一社会信用代码,可以填写17个0加X代替,换照后将该字段修改为正式的统一社会信用代码4)限制长度:等于18个数字或字母5)社会信用代码包含18位数字和大写字母,不能有小写字母,其中大写字母只能使用H、J、N、P、R、T、U、W、Y。 工商注册号 1)选填项2)自然人时此项为空白3)限制长度:小于等于50个字符(一个汉字占两个字符)、数字或字母(包括标点符号) 组织机构代码 1)选填项2)自然人时此项为空白3)小于等于9个字符(一个汉字占两个字符)、数字或字母(包括标点符号) 税务登记号 1)选填项2)自然人时为空白3)限制长度:小于等于15个字符(一个汉字占两个字符)、数字或字母(包括标点符号) 事业单位证书号 1)选填项2)自然人时为空白3)限制长度:小于等于12个字符(一个汉字占两个字符)、数字或字母(包括标点符号) 社会组织登记证号 1)选填项2)自然人时为空白3)限制长度:小于等于50个字符(一个汉字占两个字符)、数字或字母(包括标点符号) 法定代表人 1)必填项2)个体工商户填写经营者姓名3)自然人时此项为空白3)限制长度:小于等于50个字符(一个汉字占两个字符)、数字或字母(包括标点符号) 如是自然人,法人信息可以不填写,如果法人信息和自然人信息都填,则默认为法人,如若两项不填,则无法新增成功! 法定代表人身份证号码 1)必填项2)个体工商户填写经营者身份证号3)自然人时此项为空白4)限制长度:等于18个数字、字符(一个汉字占两个字符)或字母 证件类型 自然人必填项,下拉框选择。 证件号码 1)自然人时为必填项2)法人及非法人组织、个体工商户时此项为空白3)限制长度:小于等于64个字符(一个汉字占两个字符)、数字或字母(包括标点符号) 行政处罚决定文书号 1)必填项2)填写行政许可决定文书编号3)限制长度:小于等于64个字符(一个汉字占两个字符)、数字或字母(包括标点符号) 违法行为类型 1)必填2)填写行政相对人具体违法到某项法律规则 违法事实 处罚事由:1)必填项2)必须是文本格式(中文输入法)3) 限制长度:小于等于2048字符 处罚依据 处罚依据:1)必填项2)必须是文本格式(中文输入法)3) 限制长度:小于等于2048字符 处罚类别 处罚类别:1)必填项2)内容提示:请按照下拉选项进行选择,如果没有所需的内容,请选择"其他",则在备注写明,如果处罚类别多项,选择一项,其他项在备注写明。 处罚内容 处罚内容:1)必填项2)必须是文本格式(中文输入法)3) 限制长度:小于等于2048字符 罚款金额(万元) 罚款金额:数字,处罚类别为罚款时必填。 没收违法,非法所得金额(万元) 没收金额(万元):1)处罚类别为没收违法/非法所得时,此项必填2)数字 暂扣/吊销证件号 暂扣/吊销证件号:1)处罚类别暂扣/吊销证件时,必填 处罚决定日期 处罚决定日期:1)必填项2)必须是日期格式3)如日期格式:2012-02-04或者YYYY/MM/DD4)年份范围:1900/01/01-2099/12/31 处罚有效期 处罚有效期:1)必填项2)必须是日期格式3)如日期格式:2012-02-04或者YYYY/MM/DD4)年份范围:1900/01/01-2099/12/31 公示截止期 公示截止期:1)必填项2)必须是日期格式3)如日期格式:2012-02-04或者YYYY/MM/DD4)年份范围:1900/01/01-2099/12/31 处罚机关 处罚机关:1)必填项2)机关名称(全名)3)必须是文本格式4)限制长度:小于等于128个字符(一个汉字占两个字符) 处罚机关统一社会信用代码 处罚机关统一社会信用代码:必填项位数:18位字符范围:社会信用代码包含18位数字和大写字母,不能有小写字母,其中大写字母只能使用H、J、N、P、R、T、U、W、Y。 数据来源 数据来源:1)必填项2)机关名称(全名)3)必须是文本格式4)限制长度:小于等于128个字符(一个汉字占两个字符) 数据来源统一社会信用代码 数据来源统一社会信用代码:必填项位数:18位字符范围:社会信用代码包含18位数字和大写字母,不能有小写字母,其中大写字母只能使用H、J、N、P、R、T、U、W、Y。
处罚  行政  海关  组织  代码  黄埔海关  2025-04-22
广东省建筑工程监理有限公司(以下简称“采购代理机构”)受中华人民共和国太平海关(以下简称“采购人”)的委托,拟对沙田缉私部门办公场所改造工程进行竞争性磋商采购,欢迎供应商参加。 一、采购项目编号:GDSJL2025STHG03001。 二、采购项目名称:沙田缉私部门办公场所改造工程。 三、采购项目预算金额(元):人民币88501592元(其中:绿色施工安全防护措施费 4470408元;暂列金0元)。 四、项目概况: 1工程规模:本次改造内容分为3大块:装修、给排水、电气,改造面积为1870平方米(详见施工图纸和工程项目清单)。 2项目地点:东莞市沙田镇沙田海关二号大楼四、五层。 3工期:45个日历天。 五、供应商资格 1参加本项目投标的供应商应具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件: 1)具有独立承担民事责任的能力(提供在中华人民共和国境内注册的营业执照,或事业单位法人证书,或社会团体法人登记证书,或执业许可证;依法经国务院批准免予登记的社会组织的,应提供相应文件证明其依法免予登记。若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标,须取得具有法人资格的总公司的授权书,并提供总公司营业执照复印件)。 2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供《资格声明函》)。 3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(提供《资格声明函》)。 4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供《资格声明函》)。 5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(提供《资格声明函》)。 2本项目特定的资格要求: 1)供应商须具有承接本项目所需的建筑装修装饰工程专业承包二级或以上资质,须提供有效期内的证书扫描件。①资质内容按照建市[2014]159号文颁布的新版《建筑业企业资质标准》中对应的资质类别及等级的承包工程范围和《住房城乡建设部关于建筑业企业资质管理有关问题的通知》(建市[2015]154号)、《住房城乡建设部关于简化建筑业企业资质标准部分指标的通知》 (建市[2016]226号)的要求设置。②供应商还应当符合《住房和城乡建设部办公厅关于做好建筑业“证照分离 ”改革衔接有关工作的通知》(建办市〔2021〕30号)、《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》(建办市函〔2022〕361号)、《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》(粤建许函〔2022〕846号)、《住房城乡建设部建筑市场监管司关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》(建司局函市〔2023〕116号)、《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》(粤建许函〔2023〕820 号)等相关规 定。根据上述文件的要求,供应商需办理企业资质有效期延续的,应当按照相关规定及时办理。 2)供应商拟委派本项目的项目负责人须具有建筑工程专业二级或以上级别的注册建造师,并持有安全生产考核合格证(B类)或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书,须提供有效期内的证书扫描件。①根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》(建办市〔2021〕40号),自 2022年 1月1日起,一级建造师统一使用电子证书,纸质证书作废。广东、北京、福建、四川等地二级建造师已实行电子证书,电子证书下载、签字等具体操作流程可查阅相关文件。根据规定二级建造师纸质证书未作废 的,资格审查时不得以供应商未提供电子证书为由,认定供应商资格审查不通过。②若供应商提供的注册建造师电子证书超过使用有效期、未在个人签名处手写签名或手写签名与签名图像 笔迹存在差异的,资格审查时应通过“全国建筑市场监管公共服务平台 ”或各省规定的查询渠道查询持证人注册 建造师注册信息,注册信息与投标文件所附电子证书一致的,上述情形不影响供应商通过资格审查。评标结束后, 若该供应商为中标人的,供应商应在采购人规定的时限内提交符合要求的电子证书打印件和持证人出具的知情承诺。供应商未按时提交或提交资料不符合上述要求的,视为放弃中标资格。③根据广东省住建厅《关于明确二级建造师注册执业有关问题的通知》(粤建市函〔2023〕469 号),二级建造师应在考试取得执业资格的省、自治区、直辖市申请注册,二级注册建造师可随注册企业在全国范围内执业。 项目负责人在任职期间不得担任专职安全员,项目专职安全员在任职期间也不得担任项目负责人,项目负责人和专职安全员不为同一人。 3)供应商拟委派专职安全员须具有安全生产考核合格证(C类)或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书(C3类),须提供有效期内的证书扫描件。项目负责人和专职安全员不为同一人。 4)供应商具有有效期内的《安全生产许可证》,须提供有效期内的证书扫描件。 3与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加磋商。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段磋商或者未划分标段的同一招标项目磋商(提供《资格声明函》)。 4供应商未被列入信用中国网站(wwwcreditchinagovcn)“失信被执行人”或“重大税收违法失信主体”或“政府采购严重违法失信行为”的记录名单;不处于中国政府采购网(wwwccgpgovcn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。供应商提供磋商截止日前信用中国网站(wwwcreditchinagovcn)及中国政府采购网(wwwccgpgovcn)查询结果截图,如相关失信记录已失效,供应商需提供相关证明资料。最终以磋商小组于磋商截止日当天在信用中国网站(wwwcreditchinagovcn)及中国政府采购网(wwwccgpgovcn)查询结果核对为准。 5供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件(提供《资格声明函》)。 6落实政府采购政策需满足的资格要求:本项目专门面向中小企业(提供《中小企业声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的承接方属于监狱企业的证明文件或承接方的《残疾人福利性单位声明函》 )。 7本项目不接受联合体投标。 8本项目只接受报名并购买了磋商文件的单位提交的响应文件。 六、符合资格的供应商应当在2025年4月23日起至2025年4月28日(办公时间09:30至16:30,法定节假日除外)购买磋商文件,磋商文件每套售价300元,磋商文件均按标段进行计价出售,售后不退。磋商文件费支付方式为:只接受银行公对公转账,须在转账凭证上注明“***项目磋商文件费”,否则视为未完成报名。 购买磋商文件账户信息: 开户名称:广东省建筑工程监理有限公司 开户银行:中国建设银行股份有限公司广州流花支行 账号:44001453102050285532 1.现场报名:请供应商授权代表携带以下资料:供应商营业执照(或事业单位法人证书,或社会团体法人登记证书,或执业许可证)副本复印件,磋商文件费用银行转账凭证复印件,以上资料均须加盖供应商公章;到广东省广州市荔湾区流花路85号后座1楼招标代理部购买磋商文件,并填写“采购文件发售登记表”,确认报名已完成。 2.网上报名:请供应商将报名资料:供应商营业执照(或事业单位法人证书,或社会团体法人登记证书,或执业许可证)副本扫描件,磋商文件费用银行转账凭证扫描件,以上资料均须加盖供应商公章;发送至采购代理邮箱:gdsjlzbyc@163com,获取并填写“采购文件发售登记表”,回复至采购代理邮箱,需致电联系采购代理确认报名已完成。 七、提交磋商响应文件时间:2025年5月9日14:00至14:30(北京时间)。 八、提交磋商响应文件地点:广东省广州市荔湾区流花路85号后座一楼开标室 九、磋商时间:2025年5月9日14:30(北京时间)。 十、磋商地点:广东省广州市荔湾区流花路85号后座一楼评标室 十一、发布公告的媒介 本次磋商公告同时在中国采购与招标网(https://wwwchinabiddingcn/)、广东建工电子采购平台(网址https://jcgdcegcom/)网站发布。 十二、联系事项: 1采购人信息 名称:中华人民共和国太平海关 地址:广东省东莞市虎门镇虎门大道118号 联系人:黄先生 联系方式:0769-22006863 2采购代理机构信息 名称:广东省建筑工程监理有限公司 地址:广东省广州市荔湾区流花路85号 项目联系人:肖工 黄工 联系电话:020-86673560 15920384153 电子邮箱:gdsjlzbyc@163com 中华人民共和国太平海关 广东省建筑工程监理有限公司 2025年4月22日
供应商  项目  磋商  文件  采购  黄埔海关  2025-04-22
隶属海关预决算 常平海关2025年度部门预算
常平海关2025年度部门预算pdf 2025年一、主要职能二、部门预算单位构成2025一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、政府性基金预算支出表八、国有资本经营预算支出表九、财政拨款预算“三公”经费支出表2025一、常平海关概况常平海关是受黄埔海关直接领导,按授权负责东莞市常平、横沥、企石、桥头、东坑5个镇区海关行政审批、进出口货物的通关监管、原产地证书缮制签发、加工贸易及保税监管、企业注册备案管理认证、企业核查以及出入境动植物检疫、卫生检疫、商品检验、进出口食品安全工作;作为东莞市大朗毛织贸易中心市场采购贸易出口商品的采购地海关,负责出口申报前监管、出口申报管理等工作;承担辖区内跨境电商监管、快件监管等海关工作。常平海关现有 11个内设科室,包括:办公室、人事政工科、综合保障科、监控管理科、综合业务一科、综合业务二科、核查外勤科、快件电商业务监管科、查验科、企业属地管理科、旅检科。 纳入常平海关2025年部门预算编制范围的单位(含独立编报部门决算的单户)详细情况见下表:序号 单位名称1 中华人民共和国常平海关2025部门公开表1单位:万元收 入 支 出项目 预算数 项目 预算数一、一般公共预算拨款收入 5,02306 一、一般公共服务支出 4,26277二、政府性基金预算拨款收入 二、公共安全支出 82086三、国有资本经营预算拨款收入 三、社会保障和就业支出 50400四、事业收入 四、住房保障支出 1,38300五、事业单位经营收入六、其他收入 1,69722本年收入合计 6,72028 本年支出合计 6,97063使用非财政拨款结余 结转下年(非财政拨款)上年结转 25035收 入 总 计 6,97063 支 出 总 计 6,97063部门公开表 2单位:万元合计 上年结转 本年收入 使用非财小计 一 般 公共 政府性基金 国有资本经 其 小 一 般 公 事业收入 事 业 单 上 附 其 政拨款结预 算 结转 预算结转资 营预算结转 他 计 共 预 算 金 其中:财政 位 经 营 级 属 他 余资金 金 资金 资 拨款 额 专户管理资 收入 补 单 收金 金 助 位 入收 上入 缴收入6,97063 2503 372 246 6,7 5,02306 1,695 63 20 72228部门公开表 3单位:万元上缴上 事业单位 对附属单位科目代码 科目名称 合计 基本支出 项目支出级支出 经营支出 补助支出201 4,26277 3,66798 5947920109 4,26277 3,66798 594792010901 行政运行 3,66798 3,667982010905 缉私办案 34529 345292010909 海关关务 20000 200002010911 海关监管 1750 17502010912 检验检疫 3200 3200204 82086 70739 1134720410 82086 70739 113472041001 行政运行 70739 707392041007 缉私业务 11347 11347208 50400 5040020805 50400 50400机关事业单位基本养老保险缴2080505 33600 33600费支出机关事业单位职业年金缴费支2080506 16800 16800出221 1,38300 1,3830022102 1,38300 1,383002210201 住房公积金 46300 463002210203 购房补贴 92000 92000 6,97063 6,26237 70826部门公开表4财政拨款收支总表单位:万元收入 支出项目 预算数 项目 预算数一、本年收入 5,02306 一、本年支出 5,02678(一)一般公共预算拨款 5,02306 (一)一般公共服务支出 2,67992(二)政府性基金预算拨款 (二)公共安全支出 82086(三)国有资本经营预算拨款 (三)社会保障和就业支出 50400(四)住房保障支出 1,02200二、上年结转 372(一)一般公共预算拨款 372(二)政府性基金预算拨款(三)国有资本经营预算拨款收入总计 5,02678 支出总计 5,02678一般公共预算支出表 部门公开表 5单位:万元功能分类科目 2024年执行数 2025年预算数 2025年 预 算 数 比 2025年预算数比 20242024年执行数 年执行数(扣除中央科目代码 科目名称 执行数 扣除中央基 年初预算数 扣除中央基建投资后执行数)建投资后执 基建投资小计 基本支出 项目支出 增减额 增减(%) 增减额 增减(%)行数 后执行数201 2,43089 2,43089 2,67850 2,30700 37150 2,67850 24761 1019% 24761 1019109 海关事务 2,43089 2,43089 2,67850 2,30700 37150 2,67850 24761 1019% 24761 101910901 行政运行 2,31846 2,31846 2,30700 2,30700 2,30700 -1146 -049% -1146 -04910905 缉私办案 2300 2300 12200 12200 12200 9900 43043% 9900 4304310909 海关关务 4643 4643 20000 20000 20000 15357 33076% 15357 3307610911 海关监管 1500 1500 1750 1750 1750 250 1667% 250 166710912 检验检疫 2800 2800 3200 3200 3200 400 1429% 400 14294 91378 91378 81856 70739 11117 81856 -9522 -1042% -9522 -1042410 缉私警察 91378 91378 81856 70739 11117 81856 -9522 -1042% -9522 -104241001 行政运行 79578 79578 70739 70739 70739 -8839 -1111% -8839 -111141007 缉私业务 11800 11800 11117 11117 11117 -683 -579% -683 -5798 53000 53000 50400 50400 50400 -2600 -491% -2600 -491805 行政事业单位养老支出 53000 53000 50400 50400 50400 -2600 -491% -2600 -49180505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 35300 35300 33600 33600 33600 -1700 -482% -1700 -48280506 机关事业单位职业年金缴费支出 17700 17700 16800 16800 16800 -900 -508% -900 -5081 94400 94400 1,02200 1,02200 1,02200 7800 826% 7800 826102 住房改革支出 94400 94400 1,02200 1,02200 1,02200 7800 826% 7800 82610201 住房公积金 32500 32500 33700 33700 33700 1200 369% 1200 36910203 购房补贴 61900 61900 68500 68500 68500 6600 1066% 6600 1066% 4,81867 4,81867 5,02306 4,54039 48267 5,02306 20439 424% 20439 424%部门公开表 6一般公共预算基本支出表单位:万元部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出科目代 科目名称 合计 人员经费 公用经费码301 3,98539 3,9853930101 基本工资 62700 6270030102 津贴补贴 2,46609 2,4660930103 奖金 5000 500030108 机关事业单位基本养老保险 33600 33600缴费30109 职业年金缴费 16800 1680030113 住房公积金 33700 3370030199 其他工资福利支出 130 130302 52800 5280030201 办公费 706 70630202 印刷费 010 01030205 水费 150 15030206 电费 700 70030207 邮电费 1796 179630209 物业管理费 8235 823530211 差旅费 450 45030213 维修(护)费 625 62530214 租赁费 010 01030216 培训费 150 15030217 公务接待费 106 10630226 劳务费 050 05030227 委托业务费 7770 777030228 工会经费 8300 830030229 福利费 10412 1041230231 公务用车运行维护费 880 88030239 其他交通费用 10700 1070030299 其他商品和服务支出 1750 1750310 2700 270031002 办公设备购置 2700 2700 4,54039 3,98539 55500部门公开表 7单位:万元2025年政府性基金预算支出科目编码 科目名称合计 基本支出 项目支出合 计注:常平海关无政府性基金预算拨款收入,也无使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。部门公开表 8单位:万元2025年国有资本经营预算支出科目编码 科目名称合计 基本支出 项目支出合 计注:常平海关无国有资本经营预算收入,也无使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。部门公开表 9单位:万元2025年预算数公务用车购置及运行费合计 因公出国(境)费 公务接待费小计 公务用车购置费 公务用车运行费5866 5760 1800 3960 1062025一、关于海关 2025年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则,海关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。常平海关 2025 年收支总预算 697063万元。二、关于海关 2025年收入预算情况说明常平海关 2025年收入预算 697063万元,其中:上年结转 25035万元,占 359%;一般公共预算财政拨款 502306 万元,占 7206%;事业收入 0万元;事业单位经营收入 0万元;其他收入 169722万元,占 2435%。三、关于海关 2025年支出预算情况说明常平海关 2025年支出预算 697063万元,其中:基本支出 626237万元,占 8984%;项目支出 70826 万元,占 1016%。四、关于海关 2025年财政拨款收支预算情况的总体说明常平海关 2025年财政拨款收支总预算 502678万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。收入包括:一般公共预算当年财政拨款收入 502306 万元,上年结转 372 万元。支出包括:一般公共服务支出 267992 万元、公共安全支出 82086 万元、社会保障和就业支出 504 万元、住房保障支出 1022 万元。五、关于海关 2025年一般公共预算当年财政拨款情况说明常平海关 2025年一般公共预算当年财政拨款预算 502306万元,比 2024 年执行数增加 20439 万元,增长了 424%。2025 年,按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,全面加强各类资源统筹,优化支出结构,坚持钱要花到要处,坚持优先保障民生、重点保障刚性运转,精准保障海关改革发展。大力压减一般性支出,重点压减非急需非刚性支出,同时合理保障了海关关务、检验检疫、缉私警察等必要支出需求,体现在有关支出科目中。2025年部门预算中,一般公共预算当年财政拨款用于以下方面:一般公共服务(类)支出 267850 万元,占 5332%;公共安全(类)支出 81856万元,占 1630%;社会保障和就业(类)支出 504万元,占 1003%;住房保障(类)支出 1022 万元,占 2035%。1.一般公共服务支出(类)海关事务(款)2025 年预算 267850万元,比 2024 年执行数增加 24761 万元,增长了 1019%,其中:(1)行政运行(项)2025 年预算 2307 万元,比 2024 年执行数减少 1146 万元,降低 049%。主要是关区人员变动。(2)缉私办案(项)2025年预算数 122 万元,比 2024年执行数增加 99万元,增长了 43043%。主要是新增涉案财物仓储费用支出预算。(3)海关关务(项)2025年预算 200 万元,比 2024 年执行数增加 15357万元,增长 33076%。主要是 2025年度新增公务车辆购置预算和节能环保项目预算。(4)海关监管(项)2025年预算 175万元,比 2024年执行数增加 25 万元,增长了 1667%。(5)检验检疫(项)2025 年预算 32 万元,比 2024 年执行数增加 4 万元,增长 1429%。2.公共安全支出(类)缉私警察(款)2025年预算 81856万元,比 2024年执行数减少 9522万元,降低了 1042%。主要是缉私警察人员变动。3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)2025年预算 504 万元,比 2024 年执行数减少 26 万元,降低了 491%。其中:(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算 336万元,比 2024 年执行数减少 17 万元,降低了 482%。主要是人员调整减少。(2)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025 年预算 168 万元,比 2024年执行数减少 9万元,降低了 508%。主要是人员调整减少。4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)2024年预算 1022万元,比 2024 年执行数增加 78 万元,增长 826%。主要是缴存基数调整和职务职级变动相应增加经费支出。其中:(1)住房公积金(项)2025 年预算 337 万元,比 2024年执行数增加 12 万元,增长 369%。(2)购房补贴(项)2025年预算 685 万元,比 2024 年执行数增加 66 万元,增长 1066%。六、关于海关 2025年一般公共预算基本支出情况说明常平海关 2025 年一般公共预算基本支出 454039 万元,其中:人员经费 398539万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;日常公用经费 555 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。七、关于海关 2025年“三公”经费预算情况说明常平海关 2025年“三公”经费预算数为 5866万元,其中:公务用车运行费 396 万元;公务用车购置费 18 万元;公务接待费 106 万元。八、关于海关 2025年政府性基金预算收支情况说明常平海关 2025 年无政府性基金预算收支。九、关于海关 2025年国有资本经营预算收支情况说明常平海关 2025 年无国有资本经营预算收支。十、其他重要事项情况说明2025年常平海关的机关运行经费财政拨款预算 528万元,较 2024年预算减少 31万元,降低了 555%。主要原因是落实过紧日子要求压减一般性支出。2025年常平海关采购预算总额 41369万元,其中:政府采购货物预算 18 万元、政府采购服务预算 39569 万元。截至 2024年 7月 31日,常平海关共有车辆 18辆,其中,机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3辆、执法执勤用车 14 辆。单位价值 100万元以上的设备 1 台(套)。2025年部门预算安排购置车辆 1辆,其中,执法执勤用车 1 辆。2025 年对常平海关一般公共预算拨款项目全面实施绩效目标管理,涉及 1个三级预算单位的一般公共预算当年拨款 48267万元,二级项目 7 个。根据以前年度绩效评价结果,优化进出口商品质量安全检验监管专项、监管查验技术设备购建及能力提升专项等项目支出2025 年预算安排,并进一步改进管理、完善政策。:指中央财政当年拨付的资金。:指海关系统所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。:指海关系统所属事业单位在专业业务活动及辅助活动之外,开展非独立核算经营活动取得的收入。:指海关系统取得的除上述财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。:指海关系统所属事业单位预计收入小于支出时,用非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金等。:反映海关用于系统行政和事业单位的基本支出及完成专项业务工作的项目支出。:反映海关系统行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。:反映海关系统行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。:反映海关系统为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。:反映海关用于缉私办案方面的支出。:反映口岸业务管理及电子口岸建设、运行维护方面的支出。:反映海关系统用于信息化建设及运行维护等方面的支出。:反映为海关行政执法提供业务保障、支持能力以及基础设施建设、设备设施运维等方面的支出。:反映海关系统用于关税及其他税费征管方面的支出。:反映海关系统用于监管执法、业务管理及相关设备、技术支持方面的支出。:反映海关系统用于出入境检验检疫行政执法、业务管理及相关技术支持方面的支出。:反映海关事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。:反映除上述项目以外其他海关事务方面的支出。:指中央纪委国家监委驻海关总署开展工作的专项业务支出。:指对外国政府(地区)提供的各种援助和技术合作支出。:反映用于保障海关系统驻外机构正常运行的支出。:反映海关经批准参加国际组织,按国际组织规定缴纳的会费。:反映以我国政府或海关总署名义,向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。反映海关用于外交目的的对外合作方面支出。反映除上述项目以外其他用于外交方面的支出。:反映海关缉私警察的基本支出及完成专项业务工作的项目支出。:反映海关所属院校教学等方面的支出。:反映海关安排的用于培训的支出。反映用于海关行政事业单位养老方面的支出。:反映海关系统行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。:反映海关系统事业单位开支的离退休经费。:反映海关系统为离退休人员提供管理服务的离退休管理机构的支出。:反映已参加当地社保的在职人员的基本养老保险支出。:反映已参加当地社保的在职人员的职业年金支出。:反映海关系统按照国家政策规定为职工发放的住房公积金、提租补贴和购房补贴等支出。住房改革支出包括三项::住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于 5%,最高不超过 12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近 20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。:提租补贴是经国务院批准,于 2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴,中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定,人均月补贴 90 元。:购房补贴是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23 号)的规定,从 1998年下半年停止实物分房后,房价收入比超过 4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000年开始发放购房补贴资金,地方行政事业单位从 1999年陆续开始发放购房补贴资金,企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》(厅字〔2005〕8 号)规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。:反映已参加当地医保的海关单位用于向地方社保部门缴纳的基本医疗保险和公务员医疗补助支出。:指中央财政集中安排的驻各地海关单位基本医疗保险缴费经费。:指中央财政集中安排的驻各地海关单位公务员医疗补助经费。:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。海关缉私办案费项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 海关缉私办案费主管部门及代 中华人民共和国常平海[167]海关总署 实施单位码 关年度资金总额: 34529项目资金 其中:财政拨款 12200 执行率分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 22329年目标1:持续保障常平海关打击走私、禁毒缉毒、核查、行政诉讼、复议、知识产权保护等工作正度常开展,把好国门安全关;总体目标2:持续深化综合治理,拓展合作渠道,进一步做好缉私大要案侦办工作,维持打击走私高压目态势,有效震慑走私犯罪行为。标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)保障在库的涉案财物数量指标 ≥1批次 30数量绩 产出指标涉案财物仓储费用保效 质量指标 ≥95% 20障率指标 有效提升缉私工作能效益指标 社会效益指标 优 30力关警员对缉私办案场满意度 服务对象所日常管理服务满意 ≥90% 10指标 满意度指标度缉私警察业务费项目绩效目标表(2025年度)项目名称 缉私警察业务费主管部门及代码 [167]海关总署 实施单位 中华人民共和国常平海关年度资金总额: 11347项目资金 其中:财政拨款 11117 执行率分值(万元) 上年结转 230 (10)其他资金 -年度 目标1:通过保障常平关区缉私警察日常办案需要,优先保障大要案办案需要,确保海关缉私工作正常开展;总目标2:通过开展情报调研、搜集与分析等工作,为打击走私提供线索支撑,提高精准查私能力;体目标3:通过加强反走私宣传,落实综合治理,宣讲打私政策,引导社会各界增强反走私意识,目 落实群防群治,教育企业守法经营,共同营造守法经营的市场环境。标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)绩保障缉私警数量指标 ≥32人 20察人数效产出指标 缉私分局办质量指标 案经费保障指 ≥95% 30率标 有效提升打效益指标 社会效益指标 击走私业务 高 40工作能力企业管理及稽查专项项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 企业管理及稽查专项中华人民共和国常平海主管部门及代码 [167]海关总署 实施单位关年度资金总额: 100其中:财政拨款 100 执行率项目资金分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -年度总通过购买上网卡的网络服务,将核查外勤作业执法系统需要填写的表格和相关的信息、照片及时、高效上传,切实提高核查效率,为外勤作业按照相关规定规范开展提供坚实保障。体目标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)绩 设备采购数数量指标 ≥4台 30量效 产出指标设备采购执质量指标 ≥95% 20行率指设备有效利效益指标 社会效益指标 ≥90% 30标 用率满意度 服务对象职工满意度 ≥90% 10指标 满意度指标进出口商品质量安全检验监管专项项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 进出口商品质量安全检验监管专项主管部门及代 中华人民共和国常平海[167]海关总署 实施单位码 关年度资金总额: 3200其中:财政拨款 3200 执行率项目资金分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -年度总 依据《中华人民共和国进出口商品检验法》及其实施条例等法律法规,落实进出口商品质量安全检验监管要求,开展目录外进出口商品抽查检验,严守质量安全底线,维护国门安全,促进跨境贸易体 便利化。目标一级 分值二级指标 三级指标 指标值绩 指标 (90)数量指标 法检批次数量(批次) ≥500批次 30效 产出指标 进出口产品质量安全质量指标 ≥95% 20追溯调查完成率指 因海关检验原因导致的进口消费类商品危标 效益指标 社会效益指标 0次 40害人民群众生命健康重大质量安全事故海关资产及专用设备运行维护费项目绩效目标表(2025年度)项目名称 海关资产及专用设备运行维护费中华人民共和国常平海主管部门及代码 [167]海关总署 实施单位关年度资金总额: 6800其中:财政拨款 6800 执行率项目资金分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -年度总 做好对海关各类设备运行进行校准维护,提高监管工作精准度。通过各类装备、设备的运维,提高海关监管工作效率,提升海关监管科技含量,提升海关装备设备现代化、科技化水平,优体 化海关缉监管与服务。目标一级 分值二级指标 三级指标 指标值绩 指标 (90)运维业务用效 数量指标 房 /监 管场 ≥1个 20产出指标 所指 运维场所可质量指标 ≥90% 30用率标 设备有效利效益指标 社会效益指标 ≥90% 40用率海关业务保障及能力提升专项项目绩效目标表(2025年度)项目名称 海关业务保障及能力提升专项主管部门及代码 [167]海关总署 实施单位 中华人民共和国常平海关年度资金总额: 13200其中:财政拨款 13200 执行率项目资金分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -年度总该项目主要用于海关公务车辆日常运行维护费用,保障海关日常执法执勤、公务出行等工作的开展。体目标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)绩 全年公务车辆运行成本指标 经济成本指标 ≤22万元 20维护费用效 保障海关公务用车≥13辆 10数量指标 数量指 产出指标 购置执法执勤车辆 1台 10保障公务车辆正常标 质量指标 ≥85% 20使用率海关业务工作保障效益指标 社会效益指标 ≥85% 30率监管查验技术装备设备购建及能力保障专项项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 监管查验技术装备设备购建及能力保障专项主管部门及代码 [167]海关总署 实施单位 中华人民共和国常平海关年度资金总额: 1650其中:财政拨款 1650 执行率项目资金分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -目标1:保障关区海关监管装备运行维护经费,确保监管装备正常可用,有效支撑进出口(境)监管工作正常进行。年度 目标2:组织开展海关口岸监管环节反恐模拟演练、技能培训、工作宣传、研究调研等工作,提升海关口岸监管环节反恐怖工作能力。总体目标3:根据工作需求,购买测试材料及耗材等,提升海关口岸监管环节反恐人防、物防、技防目 水平。标目标4:做好口岸监管工作用犬工作的正常运行与维护,保障监管工作用犬正常购置/租用、饲养、初训与复训、考核、使用等一级 分值绩 二级指标 三级指标 指标值指标 (90)保障口岸监管效 数量指标 2只 30工作用犬数量产出指标监管工作犬年指 质量指标 ≥90% 20度初训/复训率标 提升口岸监管效益指标 社会效益指标 高 40和便利化水平 常平海关部门预算2025年目 录第一部分 常平海关部门概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 常平海关 2025年部门预算表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、政府性基金预算支出表八、国有资本经营预算支出表九、财政拨款预算“三公”经费支出表第三部分 常平海关 2025年部门预算总体情况说明第四部分 名词解释第五部分 附件第一部分常平海关部门概况一、常平海关概况(一)部门职责。常平海关是受黄埔海关直接领导,按授权负责东莞市常平、横沥、企石、桥头、东坑5个镇区海关行政审批、进出口货物的通关监管、原产地证书缮制签发、加工贸易及保税监管、企业注册备案管理认证、企业核查以及出入境动植物检疫、卫生检疫、商品检验、进出口食品安全工作;作为广东东莞市大朗毛织贸易中心市场采购贸易出口商品的采购地海关,负责出口申报前监管、出口申报管理等工作;承担辖区内跨境电商监管、快件监管等海关工作。(二)机构设置。常平海关现有 11个内设科室,包括:办公室、人事政工科、综合保障科、监控管理科、综合业务一科、综合业务二科、核查外勤科、快件电商业务监管科、查验科、企业属地管理科、旅检科。 纳入常平海关2025年部门预算编制范围的单位(含独立编报部门决算的单户)详细情况见下表:序号 单位名称1 中华人民共和国常平海关第二部分常平海关 2025年部门预算表部门公开表 1部门收支总表单位:万元收 入 支 出项目 预算数 项目 预算数一、一般公共预算拨款收入 5,02306 一、一般公共服务支出 4,26277二、政府性基金预算拨款收入 二、公共安全支出 82086三、国有资本经营预算拨款收入 三、社会保障和就业支出 50400四、事业收入 四、住房保障支出 1,38300五、事业单位经营收入六、其他收入 1,69722本年收入合计 6,72028 本年支出合计 6,97063使用非财政拨款结余 结转下年(非财政拨款)上年结转 25035收 入 总 计 6,97063 支 出 总 计 6,97063部门公开表2部门收入总表单位:万元合计 上年结转 本年收入 使用非财小 一般公共预 政府性基金 国有资本经营 其 小计 一般公共 事业收入 事业单位 上级 附属 其 他 政拨款结计 算结转资金 预算结转资 预算结转资金 他 预算拨款 余金 其中:财政专 经营收入 补助 单位 收入金 资 额 户管理资金 收入 上缴金 收入6,97063 250 372 246 6,720 5,02306 1,69735 63 28 22部门公开表3部门支出总表单位:万元上缴上 事业单位 对附属单位科目代码 科目名称 合计 基本支出 项目支出级支出 经营支出 补助支出201 一般公共服务支出 4,26277 3,66798 5947920109 海关事务 4,26277 3,66798 594792010901 行政运行 3,66798 3,667982010905 缉私办案 34529 345292010909 海关关务 20000 200002010911 海关监管 1750 17502010912 检验检疫 3200 3200204 公共安全支出 82086 70739 1134720410 缉私警察 82086 70739 113472041001 行政运行 70739 707392041007 缉私业务 11347 11347208 社会保障和就业支出 50400 5040020805 行政事业单位养老支出 50400 504002080505 机关事业单位基本养老保险缴 33600 33600费支出2080506 机关事业单位职业年金缴费支 16800 16800出221 住房保障支出 1,38300 1,3830022102 住房改革支出 1,38300 1,383002210201 住房公积金 46300 463002210203 购房补贴 92000 92000合计 6,97063 6,26237 70826部门公开表 4财政拨款收支总表单位:万元收入 支出项目 预算数 项目 预算数一、本年收入 5,02306 一、本年支出 5,02678(一)一般公共预算拨款 5,02306 (一)一般公共服务支出 2,67992(二)政府性基金预算拨款 (二)公共安全支出 82086(三)国有资本经营预算拨款 (三)社会保障和就业支出 50400(四)住房保障支出 1,02200二、上年结转 372(一)一般公共预算拨款 372(二)政府性基金预算拨款(三)国有资本经营预算拨款收入总计 5,02678 支出总计 5,02678一般公共预算支出表 部门公开表5单位:万元功能分类科目 2024年执行数 2025年预算数 2025年 预 算 数 比 2025年预算数比 20242024年执行数 年执行数(扣除中央科目代码 科目名称 执行数 扣除中央基 年初预算数 扣除中央 基建投资后执行数)建投资后执 基建投资行数 小计 基本支出 项目支出 后执行数 增减额 增减(%) 增减额 增减(%)201 一般公共服务支出 2,43089 2,43089 2,67850 2,30700 37150 2,67850 24761 1019% 24761 1019109 海关事务 2,43089 2,43089 2,67850 2,30700 37150 2,67850 24761 1019% 24761 101910901 行政运行 2,31846 2,31846 2,30700 2,30700 2,30700 -1146 -049% -1146 -04910905 缉私办案 2300 2300 12200 12200 12200 9900 43043% 9900 4304310909 海关关务 4643 4643 20000 20000 20000 15357 33076% 15357 3307610911 海关监管 1500 1500 1750 1750 1750 250 1667% 250 166710912 检验检疫 2800 2800 3200 3200 3200 400 1429% 400 14294 公共安全支出 91378 91378 81856 70739 11117 81856 -9522 -1042% -9522 -1042410 缉私警察 91378 91378 81856 70739 11117 81856 -9522 -1042% -9522 -104241001 行政运行 79578 79578 70739 70739 70739 -8839 -1111% -8839 -111141007 缉私业务 11800 11800 11117 11117 11117 -683 -579% -683 -5798 社会保障和就业支出 53000 53000 50400 50400 50400 -2600 -491% -2600 -491805 行政事业单位养老支出 53000 53000 50400 50400 50400 -2600 -491% -2600 -49180505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 35300 35300 33600 33600 33600 -1700 -482% -1700 -48280506 机关事业单位职业年金缴费支出 17700 17700 16800 16800 16800 -900 -508% -900 -5081 住房保障支出 94400 94400 1,02200 1,02200 1,02200 7800 826% 7800 826102 住房改革支出 94400 94400 1,02200 1,02200 1,02200 7800 826% 7800 82610201 住房公积金 32500 32500 33700 33700 33700 1200 369% 1200 36910203 购房补贴 61900 61900 68500 68500 68500 6600 1066% 6600 1066%合计 4,81867 4,81867 5,02306 4,54039 48267 5,02306 20439 424% 20439 424%部门公开表6一般公共预算基本支出表单位:万元部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出科目代 科目名称 合计 人员经费 公用经费码301 工资福利支出 3,98539 3,9853930101 基本工资 62700 6270030102 津贴补贴 2,46609 2,4660930103 奖金 5000 500030108 机关事业单位基本养老保险 33600 33600缴费30109 职业年金缴费 16800 1680030113 住房公积金 33700 3370030199 其他工资福利支出 130 130302 商品和服务支出 52800 5280030201 办公费 706 70630202 印刷费 010 01030205 水费 150 15030206 电费 700 70030207 邮电费 1796 179630209 物业管理费 8235 823530211 差旅费 450 45030213 维修(护)费 625 62530214 租赁费 010 01030216 培训费 150 15030217 公务接待费 106 10630226 劳务费 050 05030227 委托业务费 7770 777030228 工会经费 8300 830030229 福利费 10412 1041230231 公务用车运行维护费 880 88030239 其他交通费用 10700 1070030299 其他商品和服务支出 1750 1750310 资本性支出 2700 270031002 办公设备购置 2700 2700合计 4,54039 3,98539 55500部门公开表 7政府性基金预算支出表单位:万元2025年政府性基金预算支出科目编码 科目名称合计 基本支出 项目支出合 计注:常平海关无政府性基金预算拨款收入,也无使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。部门公开表 8国有资本经营预算支出表单位:万元2025年国有资本经营预算支出科目编码 科目名称合计 基本支出 项目支出合 计注:常平海关无国有资本经营预算收入,也无使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。部门公开表 9财政拨款预算“三公”经费支出表单位:万元2025年预算数公务用车购置及运行费合计 因公出国(境)费 公务接待费小计 公务用车购置费 公务用车运行费5866 5760 1800 3960 106第三部分常平海关 2025年部门预算情况说明一、关于海关 2025年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则,海关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。常平海关 2025年收支总预算 697063万元。二、关于海关 2025年收入预算情况说明常平海关 2025年收入预算 697063万元,其中:上年结转 25035万元,占 359%;一般公共预算财政拨款 502306万元,占 7206%;事业收入 0万元;事业单位经营收入 0万元;其他收入 169722万元,占 2435%。三、关于海关 2025年支出预算情况说明常平海关 2025年支出预算 697063万元,其中:基本支出 626237万元,占 8984%;项目支出 70826万元,占 1016%。四、关于海关 2025年财政拨款收支预算情况的总体说明常平海关 2025年财政拨款收支总预算 502678万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。收入包括:一般公共预算当年财政拨款收入 502306万元,上年结转 372万元。支出包括:一般公共服务支出 267992万元、公共安全支出 82086万元、社会保障和就业支出 504万元、住房保障支出 1022万元。五、关于海关 2025年一般公共预算当年财政拨款情况说明(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。常平海关 2025年一般公共预算当年财政拨款预算 502306万元,比 2024年执行数增加 20439万元,增长了 424%。2025年,按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,全面加强各类资源统筹,优化支出结构,坚持钱要花到要处,坚持优先保障民生、重点保障刚性运转,精准保障海关改革发展。大力压减一般性支出,重点压减非急需非刚性支出,同时合理保障了海关关务、检验检疫、缉私警察等必要支出需求,体现在有关支出科目中。(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况。2025年部门预算中,一般公共预算当年财政拨款用于以下方面:一般公共服务(类)支出 267850万元,占 5332%;公共安全(类)支出 81856万元,占 1630%;社会保障和就业(类)支出 504万元,占 1003%;住房保障(类)支出 1022万元,占 2035%。(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。1.一般公共服务支出(类)海关事务(款)2025年预算 267850万元,比 2024年执行数增加 24761万元,增长了 1019%,其中:(1)行政运行(项)2025年预算 2307万元,比 2024年执行数减少 1146万元,降低 049%。主要是关区人员变动。(2)缉私办案(项)2025年预算数 122万元,比 2024年执行数增加 99万元,增长了 43043%。主要是新增涉案财物仓储费用支出预算。(3)海关关务(项)2025年预算 200万元,比 2024年执行数增加 15357万元,增长 33076%。主要是 2025年度新增公务车辆购置预算和节能环保项目预算。(4)海关监管(项)2025年预算 175万元,比 2024年执行数增加 25万元,增长了 1667%。(5)检验检疫(项)2025年预算 32万元,比 2024年执行数增加 4万元,增长 1429%。2.公共安全支出(类)缉私警察(款)2025年预算 81856万元,比 2024年执行数减少 9522万元,降低了 1042%。主要是缉私警察人员变动。3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)2025年预算 504万元,比 2024年执行数减少 26万元,降低了 491%。其中:(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算 336万元,比 2024年执行数减少 17万元,降低了 482%。主要是人员调整减少。(2)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算 168万元,比 2024年执行数减少 9万元,降低了 508%。主要是人员调整减少。4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)2024年预算 1022万元,比 2024年执行数增加 78万元,增长 826%。主要是缴存基数调整和职务职级变动相应增加经费支出。其中:(1)住房公积金(项)2025年预算 337万元,比 2024年执行数增加 12万元,增长 369%。(2)购房补贴(项)2025年预算 685万元,比 2024年执行数增加 66万元,增长 1066%。六、关于海关 2025年一般公共预算基本支出情况说明常平海关 2025年一般公共预算基本支出 454039万元,其中:人员经费 398539万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;日常公用经费 555万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。七、关于海关 2025年“三公”经费预算情况说明常平海关 2025年“三公”经费预算数为 5866万元,其中:公务用车运行费 396万元;公务用车购置费 18万元;公务接待费 106万元。八、关于海关 2025年政府性基金预算收支情况说明常平海关 2025年无政府性基金预算收支。九、关于海关 2025年国有资本经营预算收支情况说明常平海关 2025年无国有资本经营预算收支。十、其他重要事项情况说明(一)机关运行经费。2025年常平海关的机关运行经费财政拨款预算 528万元,较 2024年预算减少 31万元,降低了 555%。主要原因是落实过紧日子要求压减一般性支出。(二)政府采购情况。2025年常平海关采购预算总额 41369万元,其中:政府采购货物预算 18万元、政府采购服务预算 39569万元。(三)国有资产占有使用情况。截至 2024年 7月 31日,常平海关共有车辆 18辆,其中,机要通信用车 1辆、应急保障用车 3辆、执法执勤用车 14辆。单位价值 100万元以上的设备 1台(套)。2025年部门预算安排购置车辆 1辆,其中,执法执勤用车 1辆。(四)预算绩效情况说明。2025年对常平海关一般公共预算拨款项目全面实施绩效目标管理,涉及 1个三级预算单位的一般公共预算当年拨款 48267万元,二级项目 7个。根据以前年度绩效评价结果,优化进出口商品质量安全检验监管专项、监管查验技术设备购建及能力提升专项等项目支出2025年预算安排,并进一步改进管理、完善政策。第四部分名词解释一、一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。二、事业收入:指海关系统所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。三、事业单位经营收入:指海关系统所属事业单位在专业业务活动及辅助活动之外,开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入:指海关系统取得的除上述财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。五、使用非财政拨款结余:指海关系统所属事业单位预计收入小于支出时,用非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。六、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金等。七、一般公共服务支出(类)海关事务(款):反映海关用于系统行政和事业单位的基本支出及完成专项业务工作的项目支出。(一)行政运行(项):反映海关系统行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。(二)一般行政管理事务(项):反映海关系统行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。(三)机关服务(项):反映海关系统为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。(四)缉私办案(项):反映海关用于缉私办案方面的支出。(五)口岸管理(项):反映口岸业务管理及电子口岸建设、运行维护方面的支出。(六)信息化建设(项):反映海关系统用于信息化建设及运行维护等方面的支出。(七)海关关务(项):反映为海关行政执法提供业务保障、支持能力以及基础设施建设、设备设施运维等方面的支出。(八)关税征管(项):反映海关系统用于关税及其他税费征管方面的支出。(九)海关监管(项):反映海关系统用于监管执法、业务管理及相关设备、技术支持方面的支出。(十)检验检疫(项):反映海关系统用于出入境检验检疫行政执法、业务管理及相关技术支持方面的支出。(十一)事业运行(项):反映海关事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。(十二)其他海关事务支出(项):反映除上述项目以外其他海关事务方面的支出。(十三)派驻派出机构(项):指中央纪委国家监委驻海关总署开展工作的专项业务支出。八、外交支出(类)对外援助(款)对外援助(项):指对外国政府(地区)提供的各种援助和技术合作支出。九、外交支出(类)驻外机构(款)其他驻外机构支出(项):反映用于保障海关系统驻外机构正常运行的支出。十、外交支出(类)国际组织(款)国际组织会费(项):反映海关经批准参加国际组织,按国际组织规定缴纳的会费。十一、外交支出(类)国际组织(款)国际组织捐赠(项):反映以我国政府或海关总署名义,向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。十二、外交支出(类)对外合作与交流(款)对外合作活动(项):反映海关用于外交目的的对外合作方面支出。十三、外交支出(类)其他外交支出(款)其他外交支出(项):反映除上述项目以外其他用于外交方面的支出。十四、公共安全支出(类)缉私警察(款):反映海关缉私警察的基本支出及完成专项业务工作的项目支出。十五、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):反映海关所属院校教学等方面的支出。十六、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映海关安排的用于培训的支出。十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于海关行政事业单位养老方面的支出。(一)行政单位离退休(项):反映海关系统行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。(二)事业单位离退休(项):反映海关系统事业单位开支的离退休经费。(三)离退休人员管理机构(项):反映海关系统为离退休人员提供管理服务的离退休管理机构的支出。(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映已参加当地社保的在职人员的基本养老保险支出。(五)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映已参加当地社保的在职人员的职业年金支出。十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映海关系统按照国家政策规定为职工发放的住房公积金、提租补贴和购房补贴等支出。住房改革支出包括三项:(一)住房公积金(项):住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于 5%,最高不超过 12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近 20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。(二)提租补贴(项):提租补贴是经国务院批准,于 2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴,中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定,人均月补贴 90元。(三)购房补贴(项):购房补贴是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23号)的规定,从 1998年下半年停止实物分房后,房价收入比超过 4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金,地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金,企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》(厅字〔2005〕8号)规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映已参加当地医保的海关单位用于向地方社保部门缴纳的基本医疗保险和公务员医疗补助支出。(一)行政单位医疗(项):指中央财政集中安排的驻各地海关单位基本医疗保险缴费经费。(二)公务员医疗补助(项):指中央财政集中安排的驻各地海关单位公务员医疗补助经费。二十、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。二十一、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第五部分附件海关缉私办案费项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 海关缉私办案费主管部门及代 中华人民共和国常平海[167]海关总署 实施单位码 关年度资金总额: 34529项目资金 其中:财政拨款 12200 执行率分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 22329年目标 1:持续保障常平海关打击走私、禁毒缉毒、核查、行政诉讼、复议、知识产权保护等工作正度常开展,把好国门安全关;总体目标 2:持续深化综合治理,拓展合作渠道,进一步做好缉私大要案侦办工作,维持打击走私高压目态势,有效震慑走私犯罪行为。标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)保障在库的涉案财物数量指标 ≥1 批次 30数量绩 产出指标涉案财物仓储费用保效 质量指标 ≥95% 20障率指标 有效提升缉私工作能效益指标 社会效益指标 优 30力关警员对缉私办案场满意度 服务对象所日常管理服务满意 ≥90% 10指标 满意度指标度缉私警察业务费项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 缉私警察业务费主管部门及代码 [167]海关总署 实施单位 中华人民共和国常平海关年度资金总额: 11347项目资金 其中:财政拨款 11117 执行率分值(万元) 上年结转 230 (10)其他资金 -目标 1:通过保障常平关区缉私警察日常办案需要,优先保障大要案办案需要,确保海关缉私工年作正常开展;度总目标2:通过开展情报调研、搜集与分析等工作,为打击走私提供线索支撑,提高精准查私能力;体目目标 3:通过加强反走私宣传,落实综合治理,宣讲打私政策,引导社会各界增强反走私意识,标落实群防群治,教育企业守法经营,共同营造守法经营的市场环境。一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)保障缉私警数量指标 ≥32 人 20绩 察人数效 产出指标 缉私分局办指 质量指标 案经费保障 ≥95% 30标 率有效提升打效益指标 社会效益指标 击走私业务 高 40工作能力企业管理及稽查专项项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 企业管理及稽查专项中华人民共和国常平海主管部门及代码 [167]海关总署 实施单位关年度资金总额: 100其中:财政拨款 100 执行率项目资金分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -年度总 通过购买上网卡的网络服务,将核查外勤作业执法系统需要填写的表格和相关的信息、照片体 及时、高效上传,切实提高核查效率,为外勤作业按照相关规定规范开展提供坚实保障。目标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)设备采购数数量指标 ≥4 台 30绩 量产出指标效 设备采购执质量指标 ≥95% 20指 行率标 设备有效利效益指标 社会效益指标 ≥90% 30用率满意度 服务对象职工满意度 ≥90% 10指标 满意度指标进出口商品质量安全检验监管专项项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 进出口商品质量安全检验监管专项主管部门及代 中华人民共和国常平海[167]海关总署 实施单位码 关年度资金总额: 3200其中:财政拨款 3200 执行率项目资金分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -年度依据《中华人民共和国进出口商品检验法》及其实施条例等法律法规,落实进出口商品质量安全总检验监管要求,开展目录外进出口商品抽查检验,严守质量安全底线,维护国门安全,促进跨境体贸易便利化。目标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)数量指标 法检批次数量(批次) ≥500 批次 30绩产出指标效 进出口产品质量安全质量指标 ≥95% 20指 追溯调查完成率标 因海关检验原因导致的进口消费类商品危效益指标 社会效益指标 0 次 40害人民群众生命健康重大质量安全事故海关资产及专用设备运行维护费项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 海关资产及专用设备运行维护费中华人民共和国常平海主管部门及代码 [167]海关总署 实施单位关年度资金总额: 6800其中:财政拨款 6800 执行率项目资金分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -年度做好对海关各类设备运行进行校准维护,提高监管工作精准度。通过各类装备、设备的运维,总提高海关监管工作效率,提升海关监管科技含量,提升海关装备设备现代化、科技化水平,优体化海关缉监管与服务。目标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)运维业务用绩数量指标 房 /监 管 场 ≥1 个 20效产出指标 所指标 运维场所可质量指标 ≥90% 30用率设备有效利效益指标 社会效益指标 ≥90% 40用率海关业务保障及能力提升专项项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 海关业务保障及能力提升专项主管部门及代码 [167]海关总署 实施单位 中华人民共和国常平海关年度资金总额: 13200其中:财政拨款 13200 执行率项目资金上年 分值(万元) -结转 (10)其他-资金年度总 该项目主要用于海关公务车辆日常运行维护费用,保障海关日常执法执勤、公务出行等工作的开体 展。目标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)全年公务车辆运行成本指标 经济成本指标 ≤22 万元 20维护费用绩 保障海关公务用车效 ≥13 辆 10数量指标 数量指标 产出指标 购置执法执勤车辆 1 台 10保障公务车辆正常质量指标 ≥85% 20使用率海关业务工作保障效益指标 社会效益指标 ≥85% 30率监管查验技术装备设备购建及能力保障专项项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 监管查验技术装备设备购建及能力保障专项主管部门及代码 [167]海关总署 实施单位 中华人民共和国常平海关年度资金总额: 1650其中:财政拨款 1650 执行率项目资金分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -目标 1:保障关区海关监管装备运行维护经费,确保监管装备正常可用,有效支撑进出口(境)监管工作正常进行。目标 2:组织开展海关口岸监管环节反恐模拟演练、技能培训、工作宣传、研究调研等工作,提年 升海关口岸监管环节反恐怖工作能力。度总体目 目标 3:根据工作需求,购买测试材料及耗材等,提升海关口岸监管环节反恐人防、物防、技防标 水平。目标4:做好口岸监管工作用犬工作的正常运行与维护,保障监管工作用犬正常购置/租用、饲养、初训与复训、考核、使用等一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)绩 保障口岸监管数量指标 2 只 30效 工作用犬数量产出指标指 监管工作犬年标 质量指标 ≥90% 20度初训/复训率提升口岸监管效益指标 社会效益指标 高 40和便利化水平
海关  预算  部门  年度  pdf  黄埔海关  2025-04-22
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