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所属行政单位预决算 青山湖海关2024年度部门决算公开
青山湖海关2024年度部门决算公开pdf 2024 年度中华人民共和国青山湖海关部门决算目录第一部分 中华人民共和国青山湖海关概况 1一、部门职责 2二、机构设置 2第二部分 2024年度部门决算表 3一、收入支出决算总表 4二、收入决算表 5三、支出决算表 6四、财政拨款收入支出决算总表 7五、一般公共预算财政拨款支出决算表 8六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 9七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 10八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 11九、财政拨款“三公”经费支出决算表 12第三部分 2024年度部门决算情况说明 13一、收入支出决算总体情况说明 14二、收入决算情况说明 14三、支出决算情况说明 15四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 15五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 16六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 18七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 18八、机关运行经费支出说明 19九、政府采购支出说明 19十、国有资产占用情况说明 19十一、预算绩效情况说明 19第四部分 名词解释 20,第一部分中华人民共和国青山湖海关概况一、部门职责中华人民共和国青山湖海关规格为正处级,功能类型为属地型,是由中华人民共和国南昌海关直接领导,按授权负责指定范围内集约化的海关业务管理工作的执行机构。主要负责本单位党的基层组织建设和干部队伍建设;办理全省(除赣州市辖区外)范围内集约化的专项稽(核)查工作、全省范围内集约化的减免税审核业务以及南昌市辖区内加工贸易和保税业务等具体海关业务、反馈执法作业结果;完成南昌海关交办的其他工作。二、机构设置中华人民共和国青山湖海关现有7个内设科室,包括:办公室(党委组织宣传部)、综合业务科、减免税管理科、非贸监管科、稽核一科、稽核二科、稽核三科。中华人民共和国青山湖海关2024年部门决算为独立编报部门决算的单户。2第二部分2024年度部门决算表3收入支出决算总表公开01表部门:青山湖海关 金额单位:万元收入 支出行项目 金额 项目 行次 金额次栏次 1 栏次 2一、一般公共预算财政拨款收入 1 79636 一、一般公共服务支出 13 1,04368二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、公共安全支出 14三、事业收入 3 三、社会保障和就业支出 15 7562四、经营收入 4 四、卫生健康支出 16 5580五、其他收入 5 66035 五、住房保障支出 17 112806 六、其他支出 187 19本年收入合计 8 1,45671 本年支出合计 20 1,28789使用非财政拨款结余 9 结余分配 21年初结转和结余 10 26916 年末结转和结余 22 4379811 23总计 12 1,72587 总计 24 1,72587注:1本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。4收入决算表公开02表部门:青山湖海关 金额单位:万元项目上级补助 附属单位功能分类科 本年收入合计 财政拨款收入 事业收入 经营收入 其他收入科目名称 收入 上缴收入目编码栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 1,45671 79636 66035201 一般公共服务支出 1,21250 57224 6402620109 海关事务 1,21250 57224 640262010901 行政运行 1,17532 53506 640262010909 海关关务 3638 36382010912 检验检疫 080 080208 社会保障和就业支出 7562 7356 20620805 行政事业单位养老支出 7562 7356 206机关事业单位基2080505 本养老保险缴费支 5041 4904 137出2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2521 2452 069210 卫生健康支出 5580 4530 105021011 行政事业单位医疗 5580 4530 10502101101 行政单位医疗 5580 4530 1050221 住房保障支出 11280 10526 75422102 住房改革支出 11280 10526 7542210201 住房公积金 8795 8726 0692210203 购房补贴 2485 1800 685注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。5支出决算表公开03表部门:青山湖海关 金额单位:万元项目上缴 对附属单功能分类科目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上级 经营支出 位补助支科目名称编码 支出 出栏次 1 2 3 4 5 6合计 1,28789 1,25071 3718201 一般公共服务支出 1,04368 1,00650 371820109 海关事务 1,04368 1,00650 37182010901 行政运行 1,00650 1,006502010909 海关关务 3638 36382010912 检验检疫 080 080208 社会保障和就业支出 7562 756220805 行政事业单位养老支出 7562 75622080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5041 50412080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2521 2521210 卫生健康支出 5580 558021011 行政事业单位医疗 5580 55802101101 行政单位医疗 5580 5580221 住房保障支出 11280 1128022102 住房改革支出 11280 112802210201 住房公积金 8795 87952210203 购房补贴 2485 2485注:本表反映部门本年度各项支出情况。6财政拨款收入支出决算总表公开04表部门:青山湖海关 金额单位:万元收 入 支 出国有资政府性基行 行 一般公共预 本经营项目 金额 项目 合计 金预算财次 次 算财政拨款 预算财政拨款政拨款栏次 1 栏次 2 3 4 5一、一般公共预算财政 1 79636 一、一般公共服务拨款 支出 14 57224 57224二、政府性基金预算财 2 二、公共安全支出政拨款 15三、国有资本经营财政拨款 3 三、教育支出 164 四、社会保障和就业支出 17 7356 73565 五、卫生健康支出 18 4530 45306 六、住房保障支出 19 10526 105267 七、其他支出 20本年收入合计 8 79636 本年支出合计 21 79636 79636年初财政拨款结转和结 9 年末财政拨款结转余 和结余 22一般公共预算财政拨款 10 23政府性基金预算财政拨款 11 24国有资本经营预算财政拨款 12 25总计 13 79636 总计 26 79636 79636注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。7一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门:青山湖海关 金额单位:万元项目 本年支出科目代码 科目名称 小计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 79636 75918 3718201 一般公共服务支出 57224 53506 371820109 海关事务 57224 53506 37182010901 行政运行 53506 535062010909 海关关务 3638 36382010912 检验检疫 080 080208 社会保障和就业支出 7356 735620805 行政事业单位养老支出 7356 7356机关事业单位职业年金2080506 4904 4904缴费支出210 卫生健康支出 2452 245221011 行政事业单位医疗 4530 45302101101 行政单位医疗 4530 4530221 住房保障支出 4530 453022102 住房改革支出 10526 105262210201 住房公积金 10526 105262210203 购房补贴 8726 8726注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。8一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门:青山湖海关 金额单位:万元科目 科目 科目科目名称 决算数 科目名称 决算数 科目名称 决算数代码 代码 代码债务利息及费用301 工资福利支出 59494 302 商品和服务支出 16424 307支出30101 基本工资 15952 30201 办公费 326 30701 国内债务付息30102 津贴补贴 16720 30202 印刷费 400 30702 国外债务付息30103 奖金 1710 30203 咨询费 310 资本性支出30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建30107 绩效工资 30205 水费 140 31002 办公设备购置机关事业单位基本养30108 4904 30206 电费 2000 31003 专用设备购置老保险缴费30109 职业年金缴费 2452 30207 邮电费 460 31005 基础设施建设职工基本医疗保险缴30110 4530 30208 取暖费 31006 大型修缮费信息网络及软件30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 2700 31007购置更新30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 950 31008 物资储备30113 住房公积金 8726 30212 因公出国(境)费用 31009 土地补偿30114 医疗费 30213 维修(护)费 2598 31010 安置补助地上附着物和青30199 其他工资福利支出 4500 30214 租赁费 31011苗补偿303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 31012 拆迁补偿30301 离休费 30216 培训费 31013 公务用车购置其他交通工具购30302 退休费 30217 公务接待费 31019置文物和陈列品购30303 退职(役)费 30218 专用材料费 31021置30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出30306 救济费 30226 劳务费 2916 399 其他支出国家赔偿费用支30307 医疗费补助 30227 委托业务费 1048 39907出对民间非营利组30308 助学金 30228 工会经费 39908 织和群众性自治组织补贴30309 奖励金 30229 福利费 39909 经常性赠与30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 016 39910 资本性赠与30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 2500 39999 其他支出其他对个人和家庭的30399 30240 税金及附加费用补助30299 其他商品和服务支出 370人员经费合计 59494 公用经费合计 16424注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。9政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07表部门:青山湖海关 金额单位:万元项目 年初结 本年支出本年收 年末结转和结功能分类科 转和结科目名称 入 小计 基本支出 项目支出 余目编码 余栏次 1 2 3 4 5 6合计229 其他支出超长期特别国债安22998排的其他支出2299899 其他支出注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。说明:青山湖海关没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。10国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开08表部门:青山湖海关 金额单位:万元项目 本年支出科目代码 科目名称 合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明:青山湖海关没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。11财政拨款“三公经费”支出决算表公开09表部门:青山湖海关 金额单位:万元预算数 决算数公务用车购置及运行维护费 公务用车购置及运行维护费因公出 公务 因公国 公务用车 公务接 出国合计 合计 公务用 公务用车 公务接待(境) 用车小计 运行 待费 (境 小计 车购置 运行维护 费费 购置维护 )费 费 费费费1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121000 1000 1000 322 322 322注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。12第三部分2024年度部门决算表情况说明13一、收入支出决算总体情况说明2024年度收、支总计均为 1,72587 万元。与 2023年度157621 万元相比,收、支总计各增加 14966万元,增长95%,主要是其他收支增加。二、收入决算情况说明2024年度收入合计1,45671 万元。其中:财政拨款收入79636 万元,占547%;其他收入66035 万元,占453%。14三、支出决算情况说明2024年度支出合计 1,28789 万元,其中:基本支出1,25071 万元,占971%;项目支出3718 万元,占29%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2024年度财政拨款收、支总计均为79636 万元。与2023年度82373万元相比,财政拨款收、支总计各减少2737万元,减少33%,主要是一般公共预算财政拨款收支减少。15五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出79636 万元,占本年支出合计的618%。与2023年度82373万元相比,一般公共预算财政拨款支出减少2737万元,减少33%,主要是一般公共服务支出减少。(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出79636 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出57224万元,占719%;社会保障和就业支出7356 万元,占132%;卫生健康支出4530万元,占57%;住房保障支出10526万元,占92%。16(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为79043万元,支出决算为79636 万元,完成年初预算的1008%。其中:1一般公共服务支出(类)海关事务(款)行政运行(项)年初预算为52343万元,支出决算为53506万元,完成年初预算的 1022%。决算数大于预算数的主要原因是年内有追加的调资经费。2一般公共服务支出(类)海关事务(款)海关关务(项)年初预算为3638万元,支出决算为3638万元,完成年初预算的100%。3一般公共服务支出(类)海关事务(款)检验检疫(项)年初预算为08万元,支出决算为08万元,完成年初预算的100%。4社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为4904万元,支出决算为4904万元,完成年初预算的100%。5社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为2452万元,支出决算为2452万元,完成年初预算的100%。6卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为453万元,支出决算为453万元,完成年初预算的100%。7住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为9296万元,支出决算为8726万元,完成年初预算的939%。178住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补助(项)年初预算为18万元,支出决算为18万元,完成年初预算的100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2024年度财政拨款基本支出75918万元,其中:人员经费59494万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费16424 万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元,支出决算为322万元,完成预算的322%。决算数小于预算数的主要原因是青山湖海关继续认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”要求,厉行节约,从严控制“三公”经费开支。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。1因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元。2公务用车购置及运行费预算为10万元,支出决算322万元,完成年初预算的322%。公务用车购置费支出0万元。18公务用车运行维护费包括海关系统按规定保留的公务用车车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日,青山湖海关开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,公务用车运行维护费322万元。海关系统承担着国家赋予的税收征管、贸易监管、打击走私、维护国家政治经济安全任务,并且实行垂直管理,下辖机构多,监管区域大,点多、线长、面广。海关车辆大部分为执法执勤用车,是海关执法执勤装备,为海关系统正常开展执法执勤工作的必要保障。3公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元。八、机关运行经费支出说明青山湖海关2024年度机关运行经费支出16424万元,比2023年17252万元减少828万元,减少48%,主要原因是落实过紧日子要求,压减机关运行经费开支。九、政府采购支出说明青山湖海关2024年度无政府采购支出。十、国有资产占用情况说明截 至 2024年 12月 31日 , 青 山 湖 海 关 共 有 车 辆 5辆(台),其中:应急保障用车1辆、执法执勤用车4辆。无单价100万元(含)以上的专用设备。十一、预算绩效情况说明根据预算绩效管理工作要求,青山湖海关组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目3个,二级项目4个,共涉及资金3718万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。19第四部分 名词解释20一、一般公共预算财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是非同级财政拨款收入、存款利息收入等。五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。七、一般公共服务(类)海关事务(款):反映海关用于系统行政和事业单位的基本支出及完成专项业务工作的项目支出。行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。缉私办案(项):反映海关系统用于缉私办案方面的支出。口岸管理(项):反映口岸业务管理及电子口岸建设、运行维护方面的支出。21信息化建设(项):反映海关系统用于信息化建设及运行维护方面的支出。海关关务(项):反映海关现场综合业务费、基本建设和资产运行维护方面的支出。关税征管(项):反映海关系统用于关税及其他税费征管方面的支出。海关监管(项):反映海关系统用于监管执法、业务管理及相关设备、技术支持方面的支出。检验检疫(项):反映海关系统用于出入境检验检疫行政执法、业务管理及相关技术支持方面的支出。其他海关事务支出(项):反映除上述项目以外其他海关事务方面的支出。八、公共安全支出(类)缉私警察(款):反映海关缉私警察的支出。行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。信息化建设(项):反映缉私警察信息化建设和运行维护方面的支出。缉私业务(项):反映缉私警察开展执法工作,打击走私犯罪活动的支出。九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。22机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出) 。十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排 的住房改革支出。住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。购房补贴(项):反映房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休 人员发放的用于购买住房的补贴。十二、结余分配:指事业单位按照政府会计制度的规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。23十三、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。十六、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十七、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。十八、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。24
年度  公开  部门  决算  海关  南昌海关  2025-08-04
  近日,江西莱檬生物科技有限责任公司(以下简称“莱檬生物”)车间内一片繁忙,工人们正全力以赴忙生产。成品库外,工人们将一批货重12吨、货值117万元的果胶搬运至货车上,不久后该批货物将发往意大利。   据了解,在有着“世界桔都”之称的抚州市南丰县,几乎每家每户都种植蜜橘果树。蜜橘经食用或加工后,会产生大量的废弃果皮。在莱檬生物技术人员看来,如果这些果皮不加以利用而直接当作垃圾处理,是一种巨大的资源浪费。   “我们这次出口的果胶是一种水溶性膳食纤维,在食品工业中广泛应用为增稠剂、胶凝剂等。”该公司负责人西作亮说,“我们从蜜橘加工企业、果农手中大量收购原本要废弃的果皮,再把它晒干储存备用,生产时经过多道工序后提取得到果胶,在实现经济效益的同时也带来了良好的生态效益。”   据悉,企业的果胶产品在生产过程中对工艺技术指标、产品安全卫生要求较高。为支持果胶产品顺利出口,南昌海关所属抚州海关指导企业建立严格的原料采购及验收制度、制定完善的自检自控计划、建立并运行完善可追溯的卫生控制体系,有力保障产品质量安全。   此外,抚州海关还专门设立联络员,提供备案“网上办”、检验检疫“零延时”、检验检疫证书“云签发”、原产地证书“智能审核+自助打印”等服务,保障企业货物快速通关出口。据统计,2025年上半年,该关共监管果胶出口892万元,同比增长53倍。
果胶  企业  出口  产品  生产  南昌海关  2025-08-04
所属行政单位预决算 景德镇海关2024年度部门决算公开
景德镇海关2024年度部门决算公开pdf 2024 年度中华人民共和国景德镇海关部门决算目录第一部分中华人民共和国景德镇海关概况 1一、部门职责 2二、机构设置 2第二部分 2024年度部门决算表 3一、收入支出决算总表 4二、收入决算表 5三、支出决算表 6四、财政拨款收入支出决算总表 7五、一般公共预算财政拨款支出决算表 8六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 9七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 10八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 11九、财政拨款“三公”经费支出决算表 12第三部分 2024年度部门决算情况说明 13一、收入支出决算总体情况说明 14二、收入决算情况说明 15三、支出决算情况说明 16四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 17五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 18六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 22七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 23八、机关运行经费支出说明 24九、政府采购支出说明 24十、国有资产占用情况说明 24十一、预算绩效情况说明 24第四部分 名词解释 25,第一部分中华人民共和国景德海关概况1一、部门职责景德镇海关全称为“中华人民共和国景德镇海关”,规格为正处级,功能类型为属地型海关,是由南昌海关直接领导,按授权负责景德镇市辖区内海关各类管理工作的执行机构。主要负责本单位党的基层组织建设和干部队伍建设;办理景德镇市辖区内的具体海关业务,反馈执法作业结果;负责辖区打击走私和反走私综合治理工作,对调查终结的行政处罚案件的调查结果进行审查,依法作出决定;完成南昌海关交办的其他工作。二、机构设置景德镇海关现有4个内设科室,包括:办公室、综合业务科、查检科、稽核科。景德镇海关 2024 年部门决算为独立编报部门决算的单户。2第二部分2024年度部门决算表3收入支出决算总表公开01表部门:景德镇海关 金额单位:万元收入 支出行项目 金额 项目 行次 金额次栏次 1 栏次 2一、一般公共预算财政拨款收入 1 58473 一、一般公共服务支出 13 70944二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、公共安全支出 14三、事业收入 3 三、社会保障和就业支出 15 11600四、经营收入 4 四、卫生健康支出 16 8615五、其他收入 5 48241 五、住房保障支出 17 49816 六、其他支出 187 19本年收入合计 8 1,06714 本年支出合计 20 96140使用非财政拨款结余 9 结余分配 21年初结转和结余 10 55289 年末结转和结余 22 6586311 23总计 12 162003 总计 24 162003注:1本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。4收入决算表公开02表部门:景德镇海关 金额单位:万元项目上级补助 附属单位功能分类科 本年收入合计 财政拨款收入 事业收入 经营收入 其他收入科目名称 收入 上缴收入目编码栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 1,06714 58473 48241201 一般公共服务支出 81518 40351 4116720109 海关事务 81518 40351 411672010901 行政运行 75953 34786 411672010902 一般行政管理事务2010903 机关服务2010905 缉私办案2010907 口岸管理2010908 信息化建设 1500 15002010909 海关关务 3925 39252010910 关税征管2010911 海关监管 050 0502010912 检验检疫 090 0902010950 事业运行204 公共安全支出20410 缉私警察2041001 行政运行2041006 信息化建设2041007 缉私业务208 社会保障和就业支出 11600 4727 687320805 行政事业单位养老支出 11600 4727 68732080501 行政单位离退休 7256 383 68732080502 事业单位离退休机关事业单位基2080505 本养老保险缴费支 2896 2896出2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1448 1448210 卫生健康支出 8615 861521011 行政事业单位医疗 8615 86152101101 行政单位医疗 8615 8615221 住房保障支出 4981 4780 20122102 住房改革支出 4981 4780 2012210201 住房公积金 4981 4780 2012210203 购房补贴229 其他支出22998 超长期特别国债安排的其他支出2299899 其他支出注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。5支出决算表公开03表部门:景德镇海关 金额单位:万元项目上缴 对附属单功能分类科目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上级 经营支出 位补助支科目名称编码 支出 出栏次 1 2 3 4 5 6合计 96140 90575 5565201 一般公共服务支出 70944 65379 556520109 海关事务 70944 65379 55652010901 行政运行 65379 653792010902 一般行政管理事务2010903 机关服务2010905 缉私办案2010907 口岸管理2010908 信息化建设 1500 15002010909 海关关务 3925 39252010910 关税征管2010911 海关监管 050 0502010912 检验检疫 090 0902010950 事业运行2010999 其他海关事务支出204 公共安全支出20410 缉私警察2041001 行政运行2041006 信息化建设2041007 缉私业务208 社会保障和就业支出 11600 1160020805 行政事业单位养老支出 11600 116002080501 行政单位离退休 7256 72562080502 事业单位离退休2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2896 28962080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1448 1448210 卫生健康支出 8615 861521011 行政事业单位医疗 8615 86152101101 行政单位医疗 8615 8615221 住房保障支出 4981 498122102 住房改革支出 4981 49812210201 住房公积金 4981 49812210203 购房补贴229 其他支出22998 超长期特别国债安排的其他支出2299899 其他支出注:本表反映部门本年度各项支出情况。6财政拨款收入支出决算总表公开04表部门:景德镇海关 金额单位:万元收 入 支 出国有资政府性基行 行 一般公共预算 本经营项目 金额 项目 合计 金预算财次 次 财政拨款 预算财政拨款政拨款栏次 1 栏次 2 3 4 5一、一般公共预算财 1 58473 一、一般公共服务政拨款 支出 14 40351 40351二、政府性基金预算 2 二、公共安全支出财政拨款 15三、国有资本经营财 3 三、教育支出政拨款 164 四、社会保障和就业支出 17 4727 47275 五、卫生健康支出 18 8615 86156 六、住房保障支出 19 4780 47807 七、其他支出 20本年收入合计 8 58473 本年支出合计 21 58473 58473年初财政拨款结转和 9 年末财政拨款结转结余 和结余 22一般公共预算财政拨款 10 23政府性基金预算财政拨款 11 24国有资本经营预算财政拨款 12 25总计 13 58473 总计 26 58473 58473注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。7一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门:景德镇海关 金额单位:万元项目 本年支出科目代码 科目名称 小计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 58473 52908 5565201 一般公共服务支出 40351 34786 556520109 海关事务 40351 34786 55652010901 行政运行 34786 347862010902 一般行政管理事务2010903 机关服务2010905 缉私办案2010907 口岸管理2010908 信息化建设 1500 15002010909 海关关务 3925 39252010910 关税征管2010911 海关监管 050 0502010912 检验检疫 090 0902010950 事业运行204 公共安全支出20410 缉私警察2041001 行政运行2041006 信息化建设2041007 缉私业务208 社会保障和就业支出 4727 472720805 行政事业单位养老支出 4727 47272080501 行政单位离退休 383 383机关事业单位基本养老保险缴费2080505支出 2896 28962080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1448 1448210 卫生健康支出 8615 861521011 行政事业单位医疗 8615 86152101101 行政单位医疗 8615 8615221 住房保障支出 4780 478022102 住房改革支出 4780 47802210201 住房公积金 4780 47802210203 购房补贴注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。8一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门:景德镇海关 金额单位:万元科目代码 科目名称 决算数 科目代码 科目名称 决算数 科目代码 科目名称 决算数301 工资福利支出 40920 302 商品和服务支出 9243 债务利息及费用支307出30101 基本工资 10017 30201 办公费 290 30701 国内债务付息30102 津贴补贴 9541 30202 印刷费 347 30702 国外债务付息30103 奖金 977 30203 咨询费 310 资本性支出30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建30107 绩效工资 30205 水费 061 31002 办公设备购置机关事业单位基本养30108 2896 30206 电费 1087 31003 专用设备购置老保险缴费30109 职业年金缴费 1448 30207 邮电费 807 31005 基础设施建设职工基本医疗保险缴30110费 8615 30208 取暖费 31006 大型修缮信息网络及软件购30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 1557 31007置更新30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 867 31008 物资储备30113 住房公积金 4780 30212 因公出国(境)费用 31009 土地补偿30114 医疗费 30213 维修(护)费 653 31010 安置补助30199 其他工资福利支出 2646 地上附着物和青苗30214 租赁费 31011补偿303 对个人和家庭的补助 2745 30215 会议费 31012 拆迁补偿30301 离休费 30216 培训费 31013 公务用车购置30302 退休费 295 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置30303 退职(役)费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置30304 抚恤金 2450 30224 被装购置费 31022 无形资产购置30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出30306 救济费 30226 劳务费 480 399 其他支出30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39907 国家赔偿费用支出对民间非营利组织30308 助学金 30228 工会经费 596 39908 和群众性自治组织补贴30309 奖励金 30229 福利费 39909 经常性赠与30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 39910 资本性赠与30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 2281 39999 其他支出其他对个人和家庭的30399 30240 税金及附加费用补助30299 其他商品和服务支出 217人员经费合计 43665 公用经费合计 9243注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。9政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07表部门:景德镇海关 金额单位:万元项目 本年支出年初结转科目 本年收入 年末结转和结余功能分类科目编码 和结余 小计 基本支出 项目支出名称栏次 1 2 3 4 5 6合计注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。说明:景德镇海关没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。10国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开08表部门:景德镇海关 金额单位:万元项目 本年支出科目代码 科目名称 合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明:景德镇海关没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。11财政拨款“三公经费”支出决算表公开09表部门:景德镇海关 金额单位:万元预算数 决算数公务用车购置及运行维护费 公务用车购置及运行维护费因公出国 公务接待 因公出国合计 合计 公务接待费(境) 公务用车 公务用车运 费 (境)费 公务用车购 公务用车运行维费 小计 小计购置费 行维护费 置费 护费1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121400 1400 1400 260 260 260注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。12第三部分2024年度部门决算表情况说明13一、收入支出决算总体情况说明2024年度收、支总计均为1,62003 万元。与2023年度相比,收、支总计各增加15892万元,增长109%,主要是一般公共预算财政拨款收支增加。图1:收、支决算总计变动情况(单位:万元)14二、收入决算情况说明2024年度收入合计1,06714万元。其中:财政拨款收入58473万元,占548%;其他收入48241万元,占452%。图2:收入决算结构15三、支出决算情况说明2024年度支出合计96140万元,其中:基本支出90575万元,占942%;项目支出5565万元,占58%。图3:支出决算结构16四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2024年度财政拨款收、支总计均为58473万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加11792万元,增长253%,主要是一般公共预算财政拨款收支增加。图4:财政拨款收、支决算总计变动情况(单位:万元)17五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出58473 万元,占本年支出合计的608%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加11792万元,增长253%,主要是一般公共服务支出。图5:财政拨款支出决算变动情况(单位:万元)18(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出58473万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出40351万元,占69%;社会保障和就业支出4727万元,占81%;卫生健康支出8615万元,占147%;住房保障支出4780万元,占82%。图6:财政拨款支出决算结构19(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为48556 万元,支出决算为58473万元,完成年初预算的1204%。其中:1一般公共服务支出(类)海关事务(款)行政运行(项)年初预算为30256万元,支出决算为34786万元,完成年初预算的 1150%。决算数大于预算数的主要原因是年内有追加的新录用公务员人员公用经费以及调资经费。2一般公共服务支出(类)海关事务(款)信息化建设(项)年初预算为1500万元,支出决算为1500万元,完成年初预算的 100%。3一般公共服务支出(类)海关事务(款)海关关务(项)年初预算为3925万元,支出决算为3925万元,完成年初预算的100%。4一般公共服务支出(类)海关事务(款)海关监管(项)年初预算为05万元,支出决算为05万元,完成年初预算的100%。5一般公共服务支出(类)海关事务(款)检验检疫(项)年初预算为09万元,支出决算为09万元,完成年初预算的100%。6社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为383元,支出决算为383万元,完成年初预算的100%。7社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为2896 万元,支出决算为2896万元,完成年初预算的100%。8社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)20机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为1448万元,支出决算为1448万元,完成年初预算的100%。9卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为2835万元,支出决算为8615万元,完成年初预算的3039%。决算数大于预算数的主要原因是因一次性趸交退休人员医保年内有调整预算。10住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为5173万元,支出决算为4780万元,完成年初预算的924%,决算数小于预算数的主要原因是年内有调整预算。21六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2024年度财政拨款基本支出52908万元,其中:人员经费43665万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。公用经费9243万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。22七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1400万元,支出决算为260万元,完成预算的186%。决算数小于预算数的主要原因是景德镇海关继续认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”要求,厉行节约,从严控制“三公”经费开支。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。公务用车购置及运行费预算为14万元,支出决算26万元,完成年初预算的186%。公务用车运行维护费包括海关系统按规定保留的公务用车车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日,景德镇海关开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,公务用车运行维护费26万元。海关系统承担着国家赋予的税收征管、贸易监管、打击走私、维护国家政治经济安全任务,并且实行垂直管理,下辖机构多,监管区域大,点多、线长、面广。海关车辆大部分为执法执勤用车,是海关执法执勤装备,为海关系统正常开展执法执勤工作的必要保障。23八、机关运行经费支出说明景德镇海关2024年度机关运行经费支出9243万元,比2023年减少1446万元,减少135%。主要原因是落实过紧日子要求,压减机关运行经费开支。九、政府采购支出说明景德镇海关2024年度政府采购支出总额0万元。十、国有资产占用情况说明截至2024年12月31日,景德镇海关共有车辆4辆(台),其中:应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆。单价100万元(含)以上的专用设备1台(套)。十一、预算绩效情况说明预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理工作要求,景德镇海关对2024年度项目支出全面开展了绩效自评,其中一级项目4个,二级项目7个,共涉及资金5565万元,占项目支出总额的100%。24第四部分 名词解释25一、一般公共预算财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是非同级财政拨款收入、存款利息收入等。五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。七、一般公共服务(类)海关事务(款):反映海关用于系统行政和事业单位的基本支出及完成专项业务工作的项目支出。行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。机关服务(项):反映海关系统为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事26业单位的支出。缉私办案(项):反映海关系统用于缉私办案方面的支出。口岸管理(项):反映口岸业务管理及电子口岸建设、运行维护方面的支出。信息化建设(项):反映海关系统用于信息化建设及运行维护方面的支出。海关关务(项):反映海关现场综合业务费、基本建设和资产运行维护方面的支出。关税征管(项):反映海关系统用于关税及其他税费征管方面的支出。海关监管(项):反映海关系统用于监管执法、业务管理及相关设备、技术支持方面的支出。检验检疫(项):反映海关系统用于出入境检验检疫行政执法、业务管理及相关技术支持方面的支出。事业运行(项):反映海关事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位。其他海关事务支出(项):反映除上述项目以外其他海关事务方面的支出。八、公共安全支出(类)缉私警察(款):反映海关缉私警察的支出。行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。信息化建设(项):反映缉私警察信息化建设和运行维护方面的支出。缉私业务(项):反映缉私警察开展执法工作,打击走私犯27罪活动的支出。九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出) 。十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排 的住房改革支出。住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。购房补贴(项):反映房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休28人员发放的用于购买住房的补贴。十二、结余分配:指事业单位按照政府会计制度的规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。十三、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。十六、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十七、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。十八、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2930
决算  公开  年度  部门  海关  南昌海关  2025-08-01
  近日,海关总署发布了《海关总署关于香港输内地乳品检验检疫和卫生要求的公告》。关于香港特别行政区(以下简称香港)输内地乳品的相关产品信息和检验检疫要求,你想知道的都在这里:     一、香港输内地乳品包括哪些?   香港输内地乳品是用牛乳为主要原料加工而成、符合内地食品安全国家标准要求的各类乳制品。     二、输内地乳品生产企业有哪些要求?   输内地乳品生产企业须经香港食物环境卫生署批准或注册,在香港食物环境卫生署的监督之下且持续符合内地食品安全相关法律法规和标准要求。根据《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国进口食品境外生产企业注册管理规定》,输内地乳品的生产企业应当在海关总署注册,未获得注册企业生产的产品不得输入内地。     三、输内地乳品的食品安全要求是什么?   (一)输内地乳品应当符合内地食品安全相关法律法规和标准要求。   (二)输内地乳品的原料乳全部来源于内地乳品企业且经检验检疫合格。   (三)依据原料乳检测结果,所用原料乳中兽药、农药及其他有毒、有害物质的残留量不超过内地标准规定的最高限量。   (四)用于加工乳制品的生乳中不含变质乳,以及初乳(用于加工牛初乳粉时除外)。   (五)乳基婴幼儿配方食品中未添加初乳成分。   (六)输内地乳品应在仓库专用区域进行贮存并明显标识。     四、存放和运输有什么要求?   输内地乳品从包装、存放到运输的全过程,均应保持卫生,防止受致病微生物及有毒有害物质的污染。贮存和运输应在相应产品要求的温度条件下进行。货物装入车厢或集装箱后,香港食环署监督抽检并施加封识。运输过程不得拆开及更换包装。   最重要的一点:输内地乳品应随附香港官方签发的卫生证书。
内地    乳品  要求  香港  南昌海关  2025-08-01
南昌海关2024年度部门决算公开pdf 2024 年度中华人民共和国南昌海关部门决算目录第一部分 中华人民共和国南昌海关概况 1一、部门职责 2二、机构设置 3第二部分 2024年度部门决算表 4一、收入支出决算总表 5二、收入决算表 6三、支出决算表 7四、财政拨款收入支出决算总表 8五、一般公共预算财政拨款支出决算表 9六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 10七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 11八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 12九、财政拨款“三公”经费支出决算表 13第三部分 2024年度部门决算情况说明 14一、收入支出决算总体情况说明 15二、收入决算情况说明 16三、支出决算情况说明 17四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 18五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 19六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 24七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 25八、机关运行经费支出说明 27九、政府采购支出说明 27十、国有资产占用情况说明 28十一、预算绩效情况说明 29第四部分 名词解释 30第五部分 附件 35,第一部分中华人民共和国南昌海关概况1一、部门职责中华人民共和国南昌海关是海关总署直属机构,为正司(局)级。依据《中华人民共和国海关法》等有关法律法规履行下列职责:(一)负责指定口岸及相关区域范围内海关工作运行管理、监督监控,领导隶属海关,管辖江西省的各项海关管理工作。(二)负责本关区贯彻落实党中央、国务院关于海关工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对海关工作的集中统一领导,履行全面从严治党责任。(三)负责贯彻执行与海关管理相关的法律、法规、规章、规范性文件和相关技术规范,负责本关区征税、监管、缉私、出入境检验检疫、统计等工作。(四)监控研判本关区各类执法风险、管理风险和廉政风险并组织防范和化解,负责本关区基层党组织建设、队伍建设和日常管理工作。(五)完成海关总署交办的其他工作。2二、机构设置中华人民共和国南昌海关 2024 年度部门决算编制范围的单位详细情况见下表:预算代码 单位名称 预算代码 单位名称中华人民共和国南昌海关本级167040001 167040012 中华人民共和国鹰潭海关(含南昌海关缉私局)167040002 中华人民共和国九江海关 167040013 中华人民共和国上饶海关167040003 中华人民共和国赣州海关 167040014 中华人民共和国宜春海关167040004 中华人民共和国吉安海关 167040015 中华人民共和国龙南海关167040005 中华人民共和国景德镇海关 167040016 中华人民共和国萍乡海关167040006 中华人民共和国赣江新区海关 167040017 中华人民共和国抚州海关167040007 中华人民共和国青山湖海关 167040018 南昌海关技术中心江西国际旅行卫生保健中心(南昌167040008 中华人民共和国新余海关 167040019海关口岸门诊部)中国质量认证中心南昌海关评审中167040009 南昌海关后勤管理中心 167040020心中国电子口岸数据中心南昌分167040011 167040022 中华人民共和国南昌昌北机场海关中心3第二部分2024年度部门决算表4收入支出决算总表公开01表部门:南昌海关 金额单位:万元收入 支出行项目 金额 项目 行次 金额次栏次 1 栏次 2一、一般公共预算财政拨款收入 1 23,12324 一、一般公共服务支出 13 31,10231二、政府性基金预算财政拨款收入 2 4,560 二、公共安全支出 14 2,71821三、事业收入 3 5,69433 三、社会保障和就业支出 15 3,23888四、经营收入 4 四、卫生健康支出 16 1,50246五、其他收入 5 13,84223 五、住房保障支出 17 2,259476 六、其他支出 18 3,852297 19本年收入合计 8 47,2198 本年支出合计 20 44,67361使用非财政拨款结余 9 788 结余分配 21 3934年初结转和结余 10 12,0467 年末结转和结余 22 14,2073711 23总计 12 59,27438 总计 24 59,27438注:1本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。5收入决算表公开02表部门:南昌海关 金额单位:万元项目上级补助 附属单位功能分类科 本年收入合计 财政拨款收入 事业收入 经营收入 其他收入科目名称 收入 上缴收入目编码栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 47,2198 27,68324 5,69433 13,84223201 一般公共服务支出 32,95349 16,29926 5,62689 11,0273420109 海关事务 32,95349 16,29926 5,62689 11,027342010901 行政运行 21,95531 10,9806 10,974712010902 一般行政管理事务 1,098 1,0982010903 机关服务 2,32527 20838 2,06613 50762010905 缉私办案 158 1582010907 口岸管理 5596 55962010908 信息化建设 323 3232010909 海关关务 2,01253 2,012532010910 关税征管 6 62010911 海关监管 12251 122512010912 检验检疫 82583 825832010950 事业运行 4,07109 50845 3,56076 188204 公共安全支出 2,58374 1,79755 7861920410 缉私警察 2,58374 1,79755 786192041001 行政运行 1,92361 1,13742 786192041006 信息化建设 50 502041007 缉私业务 61013 61013208 社会保障和就业支出 3,38126 1,75637 4013 1,5847620805 行政事业单位养老支出 3,38126 1,75637 4013 1,584762080501 行政单位离退休 1,60746 8932 1,518142080502 事业单位离退休 4013 4013机关事业单位基2080505 本养老保险缴费支 1,0628 1,01893 4387出2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 67087 64812 2275210 卫生健康支出 1,50246 1,09106 411421011 行政事业单位医疗 1,50246 1,09106 41142101101 行政单位医疗 1,50246 1,09106 4114221 住房保障支出 2,23884 2,179 2731 325422102 住房改革支出 2,23884 2,179 2731 32542210201 住房公积金 1,91488 1,86522 2554 24132210203 购房补贴 32396 31378 177 841229 其他支出 4,560 4,56022998 超长期特别国债安排的其他支出 4,560 4,5602299899 其他支出 4,560 4,560注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。6支出决算表公开03表部门:南昌海关 金额单位:万元项目上缴 对附属单功能分类科目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上级 经营支出 位补助支科目名称编码 支出 出栏次 1 2 3 4 5 6合计 44,67361 35,97555 8,69806201 一般公共服务支出 31,10231 26,91391 4,188420109 海关事务 31,10231 26,91391 4,18842010901 行政运行 20,90307 20,903072010902 一般行政管理事务 62619 626192010903 机关服务 2,33313 2,333132010905 缉私办案 21531 215312010907 口岸管理 5596 55962010908 信息化建设 32883 328832010909 海关关务 2,00319 2,003192010910 关税征管 6 62010911 海关监管 12251 122512010912 检验检疫 82583 825832010950 事业运行 3,6777 3,67772010999 其他海关事务支出 457 457204 公共安全支出 2,71821 2,06084 6573720410 缉私警察 2,71821 2,06084 657372041001 行政运行 2,06084 2,060842041006 信息化建设 50 502041007 缉私业务 60737 60737208 社会保障和就业支出 3,23888 3,2388820805 行政事业单位养老支出 3,23888 3,238882080501 行政单位离退休 1,60746 1,607462080502 事业单位离退休 4013 40132080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,0516 1,05162080506 机关事业单位职业年金缴费支出 53969 53969210 卫生健康支出 1,50246 1,5024621011 行政事业单位医疗 1,50246 1,502462101101 行政单位医疗 1,50246 1,50246221 住房保障支出 2,25947 2,2594722102 住房改革支出 2,25947 2,259472210201 住房公积金 1,91232 1,912322210203 购房补贴 34715 34715229 其他支出 3,85229 3,8522922998 超长期特别国债安排的其他支出 3,85229 3,852292299899 其他支出 3,85229 3,85229注:本表反映部门本年度各项支出情况。7财政拨款收入支出决算总表公开04表部门:南昌海关 金额单位:万元收 入 支 出国有资政府性基行 行 一般公共预算 本经营项目 金额 项目 合计 金预算财次 次 财政拨款 预算财政拨款政拨款栏次 1 栏次 2 3 4 5一、一般公共预算财 1 23,12324 一、一般公共服务政拨款 支出 14 15,82723 15,82723二、政府性基金预算财政拨款 2 4,560 二、公共安全支出 15 1,79479 1,79479三、国有资本经营财 3 三、教育支出政拨款 164 四、社会保障和就业支出 17 1,61399 1,613995 五、卫生健康支出 18 1,09106 1,091066 六、住房保障支出 19 2,17567 2,175677 七、其他支出 20 3,85229 3,85229本年收入合计 8 27,68324 本年支出合计 21 26,35504 22,50275 3,85229年初财政拨款结转和 9 3564 年末财政拨款结转结余 和结余 22 1,36384 65614 70771一般公共预算财政拨款 10 3564 23政府性基金预算财政拨款 11 24国有资本经营预算财政拨款 12 25总计 13 27,71888 总计 26 27,71888 23,15888 4,560注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。8一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门:南昌海关 金额单位:万元项目 本年支出科目代码 科目名称 小计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 22,50275 17,71886 4,78389201 一般公共服务支出 15,82723 11,70072 4,1265120109 海关事务 15,82723 11,70072 4,126512010901 行政运行 10,9839 10,98392010902 一般行政管理事务 62619 626192010903 机关服务 20838 208382010905 缉私办案 158 1582010907 口岸管理 5596 55962010908 信息化建设 32883 328832010909 海关关务 2,00319 2,003192010910 关税征管 6 62010911 海关监管 12251 122512010912 检验检疫 82583 825832010950 事业运行 50844 50844204 公共安全支出 1,79479 1,13742 6573720410 缉私警察 1,79479 1,13742 657372041001 行政运行 1,13742 1,137422041006 信息化建设 50 502041007 缉私业务 60737 60737208 社会保障和就业支出 1,61399 1,6139920805 行政事业单位养老支出 1,61399 1,613992080501 行政单位离退休 8932 8932机关事业单位基本养老保险缴费2080505支出 1,00773 1,007732080506 机关事业单位职业年金缴费支出 51694 51694210 卫生健康支出 1,09106 1,0910621011 行政事业单位医疗 1,09106 1,091062101101 行政单位医疗 1,09106 1,09106221 住房保障支出 2,17567 2,1756722102 住房改革支出 2,17567 2,175672210201 住房公积金 1,86189 1,861892210203 购房补贴 31378 31378注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。9一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门:南昌海关 金额单位:万元科目代码 科目名称 决算数 科目代码 科目名称 决算数 科目代码 科目名称 决算数债务利息及费用支301 工资福利支出 13,2958 302 商品和服务支出 4,10023 307出30101 基本工资 3,42866 30201 办公费 11323 30701 国内债务付息30102 津贴补贴 4,26961 30202 印刷费 4669 30702 国外债务付息30103 奖金 31695 30203 咨询费 310 资本性支出 1959830106 伙食补助费 30204 手续费 07 31001 房屋建筑物购建30107 绩效工资 17266 30205 水费 6452 31002 办公设备购置 10173机关事业单位基本养30108 1,00773 30206 电费 43571 31003 专用设备购置老保险缴费 86830109 职业年金缴费 51694 30207 邮电费 25129 31005 基础设施建设职工基本医疗保险缴30110 1,09106 30208 取暖费 31006 大型修缮费信息网络及软件购30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 7312 31007置更新 74530112 其他社会保障缴费 3954 30211 差旅费 34212 31008 物资储备30113 住房公积金 186189 30212 因公出国(境)费用 048 31009 土地补偿30114 医疗费 30213 维修(护)费 51257 31010 安置补助30199 其他工资福利支出 59076 30214 租赁费 266 地上附着物和青苗31011补偿303 对个人和家庭的补助 12685 30215 会议费 39 31012 拆迁补偿30301 离休费 1255 30216 培训费 6134 31013 公务用车购置30302 退休费 6177 30217 公务接待费 544 31019 其他交通工具购置30303 退职(役)费 30218 专用材料费 828 31021 文物和陈列品购置30304 抚恤金 52 30224 被装购置费 891 31022 无形资产购置30305 生活补助 156 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出30306 救济费 30226 劳务费 16238 399 其他支出30307 医疗费补助 30227 委托业务费 16853 39907 国家赔偿费用支出对民间非营利组织30308 助学金 30228 工会经费 2288 39908 和群众性自治组织补贴30309 奖励金 30229 福利费 136 39909 经常性赠与30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 275 39910 资本性赠与30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 80022 39999 其他支出其他对个人和家庭的30399补助 053 30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出 11016人员经费合计 13,42265 公用经费合计 4,29621注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。10政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07表部门:南昌海关 金额单位:万元项目 本年支出年初结转功能分类科目编 本年收入 年末结转和结余科目名称 和结余 小计 基本支出 项目支出码栏次 1 2 3 4 5 6合计 4,560 3,85229 3,85229 70771229 其他支出 4,560 3,85229 3,85229 70771超长期特别国债22998安排的其他支出 4,560 3,85229 3,85229 707712299899 其他支出 4,560 3,85229 3,85229 70771注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。11国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开08表部门:南昌海关 金额单位:万元项目 本年支出科目代码 科目名称 合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明:南昌海关没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。12财政拨款“三公经费”支出决算表公开09表部门:南昌海关 金额单位:万元预算数 决算数公务用车购置及运行维护费 公务用车购置及运行维护费因公出国 因公出国合计 公务用车 公务接待费 合计 公务接待费(境)费 公务用车 (境)费 公务用车购 公务用车运行维小计 运行维护 小计购置费 置费 护费费1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1260455 146 57408 1923 38178 2901 36593 145 35904 18516 17388 544注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。13第三部分2024年度部门决算表情况说明14一、收入支出决算总体情况说明2024年度收、支总计均为59,27438 万元。与2023年度相比,收、支总计各增加2,95598万元,增长52%,主要是一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款收支增加。图1:收、支决算总计变动情况(单位:万元)15二、收入决算情况说明2024年度收入合计47,2198万元。其中:财政拨款收入27,68324万元,占586%;事业收入5,69433万元,占121%;其他收入13,84223万元,占293%。图2:收入决算结构16三、支出决算情况说明2024年 度 支 出 合 计 44,67361万 元 , 其 中 : 基 本 支 出35,97555万元,占805%;项目支出8,69806 万元,占195%。图3:支出决算结构17四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2024年度财政拨款收、支总计均为27,71888万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加6,1518万元,增长222%,主要是一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款收支增加。图4:财政拨款收、支决算总计变动情况(单位:万元)18五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出22,50275 万元,占本年支出合计的504%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加94403万元,增长44%,主要是一般公共服务支出、公共安全支出增加。图5:财政拨款支出决算变动情况(单位:万元)19(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出22,50275万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出15,82723万元,占703%;公共安全支出1,79479万元,占8%;社会保障和就业支出1,61399万元,占71%;卫生健康支出1,09106 万元,占49%;住房保障支出2,17567万元,占97%。图6:财政拨款支出决算结构20(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21,62281万元,支出决算为22,50275万元,完成年初预算的1041%。其中:1一般公共服务支出(类)海关事务(款)行政运行(项)年初预算为10,62587万元,支出决算为10,9839万元,完成年初预算的 1034%。决算数大于预算数的主要原因是年内有追加的新录用公务员人员公用经费以及调资经费。2一般公共服务支出(类)海关事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为12万元,支出决算为62619万元,完成年初预算的52183%。决算数大于预算数的主要原因是年内有追加的中央投资基建项目。3一般公共服务支出(类)海关事务(款)机关服务(项)年初预算为204万元,支出决算为20838万元,完成年初预算的1022%,决算数大于预算数的主要原因是年内有追加的调资经费。4一般公共服务支出(类)海关事务(款)缉私办案(项)年初预算为158万元,支出决算为158万元,完成年初预算的100%。5一般公共服务支出(类)海关事务(款)口岸管理(项)年初预算为5596万元,支出决算为5596万元,完成年初预算的100%。6一般公共服务支出(类)海关事务(款)信息化建设(项)年初预算为32883万元,支出决算为32883万元,完成年初预算的 100%。7一般公共服务支出(类)海关事务(款)海关关务(项)21年初预算为2,01253万元,支出决算为2,00319万元,完成年初预算的 995%。8一般公共服务支出(类)海关事务(款)关税征管(项)年初预算为6万元,支出决算为6万元,完成年初预算的 100%。9一般公共服务支出(类)海关事务(款)海关监管(项)年初预算为12251万元,支出决算为12251万元,完成年初预算的100%。10一般公共服务支出(类)海关事务(款)检验检疫(项)年初预算为70483万元,支出决算为82583万元,完成年初预算的1172%。决算数大于预算数的主要原因是是年内有追加的海关法检业务工作专项。11一般公共服务支出(类)海关事务(款)事业运行(项)年初预算为49425万元,支出决算为50844万元,完成年初预算的1029%。决算数大于预算数的主要原因是年内有追加的调资经费。12公共安全支出(类)缉私警察(款)行政运行(项)年初预算为1,13742万元,支出决算为1,13742万元,完成年初预算的100%。13公共安全支出(类)缉私警察(款)信息化建设(项)年初预算为50万元,支出决算为50万元,完成年初预算的100%。14公共安全支出(类)缉私警察(款)缉私业务(项)年初预算为61013万元,支出决算为60737万元,完成年初预算的996%。15社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为8878元,支出决算为8932万元,完成年初预算的1006%。决算数大于预算数的主要原因是年22内有追加的离休人员调资经费。16社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为1,02019万元,支出决算为1,00773万元,完成年初预算的989%。17社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为64875万元,支出决算为51694万元,完成年初预算的797%。18卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为1,01706万元,支出决算为1,09106万元,完成年初预算的1073%。决算数大于预算数的主要原因:一是年内有调整预算;二是2024年执行中按规定使用了以前年度结转资金。19住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为2,01192万元,支出决算为1,86189万元,完成年初预算的925%。20住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补助(项)年初预算为31378万元,支出决算为31378万元,完成年初预算的100%。23六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2024年度财政拨款基本支出17,71886万元,其中:人员经费13,42265万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。公用经费4,29621万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。24七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为60455万元,支出决算为36593万元,完成预算的605%。决算数小于预算数的主要原因是南昌海关继续认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”要求,厉行节约,从严控制“三公”经费开支。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。1因公出国(境)费预算为146万元,支出决算为145万元。2公务用车购置及运行费预算为57408万元,支出决算35904万元,完成年初预算的625%。公务用车购置费支出18516万元,全年购置车辆共9辆。主要是海关系统按照公务用车管理规定,对达到报废条件无法继续使用的公务用车报废更新。公务用车运行维护费包括海关系统按规定保留的公务用车车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日,南昌海关开支财政拨款的公务用车保有量为84辆,公务用车运行维护费17388万元。海关系统承担着国家赋予的税收征管、贸易监管、打击走私、维护国家政治经济安全任务,并且实行垂直管理,下辖机构多,监管区域大,点多、线长、面广。海关车辆大部分为执法执勤用车,是海关执法执勤装备,为海关系统正常开展执法执勤工作的必要保障。3公务接待费预算为2901万元,支出决算为544万元,完成年初预算的188%,主要是南昌海关继续认真贯彻落实“党25政机关要坚持过紧日子”要求,厉行节约。全部为国内公务接待支出。国内公务接待支出544万元。主要是与兄弟海关、国内各相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。南昌海关2024年共安排国内接待48批次、281人次。26八、机关运行经费支出说明南昌海关2024年度机关运行经费支出4,1066万元,比2023年减少10961万元,降低26%。主要原因是落实过紧日子要求,压减机关运行经费开支。九、政府采购支出说明南昌海关2024年度政府采购支出总额6,47817万元,其中:政府采购货物支出5,01938万元、政府采购工程支出91631万元、政府采购服务支出54249万元。授予中小企业合同金额4,35066万元,占政府采购支出总额的67%,其中:授予小微企业合同金额46569万元,占授予中小企业合同金额的11%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的635%,工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的802%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的793%。27十、国有资产占用情况说明截至2024年12月31日,南昌海关共有车辆85辆(台),其中:机要通信用车2辆、应急保障用车13辆、执法执勤用车55辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车2辆、其他用车12辆,其他用车主要是各海关单位用于机要通信、应急保障和执法执勤之外公务用途的车辆。单价100万元(含)以上的专用设备69台(套)。28十一、预算绩效情况说明(一)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理工作要求,南昌海关组织对2024年度项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目15个,二级项目123个,共涉及资金8,69806万元,占项目支出总额的100%。组织对“口岸公共卫生安全专项”和“监管查验技术装备设备购建及能力保障专项”2个二级项目进行开展了部门评价,涉及一般公共预算支出13456万元。从评价结果看,通过实施“口岸公共卫生安全专项”,南昌海关按照国家、海关总署以及本单位的有关制度规定,组织开展各项工作。针对传染病防控宣传,各海关单位配备必要的人力、物力,制作和采购传染病宣传折页、展板、宣传手册、横幅等宣传材料,并定期对宣传工作进行督导评估。针对传染病跨境传播风险专题评估、快速评估、季度评估,南昌海关本级与第三方机构签订委托业务合同,对评估的内容、方式、工作要求等进行约定,保证项目顺利实施。通过实施“监管查验技术装备设备购建及能力保障专项”,南昌海关一是通过配置监管查验技术装备设备、防护装备并进行日常运维管理,保障一线监管设备需求,为海关正常开展监管查验工作提供了支持和保障。据统计,南昌海关全年监管出入境人员超186万人次、监管跨境电商包裹量突破2000万票。二是通过组织开展南昌口岸监管环节反恐模拟演练、技能培训、工作宣传、研究调研等工作,增强人防、技防能力,加强口岸生化有害因子监测,进一步提升了海关口岸监管环节反恐怖工作能力。据统计,全年关区货物渠道查发伪瞒报危险品69吨,寄递渠道查发危险品29起,查获非法出版物5754件、筹码472枚、濒危野生动29植物及其制品189票、枪支配件20票、涉毒物品28票,截获进境动植物及其产品1038批次,检出非洲猪瘟阳性14批次、有害生物367种次,并首次在旅检渠道截获输入性病媒生物。(二)部门评价项目绩效评价结果。《2024年度海关口岸公共卫生安全专项绩效评价报告》见“第五部分 附件”。30第四部分 名词解释31一、一般公共预算财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是非同级财政拨款收入、存款利息收入等。五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。七、一般公共服务(类)海关事务(款):反映海关用于系统行政和事业单位的基本支出及完成专项业务工作的项目支出。行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。机关服务(项):反映海关系统为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。缉私办案(项):反映海关系统用于缉私办案方面的支出。口岸管理(项):反映口岸业务管理及电子口岸建设、运行32维护方面的支出。信息化建设(项):反映海关系统用于信息化建设及运行维护方面的支出。海关关务(项):反映海关现场综合业务费、基本建设和资产运行维护方面的支出。关税征管(项):反映海关系统用于关税及其他税费征管方面的支出。海关监管(项):反映海关系统用于监管执法、业务管理及相关设备、技术支持方面的支出。检验检疫(项):反映海关系统用于出入境检验检疫行政执法、业务管理及相关技术支持方面的支出。事业运行(项):反映海关事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位。其他海关事务支出(项):反映除上述项目以外其他海关事务方面的支出。八、公共安全支出(类)缉私警察(款):反映海关缉私警察的支出。行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。信息化建设(项):反映缉私警察信息化建设和运行维护方面的支出。缉私业务(项):反映缉私警察开展执法工作,打击走私犯罪活动的支出。九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。33行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出) 。十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排 的住房改革支出。住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。购房补贴(项):反映房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。十二、结余分配:指事业单位按照政府会计制度的规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。34十三、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。十六、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十七、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。十八、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。35第五部分 附件362024 年度海关口岸公共卫生专项项目支出绩效评价报告摘 要为深入贯彻《预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《财政部关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》(财预〔2018〕167号)有关精神,南昌海关财务处委托北京金凯伟业咨询有限公司对2024年度口岸公共卫生安全专项开展绩效评价。评价工作组对项目决策、过程、产出及效益进行评价,形成了项目总体评价结论。项目绩效评价综合得分为9070分,评价等级为“优”。为贯彻落实《中华人民共和国国境卫生检疫法》及其实施细则、《中华人民共和国传染病防治法》《危险化学品安全管理条例》《中华人民共和国国境口岸卫生监督办法》等法律法规的相关要求,履行口岸卫生检疫方面的职责,提高口岸公共卫生安全保障能力,筑牢口岸检疫防线,2024年南昌海关继续实施口岸公共卫生安全专项。2024年,南昌海关依据《海关总署关于印发〈口岸公共卫生风险监测方案(全球传染病疫情口岸病媒生物)〉的通知》(署卫函〔2022〕102号)、《 海关总署办公厅关于做好2024年“世界艾滋病日”主题活动的通知》(署办卫函〔2024〕42号)等文件要求,开展传染病防控宣传、病媒生物监测、口岸传染病疫情风险评估等工作。项目实施一定程度上提升了群众的疾病预防意识,有助于巩固传染病疫情防控能力基础,保障国家公共卫生安37全。但评价发现,项目存在绩效目标和指标设置不够完善、预算编制不够细化、项目工作规范不够明确、过程管理不足、绩效呈现和满意度调查需进一步加强等问题。针对以上问题,建议如下:一是合理设置项目绩效目标及指标,强化预算编制;二是明确项目工作规范,提升项目精细化管理水平;三是加强绩效总结和分析,注重满意度调查。一、基本情况(一)项目概况。1项目背景口岸作为国家对外开放的门户和重要窗口,是各类传染病跨境传播的高风险区域。口岸公共卫生能力建设直接关系到国门生物安全。党中央、国务院高度重视口岸公共卫生安全,先后出台了《中华人民共和国国境卫生检疫法》及其实施细则、《中华人民共和国传染病防治法》《危险化学品安全管理条例》《中华人民共和国国境口岸卫生监督办法》等法律法规,对卫生监督、传染病监测、检疫查验、应急处理等方面内容进行了规定。2023年,海关总署启动了“海关筑牢国家生物安全屏障,全面提升口岸疫情疫病防控能力行动”,力争到2027年实现海关生物安全治理体系和治理能力现代化明显进步、与国家生物安全整体建设高度协同、口岸疫情疫病防控能力显著提升的目标。为贯彻落实上述法律法规及政策文件要求,切实履行海关在口岸卫生检疫方面的职责,进一步提高口岸公共卫生安全保障能力,筑牢口岸检疫防线,2024年南昌海关继续实施口岸公共卫生安全专项项目。2项目内容38项目为每年实施的常规项目,其主要内容为开展南昌关区口岸公共卫生核心能力建设工作,具体包括口岸检疫查验风险评估、传染病监测、口岸公共卫生安全健康宣教等工作。项目共涉及南昌海关本级、九江海关、赣州海关、吉安海关、景德镇海关等16家实施单位。各实施单位项目主要内容详见表1。表 1:各实施单位承担的具体工作内容及预算金额列表序号 项目单位 工作内容 预算金额(万元)1开展传染病防控宣传工作;1 南昌海关本级 3352开展口岸传染病疫情风险评估工作。1开展口岸传染病疫情风险评估工作;2 九江海关 2开展传染病防控宣传工作; 5003开展病媒生物监测工作。1开展传染病防控宣传工作;3 赣州海关 1502开展病媒生物监测工作。4 吉安海关 1开展传染病防控宣传工作。 0305 景德镇海关 1开展传染病防控宣传工作。 0301开展传染病防控宣传工作;6 赣江新区海关 1502开展口岸传染病疫情风险评估工作。7 青山湖海关 开展传染病防控宣传工作。 0308 新余海关 开展传染病防控宣传工作。 0301开展传染病防控宣传;2口岸传染病疫情风险评估;9 鹰潭海关 1003开展日常监测,以便掌握本口岸的病媒生物情况。10 上饶海关 开展传染病防控宣传。 03011 宜春海关 开展传染病防控宣传工作。 03012 龙南海关 开展传染病防控宣传工作。 03013 萍乡海关 开展传染病防控宣传工作。 03014 抚州海关 开展传染病防控宣传工作。 030江西国际旅行卫生15 保健中心(南昌海 开展传染病防控宣传工作。 100关口岸门诊部)1开展口岸传染病疫情风险评估工作;16 南昌昌北机场海关 7002开展病媒生物监测工作。合计 2305393项目资金投入2024年,项目预算总额为2305万元,全部为一般公共预算财政拨款。项目资金主要用于支付项目实施过程中发生的印刷费、差旅费、委托业务费、专用材料费等费用。(二)项目绩效目标。1项目年度绩效目标项目年度绩效目标和指标是评价工作组对南昌海关本级、九江海关等16家实施单位提交的绩效目标申报表进行汇总后得出。一是对传染病防控相关知识进行普及性宣传,提高人民群众防范重大传染病的意识。二是开展传染病跨境传播风险专题评估、快速评估、季度评估等工作,保障国家公共卫生安全。三是开展病媒生物监测控制工作,做好病媒生物的种类鉴定和病原体检测工作。2项目年度绩效指标为考核绩效目标实现情况,南昌海关设置了项目绩效指标,具体指标设置情况见表 2。表 2:项目年度绩效指标表一级指标 二级指标 三级指标 指标值传染病防控宣传次数 ≥17 次口岸传染病疫情风险评估次数 ≥5 次数量指标病媒生物监测次数 ≥83 次外来传染病疫情风险监控 ≥1 次《全国口岸食品安全抽检计划》年≥90%度完成率产出指标高风险特殊物品风险评估比率 ≥90%病媒生物监测覆盖率 ≥95%质量指标传染病防控宣传计划完成率 ≥90%传染病宣传普及率 ≥85%实验室检测项目完成率 ≥95传染病疫情风险监控按期完成率 ≥95%时效指标重大传染病防控宣传按时完成率 ≥95%社会效益效益指标 国际重大烈性传染病有效防控 是指标二、绩效评价工作开展情况(一)绩效评价目的、对象和范围。为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《财政部关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》(财预〔2018〕167号)等文件要求,根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10号)文件精神,评价工作组围绕决策、过程、产出及效益情况开展评价,聚焦项目2024年度资金与工作内容,系统评价口岸公共卫生安全专项项目工作完成情况,及时总结经验、发现问题、剖析原因、提出改进建议,为南昌海关科学决策、规范管理提供参考,从而提高财政资金配置效率和使用效益。(二)绩效评价原则、方法和指标体系。1绩效评价原则和方法本次评价本着问题导向、系统评价、科学客观、讲求绩效的原则,采用全面评价和重点评价相结合的方式,运用比较法、因素分析法等方法,对项目决策、过程、产出、效益四方面进行综合评价。2评价指标体系本次评价指标体系根据《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)相关要求设置,包括决策、过程、产出及效益4个一级指标,9个二级指标和19个三级指标(具体见附件),满41分为100分。一是决策(20分),主要评价项目立项、绩效目标和资金投入情况。二是过程(20分),主要评价资金管理和组织实施情况。三是产出(30分),主要评价产出数量、产出质量、产出时效完成情况。四是效益(30分),主要评价项目实施的社会效益及服务对象满意度情况。(三)绩效评价工作过程。1评价准备阶段在明确委托方要求的前提下,根据项目主要内容及所处行业特点,评价机构组建了评价工作组,明确评价思路,细化评价指标体系及评分标准;辅导、组织项目单位准备项目资料,开展项目资料收集、整理和分析工作。2评价实施阶段评价工作组对项目资料进行梳理、分析,形成《项目需补充资料清单》,并反馈至项目单位,与项目单位进行沟通、交流,进一步核实项目疑问点;同时,对项目决策、过程、产出、效益进行综合分析,并出具初步评价结论。3评价总结阶段评价工作组结合初步评价结论,按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告,并经公司内部三级审核通过后提交南昌海关财务处和各项目单位征求意见。根据反馈意见,评价工作组修改完善绩效评价报告,形成正式稿,报送南昌海关财务处。三、综合评价情况及评价结论2024 年,南昌海关开展了“全民国家安全教育日”“全国疟疾日”“世界艾滋病日”等传染病宣传活动共 34 次,开展口岸传染病疫情风险评估 8 次,病媒生物监测 112 次。项目的实施提高了公众对传染病防控知识的知晓率,增强了公众的自我防护意识和能力,一定42程度上保障了国家公共卫生安全。但评价发现,项目绩效目标和指标设置不够完善、预算编制不够细化、过程管理不足、绩效总结及满意度调查还需进一步加强。项目综合评价得分 907 分,评价等级为“优”,具体得分情况见表 3。表 3:综合评价得分情况表评价指标 分值 评价得分 得分率(%)决策 20 172 86%过程 20 18 90%产出 30 295 9833%效果 30 26 8667%综合绩效 100 907 907%四、绩效评价指标分析(一)项目决策情况。项目设立符合国家相关政策文件要求,与部门职能相符;项目的申请、设立符合财政部、海关总署及南昌海关相关规定,立项程序规范。但项目绩效目标及指标设置不够完善、预算编制的细化程度还有待加强。该指标分值20分,得分1720分。评分见表4。表 4:决策指标设定及评分情况表一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分立项依据充分性 5 500项目立项决策 立项程序规范性 5 500(30 分) 绩效目标合理性 3 200绩效目标绩效指标明确性 2 120预算编制科学性 3 200续上页 资金投入资金分配合理性 2 2001项目立项43(1)立项依据充分性项目依据《中华人民共和国国境卫生检疫法》及其实施细则、《中华人民共和国传染病防治法》《危险化学品安全管理条例》《中华人民共和国国境口岸卫生监督办法》等相关法律法规要求而设立,与《海关总署关于印发的通知》(署卫函〔2022〕102 号)、《海关总署办公厅关于做好 2024 年“世界艾滋病日”主题活动的通知》(署办卫函〔2024〕42 号)等文件中“开展传染病防控宣传、病媒生物监测、口岸传染病疫情风险评估”等工作要求相符。同时,项目实施与南昌海关“承担传染病疫情监测、风险评估的组织、实施和报告工作,承担口岸传染病疫情和突发公共卫生事件应对的管理及处置工作;承担出入境人员传染病监测、健康体检、预防接种、国际旅行健康指导和服务、卫生宣传的管理工作”等职责相符。此外,通过项目实施一定程度上能够提升群众的疾病预防意识,有助于巩固传染病疫情防控能力基础,保障国家公共卫生安全。项目立项依据充分。(2)立项程序规范性在收到海关总署财务司下发的 2024 年度项目申报通知后,南昌关区各海关单位编制了分年度支出计划信息表、项目测算信息表、项目绩效目标申报表等申报材料。项目申报材料经各海关内部逐级审核、汇总后,提交海关总署财务司,由海关总署财务司组织集中审核汇编,统一报送至财政部。项目立项程序规范、完整。2绩效目标(1)绩效目标合理性项目旨在通过开展传染病防控宣传、传染病跨境传播风险44评估、病媒生物监测控制等工作,提高人民群众防范重大传染病的意识,巩固传染病疫情防控能力基础,保障国家公共卫生安全。但部分海关单位的项目绩效目标与实际工作内容不相符,目标设置不够合理。(2)绩效指标明确性为考核绩效目标实现情况,各海关单位对绩效目标进行分解、细化,设置了数量指标、质量指标、时效指标和效益指标。但部分绩效指标与预期目标匹配性不足,指标设置有待进一步加强。3资金投入(1)预算编制科学性南昌海关结合实际工作需求,参照以前年度预算金额编制项目预算。但项目预算支出明细表内容不够完善,未明确具体的测算过程与测算依据,预算编制的细化程度还需进一步加强。(2)资金分配合理性南昌海关按照年度预算安排方案,综合考虑各项工作内容的重要性、难易程度等,对项目预算资金进行分配。各项工作的资金量与工作内容基本匹配,资金分配较合理。(二)项目过程情况。项目资金足额、及时到位,预算执行率 100%,组织实施及保障条件较好。但项目工作规范不够明确,过程管理的精细化水平有待提升。该指标分值 20 分,得分 1800 分。评分见表5。表 5:过程指标设定及评分情况表45一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分资金到位率 2 200资金管理 预算执行率 4 400过程资金使用合规性 4 400(20 分)管理制度健全性 5 400组织实施制度执行有效性 5 4001资金管理(1)资金到位率2024 年,项目预算总金额为 2305 万元,全部为当年财政拨款。2024 年 3-6 月,财政部将项目资金 2305 万元足额拨付至南昌海关,资金到位率 100%。(2)预算执行率截至 2024 年 12 月 31 日,项目实际支出 2305 万元,预算执行率为 100%。(3)资金使用合规性从《项目支出辅助明细账》和会计凭证来看,各海关单位对项目资金进行了单独核算。在资金的拨付与使用方面,多数海关能够按照经费报销审批管理规定执行,具体为:支出部门填写《经费使用申请表》,由申请部门经办人、财务处会计核算科、申请部门负责人、财务处负责人、申请部门分管关领导、财务处分管关领导分级审批。资金使用合规性较好。2组织实施(1)管理制度健全性财务管理制度方面,南昌关区各海关单位分别制定了财务管46理制度,如南昌海关本级制定了《南昌海关预算管理实施细则》《南昌海关经费报销审批管理规定》,九江海关制定了《九江海关经费报销审批管理规定》《九江海关政府采购管理操作规程》,萍乡海关制定了《萍乡海关财务管理办法》,新余海关制定了《新余海关贯彻落实“三重一大”决策制度实施细则》《新余海关非政府采购管理实施细则》等,对预算编制和批复、预算执行、预算调整、资金审批程序、报销程序、政府采购、非政府采购等内容进行了规定,财务管理制度健全。在业务管理制度方面,南昌海关制定了《南昌海关口岸公共卫生风险评估实施办法》《南昌海关口岸突发公共卫生事件风险评估作业指导书》《南昌海关口岸应对突发公共卫生事件处置预案(2022 年修订版)》等制度文件,对工作机制、职责分工、风险评估类型、评估方法、风险管理、应急处置体系、运行机制、保障措施等方面内容进行了规定,但作为长期延续性项目,项目工作规范不够明确,业务管理制度有待进一步完善。(2)制度执行有效性南昌海关基本能够按照国家、海关总署以及本单位的有关制度规定,组织开展各项工作。针对传染病防控宣传,各海关单位配备必要的人力、物力,制作和采购传染病宣传折页、展板、宣传手册、横幅等宣传材料,并定期对宣传工作进行督导评估,以保障宣传工作顺利开展。针对传染病跨境传播风险专题评估、快速评估、季度评估,南昌海关本级与第三方机构签订委托业务合同,对评估的内容、方式、工作要求等进行约定,保证项目顺利实施。赣江新区海关成立风险评估工作组,通过自行收集、整理全球传染病、疫情等数据信息,出具《口岸传染病疫情风险评估报告》,完成风险监47测和评估工作。针对病媒生物监测,九江海关编制了《病媒生物监测工作方案》,明确了监测对象、监测时间、监测范围、监测方法、职责分工、风险评估等内容,并委托第三方机构开展病媒生物监测,指定一名监督检查人与第三方机构共同开展相关工作。鹰潭海关通过采购鼠笼、老鼠夹、诱蚊灯、捕蝇笼等工具,选择具有代表性生态环境为监测点,自行开展病媒生物监测工作,掌握了辖区病媒生物的种类、数量、分布及季节变化,为做好病媒生物的种类鉴定和病原体检测工作奠定了良好基础。但项目过程监管和考核验收方面的资料留痕不足,过程管理的精细化水平有待进一步加强。(三)项目产出情况。截至 2024 年 12 月 31 日,项目各项工作均已按时完成,产出完成情况较好。该指标分值 30 分,得分 2950 分。评分见表6。表 6:产出指标设定及评分情况表一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分口岸公共卫生安全宣传活动场次数 8 800产出数量 口岸传染病疫情风险评估次数 6 600产出病媒生物监测次数 6 600(30 分)产出质量 产出成果质量达标情况 5 470产出时效 完成及时性 5 4801产出数量截至 2024 年 12 月 31 日,项目各项工作均已按照计划完成,具体完成情况如下:48一是传染病防控宣传方面,南昌关区 16 个海关单位开展传染病防控宣传共计 34 场次,其中“世界艾滋病日”宣传 13 场次,“全国疟疾日”宣传 14 场次,“国门生物安全教育日”宣传 7 场次。二是口岸传染病疫情风险评估方面,南昌海关本级、九江海关、赣江新区海关、鹰潭海关、南昌昌北机场海关开展风险评估工作共计 8 次。三是病媒生物监测工作方面,九江海关开展 87 次,赣州海关开展 23 次,鹰潭海关、南昌昌北机场海关各开展 1次。2产出质量项目整体产出完成质量较好,具体表现为:各海关单位通过现场设立咨询点和展台,悬挂横幅标语、电子屏幕滚动播放宣传片,发放宣传资料、现场接受咨询及电视台采访等多种方式开展传染病防控宣传工作,宣传形式多样,宣传工作产出质量较好。同时,通过开展口岸传染病疫情风险评估工作,收集报送全球传染病信息,全球传染病疫情监测信息和境内传染病疫情信息,重点关注关区直航国家/地区疫情,形成南昌海关口岸传染病疫情监测分析周报供决策部门参考。此外,通过开展病媒生物监测工作,对监测点开展鼠、蚊、蝇等病媒生物进行现场监测,及时发现了输入性病媒生物种类,并据此采取严格的消灭措施,严防输入性病媒生物栖息定殖。3产出时效截至 2024 年 12 月 31 日,项目完成了传染病防控宣传、口岸传染病疫情风险评估、病媒生物监测等工作,项目实施进度不存在滞后。49(四)项目效益情况。项目实施提高了群众疾病预防意识和能力,防止了病媒生物经口岸传入传出,保障了国家公共卫生安全。但项目绩效总结和满意度调查工作还有进一步提升的空间。该指标分值 30 分,得2600 分。评分见表 7。表 7:效益指标设定及评分情况一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分普及传染病防治知识,提高群众13 1170自我防护意识和能力效益项目效益 加强口岸病媒生物的监测和控(30 分) 12 1080制,防止病媒生物的传入传出宣传对象满意度 5 3501实施效益项目的实施产生了如下效益:一是各海关秉持“多病同防”理念,深入口岸、社区、高校、企业等单位开展传染病防控宣传工作,提高了人民群众传染病防控意识,巩固了传染病疫情防控能力基础。如九江海关联合九江市卫健委、九江市防治艾滋病工作委员会、九江市疾病预防控制中心等 18 家单位走进九江学院,开展宣传普及艾滋病性病防治知识和技能,接受健康咨询 800 余人。上饶海关宣传活动“线上+线下”累计覆盖约 1000 人次;吉安海关通过组织收看《生物安全法》宣传讲座、播放《绿色保卫战》宣传片等形式开展“全民国家安全教育日”宣传活动,累计覆盖 200 余人,提高了公众对传染病防控知识的知晓率,增强公众自我防护意识和能力。二是通过开展口岸传染病疫情风险评估工作,有利于防止疫情跨境传播,保障公共卫生安全。如南昌昌北机场海关成立境外疫情输入风险评估专班,对通航国家或地区各类输入性传染病开展专项风险研判和季度预测预警,提高传染病50疫情应急处置能力。三是通过开展病媒生物监测工作,一定程度上降低了病媒生物及其虫媒传染病的输入风险。如赣州海关通过赣州口岸病媒生物监测掌握了 2024 年赣州国际陆港口岸区域鼠、蚊及蝇三种病媒生物的基本情况,了解了鼠、蚊及蝇种群构成的变化趋势,对今后做好病媒生物密度控制、判断外来病媒生物输入以及科学预警虫媒传染病的发生、发展具有一定的参考价值。但南昌海关未对反映南昌关区口岸公共卫生安全的相关数据信息(如宣传工作覆盖区域、参与人数增长率、宣传次数、病媒生物监测范围、监测次数、监测病媒生物种类、监测结果、风险评估情况等)进行收集整理,也未从整体层面分析项目实施多年所取得的进步与不足,效益总结有待进一步加强。2满意度项目主要内容涉及传染病防控宣传、口岸传染病疫情风险评估、病媒生物监测等工作,其中宣传工作具有明确的服务对象,如学校、企业、口岸等。但仅有少数海关单位(如萍乡海关)针对宣传活动内容、形式、时间等方面设计了满意度调查问卷,多数项目单位未开展满意度调查工作,不利于了解宣传工作的实施成效。五、存在的问题(一)项目绩效目标和指标设置不合理,预算编制有待加强。部分项目绩效目标与实际工作内容不符,如江西国际旅行卫生保健中心(南昌海关口岸门诊部)将绩效目标设置为“巩固传染病疫情防控能力基础,完成年度外来传染病检测常规工作任务,保障国家公共卫生安全;对境内外传染病疫情风险进行监控,防范输入型传染病传入传出”,但实际工作内容为传染病防控宣传工51作。青山湖海关项目绩效目标仅体现了传染病疫情风险监控,缺少传染病防控宣传方面的内容。同时,部分绩效指标与目标不匹配,如鹰潭海关绩效目标为开展病媒生物监测工作,而绩效指标则是传染病防控宣传和口岸传染病疫情风险评估。个别项目绩效指标值设置不准确,如赣州海关数量指标“开展病媒生物监测≥6次”,实际完成值 23 次,超计划值偏多。此外,部分海关单位的项目预算编制不够细化,缺少差旅费、印刷费、专用材料费、委托业务费等支出内容的测算过程和测算依据,预算编制的细化程度还需进一步加强。(二)项目工作规范不够明确,过程管理的精细化水平有待进一步提升。项目过程管理还存在以下不足:一是项目工作规范不够明确,南昌海关未结合项目特点,对项目支持内容、资金支出范围、业务开展流程、安全监管体系、验收及考核要求、档案资料管理等方面的内容进行规定,难以为项目实施提供制度依据。二是口岸公共卫生安全工作方面的督导检查、考核评估等资料留痕不足,过程管理的精细化水平有待提升。(三)项目绩效总结不够充分,满意度调查还需加强。南昌海关侧重于业务工作完成情况的阐述,对于南昌整个关区传染病防控宣传、口岸传染病疫情风险评估、病媒生物监测等绩效数据信息的收集、整理还需进一步加强。此外,大部分海关单位未针对传染病防控宣传工作开展满意度调查,难以充分了解群众对宣传工作的真实需求和反馈,不利于后续年度工作的改进,进而影响宣传效果。六、有关建议52(一)合理设置项目绩效目标及指标,强化预算编制。建议南昌关区各海关单位后续年度结合项目实际内容设置绩效目标,提升目标与项目内容的匹配度;结合项目主要内容和核心资金支出方向分别设置数量指标、质量指标、时效指标和效益指标等,增强绩效指标的完整性、准确性。同时,合理设置绩效指标值,缩小预期指标值与实际完成情况的偏差,提升绩效指标填报水平。针对预算编制,建议南昌关区各海关单位进一步明确各项费用的测算过程和测算依据,提高预算编制水平。(二)进一步完善项目工作规范,提高过程管理的精细化水平。建议南昌海关从以下方面加强项目过程管理:一是完善项目工作规范,进一步明确项目支持内容和方向、资金支出范围、业务开展流程、过程监管及验收考核程序和要求、档案资料管理等方面的内容,为项目业务监督管理提供制度依据。二是强化对业务工作的监督、指导,多维度统筹开展传染病防控宣传、口岸传染病疫情风险评估、病媒生物监测等工作的监督检查,提升监管效能,并注重留存过程监管资料,为绩效评价提供支撑依据。(三)加强绩效总结和分析,注重满意度调查。建议南昌海关在工作过程中及时收集整理宣传工作覆盖区域、参与人数、宣传方式、宣传次数,病媒生物监测范围、监测方法、监测病媒生物种类、监测结果等相关绩效数据和信息,并从整体层面多维度深入分析各项工作取得的成效,充分展现项目整体实施效果。针对有明确服务对象的满意度调查,建议南昌关区各海关单位设计满意度调查问卷,对服务对象开展满意度调查,了解服务对象的真实需求和反馈意见,精准评估工作效果,为后续年度相关工作的开展提供改进思路和决策支撑。53附件:项目绩效评价指标体系及评分表54附件项目绩效评价指标体系及评分表一级 分 二级 分 分三级指标 指标解释和评价要点 评价标准及评分规则 得分 评分依据指标 值 指标 值 值指标解释:项目立项是否符合法律法规、相关政①与国家法规、发展规划及政策要求相符,得 2策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目分;较相符,得 16 分;符合程度一般,得 12立项依据情况。分;不相符,得 0 分。评价要点:①项目立项是否符合国家法律法规、国②与部门职责范围相符,得 1 分;较相符,得 项目立项依据立项依据充 民经济发展规划、行业发展规划和相关政策要求;5 08 分;符合程度一般,得 06 分;不相符,得 500 较充分,得 5分性 ②项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履0 分。 分。职所需;③属于公共财政支持范围,得 1 分;否则,不得③项目是否属于公共财政支持范围;分。④项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项④不存在交叉重复,得 1 分;否则,不得分。目重复。决 项目策 20 10立项项目的申请、指标解释:项目申请、设立过程是否符合相关要 ①项目申请、设立符合规定程序,得 3 分;较相设立符合财政求,用以反映和考核项目立项的规范情况。 符,得 24 分;符合程度一般,得 18 分;不符部、海关总立项程序规 评价要点:①项目是否按照规定的程序申请设立, 合,得 0 分。5 500 署、南昌海关范性 是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评 ②审批文件、材料与相关要求相符,得 2 分;较相关规定,立估、绩效评估、集体决策; 相符,得 16 分;符合程度一般,得 12 分;不项程序规范,②审批文件、材料是否符合相关要求。 符合,得 0 分。得 5 分。指标解释:项目所设定的绩效目标是否依据充分, ①若项目未设定绩效目标,则本指标不得分;若 部分项目绩效是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标 项目设定了绩效目标,则按照评价要点②-④的 目标设置不全续 续绩效 绩效目标合 与项目实施的相符情况。 得分情况确定该指标得分; 面,与实际开上 上 5 3 200页 目标 理性 评价要点:①项目是否有绩效目标; ②与工作内容相关,得 1 分;较相关,得 08 展工作内容不页②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; 分;相关性一般,得 06 分;不相关,得 0 分。 匹配,得 2③项目预期产出和效果是否符合正常的业绩水平; ③与正常业绩水平相符,得 1 分;较相符,得 分。55一级 分 二级 分 分三级指标 指标解释和评价要点 评价标准及评分规则 得分 评分依据指标 值 指标 值 值④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 08 分;符合程度一般,得 06 分;不符合,得0 分。④与预算确定资金量相匹配,得 1 分;较匹配,得 08 分;匹配性一般,得 06 分;不匹配,得0 分。①若项目未将绩效目标细化分解为具体的绩效指 项目单位对绩标,则本指标不得分;若项目将绩效目标细化分 效目标进行分指标解释:依据绩效目标设定的绩效指标是否清解为具体的绩效指标,则按照评分要点②③的得 解、细化,设晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目分情况确定该指标得分; 置了产出指标标的明细化情况。绩效指标明 ②指标值清晰、可衡量,得 1 分;较清晰、较可 和效益指标。2 评价要点:①是否将项目绩效目标细化分解为具体 120确性 衡量,得 08 分;清晰、可衡量程度一般,得 但部分绩效指的绩效指标;06 分;不清晰、不可衡量,得 0 分。 标设置不够合②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③与项目目标任务数或计划数相对应,得 1 分; 理,与绩效目③是否与项目目标任务数或计划数相对应。较对应,得 08 分;一般对应,得 06 分;不对 标不匹配,得应,得 0 分。 120 分。指标解释:项目预算编制是否经过科学论证、是否 缺少项目预算预算编制科 依据相关标准进行费用测算。 预算编制科学,得 3 分;较科学,得 24 分;科 测算过程和测3 200学性 评价要点:预算编制是否依据充分,是否经过科学 学性一般,得 18 分;不科学,得 0 分。 算依据,得 2论证。 分。续 续资金上 上 5页 投入页指标解释:项目预算资金在项目内容间的分配是否资金分配合 合理,不同内容的资金量与任务量是否匹配。 资金分配合理,得 2 分;较合理,得 16 分;一 资金分配较合2 200理性 评价要点:预算资金分配是否合理,与项目内容及 般合理,得 12 分;不合理,得 0 分。 理,得 2 分。其重要程度是否相适应。56一级 分 二级 分 分三级指标 指标解释和评价要点 评价标准及评分规则 得分 评分依据指标 值 指标 值 值指标解释:实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×项目资金到位过 资金 100%。实际到位资金:一定时期(本年度或项目程 20 10 资金到位率 2 得分=资金到位率*2 分 200 足额、及时,管理 期)内落实到具体项目的资金。得 2 分。预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。评价要点:资金到位是否足额。指标解释:项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)× 预算执行率为预算执行率 4 100%。实际支出资金:一定时期(本年度或项目 得分=预算执行率*4 分 400 100%,得 4期)内项目实际拨付的资金。 分。评价要点:截至实施周期末资金实际支出比例情况。续 续 续续上 指标解释:项目资金使用是否符合相关的财务管理上 上 上页 制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情页 页 页 况。评价要点:①项目是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; 项目资金支出资金使用合 每出现 1 类问题扣 1 分,同类问题不重复扣分,4 ②项目资金是否独立核算; 400 审批程序规规性 扣完为止。③资金支出是否符合项目预算批复或合同规定的用 范,得 4 分。途;④资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;⑤是否存在违反国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的其他情况。57一级 分 二级 分 分三级指标 指标解释和评价要点 评价标准及评分规则 得分 评分依据指标 值 指标 值 值①制定或具有财务和业务管理制度,得 2 分;制指标解释:项目实施单位的财务和业务管理制度是定或具备财务或业务管理制度其中一种,得 1 财务管理制度否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项分;业务和财务制度都没有,不得分。 健全,但项目管理制度健 目顺利实施的保障情况。5 ②财务和业务管理制度合法、合规、完整,得 3 400 工作规范还需全性 评价要点:①是否已制定或具有相应的财务和业务分;较合法、较合规、较完整,得 24 分;合 进一步加强,管理制度;法、合规、完整程度一般,得 18 分;不合法、 得 4 分。②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。不合规、不完整,得 0 分。续 续组织上 上 10实施 ①符合规定,得 1 分;较相符,得 08 分;相符页 页 程度一般,得 06 分;不相符,得 0 分。指标解释:项目实施是否符合相关管理规定,用以 ②调整手续完备,得 1 分;较完备,得 08 分;反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 完备性一般,得 06 分;不完备,得 0 分。项目缺少过程评价要点:①项目采购、合同签订、结项验收等组 ③项目资料齐全、归档及时,得 1 分;资料较齐督导检查、考织实施是否符合相关法律法规和相关管理规定; 全、归档较及时,得 08 分;资料齐全程度、归核评估等资制度执行有 ②项目调整或支出调整手续是否完备; 档及时性一般,得 06 分;资料不齐全、归档不5 400 料,过程管理效性 ③项目采购、合同书、验收报告、技术鉴定等资料 及时,得 0 分。的精细化水平是否齐全并及时归档; ④保障条件落实到位,得 1 分;较到位,得 08待进一步提④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是 分;到位情况一般,得 06 分;不到位,得 0升,得 4 分。否落实到位; 分。⑤项目过程管控措施是否落实到位。 ⑤过程管控措施落实到位,得 1 分;较到位,得08 分;到位情况一般,得 06 分;不到位,得0 分。指标解释:项目实施的实际产出数与计划产出数的口岸公共卫比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程生安全宣传 8 得分=实际完成率*8,超过 8 分的按 8 分计。 800度。活动场次数实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。项目产出数量产 产出 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目出 30 20 较好,得 20数量 实际产出的产品或提供的服务数量。口岸传染病 分。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本疫情风险评 6 得分=实际完成率*6,超过 6 分的按 6 分计。 600年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数估次数量。评价要点:项目实施周期内各项产出完成情况。58一级 分 二级 分 分三级指标 指标解释和评价要点 评价标准及评分规则 得分 评分依据指标 值 指标 值 值病媒生物监6 得分=实际完成率*6,超过 6 分的按 6 分计。 600测次数指标解释:项目完成的质量达标产出数与实际产出 完成质量高[455];项目产出质量产出 产出成果质 数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实 完成质量较高[4,45);5 5 470 较好,得 470质量 量达标情况 现程度。 完成质量一般[3,4);分。评价要点:项目实施周期内产出质量达标情况。 完成质量差[0,3)。指标解释:项目实际完成时间与计划完成时间的比完成及时[455];较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程 项目完成较为产出 完成较及时[4,45);5 完成及时性 5 度。 480 及时,得 480时效 完成一般[3,4);评价要点:项目是否按计划进度完成各阶段工作任 分。完成不及时[0,3)。务。普及传染病效益显著的,得[11713];防治知识,评价项目实施在普及传染病防治知识,提高群众自 较显著的,得[104,117);提高群众自 13 1170我防护意识和能力方面发挥的作用。 一般的,得[78,104);我防护意识不显著的,得[0,78)。和能力缺少整体层面效 项目 的绩效总结和益 30 30效益 加强口岸病 深度分析,得媒生物的监 效益显著的,得[108,12]; 2250 分。测和控制, 评价项目实施在加强口岸病媒生物的监测和控制, 较显著的,得[96,108);12 1080防止病媒生 防止病媒生物的传入传出方面的作用。 一般的,得[72,96);物的传入传 不显著的,得[0,72)。出59一级 分 二级 分 分三级指标 指标解释和评价要点 评价标准及评分规则 得分 评分依据指标 值 指标 值 值多数海关未开满意[455]; 展满意度调宣传对象满 较满意[4,45); 查,满意度调5 宣传对象对宣传工作的满意度。 350意度 满意度一般[3,4); 查工作有待进不满意[0,3)。 一步加强,得350 分。合计 9070 ——60
决算  公开  年度  部门  海关  南昌海关  2025-08-01
南昌海关
2025-07-31 2025-07-31
想问一下衣服海运的话有什么要求吗数量之类的 多少件以内不会被税呢您好,根据海关总署公告2010年第43号(关于调整进出境个人邮递物品管理措施有关事宜的公告)【根据海关总署公告2024年第176号(关于修改和废止进境物品管理相关文件的公告)修改】 个人邮寄进境物品,海关依法征收进口税,但应征进口税税额在人民币50元(含50元)以下的,海关予以免征。 个人寄自境外的进境物品,每次限值为2000元人民币。个人寄往港、澳、台地区的物品,每次限值为800元人民币;寄往其他国家和地区的物品,每次限值为1000元人民币。个人邮寄进出境物品超出规定限值的,应办理退运手续或者按照货物规定办理通关手续。但邮包内仅有一件物品且不可分割的,虽超出规定限值,经海关审核确属个人自用的,可以按照个人物品规定办理通关手续。
  近日,在江西安智物流股份有限公司仓库,南昌海关所属萍乡海关对一批出口烟花爆竹开展装箱监督。关员对照装箱清单逐一核对货物信息,检查货物包装完整性,并随机开箱进行货证核对。   萍乡作为中国四大花炮主产区之一,素有“中国烟花爆竹之乡”的美誉,是全球烟花爆竹生产贸易重点基地。目前正处于烟花爆竹出货高峰期,高库存给企业带来了较大的资金周转压力和安全风险,换证凭单和危包使用鉴定结果单一旦过期,办理延期换证、重新检验都将为企业增添更多成本。   为积极回应企业诉求,萍乡海关急企业之所急,成立专项小组,多措并举支持烟花爆竹出口,从申报、检验、出证、监装到通关,形成无缝服务链条。   一方面,萍乡海关为企业提供24小时预约通关、“5+2”预约查检服务,在烟花爆竹出口高峰期优先办理通关手续,保障通关“零延时”“零等待”,同时全面推广“关企e联通”“洪关一点通”等服务平台,实现海关政策服务“线上问”、通关状态“线上查”、海关业务“线上办”。另一方面,依托出口烟花爆竹装箱监督智慧监管场景,通过“智能核验+远程监督+现场监督”差异化装箱监督作业模式,有效压缩装箱监督作业时长80%以上。   “多亏了海关的大力支持,让我们在出口通关的各个环节享受到了贴心服务,我们很安心、很放心,更有信心将产品出口到越来越多的国家和地区。”江西安智物流股份有限公司负责人沈浩波说。   据统计,今年前6个月,萍乡海关共监管烟花爆竹出口7291批次,货值182亿元,同比分别增长102%、184%。
爆竹  烟花  海关  出口  通关  南昌海关  2025-07-29
赣州海关目的地查验结果公开(2025年01月01日-03月31日)xls 赣州海关口岸监管检查结果公开: 赣州海关目的地查验结果公开(2025年01月01日-03月31日) 序号 主管海关 检查时间 检查事项 检查对象 检查地点 检查方式 检查人员(工号) 检查结果 备注 10 赣州海关 Fri Jan 17 00:00:00 GMT+08:00 2025 进口货物目的地查验 401720251000000123 赣州海关监管区外查验场地 人工查验 钟沛,王志飞 发现异常 20 赣州海关 Tue Jan 21 00:00:00 GMT+08:00 2025 进口货物目的地查验 401720251000000138 赣州海关监管区外查验场地 人工查验 曾霖,王志飞 未见异常 30 赣州海关 Fri Jan 24 00:00:00 GMT+08:00 2025 进口货物目的地查验 461220251125151843 赣州海关监管区外查验场地 人工查验 曾霖,王志飞 未见异常 40 赣州海关 Wed Feb 12 00:00:00 GMT+08:00 2025 进口货物目的地查验 461220251125153713 赣州海关监管区外查验场地 人工查验 肖红,王志飞 未见异常 50 赣州海关 Wed Feb 12 00:00:00 GMT+08:00 2025 进口货物目的地查验 461220251125151856 赣州海关监管区外查验场地 人工查验 肖红,王志飞 未见异常 60 赣州海关 Tue Mar 11 00:00:00 GMT+08:00 2025 进口货物目的地查验 224420251000194940 赣州海关监管区外查验场地 人工查验 肖红,王志飞 未见异常 70 赣州海关 Wed Mar 12 00:00:00 GMT+08:00 2025 进口货物目的地查验 370820251000007174 赣州海关监管区外查验场地 人工查验 曾霖,王志飞 未见异常
-  公开    目的地  查验  南昌海关  2025-07-28
赣州海关目的地查验结果公开(2025年04月01日-06月30日)xls 赣州海关口岸监管检查结果公开: 赣州海关目的地查验结果公开(2025年04月01日-06月30日) 序号 主管海关 检查时间 检查事项 检查对象 检查地点 检查方式 检查人员(工号) 检查结果 备注 10 赣州海关 Tue Apr 08 00:00:00 GMT+08:00 2025 进口货物目的地查验 531720251170049349 赣州海关监管区外查验场地 人工查验 曾霖,王志飞 未见异常 20 赣州海关 Tue Apr 22 00:00:00 GMT+08:00 2025 进口货物目的地查验 370820251000011689 赣州海关监管区外查验场地 人工查验 曾霖,王志飞 未见异常 30 赣州海关 Wed Apr 23 00:00:00 GMT+08:00 2025 进口货物目的地查验 401720251000000680 赣州海关监管区外查验场地 人工查验 肖红,王志飞 未见异常 40 赣州海关 Wed Apr 23 00:00:00 GMT+08:00 2025 进口货物目的地查验 461220251125161769 赣州海关监管区外查验场地 人工查验 曾霖,王志飞 未见异常 50 赣州海关 Tue May 06 00:00:00 GMT+08:00 2025 进口货物目的地查验 224420251000434043 赣州海关监管区外查验场地 人工查验 肖红,王志飞 未见异常 60 赣州海关 Tue May 20 00:00:00 GMT+08:00 2025 进口货物目的地查验 224420251000482943 赣州海关监管区外查验场地 人工查验 曾霖,王志飞 未见异常 70 赣州海关 Thu May 22 00:00:00 GMT+08:00 2025 进口货物目的地查验 401720251000000864 赣州海关监管区外查验场地 人工查验 肖红,王志飞 未见异常 80 赣州海关 Mon May 26 00:00:00 GMT+08:00 2025 进口货物目的地查验 401720251000000844 赣州海关监管区外查验场地 人工查验 肖红,王志飞 未见异常 90 赣州海关 Thu Jun 12 00:00:00 GMT+08:00 2025 进口货物目的地查验 370820251000017069 赣州海关监管区外查验场地 人工查验 曾霖,王志飞 未见异常 100 赣州海关 Tue Jun 17 00:00:00 GMT+08:00 2025 进口货物目的地查验 461220251125169216 赣州海关监管区外查验场地 人工查验 曾霖,王志飞 未见异常 110 赣州海关 Tue Jun 17 00:00:00 GMT+08:00 2025 进口货物目的地查验 461220251125168137 赣州海关监管区外查验场地 人工查验 曾霖,王志飞 未见异常 120 赣州海关 Thu Jun 19 00:00:00 GMT+08:00 2025 进口货物目的地查验 401720251000001037 赣州海关监管区外查验场地 人工查验 肖红,王志飞 未见异常 130 赣州海关 Tue Jun 24 00:00:00 GMT+08:00 2025 进口货物目的地查验 516620251660056447 赣州海关监管区外查验场地 人工查验 曾霖,王志飞 未见异常
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赣州海关关于跨境电商货物检查结果的公示(2025年一季度)xls 赣州海关口岸监管检查结果公开: 赣州海关关于跨境电商货物检查结果的公示(2025年一季度) 序号 主管海关 检查时间 检查事项 检查对象(清单编号) 检查地点 检查方式 检查人员(工号) 检查结果 备注 10 赣州海关 Mon Jan 20 00:00:00 GMT+08:00 2025 跨境电子商务产品的监管 40172025I001242344 赣州综保区跨境电商监管中心 开箱查验 王志飞、肖红 未见异常 20 赣州海关 Mon Jan 20 00:00:00 GMT+08:00 2025 跨境电子商务产品的监管 40172025I001408256 赣州综保区跨境电商监管中心 开箱查验 王志飞、肖红 未见异常 30 赣州海关 Mon Jan 20 00:00:00 GMT+08:00 2025 跨境电子商务产品的监管 40172025I001242360 赣州综保区跨境电商监管中心 开箱查验 王志飞、肖红 未见异常 40 赣州海关 Mon Jan 20 00:00:00 GMT+08:00 2025 跨境电子商务产品的监管 40172025I001329644 赣州综保区跨境电商监管中心 开箱查验 王志飞、肖红 未见异常 50 赣州海关 Tue Jan 21 00:00:00 GMT+08:00 2025 跨境电子商务产品的监管 40172025I001250306 赣州综保区跨境电商监管中心 开箱查验 王志飞、肖红 未见异常 60 赣州海关 Tue Jan 21 00:00:00 GMT+08:00 2025 跨境电子商务产品的监管 40172025I001555462 赣州综保区跨境电商监管中心 开箱查验 王志飞、肖红 未见异常 70 赣州海关 Thu Feb 06 00:00:00 GMT+08:00 2025 跨境电子商务产品的监管 40172025I002003560 赣州综保区跨境电商监管中心 开箱查验 王志飞、肖红 未见异常
一季度  货物  公示  检查结果  赣州  南昌海关  2025-07-28
7月22日,记者在位于玉山高新区的江西西龙食品有限公司生产车间看到,一条条鳗鱼经去骨、清洗等工序处理后,通过传送带送入烤炉烤制。1小时不到,表皮金黄的鳗鱼便烤制出炉。看着新鲜出炉的烤鳗,一份极具诱惑力的鳗鱼饭不禁浮现在记者的脑海中:微焦的鳗鱼表皮、富含胶原的软糯肉质,淋上咸鲜的酱汁,再盖在热气腾腾的米饭上……让人垂涎欲滴。   经各项检测合格后,工人对这些烤鳗进行了速冻处理和真空包装,并打包装箱。“都装好了,发车喽!”在仓库,一批烤鳗产品通过冷链厢式货车发往上海,之后漂洋过海,端上海外餐桌。   “最近一周,连续发了3个集装箱共60多吨货物,出口到美国、俄罗斯和日本,出口额600多万元。”该公司总经理助理洪凌玉告诉记者,由于天气炎热、运输成本高等因素,7月和8月往往是一年中的淡季。不过,今年公司销售态势良好,上半年产值已突破1亿元,其中九成产品出口海外。目前,100多名工人正忙而有序,赶工期、保交货。   据悉,该公司坚持从各个流程做好产品质量管理,并积极研发烤鳗新品,稳步拓展鳗鱼产品深加工业务。为进一步拓展海外市场,他们先后前往美国、韩国、日本等地参加国际食品展览会和鳗鱼节等节庆活动,与全球众多食品巨头同台参展,展示主打产品、推介品牌文化,加强信息交流、开展业务合作,进一步完善市场布局和产业链条。   据了解,目前,国内鳗鱼加工企业主要分布在福建、广东和江西等地,上饶是我省鳗鱼加工企业较为集中的区域。今年上半年,上饶出口烤鳗约1400吨,出口额15亿元。   “烤鳗保存条件苛刻,要求全程冷链运输,运输期间稍有不慎就会影响口感和风味,因此对通关时效要求很高,企业必须做好冷链温控、接驳运输、货柜清洁消毒、制冷设备测试等工作。”正在现场指导的上饶海关工作人员介绍,为进一步助推烤鳗产品畅销海外,上饶海关畅通出口鲜活易腐农食产品属地查检“绿色通道”,落实“提前申报”等通关便利措施,引导企业“提前申报+两步申报”,为企业出口快速通关创造条件。以前从货物申报到完成查检、放行,可能需要1至2天,现在通关时间大幅缩短,每批次货物在冷链运输成本上能为企业节省15%左右,有利于企业降本增效。   在一路之隔的江西骏马食品有限公司,同样是一幅产销两旺的场景。该公司瞄准消费市场的新趋势、新特点,在不断提升产品质量水平的前提下,通过新媒体直播等方式持续扩大消费市场,今年二季度销售形势显著提升。   玉山县水产局负责人韩学忠表示,烤鳗、冻品鳗等系列产品是该县的传统优势外贸产业,十几年来俏销海外市场。近年来,该县以设施农业为切入点,大力实施科技示范工程,促进现代农业提质提效。以西龙食品、骏马食品等公司为重点,用好用足相关政策,加快推进鳗鱼设施养殖基地建设,升级速冻食品加工储存设备,提升烤鳗产品的有效产能和附加值,打造集养殖、加工、销售于一体的设施农业全产业链条。
产品  鳗鱼      食品  南昌海关  2025-07-28
检验  夏威夷  检疫  马拉维  解读  南昌海关  2025-07-25
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