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  一、强化政治统领,践行“两个维护”。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂,持续健全“第一议题”学习、传达、督办、落实的闭环机制。全面贯彻落实党的二十届三中全会精神,以智慧海关建设和“智关强国”行动为总抓手,进一步全面深化关区改革,积极承接海关标志性改革,建好“两新”项目,高质量完成“十四五”规划目标任务。抓好中央巡视整改,做到有站位、有行动、有机制、有实效。持续巩固党纪学习教育成效。扎实做好审计工作。   二、强化风险意识,守好国门安全。强化口岸卫生检疫,深入推进严防外来物种入侵三年专项行动,严格进出口食品安全监管,加强烟花爆竹、再生金属原料等高风险商品质量安全监管,保持打击走私高压态势,严守安全底线、监管红线。深化“五大风险”管控,提升风险布控的科学性和查获率。做好中美经贸斗争准备。   三、强化使命担当,促进扩大开放。支持深度融入共建“一带一路”、长江经济带,服务江西内陆开放型经济试验区加快建设。深化“关长送政策上门”等举措,持续优化口岸营商环境,做好政策解读和数据发布,用好税收优惠等政策,服务锂资源、有色金属等重要产业链供应链稳产保供。依托综保区、指定监管场地等开放平台,支持中间品、“新三样”及特色农食产品等扩大出口,助力跨境电商、海外仓等新业态新模式发展。   四、强化自身建设,锤炼过硬作风。严格落实中央八项规定及其实施细则精神,持续巩固为基层减负成效。推动全面从严治党向纵深发展,一体推进“三不腐”,深化整治企业群众身边的不正之风和腐败问题专项行动。用好党建、业务实训点,深化“四强”支部创建。加强人才队伍建设,深入推进“国门卫士能力提升三年行动”。 南昌海关2025年工作计划一、强化政治统领,践行“两个维护”坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂,持续健全“第一议题”学习、传达、督办、落实的闭环机制。全面贯彻落实党的二十届三中全会精神,以智慧海关建设和“智关强国”行动为总抓手,进一步全面深化关区改革,积极承接海关标志性改革,建好“两新”项目,高质量完成“十四五”规划目标任务。抓好中央巡视整改,做到有站位、有行动、有机制、有实效。持续巩固党纪学习教育成效。扎实做好审计工作。二、强化风险意识,守好国门安全强化口岸卫生检疫,深入推进严防外来物种入侵三年专项行动,严格进出口食品安全监管,加强烟花爆竹、再生金属原料等高风险商品质量安全监管,保持打击走私高压态势,严守安全底线、监管红线。深化“五大风险”管控,提升风险布控的科学性和查获率。做好中美经贸斗争准备。三、强化使命担当,促进扩大开放支持深度融入共建“一带一路”、长江经济带,服务江西内陆开放型经济试验区加快建设。深化“关长送政策上门”等举措,持续优化口岸营商环境,做好政策解读和数据发布,用好税收优惠等政策,服务锂资源、有色金属等重要产业链供应链稳产保供。依托综保区、指定监管场地等开放平台,支持中间品、“新三样”及特色农食产品等扩大出口,助力跨境电商、海外仓等新业态新模式发展。四、强化自身建设,锤炼过硬作风严格落实中央八项规定及其实施细则精神,持续巩固为基层减负成效。推动全面从严治党向纵深发展,一体推进“三不腐”,深化整治企业群众身边的不正之风和腐败问题专项行动。用好党建、业务实训点,深化“四强”支部创建。加强人才队伍建设,深入推进“国门卫士能力提升三年行动”。
深化  强化  行动  建设  监管  南昌海关  2025-04-25
  2024年,南昌海关深入学习贯彻习近平总书记给红其拉甫海关全体关员重要回信和考察江西重要讲话精神,认真落实总署党委工作部署,扎实推进关区年度“1125”工作落地见效。近40项工作取得突破性、开创性进展:中央领导对我关报送的《海关要情》批示3次;中央层面党纪学习教育工作专班在南昌召开座谈会,肯定我关做法成效;侦办走私毒品案件入选最高人民法院10件涉毒典型案例;机关工会获评全国模范职工之家,是唯一获评的直属海关单位;作为唯一驻赣单位在全省扩大开放专题会议上作交流发言。署省领导批示肯定我关工作60次,3个集体、3名个人获省部级以上表彰。   一、走好第一方阵,践行“两个维护”坚定坚决   坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂,在学懂弄通做实上下功夫,做到“两个维护”有感悟、有表达、有情感、有行动、有成效。   (一)坚决落实习近平总书记重要指示批示精神。坚持“第一议题”制度,健全“四个以学”长效机制,关党委示范带头、一体学习贯彻党的创新理论。深入贯彻习近平总书记重要回信精神,开展“我们都是国门卫士”学习实践等“一周年”系列活动,细化“国门卫士能力提升三年行动”任务354条举措,1人在“我们都是收信人”青年理论学习成果展示活动上作主题演讲。深入贯彻习近平总书记考察江西重要讲话精神,细化任务24项,21项完成、3项取得阶段性成效并长期推进。服务外交外贸大局,完成紧急援助古巴大米保障任务,牵头起草3份输华水产品议定书,首次牵头承担对瓦努阿图输华肉类准入评估。   (二)深入学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神。召开党委会原原本本学,举办党委理论学习中心组(扩大)学习暨处级领导干部培训班。关党委委员深入基层一线、重点企业宣讲全会精神,分专题开展船舶、粮食、铜等产业以及智慧口岸建设调研。两级党委到执法一线科室联系点、重点企业等宣讲全会精神34次,各级党组织开展沉浸式“红色践学”163人次。转化学习成果,《国门时报》专栏首期刊发我关学习贯彻稿件。   (三)扎实开展推进党纪学习教育。两级党委开展中心组学习、举办专题读书班36次,紧扣“六项纪律”分专题学习研讨699次。开展警示教育月“五个一”活动,组织全员对纪律条款、典型案例深入研讨。开展集体监督谈话2次,组织分级分类监督谈话375人次。将进口食品安全监管专项整顿纳入党纪学习教育,制定整改措施18条并立行立改。认真落实中央巡视和国家审计整改要求。   二、坚持“一体联动”,推进“双智”建设善作善成 以智慧海关建设、“智关强国”行动为抓手,进一步全面深化海关改革,着力提高监管效能和服务水平。   (一)推进智慧海关建设见实效。复制推广总署“早期收获”项目,32个落地见效、复制推广率889%。率先试点航空口岸“智慧电讯检疫”,“取样送检全流程信息监控”项目在全国率先实现全业务领域、全业务现场覆盖。推进以“3334”[1]为重点的57项关区年度任务全部落地,“艺术品智慧监管”项目技术获第三方权威机构中国文物学会认定,首次在进出境文物监管领域应用;智慧实验室LIMS系统赋能增效,在全国率先实现原始记录自动推送总署e-Lab系统;“进境活动物智慧检疫监管”项目成功试点,并签发全国首份电子隔离检疫场使用证;推广应用供港澳活猪优化检疫监管模式,保障活猪供港澳数量居全国第2;在全国率先开展进口再生金属原料智慧检验监管试点,进口再生铜超亿元。   (二)实施“智关强国”行动见真章。主动认领署级重点任务25个、重点举措53项,细化措施160条。获“国门有我·‘智关强国’行动”演讲比赛华中片区一等奖、总决赛优秀奖,1篇调研报告获评“智关强国”行动“百篇优秀调研报告”。聚焦推进长江经济带高质量发展,出台首批稳外贸增量政策——“江海通”组合政策工具箱10条措施,促进九江港与长江沿线口岸深化合作。厘清关地危险品监管职责   边界,助力危险品产业行稳致远。开展锂电新能源产业调研,促成江西省出台支持锂电新能源产业链高质量发展“新十条”。与赣州市政府合作共建国家新能源产品检测重点实验室,与鹰潭市政府合作建成铜原料及铜产品检测实验室。促进新兴产业壮大,无线耳机、人造石墨等出口全国第2,平板显示模组、“新三样”出口分别全国第3、第9。强化技贸措施研究,促成欧盟明确茶叶中“茚虫威”继续维持原有限量标准,助力烤鳗时隔4年全面恢复输俄。支持全国首个出口茶叶“大基地”建设,“赣”茶出口稳居全国第6。   三、创优“两个品牌”,统筹发展和安全两件大事   创优“关‘铸’国门”风控品牌和“关‘助’发展”服务品牌,全面履行守国门、促发展职责使命。   (一)聚焦安全监管,促国门防线织密织牢。   严抓安全生产。常态化开展打击进出口危险品伪瞒报,口岸查发伪瞒报危险品重量增长34倍,寄递渠道查发危险品批次增长9倍。推进出口危险品“批次检验”改革,快速放行出口危险化学品、危险货物包装701批次。   严守监管红线。筑牢政治安全防线,查获有害出版物增长198%。深化综合治税,完成关税保证保险首例索赔。开展“龙腾”行动,查获出口侵权湿巾案入选中国海关知识产权保护十大典型案例。严把国门生物安全关,检出传染病155例,截获有害生物570种次。推进“金钥”“百日攻坚”等行动,3起特殊监管区域查发案件纳入全国海关典型案例,邮递、跨境电商保税网购清单人工分析布控查获率均列全国第2。打击瞒骗造假。   严厉打击走私。推进“国门利剑”等行动,刑事立案46起、增长15%,案值36亿元。海关业务现场查发移交缉私刑事立案数占比50%。5起案件被列为总署缉私局一、二级挂牌管理案件。严打离岛免税“套代购”,侦办相关案件15起。   (二)聚焦平台通道,促内陆开放提能提效。   优化提升口岸功能。用好指定监管场地,监管进口冰鲜三文鱼27312吨、连续5个月中部省份第1,助力南昌打造中部集散地。推动赣州综保区(新址)封关运营。   拓展对外开放通道。畅通赣粤闽物流通道,推行“铁海联运+联运中转”模式,支持中欧班列开行219列、增长521%。保障全国首条直飞挪威全货运航线开通,支持江西本土航司首开国际货运航线,6条国际客运航线复航,监管出入境人员186万人次、增长17倍,国际货邮吞吐量31万吨、增长603%。   (三)聚焦政策供给,促惠企利好应享尽享。   推动政策“直达快享”。推出新一轮优化营商环境专项行动46项任务。复制推广自贸试验区监管创新制度83项。深化“关长送政策上门”等活动,解决问题745个。组织“关‘助’发展”系列宣讲6期,覆盖近2000家企业。支持新业态发展,推广跨境电商身份信息、支付信息验核试点。参加第六届全球AEO大会并作专题发言。召开AEO企业政策宣讲会暨颁证授牌仪式,出台一揽子38条便利措施,AEO企业新增23家、总数达93家,AEO企业进出口占全省外贸“半壁江山”。   用好减负“实招硬招”。深化“RCEP进企”行动,签发RCEP原产地证书金额全国第10、中部第1,RCEP原产地声明金额全国第2、中部第1。签发全国首份对厄瓜多尔、塞尔维亚原产地证书,全国首份RCEP项下输越南自助打印原产地证书。推动减免税“一次确认、多次使用”落地,减免税款16亿元。落实内河运费扣减政策,为189家企业减轻税负8544万元。   四、落实“两个责任”,政治生态更加风清气正   实施筑垒、雁阵、强基、提质、清风等“五大行动”,全面从严治党治关纵深推进。   (一)党建质效持续提升。强化“关‘筑’堡垒”品牌,压实管党治党主体责任,落实党委委员支部联席会议制度。加强党建品牌建设,7个基层党组织获评全国海关党建示范(培育)品牌,2个基层党支部获评省直机关“四强”党支部,1人获评全国海关“党务之星”,评选表彰关区先进基层党组织13个、优秀共产党员(党务工作者)83人。建成运行党建实训教学点。   (二)队伍建设持续加强。“选育管用”一体推进,推优、激励、严管多措并举,2名“百名优秀执法一线科长”进一步使用任隶属海关党委委员。提升教育培训质量,开展关税、商检、监管等线条岗位练兵,用好供港澳活猪实训教学点。举办干部荣休仪式,办好民生实事7件。   (三)基层基础持续夯实。践行新时代“枫桥经验”,2个案例首次入选全国海关践行新时代“枫桥经验”典型案例。落实领导干部应知应会党内法规和国家法律清单制度。完成业务制度“立改废”41项,形成现行有效制度清单248项。优化关本级工作协调机制,撤销31个、调整或更名13个。深化内控机制建设,推动合规型内控向风险导向型内控转型。   (四)综合保障持续优化。落实“过紧日子”要求,首获全国公共机构“水效领跑者”,成为海关系统6家单位之一。关本级闲置办公用房盘活利用获国管局批准,成为唯一获批直属海关。2个项目获评海关科技三级成果、创历史新高,首获全省科普讲解大赛一等奖,1人获全国海关科普“十佳讲解员”、江西省科普“十佳”。   (五)作风建设持续深化。严格落实中央八项规定及其实施细则精神,健全为基层减负专项机制,下基层事项、借调人员分别减少354%和247%。细化严禁违规吃喝“七项禁令”落实措施10条。出台落实“两个责任”51条清单,层层传导压力。深化“海关重点领域廉洁风险专项治理”,制定整改措施93条。打造“三乘三”党委全面监督矩阵,促进各类监督贯通协调、形成合力。             南昌海关2024年工作总结2024年,南昌海关深入学习贯彻习近平总书记给红其拉甫海关全体关员重要回信和考察江西重要讲话精神,认真落实总署党委工作部署,扎实推进关区年度“1125”工作落地见效。近40项工作取得突破性、开创性进展:中央领导对我关报送的《海关要情》批示3次;中央层面党纪学习教育工作专班在南昌召开座谈会,肯定我关做法成效;侦办走私毒品案件入选最高人民法院10件涉毒典型案例;机关工会获评全国模范职工之家,是唯一获评的直属海关单位;作为唯一驻赣单位在全省扩大开放专题会议上作交流发言。署省领导批示肯定我关工作60次,3个集体、3名个人获省部级以上表彰。一、走好第一方阵,践行“两个维护”坚定坚决坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂,在学懂弄通做实上下功夫,做到“两个维护”有感悟、有表达、有情感、有行动、有成效。(一)坚决落实习近平总书记重要指示批示精神。坚持“第一议题”制度,健全“四个以学”长效机制,关党委示范带头、一体学习贯彻党的创新理论。深入贯彻习近平总书记重要回信精神,开展“我们都是国门卫士”学习实践等“一周年”系列活动,细化“国门卫士能力提升三年行动”任务354条举措,1人在“我们都是收信人”青年理论学习成果展示活动上作主题演讲。深入贯彻习近平总书记考察江西重要讲话精神,细化任务24项,21项完成、3项取得阶段性成效并长期推进。服务外交外贸大局,完成紧急援助古巴大米保障任务,牵头起草3份输华水产品议定书,首次牵头承担对瓦努阿图输华肉类准入评估。(二)深入学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神。召开党委会原原本本学,举办党委理论学习中心组(扩大)学习暨处级领导干部培训班。关党委委员深入基层一线、重点企业宣讲全会精神,分专题开展船舶、粮食、铜等产业以及智慧口岸建设调研。两级党委到执法一线科室联系点、重点企业等宣讲全会精神34次,各级党组织开展沉浸式“红色践学”163人次。转化学习成果,《国门时报》专栏首期刊发我关学习贯彻稿件。(三)扎实开展推进党纪学习教育。两级党委开展中心组学习、举办专题读书班36次,紧扣“六项纪律”分专题学习研讨699次。开展警示教育月“五个一”​[1]​活动,组织全员对纪律条款、典型案例深入研讨。开展集体监督谈话2次,组织分级分类监督谈话375人次。将进口食品安全监管专项整顿纳入党纪学习教育,制定整改措施18条并立行立改。认真落实中央巡视和国家审计整改要求。二、坚持“一体联动”,推进“双智”建设善作善成以智慧海关建设、“智关强国”行动为抓手,进一步全面深化海关改革,着力提高监管效能和服务水平。(一)推进智慧海关建设见实效。复制推广总署“早期收获”项目,32个落地见效、复制推广率889%。率先试点航空口岸“智慧电讯检疫”,“取样送检全流程信息监控”项目在全国率先实现全业务领域、全业务现场覆盖。推进以“3334”​[2]​为重点的57项关区年度任务全部落地,“艺术品智慧监管”项目技术获第三方权威机构中国文物学会认定,首次在进出境文物监管领域应用;智慧实验室LIMS系统赋能增效,在全国率先实现原始记录自动推送总署e-Lab系统;“进境活动物智慧检疫监管”项目成功试点,并签发全国首份电子隔离检疫场使用证;推广应用供港澳活猪优化检疫监管模式,保障活猪供港澳数量居全国第2;在全国率先开展进口再生金属原料智慧检验监管试点,进口再生铜超亿元。(二)实施“智关强国”行动见真章。主动认领署级重点任务25个、重点举措53项,细化措施160条。获“国门有我·‘智关强国’行动”演讲比赛华中片区一等奖、总决赛优秀奖,1篇调研报告获评“智关强国”行动“百篇优秀调研报告”。聚焦推进长江经济带高质量发展,出台首批稳外贸增量政策——“江海通”组合政策工具箱10条措施,促进九江港与长江沿线口岸深化合作。厘清关地危险品监管职责边界,助力危险品产业行稳致远。开展锂电新能源产业调研,促成江西省出台支持锂电新能源产业链高质量发展“新十条”。与赣州市政府合作共建国家新能源产品检测重点实验室,与鹰潭市政府合作建成铜原料及铜产品检测实验室。促进新兴产业壮大,无线耳机、人造石墨等出口全国第2,平板显示模组、“新三样”出口分别全国第3、第9。强化技贸措施研究,促成欧盟明确茶叶中“茚虫威”继续维持原有限量标准,助力烤鳗时隔4年全面恢复输俄。支持全国首个出口茶叶“大基地”建设,“赣”茶出口稳居全国第6。三、创优“两个品牌”,统筹发展和安全两件大事创优“关‘铸’国门”风控品牌和“关‘助’发展”服务品牌,全面履行守国门、促发展职责使命。(一)聚焦安全监管,促国门防线织密织牢。严抓安全生产。常态化开展打击进出口危险品伪瞒报,口岸查发伪瞒报危险品重量增长34倍,寄递渠道查发危险品批次增长9倍。推进出口危险品“批次检验”改革,快速放行出口危险化学品、危险货物包装701批次。严守监管红线。筑牢政治安全防线,查获有害出版物增长198%。深化综合治税,完成关税保证保险首例索赔。开展“龙腾”行动,查获出口侵权湿巾案入选中国海关知识产权保护十大典型案例。严把国门生物安全关,检出传染病155例,截获有害生物570种次。推进“金钥”“百日攻坚”等行动,3起特殊监管区域查发案件纳入全国海关典型案例,邮递、跨境电商保税网购清单人工分析布控查获率均列全国第2。打击瞒骗造假。严厉打击走私。推进“国门利剑”等行动,刑事立案46起、增长15%,案值36亿元。海关业务现场查发移交缉私刑事立案数占比50%。5起案件被列为总署缉私局一、二级挂牌管理案件。严打离岛免税“套代购”,侦办相关案件15起。(二)聚焦平台通道,促内陆开放提能提效。优化提升口岸功能。用好指定监管场地,监管进口冰鲜三文鱼27312吨、连续5个月中部省份第1,助力南昌打造中部集散地。推动赣州综保区(新址)封关运营。拓展对外开放通道。畅通赣粤闽物流通道,推行“铁海联运+联运中转”模式,支持中欧班列开行219列、增长521%。保障全国首条直飞挪威全货运航线开通,支持江西本土航司首开国际货运航线,6条国际客运航线复航,监管出入境人员186万人次、增长17倍,国际货邮吞吐量31万吨、增长603%。(三)聚焦政策供给,促惠企利好应享尽享。推动政策“直达快享”。推出新一轮优化营商环境专项行动46项任务。复制推广自贸试验区监管创新制度83项。深化“关长送政策上门”等活动,解决问题745个。组织“关‘助’发展”系列宣讲6期,覆盖近2000家企业。支持新业态发展,推广跨境电商身份信息、支付信息验核试点。参加第六届全球AEO大会并作专题发言。召开AEO企业政策宣讲会暨颁证授牌仪式,出台一揽子38条便利措施,AEO企业新增23家、总数达93家,AEO企业进出口占全省外贸“半壁江山”。用好减负“实招硬招”。深化“RCEP进企”行动,签发RCEP原产地证书金额全国第10、中部第1,RCEP原产地声明金额全国第2、中部第1。签发全国首份对厄瓜多尔、塞尔维亚原产地证书,全国首份RCEP项下输越南自助打印原产地证书。推动减免税“一次确认、多次使用”落地,减免税款16亿元。落实内河运费扣减政策,为189家企业减轻税负8544万元。四、落实“两个责任”,政治生态更加风清气正实施筑垒、雁阵、强基、提质、清风等“五大行动”,全面从严治党治关纵深推进。(一)党建质效持续提升。强化“关‘筑’堡垒”品牌,压实管党治党主体责任,落实党委委员支部联席会议制度。加强党建品牌建设,7个基层党组织获评全国海关党建示范(培育)品牌,2个基层党支部获评省直机关“四强”党支部,1人获评全国海关“党务之星”,评选表彰关区先进基层党组织13个、优秀共产党员(党务工作者)83人。建成运行党建实训教学点。(二)队伍建设持续加强。“选育管用”一体推进,推优、激励、严管多措并举,2名“百名优秀执法一线科长”进一步使用任隶属海关党委委员。提升教育培训质量,开展关税、商检、监管等线条岗位练兵,用好供港澳活猪实训教学点。举办干部荣休仪式,办好民生实事7件。(三)基层基础持续夯实。践行新时代“枫桥经验”,2个案例首次入选全国海关践行新时代“枫桥经验”典型案例。落实领导干部应知应会党内法规和国家法律清单制度。完成业务制度“立改废”41项,形成现行有效制度清单248项。优化关本级工作协调机制,撤销31个、调整或更名13个。深化内控机制建设,推动合规型内控向风险导向型内控转型。(四)综合保障持续优化。落实“过紧日子”要求,首获全国公共机构“水效领跑者”,成为海关系统6家单位之一。关本级闲置办公用房盘活利用获国管局批准,成为唯一获批直属海关。2个项目获评海关科技三级成果、创历史新高,首获全省科普讲解大赛一等奖,1人获全国海关科普“十佳讲解员”、江西省科普“十佳”。(五)作风建设持续深化。严格落实中央八项规定及其实施细则精神,健全为基层减负专项机制,下基层事项、借调人员分别减少354%和247%。细化严禁违规吃喝“七项禁令”落实措施10条。出台落实“两个责任”51条清单,层层传导压力。深化“海关重点领域廉洁风险专项治理”,制定整改措施93条。打造“三乘三”党委全面监督矩阵​[3]​,促进各类监督贯通协调、形成合力。^1 警示教育月“五个一”:观看一次警示教育片、举办一次主题党日、开展一次廉政家访、党支部书记讲一堂纪律党课、开展一次廉洁谈话。^2 “3334”:3个总署承办建设项目、3个既有“N纵”优化升级项目、3个新增“N纵”扩容项目、4个基层“微创新”项目。^3 “三乘三”党委全面监督矩阵:贯通“三方责任”(党委主体责任、纪检机构监督责任、职能部门监管职责)、健全“三项机制”(会议协调机制、监督统筹机制、信息共用机制)、夯实“三类保障”(建立人才库、措施库、智慧库)。
全国  海关  监管  行动    南昌海关  2025-04-16
所属行政单位预决算 鹰潭海关2025年度部门预算
鹰潭海关2025年预算公开pdf 鹰潭海关部门预算2025年目 录第一部分 鹰潭海关部门概况一、主要职能二、鹰潭海关单位构成情况第二部分 鹰潭海关 2025年部门预算表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、政府性基金预算支出表八、国有资本经营预算支出表九、财政拨款预算“三公”经费支出表第三部分 鹰潭海关 2025年部门预算情况说明第四部分 名词解释第五部分 附件第一部分鹰潭海关部门概况一、主要职能鹰潭海关全称为“中华人民共和国鹰潭海关”,规格为正处级,功能类型为属地型海关,是由南昌海关直接领导,按授权负责鹰潭市辖区内海关各类管理工作的执行机构。主要负责本单位党的基层组织建设和干部队伍建设;办理鹰潭市辖区内的具体海关业务,反馈执法作业结果;负责辖区打击走私和反走私综合治理工作,对调查终结的行政处罚案件的调查结果进行审查,依法作出决定;完成南昌海关交办的其他工作。二、鹰潭海关单位构成情况鹰潭海关现有 4个内设科室,包括:办公室、综合业务科、查检科和稽核科。鹰潭海关 2025年部门预算为独立编报单户。第二部分鹰潭海关 2025年部门预算表部门公开表 1部门收支总表单位:万元收 入 支 出项 目 预算数 项 目 预算数一、一般公共预算拨款收入 42927 一、一般公共服务支出 132460二、政府性基金预算拨款收入 二、公共安全支出三、国有资本经营预算拨款收入 三、社会保障和就业支出 9838四、事业收入 四、卫生健康支出 6722五、事业单位经营收入 五、住房保障支出 8895六、其他收入 600本年收入合计 102927 本年支出合计 157915使用非财政拨款结余 结转下年(非财政拨款)上年结转 54988收 入 总 计 157915 支 出 总 计 157915部门公开表 2部门收入总表单位:万元政府性 国有资 事业收入一般公共预 基金预 本经营 事业单位 上级补助 附属单位 使用非财政合计 上年结转 其中:教育 其他收入算拨款收入 算拨款 预算拨 金额 经营收入 收入 上缴收入 拨款结余收费收入 款收入157915 54988 42927 600部门公开表 3部门支出总表单位:万元上缴上 事业单位 对附属单科目代码 科目名称 合计 基本支出 项目支出级支出 经营支出 位补助支出201 一般公共服务支出 132460 125180 728020109 海关事务 132460 125180 72802010901 行政运行 125180 1251802010902 一般行政管理事务2010903 机关服务2010905 缉私办案 380 3802010907 口岸管理2010908 信息化建设2010909 海关关务 6250 62502010910 关税征管 050 0502010911 海关监管 100 1002010912 检验检疫 500 5002010950 事业运行2010999 其他海关事务支出204 公共安全支出20410 缉私警察2041001 行政运行2041006 信息化建设2041007 缉私业务208 社会保障和就业支出 9838 9838行政事业单位养老支20805 9838 9838出机关事业单位基本养2080505 6564 6564老保险缴费支出机关事业单位职业年2080506 3274 3274金缴费支出210 卫生健康支出 6722 672221011 行政事业单位医疗 6722 67222101101 行政单位医疗 3413 34132101103 公务员医疗补助 2778 2778其他行政事业单位医2101199 531 531疗支出上缴上 事业单位 对附属单科目代码 科目名称 合计 基本支出 项目支出级支出 经营支出 位补助支出221 住房保障支出 8895 889522102 住房改革支出 8895 88952210201 住房公积金 8895 88952210203 购房补贴合 计 157915 150635 7280部门公开表 4财政拨款收支总表单位:万元收 入 支 出项目 预算数 项目 预算数一、本年收入 42927 一、本年支出 42927(一)一般公共预算拨款 42927 (一)一般公共服务支出 33472(二)政府性基金预算拨款 (二)公共安全支出(三)国有资本经营预算拨款 (三)社会保障和就业支出 3838(四)卫生健康支出 1722二、上年结转 (五)住房保障支出 3895(一)一般公共预算拨款(二)政府性基金预算拨款(三)国有资本经营预算拨款收 入 总 计 42927 支 出 总 计 42927部门公开表 5一般公共预算支出表单位:万元2025年预算数比2025年预算数比功能分类科目 2024年执行数 2025年预算数 2024年执行数2024年执行数(扣除中央基建投资)扣除中央基建投资 年初预算数 扣除中央基建投资科目编码 科目名称 执行数 增减额 增减(%) 增减额 增减(%)后执行数 小计 基本支出 项目支出 后预算数201 一般公共服务支出 39918 39918 33472 26192 7280 33472 -6446 -1615% -6446 -1615109 海关事务 39918 39918 33472 26192 7280 33472 -6446 -1615% -6446 -161510901 行政运行 37247 37247 26192 26192 26192 -11055 -2968% -11055 -296810902 一般行政管理事务2010903 机关服务2010905 缉私办案 380 380 380 38 10000% 38 1000010907 口岸管理2010908 信息化建设2010909 海关关务 1971 1971 6250 6250 6250 4279 21710% 4279 2171010910 关税征管 050 050 050 05 10000% 05 1000010911 海关监管 050 050 100 100 100 05 10000% 05 1000010912 检验检疫 650 650 500 500 500 -15 -2308% -15 -230810950 事业运行204 公共安全支出20410 缉私警察2041001 行政运行2025年预算数比2025年预算数比功能分类科目 2024年执行数 2025年预算数 2024年执行数2024年执行数(扣除中央基建投资)扣除中央基建投资 年初预算数 扣除中央基建投资科目编码 科目名称 执行数 增减额 增减(%) 增减额 增减(%)后执行数 小计 基本支出 项目支出 后预算数2041006 信息化建设2041007 缉私业务208 社会保障和就业支出 3662 3662 3838 3838 3838 176 481% 176 481805 行政事业单位养老支出 3662 3662 3838 3838 3838 176 481% 176 48180501 行政单位离退休机关事业单位基本养老保险2080505 2441 2441 2564 2564 2564 123 504% 123 504%缴费支出机关事业单位职业年金缴费2080506 1221 1221 1274 1274 1274 053 434% 053 434%支出210 卫生健康支出 1424 1424 1722 1722 1722 298 2093% 298 2093011 行政事业单位医疗 1424 1424 1722 1722 1722 298 2093% 298 209301101 行政单位医疗 1424 1424 913 913 913 -511 -3588% -511 -358801103 公务员医疗补助 778 778 778 778 10000% 778 1000001199 其他行政事业单位医疗支出 031 031 031 031 10000% 031 100001 住房保障支出 4083 4083 3895 3895 3895 -188 -460% -188 -460102 住房改革支出 4083 4083 3895 3895 3895 -188 -460% -188 -46010201 住房公积金 4083 4083 3895 3895 3895 -188 460% -188 46010203 购房补贴合 计 49087 49087 42927 35647 7280 42927 -6160 -1255% -6160 -1255%部门公开表 6一般公共预算基本支出表单位:万元部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出科目代码 科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 28841 2884130101 基本工资 8083 808330102 津贴补贴 8500 850030103 奖金 1000 100030107 绩效工资30108 机关事业单位基本养老保险缴费 2564 256430109 职业年金缴费 1274 127430110 职工基本医疗保险缴费 913 91330111 公务员医疗补助 778 77830112 其他社会保障缴费 031 03130113 住房公积金 3895 389530199 其他工资福利支出 1803 1803302 商品和服务支出 6806 680630201 办公费 056 05630202 印刷费 100 10030203 咨询费30205 水费 100 10030206 电费 400 40030207 邮电费 400 40030209 物业管理费 900 90030211 差旅费 800 80030213 维修(护)费 1000 100030215 会议费30216 培训费 100 10030217 公务接待费30218 专用材料费 100 10030226 劳务费 500 50030227 委托业务费 300 30030228 工会经费 400 40030231 公务用车运行维护费 250 25030239 其他交通费用 1100 110030299 其他商品和服务支出 300 300部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出科目代码 科目名称 合计 人员经费 公用经费303 对个人和家庭的补助30301 离休费30302 退休费30399 其他对个人和家庭的补助310 资本性支出31002 办公设备购置31003 专用设备购置合 计 35647 28841 6806部门公开表 7政府性基金预算支出表单位:万元2025年政府性基金预算支出科目编码 科目名称合计 基本支出 项目支出合 计注:鹰潭海关无政府性基金预算拨款收入,也无使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。部门公开表 8国有资本经营预算支出表单位:万元2025年国有资本经营预算支出科目编码 科目名称小计 基本支出 项目支出合 计注:鹰潭海关无国有资本经营预算收入,也无国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。部门公开表 9财政拨款预算“三公”经费支出表单位:万元2025年预算数公务用车购置及运行费合计 因公出国(境)费 公务接待费小计 公务用车购置费 公务用车运行费4200 4200 3600 600第三部分鹰潭海关 2025年部门预算情况说明一、关于鹰潭海关 2025年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则,鹰潭海关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。鹰潭海关 2025年收支总预算 157915 万元。二、关于鹰潭海关 2025年收入预算情况说明海关 2025年收入预算 157915万元,其中:一般公共预算财政拨款 42927 万元,占 2718%;其他收入 600 万元,占 3800%;上年结转 54988 万元,占 3482%。三、关于鹰潭海关 2025年支出预算情况说明海关 2025 年支出预算 157915 万元,其中:基本支出150635 万元,占 9539%;项目支出 728 万元,占 461%。四、关于鹰潭海关 2025年财政拨款收支预算情况的总体说明海关 2025 年财政拨款收支总预算 42927 万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。收入包括:一般公共预算当年财政拨款收入42927万元。支出包括:一般公共服务支出 33472万元,占7797%;社会保障和就业支出 3838 万元,占 894%;卫生健康支出 1722万元,占 401%;住房保障支出 3895万元,占 907%。五、关于鹰潭海关 2025年一般公共预算当年财政拨款情况说明(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。鹰潭海关 2025 年一般公共预算当年财政拨款预算42927万元,比 2024年执行数减少 616万元,减少 1255%。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,严控一般性支出。同时坚持有保有压,优化支出结构,合理保障海监管、海关关务及稽私办案等重点支出需求,体现在有关支出科目中。(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况。2025年部门预算中,一般公共预算当年财政拨款用于以下方面:一般公共服务(类)支出 33472万元,占 7797%;社会保障和就业(类)支出 3838 万元,占 894%;卫生健康(类)支出 1722 万元,占 401%;住房保障(类)支出3895 万元,占 907%。(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。1.一般公共服务支出(类)海关事务(款)2025 年预算 33472 万元(扣除中央基建投资,下同),比 2024 年执行数减少 6446 万元,下降 1615%,其中:(1)行政运行(项)2025年预算 26192万元,比 2024年执行数减少 11055 万元,下降 2968%。(2)缉私办案(项)2025 年预算数 38万元,比 2024年执行数增加 38 万元,增长 100%。(3)海关关务(项)2025 年预算 625 万元,比 2024年执行数增加 4279 万元,增长 21709%。主要是本年度增加两辆公务用车购置。(4)关税征管(项)2025 年预算数 05万元,比 2024年执行数增加 05 万元,增长 100%。主要是海关关税征管工作相关支出增加。(5)海关监管(项)2025 年预算 1 万元,比 2024 年执行数增加 05 万元,增长 100%。主要是海关监管工作相关支出增加。(6)检验检疫(项)2025年预算 5万元,比 2024年执行数减少 15 万元,下降 2308%。2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)2025 年预算 3838 万元,比 2024 年执行数增加 176万元,增长 481%。其中:(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算 2564 万元,比 2024 年执行数增加 123 万元,增长504%,主要是基本养老保险单位缴费支出增加。(2)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025 年预算 1274万元,比 2024年执行数增加 053万元,增长 434%。主要是职业年金单位缴费支出增加。3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)2025年预算 1722 万元,比 2024 年执行数增加 298 万元,增长2093%,全部为行政单位医疗(项)。主要是行政单位医疗经费支出增加。4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)2025 年预算 3895万元,比 2024年执行数减少 188万元,下降 46%,全部为住房公积金(项)。主要是住房改革支出减少。六、关于鹰潭海关 2025年一般公共预算基本支出情况说明海关 2025年一般公共预算基本支出 35647万元,其中:人员经费 28841万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助;日常公用经费 6806万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。七、关于鹰潭海关 2025年“三公”经费预算情况说明鹰潭海关 2025年“三公”经费预算数为 42万元,比 2024年预算数减增加 36 万元。其中:公务用车购置费 36 万元,比 2024 年预算数增加 36 万元,主要用于行政单位更新公务用车 2辆;公务用车运行费 6万元,与 2024年预算数持平,主要用于存量公务用车的运行维护。八、关于鹰潭海关 2025年政府性基金预算收支情况说明鹰潭海关 2025 年无政府性基金预算收支。九、关于鹰潭海关 2025年国有资本经营预算收支情况说明鹰潭海关 2025 年无国有资本经营预算收支。十、其他重要事项情况说明(一)机关运行经费。2025年鹰潭海关的机关运行经费财政拨款预算 6806万元,较 2024 年执行数减少 11409 万元,减少 6264%。主要原因是落实过紧日子要求压减一般性支出。(二)政府采购情况。2025 年鹰潭海关政府采购预算总额 375 万元,均为政府采购货物预算。(三)国有资产占有使用情况。截至 2024 年 8 月 31 日,鹰潭海关共有车辆 2 辆均为执法执勤用车。单位价值 100 万元以上的设备 3 台(套)。(四)预算绩效情况说明。2025 年对鹰潭海关一般公共预算拨款项目全面实施绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 728万元,一级项目 6 个,二级项目 8 个。根据以前年度绩效评价结果,优化2025 年预算安排,并进一步改进管理、完善政策。(五)绩效目标和指标。详见附表。第四部分名词解释一、一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。二、事业收入:指海关系统所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。三、其他收入:指海关系统取得的除上述财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。四、使用非财政拨款结余:指海关系统所属事业单位预计收入小于支出时,用非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金等。六、一般公共服务支出(类)海关事务(款):反映海关用于系统行政和事业单位的基本支出及完成专项业务工作的项目支出。(一)行政运行(项):反映海关系统行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。(二)一般行政管理事务(项):反映海关系统行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。(三)机关服务(项):反映海关系统为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。(四)缉私办案(项):反映海关用于缉私办案方面的支出。(五)口岸管理(项):反映口岸业务管理及电子口岸建设、运行维护方面的支出。(六)信息化建设(项):反映海关系统用于信息化建设及运行维护等方面的支出。(七)海关关务(项):反映为海关行政执法提供业务保障、支持能力以及基础设施建设、设备设施运维等方面的支出。(八)关税征管(项):反映海关系统用于关税及其他税费征管方面的支出。(九)海关监管(项):反映海关系统用于监管执法、业务管理及相关设备、技术支持方面的支出。(十)检验检疫(项):反映海关系统用于出入境检验检疫行政执法、业务管理及相关技术支持方面的支出。(十一)事业运行(项):反映海关事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。(十二)其他海关事务支出(项):反映除上述项目以外其他海关事务方面的支出。七、公共安全支出(类)缉私警察(款):反映海关缉私警察的基本支出及完成专项业务工作的项目支出。八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于海关行政事业单位养老方面的支出。(一)行政单位离退休(项):反映海关系统行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映已参加当地社保的在职人员的基本养老保险支出。(三)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映已参加当地社保的在职人员的职业年金支出。九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映已参加当地医保的海关单位用于向地方社保部门缴纳的基本医疗保险和公务员医疗补助支出。行政单位医疗(项):指中央财政集中安排的驻各地海关单位基本医疗保险缴费经费。十、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映海关系统按照国家政策规定为职工发放的住房公积金、提租补贴和购房补贴等支出。(一)住房公积金(项):住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于 5%,最高不超过 12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。(二)购房补贴(项):购房补贴是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23号)的规定,从 1998年下半年停止实物分房后,房价收入比超过 4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金,地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金,企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》(厅字〔2005〕8 号)规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。十一、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。十二、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第五部分附件海关缉私办案费项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 海关缉私办案费主管部门及代码 [167]海关总署 实施单位 中华人民共和国鹰潭海关年度资金总额: 380其中:财政拨款 380 执行率项目资金分值(万元)上年结转 - (10)其他资金 -年度目标1:持续保障南昌海关打击稽核查等工作正常开展,把好国门安全关;总目标2:持续深化综合治理,拓展合作渠道,进一步做好缉私大要案侦办工作,维持打击走私体高压态势,有效震慑走私犯罪行为。目标分值一级指标 二级指标 三级指标 指标值(90)绩效 数量指标 保障关警员数量 ≥3人 25指 产出指标标 质量指标 缉私业务资金保障率 ≥85% 25效益指标 社会效益指标 涉案物品处置率 ≥90% 40海关资产及专用设备运行维护费项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 海关资产及专用设备运行维护费主管部门及代码 [167]海关总署 实施单位 中华人民共和国鹰潭海关年度资金总额: 2000其中:财政拨款 2000 执行率项目资金分值(万元)上年结转 - (10)其他资金 -年度通过各类装备、设备的运维,提高海关监管工作效率,缓解海关人力资源不足与日益增长的监总管工作量之间的矛盾,提升海关监管科技含量,提升海关装备设备现代化、科技化水平,优化体海关监管与服务。目标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)绩 数量指标 运维监管场所个数 ≥1个 20效指 产出指标 质量指标 运维场所可用率 ≥90% 20标时效指标 维修及时率(%) ≥90% 10效益指标 社会效益指标 设备有效利用率 ≥90% 40国门生物安全专项项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 国门生物安全专项主管部门及代码 [167]海关总署 实施单位 中华人民共和国鹰潭海关年度资金总额: 100其中:财政拨款 100 执行率项目资金分值(万元)上年结转 - (10)其他资金 -年度 1.进一步夯实国门生物安全保障能力基础。总 2.完成年度进出境动植物检验检疫常规工作任务,稳步推进各项改革事项。体 3.进一步挖掘扩大农产品出口潜力,进一步夯实出口农产品质量安全保障体系。目 4.进一步提高跨境电子商务动植物检验检疫监管。标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)开展国门生物安全培训≥1次 20或宣传次数数量指标绩 产出指标制定外来有害生物监测效 ≥1次 10计划次数指外来有害生物监测计划标 质量指标 ≥95% 20完成率重大突发检验检疫问题效益指标 社会效益指标 ≥95% 30处理率满意度 服务对象宣传对象满意度(%) ≥90% 10指标 满意度指标口岸公共卫生安全专项项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 口岸公共卫生安全专项主管部门及代码 [167]海关总署 实施单位 中华人民共和国鹰潭海关年度资金总额: 100其中:财政拨款 100 执行率项目资金分值(万元)上年结转 - (10)其他资金 -年度总 目标1.开展病媒生物监测控制工作,做好病媒生物的种类鉴定和病原体检测工作。体 目标2.提高卫生处理监管能力,开展卫生处理效果评价,保证卫生处理有效性、科学性。目标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)开展口岸公共卫生安全绩 数量指标 ≥3次 20宣传活动次数效产出指标指口岸公共卫生安全宣传标 质量指标 ≥85% 30活动完成率口岸重大和特别重大突效益指标 社会效益指标 ≥90% 40发公共卫生事件处置率海关业务保障及能力提升专项项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 海关业务保障及能力提升专项主管部门及代码 [167]海关总署 实施单位 中华人民共和国鹰潭海关年度资金总额: 4250其中:财政拨款 4250 执行率项目资金分值(万元)上年结转 - (10)其他资金 -年度 1、保障海关行政执法、法规制修订、风险管理等各项业务日常经费需求,提升海关行政执法能总 力和执法水平;体 2、保障海关行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求,提升鹰潭海关进出境商品检验、动目 植物检疫、卫生检疫和应对技术性贸易措施的检测能力和水平。标分值一级指标 二级指标 三级指标 指标值(90)成本指标 经济成本指标 公车采购成本 ≤3600 万元 20绩效 保障执法执勤用车 ≥2辆 20指 数量指标标 产出指标 公车运维数量 ≥2辆 10质量指标 公车可用率 ≥90% 10效益指标 社会效益指标 海关业务工作保障率 ≥90% 30
鹰潭  海关  预算  pdf  年度  南昌海关  2025-04-25
南昌海关本级2025年部门预算pdf 南昌海关本级部门预算2025年目 录第一部分 南昌海关本级概况一、主要职能二、单位构成情况第二部分 南昌海关本级 2025年部门预算表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、政府性基金预算支出表八、国有资本经营预算支出表九、财政拨款预算“三公”经费支出表第三部分 南昌海关本级 2025年部门预算情况说明第四部分 名词解释第五部分 附件第一部分南昌海关本级概况一、主要职能中华人民共和国南昌海关(简称南昌海关)是由中华人民共和国海关总署垂直领导的正厅级直属海关。南昌海关管辖范围为江西省的各项海关管理工作,主要职责是:(一)负责本关区贯彻落实党中央、国务院关于海关工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对海关工作的集中统一领导,履行全面从严治党责任;(二)负责贯彻执行与海关管理相关的法律、法规、规章、规范性文件和相关技术规范,负责本关区征税、监管、缉私、出入境检验检疫、统计等工作;(三)监控研判本关区各类执法风险、管理风险和廉政风险并组织防范和化解,负责本关区基层党组织建设、队伍建设和日常管理工作;(四)完成海关总署交办的其他工作。二、单位构成情况南昌海关内设机构:办公室、法规处、综合业务处、关税处、卫生检疫处、动植物检疫处、进出口食品安全处、商品检验处、口岸监管处、统计分析处、企业管理和稽查处、缉私局、财务处、科技处、督察内审处、人事教育处、机关党委、监察室、离退休干部办公室。南昌海关本级2025年预算为独立编报单户。第二部分南昌海关本级 2025年部门预算表部门公开表 1部门收支总表单位:万元收入 支出项目 预算数 项目 预算数一、一般公共预算拨款收入 997981 一、一般公共服务支出 12,18195二、政府性基金预算拨款收入 二、公共安全支出 3,83446三、国有资本经营预算拨款收入 三、社会保障和就业支出 2,28390四、事业收入 四、卫生健康支出 88735五、事业单位经营收入 五、住房保障支出 82608六、其他收入 490000 六、其他支出 33151本年收入合计 1487981 本年支出合计 2034525使用非财政拨款结余 结转下年 65203上年结转 611747收入总计 2099728 支出总计 2099728部门公开表 2部门收入总表单位:万元国有资 事业收入事业单 附属单一般公共预算 政府性基金预 本经营 上级补 使用非财政拨合计 上年结转拨款收入 算拨款收入 预算拨 金额 其中:教 位经营 位上缴 其他收入助收入 款结余款收入 育收费 收入 收入20,99728 6,11747 9,97981 10000 4,80000部门公开表 3部门支出总表单位:万元事业单位经 对附属单位补科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出营支出 助支出201 一般公共服务支出 12,18195 9,78019 2,30176 1000020109 海关事务 12,18195 9,78019 2,30176 100002010901 行政运行 9,88019 9,78019 100002010902 一般行政管理事务 45381 453812010905 缉私办案 10582 105822010907 口岸管理 5596 55962010908 信息化建设 47500 475002010909 海关关务 1,12885 1,128852010910 关税征管 710 7102010911 海关监管 5740 57402010912 检验检疫 1782 17822010901 行政运行 9,88019 9,780192010902 一般行政管理事务 45381 453812010905 缉私办案 10582 10582204 公共安全支出 3,83446 3,17992 6545420410 缉私警察 3,83446 3,17992 654542041001 行政运行 3,17992 3,179922041006 信息化建设 5500 55002041007 缉私业务 59954 59954208 社会保障和就业支出 2,28390 2,2839020805 行政事业单位养老支出 2,28390 2,283902080501 行政单位离退休 1,59255 1,592552080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 46117 461172080506 机关事业单位职业年金缴费支出 23018 23018210 卫生健康支出 88735 8873521011 行政事业单位医疗 88735 887352101101 行政单位医疗 46279 46279事业单位经 对附属单位补科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出营支出 助支出2101103 公务员医疗补助 41496 414962101199 其他行政事业单位医疗支出 960 960221 住房保障支出 82608 8260822102 住房改革支出 82608 826082210201 住房公积金 74573 745732210203 购房补贴 8035 8035229 其他支出 33151 3315122998 超长期特别国债安排的其他支出 33151 331512299899 其他支出 33151 33151合 计 20,34525 16,95744 3,28781 10000部门公开表 4财政拨款收支总表单位:万元收 入 支 出项目 预算数 项目 预算数一、本年收入 9,97981 一、本年支出 10,90418(一)一般公共预算拨款 9,97981 (一)一般公共服务支出 6,58195(二)政府性基金预算拨款 (二)公共安全支出 1,83446(三)国有资本经营预算拨款 (三)社会保障和就业支出 78390(四)卫生健康支出 60455二、上年结转 92437 (五)住房保障支出 76781(一)一般公共预算拨款 59286 (六)其他支出 33151(二)政府性基金预算拨款 33151(三)国有资本经营预算拨款收 入 总 计 1090418 支 出 总 计 1090418部门公开表 5一般公共预算支出表单位:万元2025年预算数比 2025年预算数比2024年执行数功能分类科目 2024年执行数 2025年预算数 2024年执行数(扣除中央基建投资)扣除中央基 年初预算数 扣除中央基建投资后执 建投资后预 增减额 增减(%)科目编码 科目名称 执行数 小计 基本支出 项目支出 增减额 增减(%)行数 算数201 一般公共服务支出 68531 58431 6,13080 4,28019 1,85061 6,13080 -7223 -1054% 2877 492109 海关事务 68531 58431 6,13080 4,28019 1,85061 6,13080 -7223 -1054% 2877 49210901 行政运行 442858 442858 4,28019 4,28019 4,28019 -14839 -335% -14839 -33510902 一般行政管理事务 1022 12 1200 1200 1200 -1010 -9883% 0 00010905 缉私办案 88 88 10582 10582 10582 1782 2025% 1782 202510907 口岸管理 5596 5596 5596 5596 5596 0 000% 0 00010908 信息化建设 308 308 47500 47500 47500 167 5422% 167 542210909 海关关务 84487 84487 1,11951 1,11951 1,11951 27464 3251% 27464 325110910 关税征管 6 6 710 710 710 11 1833% 11 183310911 海关监管 7601 7601 5740 5740 5740 -1861 -2448% -1861 -244810912 检验检疫 2368 2368 1782 1782 1782 -586 -2475% -586 -24754 公共安全支出 179755 179755 1,83170 1,17992 65178 1,83170 3415 190% 3415 190410 缉私警察 179755 179755 1,83170 1,17992 65178 1,83170 3415 190% 3415 19041001 行政运行 113742 113742 1,17992 1,17992 1,17992 425 374% 425 37441006 信息化建设 50 50 5500 5500 5500 5 1000% 5 100041007 缉私业务 61013 61013 59678 59678 59678 -1335 -219% -1335 -2198 社会保障和就业支出 91109 91109 64495 64495 64495 -26614 -2921% -26614 -2921805 行政事业单位养老支出 91109 91109 64495 64495 64495 -26614 -2921% -26614 -292180501 行政单位离退休 754 754 9255 9255 9255 1715 2275% 1715 227580505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 46469 46469 45226 45226 45226 -1243 -267% -1243 -26780506 机关事业单位职业年金缴费支出 371371 10014 10014 10014 -27086 -7301% -27086 -73010 卫生健康支出 57804 57804 60455 60455 60455 2651 459% 2651 459011 行政事业单位医疗 57804 57804 60455 60455 60455 2651 459% 2651 45901101 行政单位医疗 57804 57804 32276 32276 32276 -25528 -4416% -25528 -441601103 公务员医疗补助 27496 27496 27496 27496 274962101199 其他行政事业单位医疗支出 683 683 683 683 683221 住房保障支出 94484 94484 76781 76781 76781 -17703 -1874% -17703 -187425年预算数比 2025年预算数比2024 2024年执行数功能分类科目 2024年执行数 2025年预算数 年执行数(扣除中央基建投资)扣除中央基 年初预算数 扣除中央基科目编码 科目名称 执行数 建投资后执 建投资后预 增减额 增减(%)行数 小计 基本支出 项目支出 增减额 增减(%)算数22102 住房改革支出 94484 94484 76781 76781 76781 -17703 -1874% -17703 -187410201 住房公积金 76106 76106 69746 69746 69746 -636 -836% -636 -83610203 购房补贴 18378 18378 7035 7035 7035 -11343 -6172% -11343 -6172%合 计 1108462 1007462 9,97981 7,47742 2,50239 9,97981 -110481 -997% -9481 -094%部门公开表 6一般公共预算基本支出表单位:万元部门预算支出经济分类科目 2025年基本支出科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 5,59766 5,5976630101 基本工资 1,52488 1,5248830102 津贴补贴 1,97593 1,9759330103 奖金 17484 1748430108 机关事业单位基本养老保险缴费 45226 4522630109 职业年金缴费 10014 1001430110 职工基本医疗保险缴费 32276 3227630111 公务员医疗补助缴费 27496 2749630112 其他社会保障缴费 683 68330113 住房公积金 69746 6974630199 其他工资福利支出 6760 6760302 商品和服务支出 1,75597 1,7559730201 办公费 4914 491430202 印刷费 2427 242730204 手续费 020 02030205 水费 2552 255230206 电费 9667 966730207 邮电费 14102 1410230209 物业管理费 25106 2510630211 差旅费 18922 1892230213 维修(护)费 21542 2154230214 租赁费 266 26630215 会议费 390 39030216 培训费 3887 388730217 公务接待费 2756 275630218 专用材料费 931 93130224 被装购置费 1041 104130226 劳务费 10529 10529部门预算支出经济分类科目 2025年基本支出科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费30227 委托业务费 6244 624430228 工会经费 12492 1249230229 福利费 774 77430231 公务用车运行维护费 1200 120030239 其他交通费用 32878 3287830299 其他商品和服务支出 2957 2957303 对个人和家庭的补助 8179 817930301 离休费 2040 204030302 退休费 5969 596930305 生活补助 150 15030399 其他对个人和家庭的补助 020 020310 资本性支出 4200 420031002 办公设备购置 2400 240031013 公务用车购置 1800 1800合 计 7,47742 5,67945 1,79797部门公开表 7政府性基金预算支出表单位:万元2025年政府性基金预算支出科目编码 科目名称合计 基本支出 项目支出合 计注:南昌海关本级无2025年政府性基金本年预算拨款收入,也无使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。部门公开表 8国有资本经营预算支出表单位:万元2025年国有资本经营预算支出科目编码 科目名称合计 基本支出 项目支出合 计注:南昌海关本级无2025年国有资本经营预算收入,也无使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。部门公开表 9财政拨款预算“三公”经费支出表单位:万元2025年预算数公务用车购置及运行费合计 因公出国 (境)费 公务接待费小计 公务用车购置费 公务用车运行费17092 1000 13336 7300 6036 2756第三部分南昌海关本级 2025年部门预算情况说明一、关于南昌海关本级 2025年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则,南昌海关本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。南昌海关本级 2025 年收支总预算 2099728万元。二、关于南昌海关本级 2025年收入预算情况说明南昌海关本级 2025 年收入预算 2099728 万元,其中:上年结转 611747万元,占 2913%;一般公共预算财政拨款997981 万元,占 4753%;附属单位上缴收入 100 万元,占048%;其他收入 4800 万元,占 2286%。三、关于南昌海关本级 2025年支出预算情况说明南昌海关本级 2025 年支出预算 2034525 万元,其中:基本支出 1695744万元,占 8335%;项目支出 328781万元,占 1616%;对附属单位补助支出 100 万元,占 049%。四、关于南昌海关本级 2025年财政拨款收支预算情况的总体说明南昌海关本级 2025 年财政拨款收支总预算 1090418 万元。收入包括:一般公共预算当年财政拨款收入 997981 万元、上年结转 59286万元;政府性基金预算上年结转 33151万元。支出包括:一般公共预算支出 1057267万元,其中一般公共服务支出 658195 万元,占 6036%;公共安全支出183446万元,占 1682%;社会保障和就业支出 7839万元,占 719%;卫生健康支出 60455 万元,占 554%;住房保障支出 76781 万元,占 704 %。政府性基金预算支出 33151万元,均为其他支出,占 304%。五、关于南昌海关本级 2025年一般公共预算当年财政拨款情况说明(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。南昌海关本级 2025 年一般公共预算当年财政拨款预算997981万元,比2024年执行数减少110481万元,下降997%。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,严控一般性支出。同时坚持有保有压,优化支出结构,合理保障智慧海关建设及运维、打击走私经费等重点支出需求,体现在有关支出科目中。(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况。南昌海关本级 2025 年部门预算中,一般公共预算当年财政拨款用于以下方面:一般公共服务(类)支出 61308万元,占 6143%;公共安全(类)支出 18317万元,占 1835%;社会保障和就业(类)支出 64495 万元,占 646%;卫生健康(类)支出 60455 万元,占 606%;住房保障(类)支出76781 万元,占 769%。(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。1.一般公共服务支出(类)海关事务(款)2025 年预算数 61308 万元(扣除中央基建投资,下同),比 2024 年执行数增加 2877 万元,增长 492 %,其中:(1)行政运行(项)2025 年预算数 428019 万元,比2024 年执行数减少 14839 万元,降低 335%。(2)一般行政管理事务(项)2025年预算数 12万元,与 2024 年执行数持平。(3)缉私办案(项)2025年预算数 10582万元,比 2024年执行数增加 1782 万元,增长 2025%。(4)口岸管理(项)2025年预算数 5596万元,与 2024年执行数持平。(5)信息化建设(项)2025年预算数 475万元,比 2024年执行数增加 167 万元,增长 5422%。主要是 2025 年智慧海关建设等方面的支出增加。(6)海关关务(项)2025 年预算数 111951 万元,比2024 年执行数增加 27464 万元,增长 3251%。主要是海关系统基建项目支出增加。(7)关税征管(项)2025 年预算数 71 万元,比 2024年执行数增加 11 万元,增长 1833%。(8)海关监管(项)2025年预算数 574万元,比 2024年执行数减少 1861 万元,降低 2448%。(9)检验检疫(项)2025年预算数 1782万元,比 2024年执行数减少 586 万元,降低 2475%。2.公共安全支出(类)缉私警察(款)2025 年预算数18317万元,比 2024年执行数增加 3415万元,增长 19%。3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)2025 年预算数 64495 万元,比 2024 年执行数减少26614 万元,降低 2921%。其中:(1)行政单位离退休(项)2025年预算数 9255万元,比 2024 年执行数增加 1715 万元,增长 2275%。(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数 45226 万元,比 2024 年执行数减少 1243 万元,降低 267%。(3)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025 年预算数 10014 万元,比 2024 年执行数减少 27086 万元,降低7301%。4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)2025年预算数 60455 万元,比 2024 年执行数增加 2651 万元,增长 459%。5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)2025 年预算数 76781 万元,比 2024 年执行数减少 17703 万元,降低1874%。其中:(1)住房公积金(项)2025 年预算数 69746 万元,比2024 年执行数减少 636 万元,降低 836%。(2)购房补贴(项)2025年预算数 7035万元,比 2024年执行数减少 11343 万元,降低 6172%。六、关于南昌海关本级 2025年一般公共预算基本支出情况说明南昌海关本级 2025年一般公共预算基本支出 747742万元,其中:人员经费 567945 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助;日常公用经费 179797 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。七、关于南昌海关本级 2025年“三公”经费预算情况说明南昌海关本级 2025 年“三公”经费预算数为 17092 万元,比 2024年预算数减少 6015万元。其中:因公出国(境)费 10万元,比 2024年预算数增加 902万元,主要用于加强国际交流合作方面的支出;公务用车购置费 73万元,比 2024年预算数增加 172 万元,主要用于行政单位更新公务用车 3辆;公务用车运行费 6036万元,比 2024年预算数减少 8492万元,主要用于存量公务用车的运行维护;公务接待费 2756万元,比 2024 年预算数减少 145 万元,主要用于公务接待方面的支出。八、关于南昌海关本级 2025年政府性基金预算收支情况说明海关系统 2025 年政府性基金预算数为零,比 2024 年执行数减少 699 万元,降低 100%,主要是超长期特别国债安排的其他支出减少。九、关于南昌海关本级 2025年国有资本经营预算收支情况说明南昌海关本级 2025 年无国有资本经营预算收支。十、其他重要事项情况说明(一)机关运行经费。2025 年南昌海关本级的机关运行经费财政拨款预算179797万元,较2024年执行数减少7075万元,降低379%。主要原因是落实过紧日子要求压减一般性支出。(二)政府采购情况。2025 年南昌海关本级政府采购预算总额 28951 万元,其中:政府采购货物预算 162957 万元、政府采购服务预算126553 万元。(三)国有资产占有使用情况。截至 2024年 7月 31日,南昌海关本级共有车辆 23辆,其中,机要通信用车 3 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 13 辆、其他用车 4 辆,其他用车主要是离退休干部用车等。单位价值 100 万元以上的设备 3 台(套)。2025年部门预算安排购置车辆 3辆,其中,执法执勤用车 2 辆、其他用车 1 辆。(四)预算绩效情况说明。2025 年对南昌海关本级一般公共预算和政府性基金预算拨款项目全面实施绩效目标管理,涉及一般公共预算拨款29563 万元,一级项目 14 个,二级项目 20 个;政府性基金预算拨款 33151 万元,一级项目 1 个,二级项目 3 个。(五)绩效目标和指标。详见第五部分附件。第四部分名词解释25一、一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。二、其他收入:指海关系统取得的除上述财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金等。四、一般公共服务支出(类)海关事务(款):反映海关用于系统行政和事业单位的基本支出及完成专项业务工作的项目支出。(一)行政运行(项):反映海关系统行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。(二)一般行政管理事务(项):反映海关系统行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。(三)缉私办案(项):反映海关用于缉私办案方面的支出。(四)口岸管理(项):反映口岸业务管理及电子口岸建设、运行维护方面的支出。(五)信息化建设(项):反映海关系统用于信息化建设及运行维护等方面的支出。(六)海关关务(项):反映为海关行政执法提供业务保障、支持能力以及基础设施建设、设备设施运维等方面的支出。(七)关税征管(项):反映海关系统用于关税及其他税费征管方面的支出。(八)海关监管(项):反映海关系统用于监管执法、业务管理及相关设备、技术支持方面的支出。(九)检验检疫(项):反映海关系统用于出入境检验检疫行政执法、业务管理及相关技术支持方面的支出。26五、公共安全支出(类)缉私警察(款):反映海关缉私警察的基本支出及完成专项业务工作的项目支出。六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于海关行政事业单位离退休方面的支出。(一)行政单位离退休(项):反映海关系统行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映已参加当地社保的在职人员的基本养老保险支出。(三)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映已参加当地社保的在职人员的职业年金支出。七、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映海关系统按照国家政策规定为职工发放的住房公积金、提租补贴和购房补贴等支出。住房改革支出包括三项:(一)住房公积金(项):住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于 5%,最高不超过 12%,缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。(二)购房补贴(项):购房补贴是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23 号)的27规定,从 1998年下半年停止实物分房后,房价收入比超过 4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金,地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金,企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》(厅字〔2005〕8 号)规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映已参加当地医保的海关单位用于向地方社保部门缴纳的基本医疗保险和公务员医疗补助支出。(一)行政单位医疗(项):指中央财政集中安排的驻各地海关单位基本医疗保险缴费经费。(二)公务员医疗补助(项):指中央财政集中安排的驻各地海关单位公务员医疗补助经费。九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事28业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。29第五部分附件30海关缉私办案费项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 海关缉私办案费主管部门及代[167]海关总署 实施单位 中华人民共和国南昌海关本级码年度资金总额: 10582项目资金 其中:财政拨款 10582 执行率分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -年度目标1:持续保障南昌海关打击走私、禁毒缉毒等工作正常开展,把好国门安全关;总目标2:持续深化综合治理,拓展合作渠道,进一步做好缉私大要案侦办工作,维持打击走私体高压态势,有效震慑走私犯罪行为。目标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)成本指经济成本指标 车辆购置成本 ≤55万元 20标保障关警员数量 ≥280人 5绩数量指标 购置更新车辆数 ≥2台 5效指 产出指 开展稽查业务次数 ≥100次 10标 标 缉私业务资金保障率 ≥90% 10质量指标 购置更新车辆投入使用率 ≥90% 5稽查查发率 ≥90% 5效益指社会效益指标 涉案物品处置率 ≥80% 30标31缉私部门计算机网络运行维护项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 缉私部门计算机网络运行维护主管部门及代[167]海关总署 实施单位 中华人民共和国南昌海关本级码年度资金总额: 5500执行率项目资金 其中:财政拨款 5500分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -目标 1:保证我局及各隶属分局、派驻缉私科的公安网、视频专网和互联网的正常使用;年 目标2:保证我局及各隶属分局、派驻缉私科的指挥型、图传型单兵移动设备以及执法记录仪度 正常使用;总 目标3:对我局及各隶属分局、派驻缉私科的指挥中心、执法办案场所机房设备及各类终端设体 备进行更新更换及维护保养,保证指挥中心视频会议系统、执法办案场所讯询问系统和监控系目 统 、 各 类 终 端 设 备 正 常 使 用 ;标 目标4:对我局各类网络系统和基础平台环境进行优化和升级,保证网络系统和基础平台环境符合当前当前缉私工作需要,提高缉私业务信息化水平。一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)绩 软、硬件配置完成率 ≥98% 20数量指标效 产出指 网络、流量接入完成率 ≥98% 20指 标年度发生重大公安网络安标 质量指标 ≤1次 10全事件效益指社会效益指标 利用系统办理案件数量 ≥30起 40标32缉私警察业务费项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 缉私警察业务费主管部门及代[167]海关总署 实施单位 中华人民共和国南昌海关本级码年度资金总额: 50776其中:财政拨款 50500 执行率项目资金分值(万元) 上年结转 276 (10)其他资金 -目标 1:保障南昌关区缉私警察日常办案需要,优先保障大要案办案需要,确保海关缉私工作年 正常开展;度 目标2:通过开展情报调研、搜集与分析等工作,为打击走私提供线索支撑,提高精准查私打总 私能力;体 目标3:保障我局委托鉴定、车辆租赁等需要,确保我局各项工作正常开展;目 目标4:做好禁毒及缉毒工作,保护人民群众生命财产安全;标 目标5:采购缉私办案所需的专业装备设备,提升我局情报经营、调查取证、线索分析等专业能力,为打私工作打好装备基础,提升整体打私战斗力。一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)保障缉私警察人数 ≥69人 10绩 数量指标 保障缉私机构数 ≥4个 10效 产出指刑事案件立案数 ≥35件 10指 标标 重要情报处置率 ≥95% 10质量指标缉私业务资金保障率 100% 10效益指 有效提升打击走私业务工社会效益指标 优 40标 作能力33口岸公共卫生安全专项项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 口岸公共卫生安全专项主管部门及代[167]海关总署 实施单位 中华人民共和国南昌海关本级码年度资金总额: 495项目资金 其中:财政拨款 495 执行率分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -目标 1.提高传染病疫情等口岸公共卫生风险监测、分析和评估能力。年目标2.依法依规履行卫生检疫职责,规范开展出入境检疫查验、传染病监测、健康宣教、卫度生监督、病媒生物监测等工作。总目标3.持续巩固和提升已达标口岸的公共卫生核心能力水平,做好《国际卫生条例(2005)》体要求的口岸公共卫生核心能力保持和提高等各项工作。目目标4.提高专业人员素质和能力,保证卫生检疫工作质量。标目标5.科学有效实施特殊物品卫生检疫,防控生物安全风险。一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)口岸传染病疫情风险评估 ≥1次 5开展口岸公共卫生安全宣数量指标 ≥1次 5传活动次数绩年度开展培训次数 ≥1次 10效 产出指指 标 口岸公共卫生安全宣传活≥85% 10标 动完成率质量指标 口岸传染病疫情风险监测≥85% 10信息准确率培训合格率 ≥90% 10效益指 口岸重大和特别重大突发社会效益指标 ≥90% 40标 公共卫生事件处置率34进出口食品及化妆品安全专项项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 进出口食品及化妆品安全专项主管部门及代[167]海关总署 实施单位 中华人民共和国南昌海关本级码年度资金总额: 287项目资金 其中:财政拨款 287 执行率分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -年 目标1组织实施对进出口食品化妆品的检验检疫监督管理。度 目标2对境外发生的食品化妆品安全事件可能对我国境内造成影响,或者在接到执行管理部门总 通报进口食品化妆品中发现严重安全问题的,组织实施安全风险分析和紧急预防措施工作。体 目标3按照总署食品局部署,开展国内外食品化妆品技术法规收集与分析,开展进出口食品化目 妆品安全风险信息收集、汇总工作。标 目标4组织制定年度进出口食品化妆品监督抽检和风险监测计划。一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)组织进出口食品安全监管数量指标 ≥1次 20岗位培训绩 当年进境动植物源性食品产出指 ≥90% 20效 检疫审批正确率标指 质量指标 年度进出口食品化妆品监标 督抽检和风险监测计划完 ≥90% 10成率开展食品安全宣传周活动,效益指社会效益指标 推动进出口食品安全工作 ≥3场 40标多元共治35国门生物安全专项项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 国门生物安全专项主管部门及代[167]海关总署 实施单位 中华人民共和国南昌海关本级码年度资金总额: 200项目资金 其中:财政拨款 200 执行率分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -年度 目标1:进一步夯实国门生物安全保障能力基础,促进国门生物安全保障能力持续提升。总 目标2:完成年度进出境动植物检验检疫各项工作任务,稳步推进各项改革事项,有效控制重体 大动植物疫情疫病和有毒有害物质传入传出,有效保障农林牧渔业生产安全、人民群众生命健目 康安全和生态安全。标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)开展国门生物安全宣传次≥1次 10数制定外来有害生物监测计数量指标 ≥1次 10划次数绩 产出指 制定进出境动物疫病监测≥1次 10效 标 计划次数指 外来有害生物监测计划完≥95% 10标 成率质量指标进出境动物疫病监测计划≥95% 10完成率效益指 重大突发检验检疫问题处社会效益指标 ≥95% 30标 理率满意度 服务对象宣传对象满意度 ≥95% 10指标 满意度指标36海关关税征管业务费项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 海关关税征管业务费主管部门及代[167]海关总署 实施单位 中华人民共和国南昌海关本级码年度资金总额: 710项目资金 其中:财政拨款 710 执行率分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -年度总 目标1:严格执行关税及进口环节代征税、船舶吨税征收的法律法规,确保税款及时入库;体 目标2:加强征管条件建设,提高税收征管的智能化、科学化水平,促进税收征管效能提升。目标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)原产地证书签发数量 ≥4万份 15数量指标绩 抽核应税报送单记录条数 ≥500条 15效 产出指标 属地企业规范申报率 ≥99% 10指标 质量指标 RCEP原产地证书自助打印≥90% 10率效益指 减免、减让税款 ≥1亿元 20社会效益指标标 审价补税 ≥02亿元 2037警务装备建设项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 警务装备建设主管部门及代[167]海关总署 实施单位 中华人民共和国南昌海关本级码年度资金总额: 9178其中:财政拨款 9178 执行率项目资金分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -目标1:加大海关缉私部门指挥调度装备、通信装备等十大类装备的建设,推动海关缉私部门年管理体制调整明确的“执行公安机关有关标准”落地实施;度目标2:更新更换执法办案场所相关设备,提高我局讯询问工作能力和执法办案规范化水平,总保障执法办案安全;体目标3:不断提高装备支撑缉私业务能力,提高缉私警务装备适配性和科技含量;目目标4:有效支撑缉私警察对突出走私犯罪活动始终保持严打高压态势,维护正常进出口秩序,标捍卫“五位一体”发展总布局。一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)成本指绩 经济成本指标 警务设备购置成本 ≤9178 万元 20标效 配备警务装备数量完成情指 产出指 数量指标 ≥90% 20况标 标质量指标 新购警务装备质量达标率 ≥90% 20效益指社会效益指标 警务装备有效使用率 ≥90% 30标38海关资产及专用设备运行维护费项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 海关资产及专用设备运行维护费主管部门及代[167]海关总署 实施单位 中华人民共和国南昌海关本级码年度资金总额: 1000项目资金 其中:财政拨款 1000 执行率分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -年度总 通过各类装备、设备的运维,提高海关监管工作效率,提升海关监管科技含量,提升海关装备体 设备现代化、科技化水平,优化海关缉监管与服务。目标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)绩 数量指标 运维100万以下设备数量 ≥720台/套 30效 产出指质量指标 设备正常使用率 ≥90% 10指 标标 时效指标 大型设备维修及时率 ≥90% 10效益指社会效益指标 设备有效利用率 ≥90% 40标39进出口商品质量安全检验监管专项项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 进出口商品质量安全检验监管专项主管部门及代[167]海关总署 实施单位 中华人民共和国南昌海关本级码年度资金总额: 800执行率项目资金 其中:财政拨款 800分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -年度 目标1:危化品等重点敏感商品检验监管能力持续加强,维护国门安全水平有效提升。总 目标2:获取进出口商品质量安全风险信息数量增加,风险评估及预警处置工作有序开展。体 目标3:基于风险评估结果深化商检业务改革,促进跨境贸易便利化水平有效提升,有力增强目 人民群众获得感。标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)进出口法检商品检验批次≥40000 批 10数量数量指标 风险监测获取的有效信息≥100项 10绩产出指 数量效标 开展商检业务培训 ≥1次 10指标 经检验做出不准出口决定≥500批 10质量指标 的出口商品批次数量业务培训测试通过率 ≥80% 10因海关检验原因导致的进效益指社会效益指标 出口危化品重大质量安全 0次 40标事故次数40海关信息系统运行维护项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 海关信息系统运行维护主管部门及[167]海关总署 实施单位 中华人民共和国南昌海关本级代码年度资金总额: 26500项目资金 其中:财政拨款 26500 执行率分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -年目标1:通过运维信息化设备,做好科技保障工作,满足海关业务系统正常运行需要。度目标2:通过开展信息化基础设施和环境运行维护工作,确保和其他海关协同监管执法工作顺总畅,信息系统安全稳定运行。体目标3:通过网络线路续租,保障海关业务正常开展,及时响应线路故障,确保内外、外网正目常运行。标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)成本指经济成本指标 线路租用成本 ≤185万元 20标基础设施运维单位数量 ≥1个 10数量指标购置设备数量 ≥2台/套 5绩 产出指效 核心系统平均可用率 ≥95% 10标 质量指标指 设备配备合格率 ≥90% 5标时效指标 项目按时验收率 ≥81% 10核心指标业务系统缩短≥1分钟 7通关时间效益指 社会效益指标年度发生重大网络安全标 ≤2起 8事件生态效益指标 机房能耗 ≤2PUE 1541中国电子口岸建设运行经费项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 中国电子口岸建设运行经费主管部门及[167]海关总署 实施单位 中华人民共和国南昌海关本级代码年度资金总额: 5596其中:财政拨款 5596 执行率项目资金分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -年度目标1:为电子口岸用户提供注册入网、热线咨询、培训等服务,便利企业通关。总目标2:为电子口岸系统运行维护及数据处理提供技术支持和服务,保障电子口岸系统正常运体行。目标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)运维信息系统数量 ≥15个 5保障制卡坐席数 ≥2席 5数量指标绩 客服坐席数 ≥2席 5效 产出指话务量 ≥06万次 5指 标标 热线接通率 ≥90% 10质量指标企业咨询一次性解决率 ≥90% 10时效指标 热线接通等待时长 ≤15秒 10效益指 为企业通关提供便利情社会效益指标 ≥98% 40标 况42海关业务保障及能力提升专项项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 海关业务保障及能力提升专项主管部门及[167]海关总署 实施单位 中华人民共和国南昌海关本级代码年度资金总额: 54454执行率项目资金 其中:财政拨款 54451分值(万元) 上年结转 003 (10)其他资金 -年度目标1:保障南昌关区行政执法、风险管理等各项业务日常经费需求,保障海关行政执法能力总和执法水平;体目标2:保障南昌关区行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求。目标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)业务培训 ≥5次 10保障执法执勤用车 ≥20辆 10绩 数量指标效 产出指 完成制服购置 ≥1批次 5指 标 完成单证印刷 ≥1批次 5标人员制服配发率 ≥90% 10质量指标空白单证配发率 ≥90% 10效益指社会效益指标 提升关区执法能力 是 40标43监管查验技术装备设备购建及能力保障专项项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 监管查验技术装备设备购建及能力保障专项主管部门及代[167]海关总署 实施单位 中华人民共和国南昌海关本级码年度资金总额: 5740其中:财政拨款 5740 执行率项目资金分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -目标 1:为关区海关监管现场配备货运、旅检、快邮等渠道监管查验技术装备,进一步提升年 进出口(境)监管查验能力,提高通关便利化水平;度 目标2:保障关区海关监管装备运行维护经费,确保监管装备正常可用,有效支撑进出口(境)总 监管工作正常进行。体 目标3:组织开展海关口岸监管环节反恐模拟演练、技能培训、工作宣传、研究调研等工作,目 提升海关口岸监管环节反恐怖工作能力。标 目标4:根据工作需求,购买小型防护装备、测试材料等,提升海关口岸监管环节反恐人防、物防、技防水平。一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)成本指经济成本指标 设备采购成本 ≤484 万元 20标组织开展口岸反恐模拟演≥1次 10练绩效 数量指标 运维H986、CT机等大型监≥6台/套 10指 管查验装备产出指标 标 采购数量 ≥83台/套 5H986、CT机等大型监管查≥90% 10质量指标 验设备全年正常运行率设备采购合同执行率 ≥90% 5效益指 提升口岸监管和便利化水社会效益指标 优 30标 平44
海关  部门  预算  南昌  公开  南昌海关  2025-04-25
所属行政单位预决算 萍乡海关2025年度部门预算公开
萍乡海关2025年度部门预算公开pdf 萍乡海关部门预算2025年目 录第一部分 萍乡海关概况一、主要职能二、萍乡海关单位构成情况第二部分 萍乡海关 2025年部门预算表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、政府性基金预算支出表八、国有资本经营预算支出表九、财政拨款预算“三公”经费支出表第三部分 萍乡海关 2025年部门预算情况说明第四部分 名词解释第五部分 附件第一部分萍乡海关概况1一、主要职能萍乡海关全称为“中华人民共和国萍乡海关”,规格为正处级,功能类型为属地型海关,是由南昌海关直接领导,按授权负责萍乡市辖区内海关各类管理工作的执行机构。主要负责本单位党的基层组织建设和干部队伍建设;办理萍乡市辖区内的具体海关业务,反馈执法作业结果;完成南昌海关交办的其他工作。二、海关系统单位构成情况萍乡海关现有3个内设科室,包括:办公室、综合业务科、查检科。萍乡海关2025年为预算编制独立单户。2第二部分萍乡海关 2025年部门预算表3部门公开表 1部门收支总表单位:万元收入 支出项目 预算数 项目 预算数一、一般公共预算拨款收入 33630 一、一般公共服务支出 82615二、政府性基金预算拨款收入 二、社会保障和就业支出 4400三、国有资本经营预算拨款收入 三、卫生健康支出 3127四、事业收入 四、住房保障支出 4714五、事业单位经营收入六、其他收入 40000本年收入合计 73630 本年支出合计 94856使用非财政拨款结余 结转下年上年结转 21226收入总计 94856 支出总计 948564部门公开表 2部门收入总表单位:万元国有资 事业收入事业单 附属单一般公共预算 政府性基金预 本经营 上级补 使用非财政拨合计 上年结转 算拨款收入 其中:教 位经营 位上缴 其他收入拨款收入 预算拨 金额 助收入 款结余育收费 收入 收入款收入94856 21226 33630 400005部门公开表 3部门支出总表单位:万元对附属单上缴上级 事业单位科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 位补助支支出 经营支出出201 一般公共服务支出 82615 79735 288020109 海关事务 82615 79735 28802010901 行政运行 79735 797352010905 缉私办案 180 1802010909 海关关务 2260 22602010912 检验检疫 440 440208 社会保障和就业支出 4400 440020805 行政事业单位养老支出 4400 44002080505 机关事业单位基本养老保险缴费 2937 2937支出2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1463 1463210 卫生健康支出 3127 312721011 行政事业单位医疗 3127 31272101101 行政单位医疗 1803 18032101103 公务员医疗补助 1213 12132101199 其他行政事业单位医疗支出 111 111221 住房保障支出 4714 471422102 住房改革支出 4714 47142210201 住房公积金 4714 4714合 计 94856 91976 28806部门公开表 4财政拨款收支总表单位:万元收 入 支 出项目 预算数 项目 预算数一、本年收入 33630 一、本年支出 33630(一)一般公共预算拨款 33630 (一)一般公共服务支出 26889(二)政府性基金预算拨款 (二)社会保障和就业支出 2900(三)国有资本经营预算拨款 (三)卫生健康支出 1127(四)住房保障支出 2714二、上年结转(一)一般公共预算拨款(二)政府性基金预算拨款(三)国有资本经营预算拨款收 入 总 计 33630 支 出 总 计 336307部门公开表 5一般公共预算支出表单位:万元2025年预算数比 2025年预算数比2024 2024年执行数功能分类科目 2024年执行数 2025年预算数 年执行数(扣除中央基建投资)扣除中央基 年初预算数 扣除中央基增减额 增减(%)科目编码 科目名称 执行数 建投资后执 建投资后预行数 小计 基本支出 项目支出 增减额 增减(%)算数201 一般公共服务支出 21984 21984 26889 24009 2880 26889 4905 2231 4905 223120109 海关事务 21984 21984 26889 24009 2880 26889 4905 2231 4905 22312010901 行政运行 20067 20067 24009 24009 24009 3942 1964 3942 19642010905 缉私办案 180 180 180 18 000 18 0002010909 海关关务 1327 1327 2260 2260 2260 933 7031 933 70312010912 检验检疫 590 590 440 440 440 -150 -2542 -150 -2542208 社会保障和就业支出 2468 2468 2900 2900 2900 432 1750 432 175020805 行政事业单位养老支出 2468 2468 2900 2900 2900 432 1750 432 17502080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1645 1645 1937 1937 1937 292 1775 292 17752080506 机关事业单位职业年金缴费支出 823 823 963 963 963 140 1701 140 1701210 卫生健康支出 1071 1071 1127 1127 1127 056 523 056 52321011 行政事业单位医疗 1071 1071 1127 1127 1127 056 523 056 5232101101 行政单位医疗 1071 1071 603 603 603 -468 -4370 -468 -43702101103 公务员医疗补助 513 513 513 513 000 513 0002101199 其他行政事业单位医疗支出 011 011 011 011 000 011 000221 住房保障支出 2899 2899 2714 2714 2714 -185 -638 -185 -63822102 住房改革支出 2899 2899 2714 2714 2714 -185 -638 -185 -6382210201 住房公积金 2899 2899 2714 2714 2714 -185 -638 -185 -638合 计 28422 28422 33630 30750 2880 33630 5208 1832 5208 18328部门公开表 6一般公共预算基本支出表单位:万元部门预算支出经济分类科目 2025年基本支出科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 21377 2137730101 基本工资 7036 703630102 津贴补贴 5600 560030103 奖金 800 80030108 机关事业单位基本养老保险缴费 1937 193730109 职业年金缴费 963 96330110 职工基本医疗保险缴费 603 60330111 公务员医疗补助缴费 513 51330112 其他社会保障缴费 011 01130113 住房公积金 2714 271430199 其他工资福利支出 1200 1200302 商品和服务支出 7973 797330201 办公费 273 27330202 印刷费 100 10030205 水费 100 10030206 电费 500 50030207 邮电费 500 50030209 物业管理费 1200 120030211 差旅费 900 90030213 维修(护)费 1200 120030216 培训费 100 10030218 专用材料费 100 10030226 劳务费 600 60030227 委托业务费 300 30030228 工会经费 500 50030239 其他交通费用 1300 130030299 其他商品和服务支出 300 300310 资本性支出 1400 140031003 专用设备购置 1400 1400合 计 30750 21377 93739部门公开表 7政府性基金预算支出表单位:万元2025年政府性基金预算支出科目编码 科目名称合计 基本支出 项目支出合 计注:萍乡海关无2025年政府性基金本年预算拨款收入,也无使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。10部门公开表 8国有资本经营预算支出表单位:万元2025年国有资本经营预算支出科目编码 科目名称合计 基本支出 项目支出合 计注:萍乡海关无2025年国有资本经营预算收入,也无使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。11部门公开表 9财政拨款预算“三公”经费支出表单位:万元2025年预算数公务用车购置及运行费合计 因公出国 (境)费 公务接待费小计 公务用车购置费 公务用车运行费2200 2200 1800 40012第三部分萍乡海关 2025年部门预算情况说明13一、关于萍乡海关 2025年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则,萍乡海关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。萍乡海关 2025 年收支总预算 94856 万元。二、关于萍乡海关 2025年收入预算情况说明萍乡海关 2025 年收入预算 94856 万元,其中:上年结转 21226万元,占 2238%;一般公共预算财政拨款 3363 万元,占 3545%;其他收入 400 万元,占 4217%。三、关于萍乡海关 2025年支出预算情况说明萍乡海关 2025 年支出预算 94856 万元,其中:基本支出 91976万元,占 9703%;项目支出 288 万元,占 297%。14四、关于萍乡海关 2025年财政拨款收支预算情况的总体说明萍乡海关 2025年财政拨款收支总预算 3363 万元。收入全部为一般公共预算当年财政拨款收入。支出包括:一般公共预算支出 3363万元,其中一般公共服务支出 26889万元,占 7996%;社会保障和就业支出 29 万元,占 862%;卫生健康支出 1127 万元,占 335%;住房保障支出 2714 万元,占 807 %。五、关于萍乡海关 2025年一般公共预算当年财政拨款情况说明(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。萍乡海关 2025年一般公共预算当年财政拨款预算 3363 万元,比152024 年执行数增加 28422 万元,增长 183%。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,严控一般性支出。同时坚持有保有压,优化支出结构,合理保障海关关务、检验检疫等必要支出需求,体现在有关支出科目中。(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况。萍乡海关 2025年部门预算中,一般公共预算当年财政拨款用于以下方面:一般公共服务(类)支出 26889万元,占 7996%;社会保障和就业(类)支出 29 万元,占 862%;卫生健康(类)支出 1127 万元,占 335%;住房保障(类)支出 2714 万元,占 807%。(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。1.一般公共服务支出(类)海关事务(款)2025年预算数 26889万元(扣除中央基建投资,下同),比 2024年执行数增加 4905万元,增长 2231 %,其中:(1)行政运行(项)2025年预算数 24009 万元,比 2024 年执行数增加 394 万元,增长 1963%。(2)缉私办案(项)2025 年预算数 18 万元。16(3)海关关务(项)2025年预算数 226 万元,比 2024 年执行数增加 933 万元,增长 703%。(4)检验检疫(项)2025 年预算数 44 万元,比 2024 年执行数减少 15 万元,下降 2542%。2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)2025年预算数 29 万元,比 2024 年执行数增加 432 万元,增长 175%。其中:(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025 年预算数1937 万元,比 2024 年执行数增加 292 万元,增长 1775%。(2)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025 年预算数 963万元,比 2024 年执行数增加 14 万元,增长 1701%。3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)2025 年预算数1127 万元,比 2024 年执行数增加 056 万元,增长 523%。4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)2025 年预算数 2714万元,比 2024年执行数减少 185万元,下降 638%,全部为住房公积金(项)。六、关于萍乡海关 2025年一般公共预算基本支出情况说明萍乡海关 2025 年一般公共预算基本支出 3075 万元,其中:人员经费 21377 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;日常公用经费 9373 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用17材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。七、关于萍乡海关 2025年“三公”经费预算情况说明萍乡海关 2025年“三公”经费预算数为 22万元,比 2024年预算数增加 175 万元。其中:公务用车购置费 18 万元,比 2024 年预算数增加 18万元,主要用于行政单位更新公务用车 1辆;公务用车运行费4 万元,比 2024 年预算数减少 05 万元,主要用于存量公务用车的运行维护。八、关于萍乡海关 2025年政府性基金预算收支情况说明萍乡海关 2025 年无政府性基金预算数收支。九、关于萍乡海关 2025年国有资本经营预算收支情况说明萍乡海关 2025 年无国有资本经营预算收支。十、其他重要事项情况说明(一)机关运行经费。2025 年萍乡海关机关运行经费财政拨款预算 9373 万元,较 2024年执行数增加 2575 万元,增长 3788%。(二)政府采购情况。2025 年萍乡海关政府采购预算总额 18 万元,为政府采购货物预算。(三)国有资产占有使用情况。截至 2024 年 7 月 31 日,萍乡海关共有车辆 1 辆,为执法执勤用车。无价值 100 万元以上的设备。2025 年部门预算安排购置车辆 1 辆,为执法执勤用车。(四)预算绩效情况说明。182025 年对萍乡海关一般公共预算拨款项目全面实施绩效目标管理,涉及一般公共预算拨款 288万元,一级项目 3个,二级项目 5个。(五)绩效目标和指标详见第五部分附表。19第四部分名词解释20一、一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。二、事业收入:指海关系统所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。三、事业单位经营收入:指海关系统所属事业单位在专业业务活动及辅助活动之外,开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入:指海关系统取得的除上述财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。五、使用非财政拨款结余:指海关系统所属事业单位预计收入小于支出时,用非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。六、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金等。七、一般公共服务支出(类)海关事务(款):反映海关用于系统行政和事业单位的基本支出及完成专项业务工作的项目支出。(一)行政运行(项):反映海关系统行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。(二)一般行政管理事务(项):反映海关系统行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。(三)机关服务(项):反映海关系统为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。(四)缉私办案(项):反映海关用于缉私办案方面的支出。(五)口岸管理(项):反映口岸业务管理及电子口岸建设、运行维护方面的支出。(六)信息化建设(项):反映海关系统用于信息化建设及运行21维护等方面的支出。(七)海关关务(项):反映为海关行政执法提供业务保障、支持能力以及基础设施建设、设备设施运维等方面的支出。(八)关税征管(项):反映海关系统用于关税及其他税费征管方面的支出。(九)海关监管(项):反映海关系统用于监管执法、业务管理及相关设备、技术支持方面的支出。(十)检验检疫(项):反映海关系统用于出入境检验检疫行政执法、业务管理及相关技术支持方面的支出。(十一)事业运行(项):反映海关事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位。(十二)其他海关事务支出(项):反映除上述项目以外其他海关事务方面的支出。(十三)派驻派出机构(项):指中央纪委国家监委驻海关总署开展工作的专项业务支出。八、外交支出(类)对外援助(款)对外援助(项):指对外国政府(地区)提供的各种援助和技术合作支出。九、外交支出(类)驻外机构(款)其他驻外机构支出(项):反映用于保障海关系统驻外机构正常运行的支出。十、外交支出(类)国际组织(款)国际组织会费(项):反映海关经批准参加国际组织,按国际组织规定缴纳的会费。十一、外交支出(类)国际组织(款)国际组织捐赠(项):反映以我国政府或海关总署名义,向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支22出。十二、外交支出(类)对外合作与交流(款)对外合作活动(项):反映海关用于外交目的的对外合作方面支出。十三、外交支出(类)其他外交支出(款)其他外交支出(项):反映除上述项目以外其他用于外交方面的支出。十四、公共安全支出(类)缉私警察(款):反映海关缉私警察的基本支出及完成专项业务工作的项目支出。十五、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):反映海关所属院校教学等方面的支出。十六、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):反映海关用于文物保护方面的支出。十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于海关行政事业单位离退休方面的支出。(一)行政单位离退休(项):反映海关系统行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。(二)事业单位离退休(项):反映海关系统事业单位开支的离退休经费。(三)离退休人员管理机构(项):反映海关系统为离退休人员提供管理服务的离退休管理机构的支出。(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映已参加当地社保的在职人员的基本养老保险支出。(五)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映已参加当地社保的在职人员的职业年金支出。十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映海关系统23按照国家政策规定为职工发放的住房公积金、提租补贴和购房补贴等支出。住房改革支出包括三项:(一)住房公积金(项):住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于 5%,最高不超过 12%,缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。(二)提租补贴(项):提租补贴是经国务院批准,于 2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴,中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定,人均月补贴 90 元。(三)购房补贴(项):购房补贴是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23 号)的规定,从 1998年下半年停止实物分房后,房价收入比超过 4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金,地方行政事业单位从1999 年陆续开始发放购房补贴资金,企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》(厅字〔2005〕8 号)规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政24府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映已参加当地医保的海关单位用于向地方社保部门缴纳的基本医疗保险和公务员医疗补助支出。(一)行政单位医疗(项):指中央财政集中安排的驻各地海关单位基本医疗保险缴费经费。(二)公务员医疗补助(项):指中央财政集中安排的驻各地海关单位公务员医疗补助经费。二十、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。二十一、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。25第五部分附件26项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 海关缉私办案费中华人民共和国萍乡海主管部门及代码 [167]海关总署 实施单位关年度资金总额: 18项目资金 其中:财政拨款 18 执行率(万元) 上年结转 - 分值(10)其他资金 -年度 目标 1:持续保障海关打击走私、禁毒缉毒等工作正常开展,把好国门安全关;总 目标2:持续深化综合治理,拓展合作渠道,进一步做好缉私大要案侦办工作,维持打击走私高体 压态势,有效震慑走私犯罪行为。目 目标3:持续提高稽查作业效率,创新优化核查方式方法,保障属地查检和稽核查执法工作需要。标分值一级指标 二级指标 三级指标 指标值(90)绩效 数量指标 稽核查作业数 ≥5起 30产出指标指 质量指标 稽核查作业有效率 ≥90% 20标社会效益效益指标 有效提升缉私工作能力 优 40指标27项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 进出口商品质量安全检验监管专项中华人民共和国萍乡海主管部门及代码 [167]海关总署 实施单位关年度资金总额: 300项目资金 其中:财政拨款 300 执行率(万元) 上年结转 - 分值(10)其他资金 -年度 目标 1:持续加强危化品等重点敏感商品检验监管能力,维护国门安全水平有效提升。总 目标2:获取进出口商品质量安全风险信息数量增加,风险评估及预警处置工作有序开展。体 目标3:基于风险评估结果深化商检业务改革,促进跨境贸易便利化水平有效提升,有力增强目 人民群众获得感。标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)进出口法检商品检验批次数绩 数量指标 ≥10批 25量效 产出指标经检验做出不准出口决定的指 质量指标 ≥1批次 25出口商品批次数量标因海关检验原因导致的进出效益指标 社会效益指标 口危化品重大质量安全事故 0次 40次数28项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 海关业务保障及能力提升专项中华人民共和国萍乡海主管部门及代码 [167]海关总署 实施单位关年度资金总额: 2260执行项目资金 其中:财政拨款 2260 率(万元) 上年结转 - 分值(10)其他资金 -年度 目标 1:保障海关行政执法、公务出行、法规制修订、风险管理等各项业务日常经费需求,提升本总 关海关行政执法能力和执法水平;体 目标 2:保障本关行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求,提升海关进出境商品检验、动目 植物检疫、卫生检疫和应对技术性贸易措施的检测能力和水平;标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)成本指标 经济成本指标 公车购置成本 ≤18万元 20绩效 保障执法执勤用车 ≥2辆 10数量指标指 业务培训 ≥2次 10产出指标标 培训合格率 ≥90% 10质量指标公车可用率 ≥90% 10效益指标 社会效益指标 海关业务工作保障率 ≥90% 3029
年度  部门  预算  公开  海关  南昌海关  2025-04-24
南昌昌北机场海关2025年部门预算公开pdf 南昌昌北机场海关部门预算2025年目 录第一部分 南昌昌北机场海关概况一、主要职能二、南昌昌北机场海关单位构成情况第二部分 南昌昌北机场海关 2025年部门预算表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、政府性基金预算支出表八、国有资本经营预算支出表九、财政拨款预算“三公”经费支出表第三部分 南昌昌北机场海关 2025年部门预算情况说明第四部分 名词解释第五部分 附件第一部分南昌昌北机场海关概况1一、主要职能南昌昌北机场海关全称为“中华人民共和国南昌昌北机场海关”,规格为正处级,功能类型为口岸型,是由南昌海关直接领导,按授权负责南昌昌北国际机场海关各类管理工作的执行机构。主要负责本单位党的基层组织建设和干部队伍建设;办理南昌昌北国际机场的货检、旅检、卫生监督和航空运输工具监管等具体海关业务,反馈执法作业结果;完成南昌海关交办的其他工作。二、南昌昌北机场海关单位构成情况南昌昌北机场海关现内设 10个科室,分别是:办公室、综合业务与法制科、口岸卫生监督科、物流监控科、监管一科、监管二科、监管三科、旅检一科、旅检二科、旅检三科。南昌昌北机场海关 2025 年部门预算为独立编报单户。2第二部分南昌昌北机场海关 2025年部门预算表3部门公开表 1部门收支总表单位:万元收 入 支 出项目 预算数 项目 预算数一、一般公共预算拨款收入 1,42681 一、一般公共服务支出 2,41490二、政府性基金预算拨款收入 二、社会保障和就业支出 24279三、国有资本经营预算拨款收入 三、卫生健康支出 13108四、事业收入 四、住房保障支出 18971五、事业单位经营收入六、其他收入 1,00000本年收入合计 2,42681 本年支出合计 2,97848使用非财政拨款结余 结转下年(非财政拨款)上年结转 55167收 入 总 计 2,97848 支 出 总 计 2,978484部门公开表 2部门收入总表单位:万元事业收入国有资 上级 附属单一般公共预算 政府性基金预 本经营合计 上年结转 其中: 事业单位 使用非财政拨算拨款收入 补助 位上缴 其他收入拨款收入 预算拨 金额 教育 经营收入 款结余收入款收入 收入收费2,97848 55167 1,42681 1,000005部门公开表 3部门支出总表单位:万元上缴上级 事业单位 对附属单位科目代码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 支出 经营支出 补助支出201 一般公共服务支出 2,41490 2,22058 1943220109 海关事务 2,41490 2,22058 194322010901 行政运行 2,22058 2,220582010905 缉私办案 500 5002010909 海关关务 7182 71822010911 海关监管 10400 104002010912 检验检疫 1350 1350208 社会保障和就业支出 24279 2427920805 行政事业单位养老支出 24279 242792080505 机关事业单位基本养老保险缴 16203 16203费支出2080506 机关事业单位职业年金缴费支 8076 8076出210 卫生健康支出 13108 1310821011 行政事业单位医疗 13108 131082101101 行政单位医疗 7754 77542101103 公务员医疗补助 4998 49982101199 其他行政事业单位医疗支出 356 356221 住房保障支出 18971 1897122102 住房改革支出 18971 189712210201 住房公积金 16600 166002210203 购房补贴 2371 2371合 计 2,97848 2,78416 194326部门公开表 4财政拨款收支总表单位:万元收 入 支 出项 目 预算数 项 目 预算数一、本年收入 1,42681 一、本年支出 1,45166(一)一般公共预算拨款 1,42681 (一)一般公共服务支出 1,10808(二)政府性基金预算拨款 (二)社会保障和就业支出 12279(三)国有资本经营预算拨款 (三)卫生健康支出 7108(四)住房保障支出 14971二、上年结转 2485(一)一般公共预算拨款 2485(二)政府性基金预算拨款(三)国有资本经营预算拨款收 入 总 计 1,45166 支 出 总 计 1,451667部门公开表 5一般公共预算支出表单位:万元2025 2025年预算数比年预算数比功能分类科目 2024年执行数 2025年预算数 2024年执行数2024年执行数 (扣除中央基建投资)扣除中央基建投 年初预算数 扣除中央基建投科目编码 科目名称 执行数 增减额 增减(%) 增减额 增减(%)资后执行数 小计 基本支出 项目支出 资后预算数201 一般公共服务支出 1,03242 1,03242 1,08411 88979 19432 1,08411 5169 501% 5169 501109 海关事务 1,03242 1,03242 1,08411 88979 19432 1,08411 5169 501% 5169 50110901 行政运行 93720 93720 88979 88979 88979 -4741 -506% -4741 -50610905 缉私办案 500 500 500 500 5002010909 海关关务 5762 5762 7182 7182 7182 1420 2464% 1420 246410911 海关监管 2800 2800 10400 10400 10400 7600 27143% 7600 2714310912 检验检疫 960 960 1350 1350 1350 390 4063% 390 40638 社会保障和就业支出 11628 11628 12264 12264 12264 636 547% 636 547805 行政事业单位养老支出 11628 11628 12264 12264 12264 636 547% 636 54780505 机关事业单位基本养老保 7752 7752 8193 8193 8193 441 569% 441 569%险缴费支出2080506 机关事业单位职业年金缴 3876 3876 4071 4071 4071 195 503% 195 503%费支出210 卫生健康支出 6838 6838 7108 7108 7108 270 395% 270 395011 行政事业单位医疗 6838 6838 7108 7108 7108 270 395% 270 39501101 行政单位医疗 6838 6838 3754 3754 3754 -3084 -4510% -3084 -451001103 公务员医疗补助 3198 3198 3198 3198 31982101199 其他行政事业单位医疗支 156 156 156 156 156出221 住房保障支出 20011 20011 14898 14898 14898 -5113 -2555% -5113 -2555102 住房改革支出 20011 20011 14898 14898 14898 -5113 -2555% -5113 -255510201 住房公积金 14111 14111 12827 12827 12827 -1284 -910% -1284 -91010203 购房补贴 5900 5900 2071 2071 2071 -3829 -6490% -3829 -6490%合计 1,41719 1,41719 1,42681 1,23249 19432 1,42681 962 068% 962 068%8部门公开表 6一般公共预算基本支出表单位:万元部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出科目代码 科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 96899 9689930101 基本工资 30673 3067330102 津贴补贴 27027 2702730103 奖金 5000 500030108 机关事业单位基本养老保险缴费 8193 819330109 职业年金缴费 4071 407130110 职工基本医疗保险缴费 3754 375430111 公务员医疗补助缴费 3198 319830112 其他社会保障缴费 156 15630113 住房公积金 12827 1282730199 其他工资福利支出 2000 2000302 商品和服务支出 25350 2535030201 办公费 550 55030202 印刷费 400 40030205 水费 400 40030206 电费 1700 170030207 邮电费 1600 160030209 物业管理费 4200 420030211 差旅费 2800 280030213 维修(护)费 3800 380030216 培训费 300 30030218 专用材料费 200 20030226 劳务费 1800 180030227 委托业务费 900 90030228 工会经费 1400 140030231 公务用车运行维护费 100 10030239 其他交通费用 4300 430030299 其他商品和服务支出 900 900310 资本性支出 1000 100031002 办公设备购置 1000 1000合 计 1,23249 96899 263509部门公开表 7政府性基金预算支出表单位:万元2025年政府性基金预算支出科目编码 科目名称合计 基本支出 项目支出合 计注:南昌昌北机场海关无政府性基金预算拨款收入,也无使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。10部门公开表 8国有资本经营预算支出表单位:万元2025年国有资本经营预算支出科目编码 科目名称合计 基本支出 项目支出合 计注:南昌昌北机场海关无国有资本经营预算收入,也无使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。11部门公开表 9财政拨款预算“三公”经费支出表单位:万元2025年预算数公务用车购置及运行费因公出国 (境)费合计 公务接待费小计 公务用车购置费 公务用车运行费4600 4600 1800 280012第三部分南昌昌北机场海关 2025年部门预算情况说明13一、关于南昌昌北机场海关 2025年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则,南昌昌北机场海关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南昌昌北机场海关 2025年收支总预算 297848万元。二、关于南昌昌北机场海关 2025年收入预算情况说明南昌昌北机场海关 2025 年收入预算 297848 万元,其中:上年结转 55167万元,占 1852%;一般公共预算财政拨款 142681万元,占4791%;其他收入 100000 万元,占 3357%。三、关于南昌昌北机场海关 2025年支出预算情况说明南昌昌北机场海关 2024 年支出预算 297848 万元,其中:基本支出 278416 万元,占 9348%;项目支出 19432 万元,占 652%。14四、关于南昌昌北机场海关 2025年财政拨款收支预算情况的总体说明南昌昌北机场海关 2025年财政拨款收支总预算 145166万元。收入包括:一般公共预算拨款 142681万元、上年结转 2485万元;无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。支出包括:一般公共服务支出 110808 万元,占 7633%、社会保障和就业支出 12279 万元,占 846%、卫生健康支出 7108 万元,占 49%、住房保障支出 14971万元,占 1031%。15五、关于南昌昌北机场海关 2025年一般公共预算当年财政拨款情况说明(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。南昌昌北机场海关 2025 年一般公共预算当年财政拨款预算142681 万元,比 2024 年执行数增加 962 万元,增长 068%。(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况。2025年部门预算中,一般公共预算当年财政拨款用于以下方面:一般公共服务(类)支出 108411 万元,占 7598%;社会保障和就业(类)支出 12264 万元,占 86%;卫生健康(类)支出 7108 万元,占 498%;住房保障(类)支出 14898 万元,占 1044%。(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。1.一般公共服务支出(类)海关事务(款)2025 年预算 108411万元(扣除中央基建投资,下同),比 2024年执行数增加 5169万元,增长 501%,其中:(1)行政运行(项)2025年预算数 88979万元,比 2024年执行16数减少 4741 万元,下降 506%。主要是行政运行定项支出减少。(2)缉私办案(项)2025 年预算数 5 万元,比 2024 年执行数增长 5 万元。(3)海关关务(项)2025年预算数 7182万元,比 2024年执行数增加 142 万元,增长 2464%。主要是海关关务方面工作支出增加。(4)海关监管(项)2025 年预算数 104 万元,比 2024 年执行数增加 28万元,增长 27143%。主要是海关监管设备购置方面支出增加。(5)检验检疫(项)2025 年预算数 135 万元,比 2024 年执行数增加 39 万元,增长 4063%。主要是国门生物安全等方面检验检疫、监测等相关业务支出增加。2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)2025年预算数 12264万元,比 2024年执行数增加 636万元,增长 547%。其中:(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025 年预算数8193 万元,比 2024 年执行数增加 441 万元,增长 569%。(2)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025 年预算数 4071万元,比 2024 年执行数增加 195 万元,增长 503%。3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)2025 年预算数7108 万元,比 2024 年执行数增加 270 万元,增长 395%。4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)2025年预算数 14898万元,主要为住房公积金(项)和购房补贴(项),比 2024年执行数减少 5113 万元,下降 2555%。六、关于南昌昌北机场海关 2025年一般公共预算基本支出情况说明17南昌昌北机场海关 2025年一般公共预算基本支出 123249万元,其中:人员经费 96899 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、购房补贴、其他工资福利支出;日常公用经费 2635 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。七、关于南昌昌北机场海关 2025年“三公”经费预算情况说明南昌昌北机场海关 2025年“三公”经费预算数为 46万元,比 2024年预算增加 16 万元,增长 5333%。其中:公务用车购置费 18 万元,主要用于行政单位更新公务用车 1 辆;公务用车运行费 28 万元,比2024年预算数减少 2万元,主要用于存量公务用车的运行维护;公务接待费 0 万元。八、关于南昌昌北机场海关 2025年政府性基金预算收支情况说明南昌昌北机场海关 2025 年无政府性基金预算收支。九、关于南昌昌北机场海关 2025年国有资本经营预算收支情况说明南昌昌北机场海关 2025 年无国有资本经营预算收支。十、其他重要事项情况说明(一)机关运行经费。2025 年南昌昌北机场海关机关运行经费财政拨款预算 26350 万18元,较 2024年执行数减少 8270万元,下降 2389%。主要原因是落实习惯过紧日子要求,压减一般性支出。(二)政府采购情况。2025年南昌昌北机场海关政府采购预算总额 11800万元,其中:政府采购货物预算 11800 万元。(三)国有资产占有使用情况。截至 2024 年 8 月 31 日,南昌昌北机场海关共有车辆 4 辆,全为执法执勤用车。单位价值 100 万元以上的设备 5 台(套)。2025 年部门预算安排购置车辆 1 辆,其中执法执勤用车 1 辆;单位价值 100 万元及以上的设备 1 台(套)。(四)预算绩效情况说明。2025 年对南昌昌北机场海关一般公共预算拨款项目全面实施绩效目标管理,涉及一般公共预算拨款 19432 万元,一级项目 5 个,二级项目 6 个。(五)绩效目标和指标。详见附件。19第四部分名词解释20一、一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。二、事业收入:指海关系统所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。三、事业单位经营收入:指海关系统所属事业单位在专业业务活动及辅助活动之外,开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入:指海关系统取得的除上述财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。五、使用非财政拨款结余:指海关系统所属事业单位预计收入小于支出时,用非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。六、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金等。七、一般公共服务支出(类)海关事务(款):反映海关用于系统行政和事业单位的基本支出及完成专项业务工作的项目支出。(一)行政运行(项):反映海关系统行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。(二)一般行政管理事务(项):反映海关系统行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。(三)机关服务(项):反映海关系统为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。(四)缉私办案(项):反映海关用于缉私办案方面的支出。(五)口岸管理(项):反映口岸业务管理及电子口岸建设、运行维护方面的支出。(六)信息化建设(项):反映海关系统用于信息化建设及运行21维护等方面的支出。(七)海关关务(项):反映为海关行政执法提供业务保障、支持能力以及基础设施建设、设备设施运维等方面的支出。(八)关税征管(项):反映海关系统用于关税及其他税费征管方面的支出。(九)海关监管(项):反映海关系统用于监管执法、业务管理及相关设备、技术支持方面的支出。(十)检验检疫(项):反映海关系统用于出入境检验检疫行政执法、业务管理及相关技术支持方面的支出。(十一)事业运行(项):反映海关事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。(十二)其他海关事务支出(项):反映除上述项目以外其他海关事务方面的支出。(十三)派驻派出机构(项):指中央纪委国家监委驻海关总署开展工作的专项业务支出。八、外交支出(类)对外援助(款)对外援助(项):指对外国政府(地区)提供的各种援助和技术合作支出。九、外交支出(类)驻外机构(款)其他驻外机构支出(项):反映用于保障海关系统驻外机构正常运行的支出。十、外交支出(类)国际组织(款)国际组织会费(项):反映海关经批准参加国际组织,按国际组织规定缴纳的会费。十一、外交支出(类)国际组织(款)国际组织捐赠(项):反映以我国政府或海关总署名义,向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支22出。十二、外交支出(类)对外合作与交流(款)对外合作活动(项):反映海关用于外交目的的对外合作方面支出。十三、外交支出(类)其他外交支出(款)其他外交支出(项):反映除上述项目以外其他用于外交方面的支出。十四、公共安全支出(类)缉私警察(款):反映海关缉私警察的基本支出及完成专项业务工作的项目支出。十五、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):反映海关所属院校教学等方面的支出。十六、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映海关安排的用于培训的支出。十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于海关行政事业单位离退休方面的支出。(一)行政单位离退休(项):反映海关系统行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。(二)事业单位离退休(项):反映海关系统事业单位开支的离退休经费。(三)离退休人员管理机构(项):反映海关系统为离退休人员提供管理服务的离退休管理机构的支出。(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映已参加当地社保的在职人员的基本养老保险支出。(五)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映已参加当地社保的在职人员的职业年金支出。十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映海关系统23按照国家政策规定为职工发放的住房公积金、提租补贴和购房补贴等支出。住房改革支出包括三项:(一)住房公积金(项):住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于 5%,最高不超过 12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近 20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。(二)提租补贴(项):提租补贴是经国务院批准,于 2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴,中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定,人均月补贴 90 元。(三)购房补贴(项):购房补贴是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23 号)的规定,从 1998年下半年停止实物分房后,房价收入比超过 4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金,地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金,企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》(厅24字〔2005〕8 号)规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映已参加当地医保的海关单位用于向地方社保部门缴纳的基本医疗保险和公务员医疗补助支出。(一)行政单位医疗(项):指中央财政集中安排的驻各地海关单位基本医疗保险缴费经费。(二)公务员医疗补助(项):指中央财政集中安排的驻各地海关单位公务员医疗补助经费。二十、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。二十一、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。25第五部分附件26项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 海关资产及专用设备运行维护费中华人民共和国南昌昌北主管部门及代码 [167]海关总署 实施单位机场海关年度资金总额: 1542项目资金 其中:财政拨款 1542 执行率(万元) 上年结转 - 分值(10)其他资金 -年度通过对各类业务设施、装备、设备的运维保障,提高海关日常各项业务工作效率,缓解海关人总力资源不足与日益增长的业务工作量之间的矛盾,提升海关各类设施、装备设备的现代化、科体技化水平。目标分值权重一级指标 二级指标 三级指标 指标值(90)数量指标 运维100万元以下的设备 ≥3台/套 10绩效 产出指标 质量指标 设备正常使用率 ≥90% 20指 时效指标 维修及时率 ≥80% 20标效益指标 社会效益指标 设备有效利用率 ≥85% 30满意度 服务对象关警员满意度 ≥90% 10指标 满意度指标27项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 口岸公共卫生安全专项中华人民共和国南昌昌北主管部门及代码 [167]海关总署 实施单位机场海关年度资金总额: 750项目资金 其中:财政拨款 750 执行率(万元) 上年结转 - 分值(10)其他资金 -1开展传染病跨境传播风险专题评估、快速评估、季度评估等。年2依法依规履行卫生检疫职责,提高出入境检疫查验、传染病监测、国际旅行健康宣教和健度康促进卫生监督以及卫生处理技术水平。总3持续巩固和提升已达标口岸的公共卫生核心能力水平,做好《国际卫生条例(2005)》要体求的口岸公共卫生核心能力保持和提高等各项工作。目4口岸有效防止传染病跨境传播,有效开展症状监测,及时发现有症状者,开展有症状者检标测和转交指定医院,实验室或临床确诊传染病。分值权重一级指标 二级指标 三级指标 指标值(90)开展口岸公共卫生安全宣传活≥1次 10动次数数量指标 购买专用材料费次数 ≥2次 10绩效 传染病监测次数 ≥1次 5产出指标指 口岸公共卫生安全宣传活动完≥85% 10标 成率质量指标 购买专用材料费质量合格率 ≥90% 10传染病监测有效率 ≥85% 5口岸重大和特别重大突发公共效益指标 社会效益指标 ≥80% 40卫生事件处置率28项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 国门生物安全专项中华人民共和国南昌昌北主管部门及代码 [167]海关总署 实施单位机场海关年度资金总额: 600项目资金 其中:财政拨款 600 执行率(万元) 上年结转 - 分值(10)其他资金 -年度进一步夯实国门生物安全保障能力基础,促进国门生物安全保障能力持续提升。完成年度进出境总动植物检验检疫各项工作任务,稳步推进各项改革事项,有效控制重大动植物疫情疫病和有毒有体害物质传入传出,有效保障农林牧渔业生产安全、人民群众生命健康安全和生态安全。目标分值权重一级指标 二级指标 三级指标 指标值(90)外来有害生物监测计划次数 ≥1次 10数量指标绩 进出境动物疫病监测计划次数 ≥1次 10效 产出指标外来有害生物监测计划完成率 ≥95% 10指 质量指标标 进出境动物疫病监测计划完成≥95% 20率效益指标 社会效益指标 重大突发检验检疫问题处理率 ≥95% 30满意度 服务对象宣传对象满意度 ≥90% 10指标 满意度指标29项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 监管查验技术装备设备购建及能力保障专项中华人民共和国南昌昌北主管部门及代码 [167]海关总署 实施单位机场海关年度资金总额: 10400项目资金 其中:财政拨款 10400 执行率(万元) 上年结转 - 分值(10)其他资金 -1为关区海关监管现场配备货运、旅检、快邮等渠道监管查验技术装备,进一步提升进出口(境)年 监管查验能力,提高通关便利化水平;度 2保障关区海关监管装备运行维护经费,确保监管装备正常可用,有效支撑进出口(境)监管工总 作正常进行。体 3组织开展海关口岸监管环节反恐模拟演练、技能培训、工作宣传、研究调研等工作,提升海关目 口岸监管环节反恐怖工作能力。标 4根据工作需求,购买小型防护装备、测试材料等,提升海关口岸监管环节反恐人防、物防、技防水平。分值权重一级指标 二级指标 三级指标 指标值(90)绩 成本指标 经济成本指标 采购成本 ≤100万元 20效指 数量指标 组织开展口岸反恐模拟演练 ≥1次 10产出指标标 质量指标 口岸反恐模拟演练完成率 ≥85% 30效益指标 社会效益指标 提升口岸监管和便利化水平 优 3030
海关  部门  预算  公开    南昌海关  2025-04-24
南昌海关2025年部门预算公开pdf 南昌海关部门预算2025年目 录第一部分 南昌海关概况一、主要职能二、南昌海关单位构成情况第二部分 南昌海关 2025年部门预算表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、政府性基金预算支出表八、国有资本经营预算支出表九、财政拨款预算“三公”经费支出表第三部分 南昌海关 2025年部门预算情况说明第四部分 名词解释第五部分 附件第一部分南昌海关概况一、主要职能中华人民共和国南昌海关(简称南昌海关)是由中华人民共和国海关总署垂直领导的正厅级直属海关。南昌海关管辖范围为江西省的各项海关管理工作,主要职责是:(一)负责本关区贯彻落实党中央、国务院关于海关工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对海关工作的集中统一领导,履行全面从严治党责任;(二)负责贯彻执行与海关管理相关的法律、法规、规章、规范性文件和相关技术规范,负责本关区征税、监管、缉私、出入境检验检疫、统计等工作;(三)监控研判本关区各类执法风险、管理风险和廉政风险并组织防范和化解,负责本关区基层党组织建设、队伍建设和日常管理工作;(四)完成海关总署交办的其他工作。二、南昌海关单位构成情况南昌海关内设机构:办公室、法规处、综合业务处、关税处、卫生检疫处、动植物检疫处、进出口食品安全处、商品检验处、口岸监管处、统计分析处、企业管理和稽查处、缉私局、财务处、科技处、督察内审处、人事教育处、机关党委、监察室、离退休干部办公室。南昌海关所属单位 20 个,包括:(一)行政单位 15 个,包括:南昌海关本级、昌北机场、赣江新区、青山湖、九江、赣州、吉安、景德镇、新余、鹰潭、上饶、宜春、萍乡、抚州、龙南海关。(二)所属事业单位 5 个,包括:南昌海关后勤管理中心、中国电子口岸数据中心南昌分中心、南昌海关技术中心、江西国际旅行卫生保健中心(南昌海关口岸门诊部)、中国质量认证中心南昌海关评审中心。纳入南昌海关 2025 年部门预算编制范围的单位如下:序号 单位名称 序号 单位名称中华人民共和国南昌海关1 11 中华人民共和国鹰潭海关本级2 中华人民共和国九江海关 12 中华人民共和国上饶海关3 中华人民共和国赣州海关 13 中华人民共和国宜春海关4 中华人民共和国吉安海关 14 中华人民共和国龙南海关中华人民共和国景德镇海5 15 中华人民共和国萍乡海关关中华人民共和国赣江新区6 16 中华人民共和国抚州海关海关中华人民共和国青山湖海7 17 南昌海关技术中心关江西国际旅行卫生保健中心8 中华人民共和国新余海关 18 (南昌海关口岸门诊部)中国质量认证中心南昌海关评9 南昌海关后勤管理中心 19 审中心中国电子口岸数据中心南 中华人民共和国南昌昌北机场10 昌分中心 20 海关第二部分南昌海关 2025年部门预算表部门公开表 1部门收支总表单位:万元收入 支出项目 预算数 项目 预算数一、一般公共预算拨款收入 22,46141 一、一般公共服务支出 44,55818二、政府性基金预算拨款收入 二、公共安全支出 3,83446三、国有资本经营预算拨款收入 三、社会保障和就业支出 4,26669四、事业收入 4,30666 四、卫生健康支出 1,89676五、事业单位经营收入 五、住房保障支出 2,39345六、其他收入 13,40315 六、其他支出 70771本年收入合计 40,17122 本年支出合计 57,65725使用非财政拨款结余 4,34440 结转下年 1,48456上年结转 14,62619收入总计 5914181 支出总计 5914181部门公开表 2部门收入总表单位:万元国有资 事业收入事业单 附属单一般公共预算 政府性基金预 本经营 上级补 使用非财政拨合计 上年结转拨款收入 算拨款收入 预算拨 金额 其中:教 位经营 位上缴 其他收入助收入 款结余款收入 育收费 收入 收入5914181 1462619 2246141 430666 1340315 434440部门公开表 3部门支出总表单位:万元对附属单上缴上级 事业单位科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 位补助支支出 经营支出出201 一般公共服务支出 44,55818 39,20832 5,3498620109 海关事务 44,55818 39,20832 5,349862010901 行政运行 29,75632 29,756322010902 一般行政管理事务 48381 483812010903 机关服务 5,20078 5,200782010905 缉私办案 19682 196822010907 口岸管理 5596 55962010908 信息化建设 47500 475002010909 海关关务 2,53831 2,538312010910 关税征管 1200 12002010911 海关监管 18940 189402010912 检验检疫 1,15456 1,154562010950 事业运行 4,25122 4,251222010999 其他海关事务支出 24400 24400204 公共安全支出 3,83446 3,17992 6545420410 缉私警察 3,83446 3,17992 654542041001 行政运行 3,17992 3,179922041006 信息化建设 5500 55002041007 缉私业务 59954 59954208 社会保障和就业支出 4,26669 4,2666920805 行政事业单位养老支出 4,26669 4,266692080501 行政单位离退休 2,14489 2,144892080505 机关事业单位基本养老保险缴费 1,41326 1,41326支出2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 70854 70854210 卫生健康支出 1,89676 1,8967621011 行政事业单位医疗 1,89676 1,896762101101 行政单位医疗 1,01352 1,013522101103 公务员医疗补助 81008 810082101199 其他行政事业单位医疗支出 7316 7316221 住房保障支出 2,39345 2,3934522102 住房改革支出 2,39345 2,393452210201 住房公积金 2,22167 2,221672210203 购房补贴 17178 17178229 其他支出 70771 7077122998 超长期特别国债安排的其他支出 70771 707712299899 其他支出 70771 70771合 计 57,65725 50,94514 6,71211部门公开表 4财政拨款收支总表单位:万元收 入 支 出项目 预算数 项目 预算数一、本年收入 22,46141 一、本年支出 23,82525(一)一般公共预算拨款 22,46141 (一)一般公共服务支出 16,73661(二)政府性基金预算拨款 (二)公共安全支出 1,83446(三)国有资本经营预算拨款 (三)社会保障和就业支出 1,65969(四)卫生健康支出 1,04696二、上年结转 1,36384 (五)住房保障支出 1,83982(一)一般公共预算拨款 65613 (六)其他支出 70771(二)政府性基金预算拨款 70771(三)国有资本经营预算拨款收 入 总 计 2382525 支 出 总 计 2382525部门公开表 5一般公共预算支出表单位:万元2025年预算数比 2025年预算数比2024 2024年执行数功能分类科目 2024年执行数 2025年预算数 年执行数(扣除中央基建投资)扣除中央基 年初预算数 扣除中央基科目编码 科目名称 执行数 建投资后执 建投资后预 增减额 增减(%)小计 基本支出 项目支出 增减额 增减(%)行数 算数201 一般公共服务支出 16,29926 15,21326 16,23147 11,60676 4,62471 16,23147 -6779 -042 1,01821 66920109 海关事务 16,29926 15,21326 16,23147 11,60676 4,62471 16,23147 -6779 -042 1,01821 6692010901 行政运行 10,98060 10,98060 10,88717 10,88717 10,88717 -9343 -085 -9343 -0852010902 一般行政管理事务 1,09800 1200 1200 1200 1200 -1,08600 -9891 000 0002010903 机关服务 20838 20838 21049 21049 21049 211 101 211 1012010905 缉私办案 15800 15800 19682 19682 19682 3882 2457 3882 24572010907 口岸管理 5596 5596 5596 5596 5596 000 000 000 0002010908 信息化建设 32300 32300 47500 47500 47500 15200 4706 15200 47062010909 海关关务 2,01253 2,01253 2,52897 2,52897 2,52897 51644 2566 51644 25662010910 关税征管 600 600 1200 1200 1200 600 10000 600 100002010911 海关监管 12251 12251 18940 18940 18940 6689 5460 6689 54602010912 检验检疫 82583 82583 1,15456 1,15456 1,15456 32873 3981 32873 39812010950 事业运行 50845 50845 50910 50910 50910 065 013 065 013204 公共安全支出 1,79755 1,79755 1,83170 1,17992 65178 1,83170 3415 190 3415 19020410 缉私警察 1,79755 1,79755 1,83170 1,17992 65178 1,83170 3415 190 3415 1902041001 行政运行 1,13742 1,13742 1,17992 1,17992 1,17992 4250 374 4250 3742041006 信息化建设 5000 5000 5500 5500 5500 500 1000 500 10002041007 缉私业务 61013 61013 59678 59678 59678 -1335 -219 -1335 -219208 社会保障和就业支出 1,75637 1,75637 1,51542 1,51542 1,51542 -24095 -1372 -24095 -137220805 行政事业单位养老支出 1,75637 1,75637 1,51542 1,51542 1,51542 -24095 -1372 -24095 -13722080501 行政单位离退休 8932 8932 10478 10478 10478 1546 1731 1546 17312080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,01893 1,01893 1,02559 1,02559 1,02559 666 065 666 0652080506 机关事业单位职业年金缴费支出 64812 64812 38505 38505 38505 -26307 -4059 -26307 -4059210 卫生健康支出 1,09106 1,09106 1,04696 1,04696 1,04696 -4410 -404 -4410 -40421011 行政事业单位医疗 1,09106 1,09106 1,04696 1,04696 1,04696 -4410 -404 -4410 -4042101101 行政单位医疗 1,09106 1,09106 55689 55689 55689 -53417 -4896 -53417 -48962101103 公务员医疗补助 47438 47438 47438 47438 474382025年预算数比 2025年预算数比功能分类科目 2024年执行数 2025年预算数2024年执行数 2024年执行数(扣除中央基建投资)扣除中央基建 年初预算数 扣除中央基建科目编码 科目名称 执行数 投资后执行数 投资后预算数 增减额 增减(%) 增减额 增减(%)小计 基本支出 项目支出2101199 其他行政事业单位医疗支出 1569 1569 1569 1569 1569 000221 住房保障支出 2,17900 2,17900 1,83586 1,83586 1,83586 -34314 -1575 -34314 -157522102 住房改革支出 2,17900 2,17900 1,83586 1,83586 1,83586 -34314 -1575 -34314 -15752210201 住房公积金 1,86522 1,86522 1,70606 1,70606 1,70606 -15916 -853 -15916 -8532210203 购房补贴 31378 31378 12980 12980 12980 -18398 -5863 -18398 -5863合 计 23,12324 22,03724 22,46141 17,18492 5,27649 22,46141 -66183 -286 42417 192部门公开表 6一般公共预算基本支出表单位:万元部门预算支出经济分类科目 2025年基本支出科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 12,81383 12,8138330101 基本工资 3,99866 3,9986630102 津贴补贴 3,97329 3,9732930103 奖金 38206 3820630107 绩效工资 1,02559 1,0255930108 机关事业单位基本养老保险缴费 38505 3850530109 职业年金缴费 55689 5568930110 职工基本医疗保险缴费 47438 4743830112 其他社会保障缴费 1569 156930113 住房公积金 1,70606 1,7060630199 其他工资福利支出 29616 29616302 商品和服务支出 4,07813 4,0781330201 办公费 12073 1207330202 印刷费 6027 602730204 手续费 020 02030205 水费 5752 575230206 电费 23767 2376730207 邮电费 30583 3058330209 物业管理费 58806 5880630211 差旅费 44522 4452230213 维修(护)费 56705 5670530214 租赁费 266 26630215 会议费 390 39030216 培训费 6187 618730217 公务接待费 2756 275630218 专用材料费 2831 283130224 被装购置费 1041 104130226 劳务费 25229 2522930227 委托业务费 14444 1444430228 工会经费 25072 2507230229 福利费 1774 177430231 公务用车运行维护费 4095 409530239 其他交通费用 73262 7326230299 其他商品和服务支出 12211 12211303 对个人和家庭的补助 8848 884830301 离休费 2040 2040部门预算支出经济分类科目 2025年基本支出科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费30302 退休费 6638 663830305 生活补助 150 15030399 其他对个人和家庭的补助 020 020310 资本性支出 20448 2044831002 办公设备购置 5520 552031003 专用设备购置 9528 952831013 公务用车购置 5400 5400合 计 17,18492 12,90231 4,28261部门公开表 7政府性基金预算支出表单位:万元2025年政府性基金预算支出科目编码 科目名称合计 基本支出 项目支出合 计注:南昌海关无2025年政府性基金本年预算拨款收入,也无使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。13部门公开表 8国有资本经营预算支出表单位:万元2025年国有资本经营预算支出科目编码 科目名称合计 基本支出 项目支出合 计注:南昌海关无2025年国有资本经营预算收入,也无使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。部门公开表 9财政拨款预算“三公”经费支出表单位:万元2025年预算数公务用车购置及运行费合计 因公出国 (境)费 公务接待费小计 公务用车购置费 公务用车运行费59012 1000 55256 2265 32606 2756第三部分南昌海关 2025年部门预算情况说明一、关于南昌海关 2025年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则,南昌海关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。南昌海关 2025 年收支总预算 5914181 万元。二、关于南昌海关 2025年收入预算情况说明南昌海关 2025 年收入预算 5914181 万元,其中:上年结转1462619 万元,占 2473%;一般公共预算财政拨款 2246141 万元,占 3798%;事业收入 430666 万元,占 728%;其他收入 1340315 万元,占 2266%;使用非财政拨款结余 43444 万元,占 735%。三、关于南昌海关 2025年支出预算情况说明南昌海关 2025 年支出预算 5765725 万元,其中:基本支出5094514 万元,占 8836%;项目支出 671211 万元,占 1164%。四、关于南昌海关 2025年财政拨款收支预算情况的总体说明南昌海关 2025年财政拨款收支总预算 2382525万元。收入包括:一般公共预算当年财政拨款收入 2246141万元、上年结转 65613万元;政府性基金预算上年结转 70771万元。支出包括:一般公共预算支出2311754万元,其中一般公共服务支出 1673661万元,占 7025%;公共安全支出 183446 万元,占 77%;社会保障和就业支出 165969 万元,占 697%;卫生健康支出 104696万元,占 439%;住房保障支出183982 万元,占 772 %。政府性基金预算支出 70771 万元,均为其他支出,占 297%。五、关于南昌海关 2025年一般公共预算当年财政拨款情况说明(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。南昌海关 2025 年一般公共预算当年财政拨款预算 2246141 万元,比 2024年执行数减少 66183万元,降低 286%。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,严控一般性支出。同时坚持有保有压,优化支出结构,合理保障海关法检业务工作、智慧海关建设及运维以及打击走私经费等重点支出需求,体现在有关支出科目中。(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况。南昌海关 2025年部门预算中,一般公共预算当年财政拨款用于以下方面:一般公共服务(类)支出 1623147万元,占 7226%;公共安全(类)支出 18317万元,占 816%;社会保障和就业(类)支出 151542万元,占 675%;卫生健康(类)支出 104696 万元,占 466%;住房保障(类)支出 183586 万元,占 817%。(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。1.一般公共服务支出(类)海关事务(款)2025年预算数 1623147万元(扣除中央基建投资,下同),比 2024 年执行数增加 101821 万元,增长 669 %,其中:(1)行政运行(项)2025年预算数 1088717万元,比 2024年执行数减少 9343 万元,降低 085%。(2)一般行政管理事务(项)2025 年预算数 12 万元,与 2024年执行数持平。(3)机关服务(项)2025年预算数 21049万元,比 2024年执行数增加 211 万元,增长 101%。(4)缉私办案(项)2025年预算数 19682万元,比 2024年执行数增加 3882 万元,增长 2457%。(5)口岸管理(项)2025 年预算数 5596 万元,与 2024 年执行数持平。(6)信息化建设(项)2025 年预算数 475 万元,比 2024 年执行数增加 152万元,增长 4706%。主要是智慧海关建设等方面的支出增加。(7)海关关务(项)2025 年预算数 252897 万元,比 2024 年执行数增加 51644 万元,增长 2566%。(8)关税征管(项)2025 年预算数 12 万元,比 2024 年执行数增加 6 万元,增长 100%。主要是海关关税征管工作相关支出增加。(9)海关监管(项)2025 年预算数 1894 万元,比 2024 年执行数增加 6689万元,增长 546%。主要是海关监管工作及业务改革等相关业务支出增加。(10)检验检疫(项)2025年预算数 115456万元,比 2024年执行数增加 32873万元,增长 3981%。主要是国门生物安全等方面检验检疫、监测等相关业务支出增加。(11)事业运行(项)2025年预算数 5091万元,比 2024年执行数增加 065 万元,增长 013%。2.公共安全支出(类)缉私警察(款)2025 年预算数 18317 万元,比 2024 年执行数增加 3415 万元,增长 19%。3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)2025年预算数151542万元,比2024年执行数减少24095万元,降低1372%。其中:(1)行政单位离退休(项)2025 年预算数 10478 万元,比 2024年执行数增加 1546 万元,增长 1731%。(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025 年预算数102559 万元,比 2024 年执行数增加 666 万元,增长 065%。(4)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算数 38505万元,比 2024 年执行数减少 26307 万元,降低 4059%。4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)2025 年预算数104696 万元,比 2024 年执行数减少 441 万元,降低 404%。5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)2025年预算数 183586万元,比 2024 年执行数减少 34314 万元,降低 1575%。其中:(1)住房公积金(项)2025 年预算数 170606 万元,比 2024 年执行数减少 15916 万元,降低 853%。(2)购房补贴(项)2025 年预算数 1298 万元,比 2024 年执行数减少 18398 万元,降低 5863%。六、关于南昌海关 2025年一般公共预算基本支出情况说明南昌海关 2025 年一般公共预算基本支出 1718492 万元,其中:人员经费 1290231万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助;日常公用经费 428261 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。七、关于南昌海关 2025年“三公”经费预算情况说明南昌海关 2025 年“三公”经费预算数为 59012 万元,比 2024 年预算数减少 1443 万元。其中:因公出国(境)费 10 万元,比 2024年预算数增加 854万元,主要用于加强国际交流合作方面的支出;公务用车购置费 2265万元,比 2024年预算数增加 342万元,主要用于行政单位更新公务用车 11 辆;公务用车运行费 32606 万元,比 2024年预算数减少 5572 万元,主要用于存量公务用车的运行维护;公务接待费 2756万元,比 2024年预算数减少 145万元,主要用于公务接待方面的支出。八、关于南昌海关 2025年政府性基金预算收支情况说明南昌海关 2025 年政府性基金预算数为零,比 2024 年执行数减少4560万元,降低 100%,主要是超长期特别国债安排的其他支出减少。九、关于南昌海关 2025年国有资本经营预算收支情况说明南昌海关 2025 年无国有资本经营预算收支。十、其他重要事项情况说明(一)机关运行经费。2025 年南昌海关本级及 14 个隶属海关的机关运行经费财政拨款预算 40955 万元,较 2024 年执行数减少 111 万元,降低 027%。主要原因是落实过紧日子要求压减一般性支出。(二)政府采购情况。2025年南昌海关政府采购预算总额 41916万元,其中:政府采购货物预算 246007 万元、政府采购工程预算 466 万元、政府采购服务预算 126553 万元。(三)国有资产占有使用情况。截至 2024年 7月 31日,关区各预算单位共有车辆 85辆,其中,机要通信用车 9辆、应急保障用车 3辆、执法执勤用车 56辆、特种专业技术用车 1辆、其他用车 16辆,其他用车主要是离退休干部用车、事业单位业务用车等。单位价值 100 万元以上的设备 61 台(套)。2025年部门预算安排购置车辆 12辆,其中,机要通信用车 2辆、执法执勤用车 8 辆、其他用车 2 辆;单位价值 100 万元以上的设备 2台(套)。(四)预算绩效情况说明。2025 年对南昌海关一般公共预算和政府性基金预算拨款项目全面实施绩效目标管理,涉及一般公共预算拨款 60044万元,一级项目15个,二级项目 145个;政府性基金预算拨款 70771万元,一级项目1 个,二级项目 5 个。根据以前年度绩效评价结果,优化海关缉私办案费等项目支出 2025 年预算安排,并进一步改进管理、完善政策。(五)绩效目标和指标。详见第五部分附件。第四部分名词解释一、一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。二、事业收入:指海关系统所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。三、其他收入:指海关系统取得的除上述财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。四、使用非财政拨款结余:指海关系统所属事业单位预计收入小于支出时,用非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金等。六、一般公共服务支出(类)海关事务(款):反映海关用于系统行政和事业单位的基本支出及完成专项业务工作的项目支出。(一)行政运行(项):反映海关系统行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。(二)一般行政管理事务(项):反映海关系统行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。(三)机关服务(项):反映海关系统为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。(四)缉私办案(项):反映海关用于缉私办案方面的支出。(五)口岸管理(项):反映口岸业务管理及电子口岸建设、运行维护方面的支出。(六)信息化建设(项):反映海关系统用于信息化建设及运行维护等方面的支出。(七)海关关务(项):反映为海关行政执法提供业务保障、支持能力以及基础设施建设、设备设施运维等方面的支出。(八)关税征管(项):反映海关系统用于关税及其他税费征管方面的支出。(九)海关监管(项):反映海关系统用于监管执法、业务管理及相关设备、技术支持方面的支出。(十)检验检疫(项):反映海关系统用于出入境检验检疫行政执法、业务管理及相关技术支持方面的支出。(十一)事业运行(项):反映海关事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位。(十二)其他海关事务支出(项):反映除上述项目以外其他海关事务方面的支出。七、公共安全支出(类)缉私警察(款):反映海关缉私警察的基本支出及完成专项业务工作的项目支出。八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于海关行政事业单位离退休方面的支出。(一)行政单位离退休(项):反映海关系统行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。(二)离退休人员管理机构(项):反映海关系统为离退休人员提供管理服务的离退休管理机构的支出。(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映已参加当地社保的在职人员的基本养老保险支出。(四)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映已参加当地社保的在职人员的职业年金支出。九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映海关系统按照国家政策规定为职工发放的住房公积金、提租补贴和购房补贴等支出。住房改革支出包括三项:(一)住房公积金(项):住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于 5%,最高不超过 12%,缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。(二)购房补贴(项):购房补贴是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23 号)的规定,从 1998年下半年停止实物分房后,房价收入比超过 4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金,地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金,企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》(厅字〔2005〕8 号)规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映已参加当地医保的海关单位用于向地方社保部门缴纳的基本医疗保险和公务员医疗补助支出。(一)行政单位医疗(项):指中央财政集中安排的驻各地海关单位基本医疗保险缴费经费。(二)公务员医疗补助(项):指中央财政集中安排的驻各地海关单位公务员医疗补助经费。十一、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。十二、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第五部分附件海关缉私办案费项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 海关缉私办案费主管部门及代[167]海关总署 实施单位 中华人民共和国南昌海关本级码年度资金总额: 10582其中:财政拨款 10582 执行率项目资金分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -年度目标1:持续保障南昌海关打击走私、禁毒缉毒等工作正常开展,把好国门安全关;总目标2:持续深化综合治理,拓展合作渠道,进一步做好缉私大要案侦办工作,维持打击走私体高压态势,有效震慑走私犯罪行为。目标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)成本指经济成本指标 车辆购置成本 ≤55万元 20标保障关警员数量 ≥280人 5绩数量指标 购置更新车辆数 ≥2台 5效指 产出指 开展稽查业务次数 ≥100次 10标 标 缉私业务资金保障率 ≥90% 10质量指标 购置更新车辆投入使用率 ≥90% 5稽查查发率 ≥90% 5效益指社会效益指标 涉案物品处置率 ≥80% 30标缉私部门计算机网络运行维护项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 缉私部门计算机网络运行维护主管部门及代[167]海关总署 实施单位 中华人民共和国南昌海关本级码年度资金总额: 5500其中:财政拨款 5500 执行率项目资金分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -目标 1:保证我局及各隶属分局、派驻缉私科的公安网、视频专网和互联网的正常使用;年 目标2:保证我局及各隶属分局、派驻缉私科的指挥型、图传型单兵移动设备以及执法记录仪度 正常使用;总 目标3:对我局及各隶属分局、派驻缉私科的指挥中心、执法办案场所机房设备及各类终端设体 备进行更新更换及维护保养,保证指挥中心视频会议系统、执法办案场所讯询问系统和监控系目 统 、 各 类 终 端 设 备 正 常 使 用 ;标 目标4:对我局各类网络系统和基础平台环境进行优化和升级,保证网络系统和基础平台环境符合当前当前缉私工作需要,提高缉私业务信息化水平。一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)绩 软、硬件配置完成率 ≥98% 20数量指标效 产出指 网络、流量接入完成率 ≥98% 20指 标年度发生重大公安网络安标 质量指标 ≤1次 10全事件效益指社会效益指标 利用系统办理案件数量 ≥30起 40标缉私警察业务费项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 缉私警察业务费主管部门及代[167]海关总署 实施单位 中华人民共和国南昌海关本级码年度资金总额: 50776其中:财政拨款 50500 执行率项目资金分值(万元) 上年结转 276 (10)其他资金 -目标 1:保障南昌关区缉私警察日常办案需要,优先保障大要案办案需要,确保海关缉私工作年 正常开展;度 目标2:通过开展情报调研、搜集与分析等工作,为打击走私提供线索支撑,提高精准查私打总 私能力;体 目标3:保障我局委托鉴定、车辆租赁等需要,确保我局各项工作正常开展;目 目标4:做好禁毒及缉毒工作,保护人民群众生命财产安全;标 目标5:采购缉私办案所需的专业装备设备,提升我局情报经营、调查取证、线索分析等专业能力,为打私工作打好装备基础,提升整体打私战斗力。一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)保障缉私警察人数 ≥69人 10绩 数量指标 保障缉私机构数 ≥4个 10效 产出指刑事案件立案数 ≥35件 10指 标标 重要情报处置率 ≥95% 10质量指标缉私业务资金保障率 100% 10效益指 有效提升打击走私业务工社会效益指标 优 40标 作能力口岸公共卫生安全专项项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 口岸公共卫生安全专项主管部门及代[167]海关总署 实施单位 中华人民共和国南昌海关本级码年度资金总额: 495项目资金 其中:财政拨款 495 执行率分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -目标 1.提高传染病疫情等口岸公共卫生风险监测、分析和评估能力。年目标2.依法依规履行卫生检疫职责,规范开展出入境检疫查验、传染病监测、健康宣教、卫度生监督、病媒生物监测等工作。总目标3.持续巩固和提升已达标口岸的公共卫生核心能力水平,做好《国际卫生条例(2005)》体要求的口岸公共卫生核心能力保持和提高等各项工作。目目标4.提高专业人员素质和能力,保证卫生检疫工作质量。标目标5.科学有效实施特殊物品卫生检疫,防控生物安全风险。一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)口岸传染病疫情风险评估 ≥1次 5开展口岸公共卫生安全宣数量指标 ≥1次 5传活动次数绩年度开展培训次数 ≥1次 10效 产出指指 标 口岸公共卫生安全宣传活≥85% 10标 动完成率质量指标 口岸传染病疫情风险监测≥85% 10信息准确率培训合格率 ≥90% 10效益指 口岸重大和特别重大突发社会效益指标 ≥90% 40标 公共卫生事件处置率进出口食品及化妆品安全专项项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 进出口食品及化妆品安全专项主管部门及代[167]海关总署 实施单位 中华人民共和国南昌海关本级码年度资金总额: 287其中:财政拨款 287 执行率项目资金分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -年 目标1组织实施对进出口食品化妆品的检验检疫监督管理。度 目标2对境外发生的食品化妆品安全事件可能对我国境内造成影响,或者在接到执行管理部门总 通报进口食品化妆品中发现严重安全问题的,组织实施安全风险分析和紧急预防措施工作。体 目标3按照总署食品局部署,开展国内外食品化妆品技术法规收集与分析,开展进出口食品化目 妆品安全风险信息收集、汇总工作。标 目标4组织制定年度进出口食品化妆品监督抽检和风险监测计划。一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)组织进出口食品安全监管数量指标 ≥1次 20岗位培训绩 当年进境动植物源性食品产出指 ≥90% 20效 检疫审批正确率标指 质量指标 年度进出口食品化妆品监标 督抽检和风险监测计划完 ≥90% 10成率开展食品安全宣传周活动,效益指社会效益指标 推动进出口食品安全工作 ≥3场 40标多元共治国门生物安全专项项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 国门生物安全专项主管部门及代[167]海关总署 实施单位 中华人民共和国南昌海关本级码年度资金总额: 200其中:财政拨款 200 执行率项目资金分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -年度 目标1:进一步夯实国门生物安全保障能力基础,促进国门生物安全保障能力持续提升。总 目标2:完成年度进出境动植物检验检疫各项工作任务,稳步推进各项改革事项,有效控制重体 大动植物疫情疫病和有毒有害物质传入传出,有效保障农林牧渔业生产安全、人民群众生命健目 康安全和生态安全。标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)开展国门生物安全宣传次≥1次 10数制定外来有害生物监测计数量指标 ≥1次 10划次数绩 产出指 制定进出境动物疫病监测≥1次 10效 标 计划次数指 外来有害生物监测计划完≥95% 10标 成率质量指标进出境动物疫病监测计划≥95% 10完成率效益指 重大突发检验检疫问题处社会效益指标 ≥95% 30标 理率满意度 服务对象宣传对象满意度 ≥95% 10指标 满意度指标海关关税征管业务费项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 海关关税征管业务费主管部门及代[167]海关总署 实施单位 中华人民共和国南昌海关本级码年度资金总额: 710项目资金 其中:财政拨款 710 执行率分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -年度总 目标1:严格执行关税及进口环节代征税、船舶吨税征收的法律法规,确保税款及时入库;体 目标2:加强征管条件建设,提高税收征管的智能化、科学化水平,促进税收征管效能提升。目标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)原产地证书签发数量 ≥4万份 15数量指标绩 抽核应税报送单记录条数 ≥500条 15效 产出指标 属地企业规范申报率 ≥99% 10指标 质量指标 RCEP原产地证书自助打印≥90% 10率效益指 减免、减让税款 ≥1亿元 20社会效益指标标 审价补税 ≥02亿元 20警务装备建设项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 警务装备建设主管部门及代[167]海关总署 实施单位 中华人民共和国南昌海关本级码年度资金总额: 9178项目资金 其中:财政拨款 9178 执行率分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -目标1:加大海关缉私部门指挥调度装备、通信装备等十大类装备的建设,推动海关缉私部门年管理体制调整明确的“执行公安机关有关标准”落地实施;度目标2:更新更换执法办案场所相关设备,提高我局讯询问工作能力和执法办案规范化水平,总保障执法办案安全;体目标3:不断提高装备支撑缉私业务能力,提高缉私警务装备适配性和科技含量;目目标4:有效支撑缉私警察对突出走私犯罪活动始终保持严打高压态势,维护正常进出口秩序,标捍卫“五位一体”发展总布局。一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)成本指绩 经济成本指标 警务设备购置成本 ≤9178 万元 20标效 配备警务装备数量完成情指 产出指 数量指标 ≥90% 20况标 标质量指标 新购警务装备质量达标率 ≥90% 20效益指社会效益指标 警务装备有效使用率 ≥90% 30标海关资产及专用设备运行维护费项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 海关资产及专用设备运行维护费主管部门及代[167]海关总署 实施单位 中华人民共和国南昌海关本级码年度资金总额: 1000项目资金 其中:财政拨款 1000 执行率分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -年度总 通过各类装备、设备的运维,提高海关监管工作效率,提升海关监管科技含量,提升海关装备体 设备现代化、科技化水平,优化海关缉监管与服务。目标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)绩 数量指标 运维100万以下设备数量 ≥720台/套 30效 产出指质量指标 设备正常使用率 ≥90% 10指 标标 时效指标 大型设备维修及时率 ≥90% 10效益指社会效益指标 设备有效利用率 ≥90% 40标进出口商品质量安全检验监管专项项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 进出口商品质量安全检验监管专项主管部门及代[167]海关总署 实施单位 中华人民共和国南昌海关本级码年度资金总额: 800其中:财政拨款 800 执行率项目资金分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -年度 目标1:危化品等重点敏感商品检验监管能力持续加强,维护国门安全水平有效提升。总 目标2:获取进出口商品质量安全风险信息数量增加,风险评估及预警处置工作有序开展。体 目标3:基于风险评估结果深化商检业务改革,促进跨境贸易便利化水平有效提升,有力增强目 人民群众获得感。标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)进出口法检商品检验批次≥40000 批 10数量数量指标 风险监测获取的有效信息≥100项 10绩产出指 数量效标 开展商检业务培训 ≥1次 10指标 经检验做出不准出口决定≥500批 10质量指标 的出口商品批次数量业务培训测试通过率 ≥80% 10因海关检验原因导致的进效益指社会效益指标 出口危化品重大质量安全 0次 40标事故次数海关信息系统运行维护项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 海关信息系统运行维护主管部门及[167]海关总署 实施单位 中华人民共和国南昌海关本级代码年度资金总额: 26500项目资金 其中:财政拨款 26500 执行率分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -年目标1:通过运维信息化设备,做好科技保障工作,满足海关业务系统正常运行需要。度目标2:通过开展信息化基础设施和环境运行维护工作,确保和其他海关协同监管执法工作顺总畅,信息系统安全稳定运行。体目标3:通过网络线路续租,保障海关业务正常开展,及时响应线路故障,确保内外、外网正目常运行。标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)成本指经济成本指标 线路租用成本 ≤185万元 20标基础设施运维单位数量 ≥1个 10数量指标购置设备数量 ≥2台/套 5绩 产出指效 核心系统平均可用率 ≥95% 10标 质量指标指 设备配备合格率 ≥90% 5标时效指标 项目按时验收率 ≥81% 10核心指标业务系统缩短≥1分钟 7通关时间效益指 社会效益指标年度发生重大网络安全标 ≤2起 8事件生态效益指标 机房能耗 ≤2PUE 15中国电子口岸建设运行经费项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 中国电子口岸建设运行经费主管部门及[167]海关总署 实施单位 中华人民共和国南昌海关本级代码年度资金总额: 5596其中:财政拨款 5596 执行率项目资金分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -年度目标1:为电子口岸用户提供注册入网、热线咨询、培训等服务,便利企业通关。总目标2:为电子口岸系统运行维护及数据处理提供技术支持和服务,保障电子口岸系统正常运体行。目标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)运维信息系统数量 ≥15个 5保障制卡坐席数 ≥2席 5数量指标绩 客服坐席数 ≥2席 5效 产出指话务量 ≥06万次 5指 标标 热线接通率 ≥90% 10质量指标企业咨询一次性解决率 ≥90% 10时效指标 热线接通等待时长 ≤15秒 10效益指 为企业通关提供便利情社会效益指标 ≥98% 40标 况海关业务保障及能力提升专项项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 海关业务保障及能力提升专项主管部门及[167]海关总署 实施单位 中华人民共和国南昌海关本级代码年度资金总额: 54454项目资金 其中:财政拨款 54451 执行率分值(万元) 上年结转 003 (10)其他资金 -年度目标1:保障南昌关区行政执法、风险管理等各项业务日常经费需求,保障海关行政执法能力总和执法水平;体目标2:保障南昌关区行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求。目标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)业务培训 ≥5次 10保障执法执勤用车 ≥20辆 10绩 数量指标效 产出指 完成制服购置 ≥1批次 5指 标 完成单证印刷 ≥1批次 5标人员制服配发率 ≥90% 10质量指标空白单证配发率 ≥90% 10效益指社会效益指标 提升关区执法能力 是 40标监管查验技术装备设备购建及能力保障专项项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 监管查验技术装备设备购建及能力保障专项主管部门及代[167]海关总署 实施单位 中华人民共和国南昌海关本级码年度资金总额: 5740其中:财政拨款 5740 执行率项目资金分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -目标 1:为关区海关监管现场配备货运、旅检、快邮等渠道监管查验技术装备,进一步提升年 进出口(境)监管查验能力,提高通关便利化水平;度 目标2:保障关区海关监管装备运行维护经费,确保监管装备正常可用,有效支撑进出口(境)总 监管工作正常进行。体 目标3:组织开展海关口岸监管环节反恐模拟演练、技能培训、工作宣传、研究调研等工作,目 提升海关口岸监管环节反恐怖工作能力。标 目标4:根据工作需求,购买小型防护装备、测试材料等,提升海关口岸监管环节反恐人防、物防、技防水平。一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)成本指经济成本指标 设备采购成本 ≤484 万元 20标组织开展口岸反恐模拟演≥1次 10练绩效 数量指标 运维H986、CT机等大型监≥6台/套 10指 管查验装备产出指标 标 采购数量 ≥83台/套 5H986、CT机等大型监管查≥90% 10质量指标 验设备全年正常运行率设备采购合同执行率 ≥90% 5效益指 提升口岸监管和便利化水社会效益指标 优 30标 平海关综合业务管理专项项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 海关综合业务管理专项主管部门及代[167]海关总署 实施单位 中华人民共和国南昌海关本级码年度资金总额: 200其中:财政拨款 200 执行率项目资金分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -年度目标1:保障通关业务管理规范修订完善工作有效开展。总目标2:以贸易便利化和保障国家安全为方向,继续推动海关技术规范从数量和覆盖领域上,体全面支撑海关检验检疫业务工作的顺利开展。目标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)承担海关技术规范制修订≥1项 15计划项目绩 数量指标效 产出指 出台优化口岸营商环境措≥10条 20指 标 施标完成海关技术规范制修订质量指标 ≥80% 15计划项目比例效益指 知识产权海关保护备案数社会效益指标 ≥3个 40标 量智慧海关建设与科技赋能保障专项项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 智慧海关建设与科技赋能保障专项主管部门及代[167]海关总署 实施单位 中华人民共和国南昌海关本级码年度资金总额: 21000执行率项目资金 其中:财政拨款 21000分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -年度 目标1:开展应用项目运维保障,提供软件运维服务,保证项目正常运行,各项运维服务持续总 发挥作用。体 目标2:保障平台稳定运行。目 目标3:进一步推进南昌海关智慧海关建设和智关强国行动。标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)绩 成本指经济成本指标 设备购置成本 ≤193万元 20效 标指 产出指 数量指标 购置设备数量 ≥10台/套 20标 标 质量指标 设备采购合同执行率 ≥90% 20效益指社会效益指标 监管业务需求保障率 ≥90% 30标新闻宣传专项项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 新闻宣传专项主管部门及代[167]海关总署 实施单位 中华人民共和国南昌海关本级码年度资金总额: 1000项目资金 其中:财政拨款 1000 执行率分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -年 目标1:配合总署做好年度海关新闻舆论工作,加强舆情监测研判和突发事件处置,加强新闻度 发布;总 目标2:把海关融媒体中心建设运行与服务群众结合,丰富“海关发布”等自建平台建设功能,体 提高海关新闻舆论传播力和品牌影响力。建设,组织各级海关单位把海关融媒体中心建设运目 行与服务群众结合,丰富“海关发布”等自建平台建设功能,提高海关新闻宣传的品牌影响标 力。一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)绩 新媒体客户端发稿 ≥150篇 20效 产出指 数量指标召开新闻发布会 ≥4次 20指 标标 质量指标 新闻编校差错率 ≤05‰ 10效益指社会效益指标 线下媒体传播曝光量 ≥200次 40标南昌海关业务综合楼老旧机房维修改造项目项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 南昌海关业务综合楼老旧机房维修改造项目主管部门及[167]海关总署 实施单位 中华人民共和国南昌海关本级代码年度资金总额: 6831其中:财政拨款 5900 执行率项目资金分值(万元) 上年结转 931 (10)其他资金 -年度 目标1:根据关区监管与执法需要,改造老旧机房,以提升技术保障能力;总 目标2:认真执行国家有关基本建设法律法规、规章制度以及海关基本建设管理办法等规定,体 切实加强项目管理,落实项目各项责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制等管理制度,目 符合工程施工质量验收相关要求,按时投入使用。标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)成本指绩 经济成本指标 当年投资规模 ≤59万元 20标效年度建设、改造、修缮面指 产出指 数量指标 ≥190平方米 20积标 标质量指标 工程验收合格率 ≥90% 20效益指社会效益指标 工程重大安全事故 0起 30标南昌海关业务办公综合楼空调系统节能改造项目项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 南昌海关业务办公综合楼空调系统节能改造项目主管部门及代[167]海关总署 实施单位 中华人民共和国南昌海关本级码年度资金总额: 44181项目资金 其中:财政拨款 - 执行率分值(万元) 上年结转 44181 (10)其他资金 -年目标1:对业务办公综合楼空调系统进行节能改造,提高能源资源利用效率,降低运维成本,度消除安全隐患,满足日常办公需求;总目标2:认真执行国家有关基本建设法律法规、规章制度以及海关基本建设管理办法等规定,体切实加强项目管理,落实项目各项责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制等管理制目度,符合工程施工质量验收相关要求,按时投入使用。标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)成本指经济成本指标 工程及采购不超预算 ≤1010 万元 20绩 标效 更新室内机数量 ≥45000 台 10指 产出指 数量指标更新室外机数量 ≥4000 台 10标 标质量指标 工程重大安全事故 000 起 20效益指 严格按照项目批复进行建社会效益指标 优 30标 设海关实验室仪器设备更新项目(缉私)项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 海关实验室仪器设备更新项目(缉私)主管部门及代[167]海关总署 实施单位 中华人民共和国南昌海关本级码年度资金总额: 040其中:财政拨款 - 执行率项目资金分值(万元) 上年结转 040 (10)其他资金 -年度总 严格落实总署规定,根据可研批复,认真执行国家有关法律法规、规章制度及海关等管理规体 定,切实加强项目管理,购置设备,按时投入使用。目标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)成本指经济成本指标 设备购置成本 ≤04万元 20标绩效 数量指标 设备购置数量 ≤1台/套 15指 产出指 质量指标 设备有效运转率 ≥9500% 15标 标2025 年 12月 31时效指标 设备到位时间 10日前效益指社会效益指标 设备使用年限 ≥500 年 30标海关信息化设备更新项目(缉私)项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 海关信息化设备更新项目(缉私)主管部门及代[167]海关总署 实施单位 中华人民共和国南昌海关本级码年度资金总额: 177执行率项目资金 其中:财政拨款 -分值(万元) 上年结转 177 (10)其他资金 -年度总 严格落实总署规定,根据可研批复,认真执行国家有关法律法规、规章制度及海关管理规定,体 切实加强项目管理,设备购置落实到位,按时投入使用。目标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)成本指经济成本指标 设备购置成本 ≤177 万元 20标绩效 数量指标 设备设施购置数量 ≤1台/套 15指 产出指 质量指标 设备设施有效运转率 ≥9500% 15标 标2025 年 12月 31时效指标 设备到位时间 10日前效益指经济效益指标 设备使用年限 ≥500 年 30标海关信息化设备更新项目(海关)项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 海关信息化设备更新项目(海关)主管部门及代[167]海关总署 实施单位 中华人民共和国南昌海关本级码年度资金总额: 32934执行率项目资金 其中:财政拨款 -分值(万元) 上年结转 32934 (10)其他资金 -年度总 严格落实总署规定,根据可研批复,认真执行国家有关法律法规、规章制度及海关管理规定,体 切实加强项目管理,设备购置落实到位,按时投入使用。目标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)成本指经济成本指标 设备购置成本 ≤32934 万元 20标绩效 数量指标 设备设施购置数量 ≤2200 台/套 15指 产出指 质量指标 设备设施有效运转率 ≥9500% 15标 标2025 年 12月 31时效指标 设备到位时间 10日前效益指社会效益指标 设备使用年限 ≥500 年 30标南昌海关业务综合楼电梯及空调系统改造项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 南昌海关业务综合楼电梯及空调系统改造主管部门及代[167]海关总署 实施单位 中华人民共和国南昌海关本级码年度资金总额: 50600项目资金 其中:财政拨款 50600 执行率分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -年目标 1:根据监管与执法需要,改造业务综合楼电梯及空调风冷热泵机组,以提升业务保障能度力。总目标2:认真执行国家有关基本建设法律法规、规章制度以及海关基本建设管理办法等规定,体切实加强项目管理,落实项目各项责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制等管理制度,目符合工程施工质量验收相关要求,按时投入使用。标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)成本指绩 经济成本指标 工程建设成本 ≤506万元 20标效年度建设、改造、修缮面 ≥2825000 平方指 产出指 数量指标 20积 米标 标质量指标 完工工程质量达标率 ≥90% 20效益指社会效益指标 工程重大安全事故 0起 30标海关资产及专用设备运行维护费项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 海关资产及专用设备运行维护费主管部门及代[167]海关总署 实施单位 中华人民共和国南昌昌北机场海关码年度资金总额: 1542其中:财政拨款 1542 执行率项目资金分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -年度总 通过对各类业务设施、装备、设备的运维保障,提高海关日常各项业务工作效率,缓解海关体 人力资源不足与日益增长的业务工作量之间的矛盾,提升海关各类设施、装备设备的现代化、目 科技化水平。标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)数量指标 运维100万元以下的设备 ≥3台/套 10绩 产出指质量指标 设备正常使用率 ≥90% 20效 标指 时效指标 维修及时率 ≥80% 20标 效益指社会效益指标 设备有效利用率 ≥85% 30标满意度 服务对象关警员满意度 ≥90% 10指标 满意度指标国门生物安全专项项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 国门生物安全专项主管部门及代[167]海关总署 实施单位 中华人民共和国南昌昌北机场海关码年度资金总额: 600项目资金 其中:财政拨款 600 执行率分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -年度 目标1:进一步夯实国门生物安全保障能力基础,促进国门生物安全保障能力持续提升。完成总 年度进出境动植物检验检疫各项工作任务,稳步推进各项改革事项,有效控制重大动植物疫情体 疫病和有毒有害物质传入传出,有效保障农林牧渔业生产安全、人民群众生命健康安全和生态目 安全。标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)外来有害生物监测计划次≥1次 10数数量指标进出境动物疫病监测计划≥1次 10绩 产出指 次数效 标 外来有害生物监测计划完≥95% 10指 成率质量指标标 进出境动物疫病监测计划≥95% 20完成率效益指 重大突发检验检疫问题处社会效益指标 ≥95% 30标 理率满意度 服务对象宣传对象满意度 ≥90% 10指标 满意度指标口岸公共卫生安全专项项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 口岸公共卫生安全专项主管部门及代[167]海关总署 实施单位 中华人民共和国南昌昌北机场海关码年度资金总额: 750项目资金 其中:财政拨款 750 执行率分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -目标 1.开展传染病跨境传播风险专题评估、快速评估、季度评估等。年目标2.依法依规履行卫生检疫职责,提高出入境检疫查验、传染病监测、国际旅行健康宣教度和健康促进卫生监督以及卫生处理技术水平。总目标3.持续巩固和提升已达标口岸的公共卫生核心能力水平,做好《国际卫生条例(2005)》体要求的口岸公共卫生核心能力保持和提高等各项工作。目目标4.口岸有效防止传染病跨境传播,有效开展症状监测,及时发现有症状者,开展有症状标者检测和转交指定医院,实验室或临床确诊传染病。一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)开展口岸公共卫生安全宣≥1次 10传活动次数数量指标 购买专用材料费次数 ≥2次 10绩传染病监测次数 ≥1次 5效 产出指指 标 口岸公共卫生安全宣传活≥85% 10标 动完成率质量指标 购买专用材料费质量合格≥90% 10率传染病监测有效率 ≥85% 5效益指 口岸重大和特别重大突发社会效益指标 ≥80% 40标 公共卫生事件处置率监管查验技术装备设备购建及能力保障专项项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 监管查验技术装备设备购建及能力保障专项主管部门及代 中华人民共和国南昌昌北机场海[167]海关总署 实施单位码 关年度资金总额: 10400项目资金 其中:财政拨款 10400 执行率分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -目标1:为关区海关监管现场配备货运、旅检、快邮等渠道监管查验技术装备,进一步提升进年 出口(境)监管查验能力,提高通关便利化水平;度 目标2:保障关区海关监管装备运行维护经费,确保监管装备正常可用,有效支撑进出口(境)总 监管工作正常进行。体 目标3:组织开展海关口岸监管环节反恐模拟演练、技能培训、工作宣传、研究调研等工作,目 提升海关口岸监管环节反恐怖工作能力。标 目标4:根据工作需求,购买小型防护装备、测试材料等,提升海关口岸监管环节反恐人防、物防、技防水平。一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)成本指经济成本指标 采购成本 ≤10000 万元 20标绩组织开展口岸反恐模拟演效 ≥1次 10练指 产出指 数量指标标 标 采购数量 ≥1台/套 0质量指标 口岸反恐模拟演练完成率 ≥85% 30效益指 提升口岸监管和便利化水社会效益指标 优 30标 平海关业务保障及能力提升专项项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 海关业务保障及能力提升专项主管部门及代 中华人民共和国南昌昌北机场海[167]海关总署 实施单位码 关年度资金总额: 5640其中:财政拨款 5640 执行率项目资金分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -年度目标1:保障机场海关行政执法、风险管理等各项业务日常经费需求,保障海关行政执法能力总和执法水平;体目标2:保障机场海关行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求。目标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)成本指经济成本指标 车辆采购成本 ≤18万元 20标绩 公车运维数量 ≥4辆 10效 数量指标指 产出指 业务培训 ≥2次 10标 标 公车可用率 ≥90% 10质量指标公车配备到位率 100% 10效益指社会效益指标 海关业务工作保障率 ≥90% 30标口岸公共卫生安全专项项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 口岸公共卫生安全专项主管部门及代[167]海关总署 实施单位 中华人民共和国赣江新区海关码年度资金总额: 200执行率项目资金 其中:财政拨款 200分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -年度总目标:对传染病防控相关知识进行普及性宣传,提高人民群众防范重大传染病的意识。体目标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)开展口岸公共卫生安全宣≥3次 20数量指标 传活动次数绩效 产出指 开展业务培训次数 ≥1次 10指 标 口岸公共卫生安全宣传活≥95% 10标 质量指标 动完成率业务培训合格率 ≥95% 10效益指 口岸重大和特别重大突发社会效益指标 ≥95% 40标 公共卫生事件处置率海关缉私办案费项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 海关缉私办案费主管部门及代[167]海关总署 实施单位 中华人民共和国赣江新区海关码年度资金总额: 380项目资金 其中:财政拨款 380 执行率分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -年度总目标:持续提高稽查作业效率,创新优化核查方式方法,保障属地查检和稽核查执法工作需要。体目标一级 分值二级指标 三级指标 指标值绩 指标 (90)效 产出指 数量指标 稽核查作业数 ≥20起 25指 标 质量指标 稽核查作业有效率 ≥95% 25标 效益指经济效益指标 稽查追补税额 ≥1万元 40标海关资产及专用设备运行维护费项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 海关资产及专用设备运行维护费主管部门及代[167]海关总署 实施单位 中华人民共和国赣江新区海关码年度资金总额: 500项目资金 其中:财政拨款 500 执行率分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -年度通过对各类业务设施、装备、设备的运维保障,提高海关日常各项业务工作效率,缓解海关总人力资源不足与日益增长的业务工作量之间的矛盾,提升海关监管科技含量,提升海关各类体设施、装备设备的现代化、科技化水平,优化海关监管与服务。目标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)保障业务现场数量 ≥3个 15数量指标绩 产出指 运维设备数量 ≥1台/套 10效 标 设备正常使用率 ≥95% 15指 质量指标运维场所可用率 ≥95% 10标效益指社会效益指标 设备有效利用率 ≥95% 30标满意度 服务对象关警员满意度 ≥90% 10指标 满意度指标进出口商品质量安全检验监管专项项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 进出口商品质量安全检验监管专项主管部门及代[167]海关总署 实施单位 中华人民共和国赣江新区海关码年度资金总额: 100项目资金 其中:财政拨款 100 执行率分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -年度 目标1:持续加强危化品等重点敏感商品检验监管能力,维护国门安全水平有效提升。总 目标2:获取进出口商品质量安全风险信息数量增加,风险评估及预警处置工作有序开展。体 目标3:严格执行总署相关改革要求, 有效提升跨境贸易便利化水平,有力增强人民群众获目 得感。标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)风险监测获取的有效信息绩 数量指标 ≥2项 25产出指 数量效标 通过风险信息形成风险监指 质量指标 ≥1份 25测、风险评估报告数量标根据关区进出口商品质量效益指社会效益指标 安全风险状况通过二级风 ≥1次 40标控实施布控的规则数量海关缉私办案费项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 海关缉私办案费主管部门及代[167]海关总署 实施单位 中华人民共和国青山湖海关码年度资金总额: 200其中:财政拨款 200 执行率项目资金分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -年度 目标1:持续提高稽查作业效率,创新优化核查方式方法,保障属地查检和稽核查执法工作需总 要。体 目标2:深化综合治理,拓展合作渠道,进一步做好缉私大要案侦办工作,维持打击走私高压目 态势,有效震慑走私犯罪行为。标一级 分值二级指标 三级指标 指标值绩 指标 (90)效 产出指 数量指标 稽核查作业数 ≥2000 起 25指 标 质量指标 稽核查作业有效率 ≥9000% 25标 效益指经济效益指标 稽查追补税额 ≥50000 万元 40标口岸公共卫生安全专项项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 口岸公共卫生安全专项主管部门及代[167]海关总署 实施单位 中华人民共和国青山湖海关码年度资金总额: 040项目资金 其中:财政拨款 040 执行率分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -年度目标1:巩固传染病疫情防控能力基础,完成年度外来传染病检测常规工作任务,保障国家公总共卫生安全;体目标2:对境内外传染病疫情风险进行监控,防范输入型传染病传入传出。目标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)绩 开展口岸公共卫生安全宣数量指标 ≥3次 25效 产出指 传活动次数指 标 口岸公共卫生安全宣传活质量指标 ≥85% 25标 动完成率效益指 口岸重大和特别重大突发社会效益指标 ≥90% 40标 公共卫生事件处置率国门生物安全专项项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 国门生物安全专项主管部门及代[167]海关总署 实施单位 中华人民共和国青山湖海关码年度资金总额: 100其中:财政拨款 100 执行率项目资金分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -年度完成年度进出境动植物检验检疫、实蝇监测各项工作任务,稳步推进各项改革事项,有效控总制重大动植物疫情疫病和有毒有害物质传入传出,有效保障农林牧渔业生产安全、人民群众体生命健康安全。目标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)开展国门生物安全宣传次≥1次 15数数量指标绩 产出指 制定外来有害生物监测计≥1次 15效 标 划次数指 外来有害生物监测计划完质量指标 ≥95% 20标 成率效益指 重大突发检验检疫问题处社会效益指标 ≥95% 30标 理率满意度 服务对象宣传对象满意度 ≥90% 10指标 满意度指标企业管理及稽查专项项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 企业管理及稽查专项主管部门及代[167]海关总署 实施单位 中华人民共和国青山湖海关码年度资金总额: 1000项目资金 其中:财政拨款 1000 执行率分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -年度 目标1:通过开展相关贸易调查、工作调研等,促进业务改革、水平提升,提升海关强化监总 管、优化服务。体 目标2:通过开展企业管理和稽查相关业务(包括企业管理、保税监管、稽核查、属地查检、目 审核监督等业务),提高关员业务水平和查发能力。标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)稽核查作业数量 ≥30起 15绩 数量指标效 产出指 稽核查作业查发数 ≥40个 10指 标 稽查投入产出 ≥8000% 10标 质量指标稽查作业数量查发率 ≥30% 15效益指经济效益指标 稽核查追补税 ≥800万元 40标海关缉私办案费项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 海关缉私办案费主管部门及代[167]海关总署 实施单位 中华人民共和国九江海关码年度资金总额: 1880其中:财政拨款 1880 执行率项目资金分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -年度目标1:持续保障九江海关打击走私、禁毒缉毒等工作正常开展,把好国门安全关;总目标2:持续深化综合治理,拓展合作渠道,进一步做好缉私大要案侦办工作,维持打击走体私高压态势,有效震慑走私犯罪行为。目标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)绩 保障关警员数量 ≥10人 15效 产出指 数量指标稽核查作业数 ≥40起 15指 标标 质量指标 稽核查作业有效率 ≥70% 20效益指社会效益指标 涉案物品处置率 ≥90% 40标口岸公共卫生安全专项项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 口岸公共卫生安全专项主管部门及代[167]海关总署 实施单位 中华人民共和国九江海关码年度资金总额: 550其中:财政拨款 550 执行率项目资金分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -年目标1.开展传染病跨境传播风险专题评估、快速评估、季度评估等。度目标2.依法依规履行卫生检疫职责,提高出入境检疫查验、传染病监测、国际旅行健康宣总教和健康促进卫生监督以及卫生处理技术水平。体目标3.持续巩固和提升已达标口岸的公共卫生核心能力水平,做好《国际卫生条例(2005)》目要求的口岸公共卫生核心能力保持和提高等各项工作。标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)口岸传染病疫情风险评估 ≥4次 10数量指标 病媒生物监测次数 ≥34次 10绩 开展口岸公共卫生安全宣≥1次 5效 产出指 传活动次数指 标 病媒生物监测覆盖率 ≥95% 10标 口岸传染病疫情风险评估质量指标 ≥90% 10率口岸公共卫生安全宣传活≥95% 5动完成率效益指 口岸重大和特别重大突发社会效益指标 ≥90% 40标 公共卫生事件处置率海关资产及专用设备运行维护费项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 海关资产及专用设备运行维护费主管部门及代[167]海关总署 实施单位 中华人民共和国九江海关码年度资金总额: 7000项目资金 其中:财政拨款 7000 执行率分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -年度通过对各类业务设施、装备、设备的运维保障,提高海关日常各项业务工作效率,缓解海关总人力资源不足与日益增长的业务工作量之间的矛盾,提升海关各类设施、装备设备的现代化、体科技化水平。目标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)运维专用设备数量 ≥10台 15绩 数量指标运维业务用房或监管场所 ≥1个 15效 产出指指 标 专用设备正常使用率 ≥90% 10标 质量指标 业务用房或监管场所正常≥90% 10使用率效益指社会效益指标 设备有效利用率 ≥90% 40标国门生物安全专项项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 国门生物安全专项主管部门及代[167]海关总署 实施单位 中华人民共和国九江海关码年度资金总额: 500其中:财政拨款 500 执行率项目资金分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -年度 目标1:进一步夯实国门生物安全保障能力基础,促进国门生物安全保障能力持续提升。总 目标2:完成年度进出境动植物检验检疫各项工作任务,稳步推进各项改革事项,有效控制体 重大动植物疫情疫病和有毒有害物质传入传出,有效保障农林牧渔业生产安全、人民群众生目 命健康安全和生态安全。标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)开展国门生物安全培训或≥1次 10宣传次数数量指标 外来有害生物监测次数 ≥12次 10绩效 产出指 进出口食用农产品和饲料≥10次 10指 标 安全风险监控次数标 外来有害生物监测计划完≥95% 10成率质量指标进出口食用农产品和饲料≥95% 10安全风险监控计划完成率效益指 重大突发检验检疫问题处社会效益指标 ≥95% 40标 理率进出口食品及化妆品安全专项项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 进出口食品及化妆品安全专项主管部门及代[167]海关总署 实施单位 中华人民共和国九江海关码年度资金总额: 100其中:财政拨款 100 执行率项目资金分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -年度目标1实施对进出口食品化妆品的检验检疫监督管理总目标2严格执行上级部门制定的年度进出口食品化妆品监督抽检和风险监测计划,保障进出体口食品化妆品安全监管工作顺利进行。目标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)开展安全风险监测次数 ≥1次 15数量指标绩 组织进出口食品安全监管产出指 ≥1次 15效 岗位培训标指 年度进出口食品化妆品监标 质量指标 督抽检和风险监测计划完 100% 20成率开展食品安全宣传周活动,效益指社会效益指标 推动进出口食品安全工作 ≥1场 40标多元共治海关缉私办案费项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 海关缉私办案费主管部门及代[167]海关总署 实施单位 中华人民共和国赣州海关码年度资金总额: 2200项目资金 其中:财政拨款 2200 执行率分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -年 目标1:持续保赣州海关打击走私、禁毒缉毒、稽查、风险管理、行政诉讼、复议、知识产权度 保护等工作正常开展,把好国门安全关;总 目标2:建设涉案财物仓库,保障缉私查扣货物安全管理;同时保障有特殊存放需求的查扣货体 物所需的第三社会仓库仓储费目标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)绩 保障涉案财物仓库 ≥1个 15效 产出指 数量指标稽核查作业数 ≥5起 15指 标标 质量指标 稽核查作业有效率 ≥70% 20效益指社会效益指标 有效提升缉私工作能力 良 40标海关资产及专用设备运行维护费项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 海关资产及专用设备运行维护费主管部门及代[167]海关总署 实施单位 中华人民共和国赣州海关码年度资金总额: 850其中:财政拨款 850 执行率项目资金分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -年度通过对各类业务设施、装备、设备的运维保障,提高海关日常各项业务工作效率,缓解海关总人力资源不足与日益增长的业务工作量之间的矛盾,提升海关监管科技含量,提升海关各类体设施、装备设备的现代化、科技化水平,优化海关监管与服务。目标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)运维设备数量 ≥10台 10绩 数量指标效 产出指 运维监管场所个数 ≥1个 10指 标 设备正常使用率 ≥90% 15标 质量指标运维场所可用率 ≥95% 15效益指社会效益指标 安全事故发生次数 0次 40标进出口食品及化妆品安全专项项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 进出口食品及化妆品安全专项主管部门及代[167]海关总署 实施单位 中华人民共和国赣州海关码年度资金总额: 110项目资金 其中:财政拨款 110 执行率分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -年度 目标1:保障赣州海关行政执法、风险管理等各项业务日常经费需求,提升赣州海关行政执法总 能力和执法水平;体目 目标2:保障赣州海关开展执法业务有序开展。标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)组织进出口食品安全监管≥1次 10岗位培训数量指标完成关区内年度进出口食≥3次 10绩 品化妆品监督抽检次数产出指效 当年进境动植物源性食品标 ≥90% 20指 检疫审批正确率标 质量指标 完成年度进出口食品化妆品监督抽检和风险监测计 100% 10划开展食品安全宣传周活动,效益指社会效益指标 推动进出口食品安全工作 ≥3场 40标多元共治监管查验技术装备设备购建及能力保障专项项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 监管查验技术装备设备购建及能力保障专项主管部门及代[167]海关总署 实施单位 中华人民共和国赣州海关码年度资金总额: 200执行率项目资金 其中:财政拨款 200分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -目标1:组织开展海关口岸监管环节反恐模拟演练、技能培训、工作宣传、研究调研等工作,年提升海关口岸监管环节反恐怖工作能力。度目标2:做好货检智能X光机的推广使用,有效缓解日益增长的业务量与有限的监管人力资源总之间的矛盾,有效防范执法风险、廉政风险,提高监管效能、提升作业效率。体目标3:做好旅检CT机、自助申报终端(含自助健康申报系统)和便携式毒品检测仪的推广目使用,有效缓解有限的旅检监管人力资源,有效防范执法风险、廉政风险,提高监管效能、标提升作业效率。一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)组织开展口岸反恐模拟演≥1次 10练绩 数量指标运维 H986、CT机等大型监效 ≥1台/套 10产出指标 管查验装备指 H986、CT机等大型监管查标 ≥90% 15质量指标 验设备全年正常运行率口岸反恐模拟演练完成率 ≥90% 15提升口岸监管和便利化水效益指标 社会效益指标 良 40平国门生物安全专项项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 国门生物安全专项主管部门及代[167]海关总署 实施单位 中华人民共和国赣州海关码年度资金总额: 500项目资金 其中:财政拨款 500 执行率分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -年 目标1:进一步夯实国门生物安全保障能力基础,促进国门生物安全保障能力持续提升。度 目标 2:完成年度进出境动植物检验检疫各项工作任务,稳步推进各项改革事项,有效控制总 重大动植物疫情疫病和有毒有害物质传入传出,有效保障农林牧渔业生产安全、人民群众生体 命健康安全和生态安全。目 目标 3:进一步促进出口农产品质量安全保障体系的完善,挖掘扩大农产品出口潜力,帮助标 优势特色农产品扩大出口。一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)开展国门生物安全培训或宣绩 ≥1次 10数量指标 传次数效产出指标 外来有害生物监测计划次数 ≥1次 10指标 外来有害生物监测计划完成质量指标 ≥95% 30率重大突发检验检疫问题处理效益指标 社会效益指标 ≥95% 40率国门生物安全专项项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 国门生物安全专项主管部门及代[167]海关总署 实施单位 中华人民共和国吉安海关码年度资金总额: 600其中:财政拨款 600 执行率项目资金分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -年目标1:进一步夯实国门生物安全保障能力基础,促进国门生物安全保障能力持续提升。度目标2:完成年度进出境动植物检验检疫各项工作任务,稳步推进各项改革事项,有效控制重总大动植物疫情疫病和有毒有害物质传入传出,有效保障农林牧渔业生产安全、人民群众生命体健康安全和生态安全。目标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)开展国门生物安全培训或≥1次 5宣传次数外来有害生物监测计划次≥13次 5数数量指标进出境动物疫病监测计划≥24次 5绩 次数效 产出指 进出口食用农产品和饲料≥6次 5指 标 安全风险监控计划次数标 进出境动物疫病监测计划≥95% 10完成率外来有害生物监测计划完质量指标 ≥95% 10成率进出口食用农产品和饲料≥95% 10安全风险监控计划完成率效益指 重大突发检验检疫问题处社会效益指标 ≥95% 40标 理率口岸公共卫生安全专项项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 口岸公共卫生安全专项主管部门及代[167]海关总署 实施单位 中华人民共和国吉安海关码年度资金总额: 040其中:财政拨款 040 执行率项目资金分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -年度目标1.依法依规履行卫生检疫职责,提高出入境检疫查验、传染病监测、国际旅行健康宣教总和健康促进卫生监督以及卫生处理技术水平。体目标2 科学有效实施特殊物品卫生检疫和风险防控,强化生物安全管理。目标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)绩 开展口岸公共卫生安全宣数量指标 ≥1次 40效 产出指 传活动次数指 标 传染病防控宣传计划完成质量指标 ≥90% 10标 率效益指 重大和特别重大突发公共社会效益指标 ≥90% 40标 卫生事件处置率进出口食品及化妆品安全专项项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 进出口食品及化妆品安全专项主管部门及代[167]海关总署 实施单位 中华人民共和国吉安海关码年度资金总额: 050其中:财政拨款 050 执行率项目资金分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -目标 1组织实施对进出口食品化妆品的检验检疫监督管理,制定年度进出口食品化妆品监督抽检和风险监测计划,保障进出口食品化妆品安全监管工作顺利进行。年度 目标2防范和化解境外发生的食品化妆品安全事件可能对我国境内造成影响,或者在接到执总 行管理部门通报进口食品化妆品中发现严重安全问题的,组织实施安全风险分析和紧急预防体 措施工作。目标 目标3按照关区工作部署,开展国内外食品化妆品技术法规收集与分析,开展进出口食品化妆品安全风险信息收集、汇总工作。目标4组织制定年度进出口食品化妆品监督抽检和风险监测计划。一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)参加进出口食品安全监管数量指标 ≥1次 25绩 岗位培训产出指效 完成关区内年度进出口食标指 质量指标 品化妆品监督抽检和风险 10000% 25标 监测结果报告开展食品安全宣传周活动,效益指社会效益指标 推动进出口食品安全工作 ≥300 场 40标多元共治进出口商品质量安全检验监管专项项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 进出口商品质量安全检验监管专项主管部门及代[167]海关总署 实施单位 中华人民共和国吉安海关码年度资金总额: 100其中:财政拨款 100 执行率项目资金分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -年度 目标1:危化品等重点敏感商品检验监管能力持续加强,维护国门安全水平有效提升。总 目标2:有效获取进出口商品质量安全风险信息,风险评估及预警处置工作有序开展。体 目标3:基于风险评估结果深化商检业务改革,促进跨境贸易便利化水平有效提升,有力增强目 人民群众获得感。标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)风险监测获取的有效信息≥10条 12数量数量指标进出口法检商品检验批次绩 ≥105批 12产出指 数量效标 进出口商品质量安全监测指 100% 12计划完成率标 质量指标通过风险信息形成风险监≥1份 14测、风险评估报告数量因海关检验原因导致的进效益指社会效益指标 出口危化品重大质量安全 0次 40标事故次数海关缉私办案费项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 海关缉私办案费主管部门及代[167]海关总署 实施单位 中华人民共和国景德镇海关码年度资金总额: 700项目资金 其中:财政拨款 700 执行率分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -年度目标1:持续保障景德镇海关打击走私、禁毒缉毒等工作正常开展,把好国门安全关;总目标2:持续提高稽查作业效率,创新优化核查方式方法,保障属地查检和稽核查执法工作需体要。目标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)绩效 产出指 数量指标 稽核查作业数 ≥30起 30指 标 质量指标 稽核查作业有效率 ≥60% 20标效益指社会效益指标 有效提升缉私工作能力 ≥90% 40标海关资产及专用设备运行维护费项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 海关资产及专用设备运行维护费主管部门及代[167]海关总署 实施单位 中华人民共和国景德镇海关码年度资金总额: 500其中:财政拨款 500 执行率项目资金分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -年度目标1:通过各类装备、设备的运维,提高景德镇海关监管工作效率,提升景德镇海关监管科总技含量,提升海关装备设备现代化、科技化水平,优化海关缉监管与服务;体目标2:对景德镇海关技术业务用房进行必要维护,保障业务正常开展。目标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)运维设备数量 ≥10台/套 15绩 数量指标效 产出指 运维场所个数 ≥1个 10指 标 设备正常使用率 ≥9500% 15标 质量指标运维场所可用率 100% 10效益指社会效益指标 安全事故发生次数 000 次 40标国门生物安全专项项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 国门生物安全专项主管部门及代[167]海关总署 实施单位 中华人民共和国景德镇海关码年度资金总额: 100项目资金 其中:财政拨款 100 执行率分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -年度 进一步夯实国门生物安全保障能力基础,促进国门生物安全保障能力持续提升。完成景德镇总 海关年度进出境动植物检验检疫各项工作任务,稳步推进各项改革事项,有效控制重大动植体 物疫情疫病和有毒有害物质传入传出,有效保障农林牧渔业生产安全、人民群众生命健康安目 全和生态安全。标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)开展国门生物安全宣传次≥1次 10绩 数数量指标效 产出指 外来有害生物监测计划次≥1次 10指 标 数标 外来有害生物监测计划完质量指标 ≥95% 30成率效益指 重大突发检验检疫问题处社会效益指标 ≥95% 40标 理率海关业务保障及能力提升专项项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 海关业务保障及能力提升专项主管部门及代[167]海关总署 实施单位 中华人民共和国景德镇海关码年度资金总额: 3470其中:财政拨款 3470 执行率项目资金分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -年度通过该项目的实施保障景德镇海关行政执法、风险管理等各项专项业务经费需求,完成海关总各项业务工作。达到提升景德镇海关行政执法能力和执法水平,提升景德镇海关进出境商品体检验、动植物检疫、卫生检疫和应对技术性贸易措施的业务能力和水平。目标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)绩 保障执法执勤用车 ≥3辆 15效 产出指 数量指标保障聘用人员数量 ≥3人 10指 标标 质量指标 公车可用率 10000% 25效益指社会效益指标 海关业务工作保障率 ≥9500% 40标口岸公共卫生安全专项项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 口岸公共卫生安全专项主管部门及代[167]海关总署 实施单位 中华人民共和国新余海关码年度资金总额: 040其中:财政拨款 040 执行率项目资金分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -年度目标1:巩固传染病疫情防控能力基础,完成年度外来传染病检测常规工作任务,保障国家总公共卫生安全;体目标2:对传染病防控相关知识进行普及性宣传,提高人民群众防范重大传染病的意识。目标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)绩 开展口岸公共卫生安全宣数量指标 ≥3次 25效 产出指 传活动次数指 标 口岸公共卫生安全宣传活质量指标 ≥95% 25标 动完成率效益指 口岸重大和特别重大突发社会效益指标 ≥95% 40标 公共卫生事件处置率口岸公共卫生安全专项项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 口岸公共卫生安全专项主管部门及代[167]海关总署 实施单位 中华人民共和国新余海关码年度资金总额: 040其中:财政拨款 040 执行率项目资金分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -年度目标1:巩固传染病疫情防控能力基础,完成年度外来传染病检测常规工作任务,保障国家总公共卫生安全;体目标2:对传染病防控相关知识进行普及性宣传,提高人民群众防范重大传染病的意识。目标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)绩 开展口岸公共卫生安全宣数量指标 ≥3次 25效 产出指 传活动次数指 标 口岸公共卫生安全宣传活质量指标 ≥95% 25标 动完成率效益指 口岸重大和特别重大突发社会效益指标 ≥95% 40标 公共卫生事件处置率海关关税征管业务费项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 海关关税征管业务费主管部门及代[167]海关总署 实施单位 中华人民共和国新余海关码年度资金总额: 050其中:财政拨款 050 执行率项目资金分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -年 目标1:优化综合治税体制机制,完成年度税收预算目标;度 目标2:全面落实国家税收优惠政策,为企业减免、减让税款,促进企业降本增效;总 目标3:严格执行关税及进口环节代征税、船舶吨税征收的法律法规,确保税款及时入库。体目标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)绩效 产出指 数量指标 原产地证书签发数量 ≥100000 份 25指 标 质量指标 原产地证签证准确率 ≥95% 25标效益指社会效益指标 减免、减让税款 ≥50万元 40标进出口商品质量安全检验监管专项项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 进出口商品质量安全检验监管专项主管部门及代[167]海关总署 实施单位 中华人民共和国新余海关码年度资金总额: 100项目资金 其中:财政拨款 100 执行率分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -年度目标1:对重点敏感商品检验监管能力持续加强,维护国门安全水平有效提升。总目标2:基于风险评估结果深化商检业务改革,促进跨境贸易便利化水平有效提升,有力增体强人民群众获得感。目标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)绩产出指 数量指标 参加商检业务培训 ≥1次 25效标指 质量指标 业务培训测试通过率 ≥95% 25标 因海关检验原因导致的进效益指社会效益指标 出口危化品重大质量安全 0次 40标事故次数。海关关税征管业务费项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 海关关税征管业务费主管部门及代[167]海关总署 实施单位 中华人民共和国鹰潭海关码年度资金总额: 050其中:财政拨款 050 执行率项目资金分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -年度总 目标1:严格执行关税及进口环节代征税、船舶吨税征收的法律法规,确保税款及时入库;体 目标2:加强征管条件建设,提高税收征管的智能化、科学化水平,促进税收征管效能提升。目标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)绩效 产出指 数量指标 属地纳税企业数量 ≥100家 25指 标 质量指标 属地规范申报率 ≥99% 25标效益指 经济效益指标 审价补税 ≥20万元 20标 社会效益指标 减免、减让税款 ≥10万元 20进出口商品质量安全检验监管专项项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 进出口商品质量安全检验监管专项主管部门及代[167]海关总署 实施单位 中华人民共和国鹰潭海关码年度资金总额: 300其中:财政拨款 300 执行率项目资金分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -年度 目标1:危化品等重点敏感商品检验监管能力持续加强,维护国门安全水平有效提升。总 目标2:获取进出口商品质量安全风险信息数量增加,风险评估及预警处置工作有序开展。体 目标3:基于风险评估结果深化商检业务改革,促进跨境贸易便利化水平有效提升,有力增强目 人民群众获得感。标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)开展商检业务培训 ≥1次 10数量指标 风险监测获取的有效信息≥100条 15绩 产出指 数量效 标 业务培训测试通过率 ≥90% 10指 质量指标 通过风险信息形成风险监标 ≥1份 15测、风险评估报告数量因海关检验原因导致的进效益指 口消费类商品危害人民群社会效益指标 0次 40标 众生命健康重大质量安全事故次数监管查验技术装备设备购建及能力保障专项项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 监管查验技术装备设备购建及能力保障专项主管部门及代[167]海关总署 实施单位 中华人民共和国鹰潭海关码年度资金总额: 100项目资金 其中:财政拨款 100 执行率分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -年度 目标1:组织开展海关口岸监管环节反恐模拟演练、技能培训、研究调研等工作,提升海关口总 岸监管环节反恐怖工作能力。体 目标2:根据工作需求,开展反恐宣传等,提升海关口岸监管环节反恐人防、物防、技防水平。目标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)绩 组织开展口岸反恐模拟演效 数量指标 ≥1次 25产出指标 练指质量指标 口岸反恐模拟演练完成率 ≥90% 25标提升口岸监管和便利化水效益指标 社会效益指标 优 40平海关业务保障及能力提升专项项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 海关业务保障及能力提升专项主管部门及代[167]海关总署 实施单位 中华人民共和国鹰潭海关码年度资金总额: 4250项目资金 其中:财政拨款 4250 执行率分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -年度 1、保障海关行政执法、法规制修订、风险管理等各项业务日常经费需求,提升海关行政执法总 能力和执法水平;体 2、保障海关行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求,提升鹰潭海关进出境商品检验、目 动植物检疫、卫生检疫和应对技术性贸易措施的检测能力和水平。标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)成本指经济成本指标 公车采购成本 ≤3600 万元 20绩 标效 保障执法执勤用车 ≥2辆 20指 产出指 数量指标公车运维数量 ≥2辆 10标 标质量指标 公车可用率 ≥90% 10效益指社会效益指标 海关业务工作保障率 ≥90% 30标海关关税征管业务费项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 海关关税征管业务费主管部门及代[167]海关总署 实施单位 中华人民共和国上饶海关码年度资金总额: 050项目资金 其中:财政拨款 050 执行率分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -年度总 目标1:严格执行关税及进口环节代征税、船舶吨税征收的法律法规,确保税款及时入库;体 目标2:加强征管条件建设,提高税收征管的智能化、科学化水平,促进税收征管效能提升。目标一级 分值二级指标 三级指标 指标值绩 指标 (90)效 产出指 数量指标 原产地证书签发数量 ≥250000 份 30指 标 质量指标 原产地证签证准确率 ≥95% 20标 效益指社会效益指标 减免、减让税款 ≥050 万元 40标上饶海关综合业务用房及附属楼设施改造项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 上饶海关综合业务用房及附属楼设施改造主管部门及代[167]海关总署 实施单位 中华人民共和国上饶海关码年度资金总额: 22600项目资金 其中:财政拨款 22600 执行率分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -年度总通过综合业务用房及附属建筑设施整体改造,消除安全隐患。体目标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)成本指绩 经济成本指标 工程建设成本 ≤586万元 20标效 年度建设、改造、修缮面指 产出指 数量指标 ≥9200 平方米 20积标 标质量指标 工程验收合格率 ≥85% 20效益指社会效益指标 工程重大安全事故 0起 30标进出口商品质量安全检验监管专项项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 进出口商品质量安全检验监管专项主管部门及代[167]海关总署 实施单位 中华人民共和国上饶海关码年度资金总额: 100项目资金 其中:财政拨款 100 执行率分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -年度 目标1:危化品等重点敏感商品检验监管能力持续加强,维护国门安全水平有效提升。总 目标2:获取进出口商品质量安全风险信息数量增加,风险评估及预警处置工作有序开展。体 目标3:基于风险评估结果深化商检业务改革,促进跨境贸易便利化水平有效提升,有力增强目 人民群众获得感。标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)进出口法检商品检验批次绩 数量指标 ≥50批 40产出指 数量效标 经检验做出不准出口决定指 质量指标 ≥2批 10的出口商品批次数量标不发生因海关检验原因导效益指社会效益指标 致的进出口危化品重大质 ≤2次 40标量安全事故进出口食品及化妆品安全专项项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 进出口食品及化妆品安全专项主管部门及代[167]海关总署 实施单位 中华人民共和国上饶海关码年度资金总额: 110项目资金 其中:财政拨款 110 执行率分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -目标 1组织实施对进出口食品化妆品的检验检疫监督管理。年目标2对境外发生的食品化妆品安全事件可能对我国境内造成影响,或者在接到执行管理部度门通报进口食品化妆品中发现严重安全问题的,组织实施安全风险分析和紧急预防措施工作。总目标3按照总署食品局部署,开展国内外食品化妆品技术法规收集与分析,开展进出口食品体化妆品安全风险信息收集、汇总工作。目标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)年度食品化妆品安全检测≥2次 15数量指标 次数绩产出指 食品安全宣传活动 ≥1次 15效标 年度食品化妆品安全监测指 ≥98% 10标 质量指标 任务完成率食品安全宣传完成率 100% 10开展食品安全宣传周活动,效益指社会效益指标 推动进出口食品安全工作 ≥1次 40标多元共治海关业务保障及能力提升专项项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 海关业务保障及能力提升专项主管部门及代[167]海关总署 实施单位 中华人民共和国上饶海关码年度资金总额: 3860项目资金 其中:财政拨款 3860 执行率分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -年 保障海关行政执法、法规制修订、风险管理等各项业务日常经费需求,提升本关海关行政执度 法能力和执法水平;保障本关行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求,提升海关进出总 境商品检验、动植物检疫、卫生检疫和应对技术性贸易措施的检测能力和水平;推动本关技体 术性贸易壁垒的深入研究,促进我国对外贸易的顺利发展,遏制国外不合格的商品及产品流目 入国内,保护国家权益和人民的健康。标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)保障执法执勤用车 ≥2辆 20绩 数量指标效 产出指 业务聘用人员保障人数 ≥3人 10指 标 公车可用率 ≥90% 10标 质量指标业务聘用人员保障率 ≥90% 10效益指社会效益指标 海关业务工作保障率 ≥90% 40标国门生物安全专项项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 国门生物安全专项主管部门及代[167]海关总署 实施单位 中华人民共和国宜春海关码年度资金总额: 500其中:财政拨款 500 执行率项目资金分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -年度 目标1:进一步夯实国门生物安全保障能力基础,促进国门生物安全保障能力持续提升。总 目标2:完成年度进出境动植物检验检疫各项工作任务,稳步推进各项改革事项,有效控制重体 大动植物疫情疫病和有毒有害物质传入传出,有效保障农林牧渔业生产安全、人民群众生命目 健康安全和生态安全。标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)国门生物安全宣传 ≥1次 15绩数量指标效 产出指 外来有害生物检测计划次≥12次 15指 标 数标 外来有害生物监测计划完质量指标 ≥95% 20成率效益指 重大突发检验检疫问题处社会效益指标 ≥95% 40标 理率进出口食品及化妆品安全专项项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 进出口食品及化妆品安全专项主管部门及代[167]海关总署 实施单位 中华人民共和国宜春海关码年度资金总额: 050项目资金 其中:财政拨款 050 执行率分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -年目标1组织实施对进出口食品化妆品的检验检疫监督管理。度目标2对境外发生的食品化妆品安全事件可能对我国境内造成影响,或者在接到执行管理部总门通报进口食品化妆品中发现严重安全问题的,组织实施安全风险分析和紧急预防措施工作。体目标3按照关区部署,开展国内外食品化妆品技术法规收集与分析,开展进出口食品化妆品目安全风险信息收集、汇总工作。标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)参加进出口食品安全监管数量指标 ≥1次 25绩 岗位培训产出指效 年度进出口食品化妆品监标指 质量指标 督抽检和风险监测计划完 ≥90% 25标 成率开展食品安全宣传周活动,效益指社会效益指标 推动进出口食品安全工作 ≥1次 40标多元共治进出口商品质量安全检验监管专项项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 进出口商品质量安全检验监管专项主管部门及代[167]海关总署 实施单位 中华人民共和国宜春海关码年度资金总额: 300执行率项目资金 其中:财政拨款 300分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -年度 目标1:危化品等重点敏感商品检验监管能力持续加强,维护国门安全水平有效提升。总 目标2:获取进出口商品质量安全风险信息数量增加,风险评估及预警处置工作有序开展。体 目标3:基于风险评估结果深化商检业务改革,促进跨境贸易便利化水平有效提升,有力增目 强人民群众获得感。标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)风险监测获取的有效信息≥20条 20数量数量指标绩 产出指 进出口法检商品检验批次≥100批 20效 标 数量指 经检验做出不准出口决定质量指标 ≥1批 10标 的出口商品批次数量因海关检验原因导致的进效益指 口消费类商品危害人民群社会效益指标 0次 40标 众生命健康重大质量安全事故次数海关关税征管业务费项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 海关关税征管业务费主管部门及代[167]海关总署 实施单位 中华人民共和国宜春海关码年度资金总额: 040其中:财政拨款 040 执行率项目资金分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -年度 目标1:严格执行关税及进口环节代征税、船舶吨税征收的法律法规,确保税款及时入库;总 目标2:加强征管条件建设,提高税收征管的智能化、科学化水平,促进税收征管效能提升。体目标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)绩 数量指标 原产地证书签发数量 ≥070 万份 20效 产出指质量指标 原产地证签证准确率 ≥95% 20指 标标 时效指标 原产地证书审毕时间 ≤2工作日 10效益指社会效益指标 减免、减让税款 ≥002 亿元 40标进出口商品质量安全检验监管专项项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 进出口商品质量安全检验监管专项主管部门及代[167]海关总署 实施单位 中华人民共和国萍乡海关码年度资金总额: 300项目资金 其中:财政拨款 300 执行率分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -年度 目标1:持续加强危化品等重点敏感商品检验监管能力,维护国门安全水平有效提升。总 目标2:获取进出口商品质量安全风险信息数量增加,风险评估及预警处置工作有序开展。体 目标3:基于风险评估结果深化商检业务改革,促进跨境贸易便利化水平有效提升,有力增强目 人民群众获得感。标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)进出口法检商品检验批次绩 数量指标 ≥10批 25产出指 数量效标 经检验做出不准出口决定指 质量指标 ≥1批次 25的出口商品批次数量标因海关检验原因导致的进效益指社会效益指标 出口危化品重大质量安全 0次 40标事故次数海关业务保障及能力提升专项项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 海关业务保障及能力提升专项主管部门及代[167]海关总署 实施单位 中华人民共和国萍乡海关码年度资金总额: 2260其中:财政拨款 2260 执行率项目资金分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -年 目标1:保障海关行政执法、公务出行、法规制修订、风险管理等各项业务日常经费需求,提度 升本关海关行政执法能力和执法水平;总 目标2:保障本关行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求,提升海关进出境商品检验、体 动植物检疫、卫生检疫和应对技术性贸易措施的检测能力和水平;目标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)成本指经济成本指标 公车购置成本 ≤18万元 20标绩保障执法执勤用车 ≥2辆 10效 数量指标指 产出指 业务培训 ≥2次 10标 标 培训合格率 ≥90% 10质量指标公车可用率 ≥90% 10效益指社会效益指标 海关业务工作保障率 ≥90% 30标国门生物安全专项项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 国门生物安全专项主管部门及代[167]海关总署 实施单位 中华人民共和国萍乡海关码年度资金总额: 100项目资金 其中:财政拨款 100 执行率分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -年度 目标1:进一步夯实国门生物安全保障能力基础,促进国门生物安全保障能力持续提升。总 目标2:完成年度进出境动植物检验检疫各项工作任务,稳步推进各项改革事项,有效控制重体 大动植物疫情疫病和有毒有害物质传入传出,有效保障农林牧渔业生产安全、人民群众生命目 健康安全和生态安全。标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)开展国门生物安全培训或≥1次 10宣传次数数量指标绩 制定外来有害生物监测计≥1次 20效 划次数产出指标指 外来有害生物监测计划完≥95% 10标 成率质量指标进出境动物疫病监测计划≥95% 10完成率重大突发检验检疫问题处效益指标 社会效益指标 ≥95% 40理率海关缉私办案费项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 海关缉私办案费主管部门及代[167]海关总署 实施单位 中华人民共和国萍乡海关码年度资金总额: 180项目资金 其中:财政拨款 180 执行率分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -年目标1:持续保障海关打击走私、禁毒缉毒等工作正常开展,把好国门安全关;度目标2:持续深化综合治理,拓展合作渠道,进一步做好缉私大要案侦办工作,维持打击走总私高压态势,有效震慑走私犯罪行为。体目标3:持续提高稽查作业效率,创新优化核查方式方法,保障属地查检和稽核查执法工作目需要。标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)绩效 产出指 数量指标 稽核查作业数 ≥5起 30指 标 质量指标 稽核查作业有效率 ≥90% 20标效益指社会效益指标 有效提升缉私工作能力 优 40标海关缉私办案费项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 海关缉私办案费主管部门及代[167]海关总署 实施单位 中华人民共和国抚州海关码年度资金总额: 380其中:财政拨款 380 执行率项目资金分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -年目标1:持续保障抚州海关打击走私、禁毒缉毒等工作正常开展,把好国门安全关;度目标2:持续深化综合治理,拓展合作渠道,进一步做好缉私大要案侦办工作,维持打击走私总高压态势,有效震慑走私犯罪行为。体目标3:持续提高稽查作业效率,创新优化核查方式方法,保障属地查检和稽核查执法工作需目要。标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)绩效 产出指 数量指标 稽核查作业数 ≥1起 30指 标 质量指标 稽核查作业有效率 ≥60% 20标效益指社会效益指标 有效提升缉私工作能力 ≥80% 40标口岸公共卫生安全专项项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 口岸公共卫生安全专项主管部门及代[167]海关总署 实施单位 中华人民共和国抚州海关码年度资金总额: 040其中:财政拨款 040 执行率项目资金分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -年度总 依法依规履行国际旅行健康宣教。体目标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)绩 开展口岸公共卫生安全宣数量指标 ≥1次 25效 产出指 传活动次数指 标 口岸公共卫生安全宣传活质量指标 ≥85% 25标 动完成率效益指 口岸重大和特别重大突发社会效益指标 ≥90% 40标 公共卫生事件处置率进出口商品质量安全检验监管专项项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 进出口商品质量安全检验监管专项主管部门及代[167]海关总署 实施单位 中华人民共和国抚州海关码年度资金总额: 100项目资金 其中:财政拨款 100 执行率分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -年度 目标1:持续加强危化品等重点敏感商品检验监管能力,维护国门安全水平有效提升。总 目标2:开展出口危险货物及包装、进出口危险化学品及其包装、进口大宗资源性商品,以体 及进口金属材料、食品添加剂、化肥等资化类商品检验监管,保障出口商品质量和安全。目 目标3:加强进出口商品检验监管措施及成效宣传,提升群众对海关监管政策的了解。标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)绩产出指 数量指标 参加商检业务培训 ≥1次 30效标指 质量指标 业务培训考核优秀率 ≥80% 20标 不发生因海关检验原因导效益指社会效益指标 致的进出口危化品重大质 ≤1次 40标量安全事故进出口食品及化妆品安全专项项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 进出口食品及化妆品安全专项主管部门及代[167]海关总署 实施单位 中华人民共和国抚州海关码年度资金总额: 020其中:财政拨款 020 执行率项目资金分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -年度目标1:保障抚州海关进出口食品化妆品行政执法、风险管理等各项业务日常经费需求,提升总抚州海关行政执法能力和执法水平;体目标2:开展食品安全周宣传,提升抚州海关进出口食品化妆品行政执法水平。目标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)组织食品及化妆品安全培≥1次 15训次数数量指标年度进出口食品化妆品监绩 ≥3次 15产出指 督抽检次数效标 完成关区内年度进出口食指 ≥80% 10品化妆品监督抽检标 质量指标进出口食品及化妆品安全≥80% 10宣传活动完成率开展食品安全宣传周活动,效益指社会效益指标 推动进出口食品安全工作 ≥1场 40标多元共治国门生物安全专项项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 国门生物安全专项主管部门及[167]海关总署 实施单位 中华人民共和国龙南海关代码年度资金总额: 300其中:财政拨款 300 执行率项目资金分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -目标 1:进一步夯实国门生物安全保障能力基础,促进国门生物安全保障能力持续提升。年目标 2:完成年度进出境动植物检验检疫各项工作任务,稳步推进各项改革事项,有效控制度重大动植物疫情疫病和有毒有害物质传入传出,有效保障农林牧渔业生产安全、人民群众生总命健康安全和生态安全。体目标 3:进一步促进出口农产品质量安全保障体系的完善,挖掘扩大农产品出口潜力,帮助目优势特色农产品扩大出口。标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)开展国门生物安全培训≥1次 10或宣传次数数量指标绩 外来有害生物监测计划≥1次 10效 产出指 次数指 标 外来有害生物监测计划≥95% 20标 完成率质量指标进出境动物疫病监测计≥95% 10划完成率效益指 重大突发检验检疫问题社会效益指标 ≥95% 40标 处理率口岸公共卫生安全专项项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 口岸公共卫生安全专项主管部门及代[167]海关总署 实施单位 中华人民共和国龙南海关码年度资金总额: 040项目资金 其中:财政拨款 040 执行率分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -年目标1:巩固传染病疫情防控能力基础,完成年度外来传染病检测常规工作任务,保障国家公度共卫生安全;总目标2:对境内外传染病疫情风险进行监控,防范输入型传染病传入传出;体目标3:对传染病防控相关知识进行普及性宣传,提高人民群众防范重大传染病的意识。目标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)绩 开展口岸公共卫生安全宣数量指标 ≥3次 30效 产出指 传活动次数指 标 口岸公共卫生安全宣传活质量指标 ≥85% 20标 动完成率效益指 口岸重大和特别重大突发社会效益指标 ≥90% 40标 公共卫生事件处置率海关缉私办案费项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 海关缉私办案费主管部门及代[167]海关总署 实施单位 中华人民共和国龙南海关码年度资金总额: 480其中:财政拨款 480 执行率项目资金分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -年度 目标1:持续保龙南海关打击走私、禁毒缉毒、稽查、风险管理、行政诉讼、复议、知识产权总 保护等工作正常开展,把好国门安全关;体 目标2:建设涉案财物仓库,保障缉私查扣货物安全管理;同时保障有特殊存放需求的查扣货目 物所需的第三社会仓库仓储费。标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)绩效 产出指 数量指标 稽核查作业数 ≥50起 25指 标 质量指标 稽核查作业有效率 ≥60% 25标效益指社会效益指标 有效提升缉私工作能力 良 40标海关业务保障及能力提升专项项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 海关业务保障及能力提升专项主管部门及代[167]海关总署 实施单位 中华人民共和国龙南海关码年度资金总额: 3510其中:财政拨款 3510 执行率项目资金分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -年 目标1:保障海关行政执法、法规制修订、风险管理等各项业务日常经费需求,提升本关海关度 行政执法能力和执法水平;总 目标2:保障本关行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求,提升海关进出境商品检验、体 动植物检疫、卫生检疫能力和水平。目标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)成本指经济成本指标 公车购置成本 ≤275 万元 20标业务培训 ≥4次 5绩数量指标 公车运维数量 ≥4辆 10效指 产出指 公车购置台数 1台 5标 标 执法人员持证上岗率 ≥95% 5质量指标 公车可用率 ≥90% 10公车配备到位率 100% 5效益指社会效益指标 海关业务工作保障率 ≥90% 30标进出口食品及化妆品安全专项项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 进出口食品及化妆品安全专项主管部门及代[167]海关总署 实施单位 南昌海关技术中心码年度资金总额: 250项目资金 其中:财政拨款 250 执行率分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -年度总 目标1开展进出口食品安全检验检测培训,提高专业人员素质和能力;体 目标2按要求完成年度进出口食品化妆品监督抽检和风险监测计划。目标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)进出口食品化妆品监督抽≥2000 项次 15检和风险监测完成项次数数量指标绩 产出指 组织进出口食品安全监管≥1次 10效 标 岗位培训指 进出口食品化妆品监督抽质量指标 ≥98% 25标 检和风险监测计划完成率开展食品安全宣传周活动,效益指 推动进出口食品安全工作社会效益指标 ≥2场 40标 多元共治,加强进出口食品安全风险防范进出口商品质量安全检验监管专项项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 进出口商品质量安全检验监管专项主管部门及代[167]海关总署 实施单位 南昌海关技术中心码年度资金总额: 5600其中:财政拨款 5600 执行率项目资金分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -年度总通过加强危化品等重点敏感商品的检验能力,维护并有效提升国门安全水平。体目标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)绩 进出口法检商品检验批次≥400批次 20效 产出指 数量指标 数量指 标 风险分析报告 ≥2篇 20标 质量指标 检测结果准确率 ≥95% 10效益指 危化品进出口导致的安全社会效益指标 ≤1次 40标 事故发生情况国门生物安全专项项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 国门生物安全专项主管部门及代[167]海关总署 实施单位 南昌海关技术中心码年度资金总额: 1800项目资金 其中:财政拨款 1800 执行率分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -年度 目标1:进一步夯实国门生物安全保障能力基础,促进国门生物安全保障能力持续提升。完成总 年度进出境动植物检验检疫各项工作任务,稳步推进各项改革事项,有效控制重大动植物疫体 情疫病和有毒有害物质传入传出,有效保障农林牧渔业生产安全、人民群众生命健康安全和目 生态安全。标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)开展动植物检疫和外来入绩 数量指标 侵物种口岸防疫相关工作 ≥2个 25效 产出指 任务计划次数指 标 开展动植物检疫和外来入标 质量指标 侵物种口岸防控相关工作 ≥95% 25任务完成率效益指 重大突发检验检疫问题处社会效益指标 ≥95% 40标 理的比率海关仪器设备购置及能力保障专项项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 海关仪器设备购置及能力保障专项主管部门及代[167]海关总署 实施单位 南昌海关技术中心码年度资金总额: 17720项目资金 其中:财政拨款 17720 执行率分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -年度 目标1:通过对实验室仪器设备的投入,提升海关相关检测能力,解决现有检测能力不适应检总 测业务需求的问题;体 目标2:配备新增检测项目所需的仪器设备,更新换代不能满足现有检测要求的仪器设备,多目 维度保障海关职能的发挥。标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)成本指经济成本指标 仪器设备购置成本 ≤78万元 20标绩 购置海关实验室仪器设备 ≥10台/套 10效 数量指标指 产出指 设备维修维护数 ≥60台/套 10标 标 仪器设备采购计划完成率 ≥95% 10质量指标设备正常运行率 ≥60% 10效益指社会效益指标 法检自检率 ≥98% 30标海关法检业务工作专项项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 海关法检业务工作专项主管部门及代[167]海关总署 实施单位 南昌海关技术中心码年度资金总额: 67945项目资金 其中:财政拨款 67945 执行率分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -年1通过开展动植物、卫生、食品和商品等法检工作,持续加强检验检疫监管能力,筑牢国门度生物安全屏障,提升口岸疫病防控能力。总2通过对海关法检实验室进行运维,保障实验室的检验检疫业务正常开展,促进实验室持续体高质量运转。目标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)法检批次数量 ≥5000 批次 10绩 数量指标效 产出指 运维实验室个数 ≥4个 20指 标 检测结果准确率 ≥90% 10标 质量指标实验室资质审核通过率 ≥90% 10效益指社会效益指标 法检自检率 ≥98% 40标口岸公共卫生安全专项项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 口岸公共卫生安全专项主管部门及代 江西国际旅行卫生保健中心(南昌[167]海关总署 实施单位码 海关口岸门诊部)年度资金总额: 150项目资金 其中:财政拨款 150 执行率分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -年度目标1:巩固传染病疫情防控能力基础,完成年度外来传染病检测常规工作任务,保障国家公总共卫生安全;体目标2:对境内外传染病疫情风险进行监控,防范输入型传染病传入传出。目标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)绩数量指标 传染病防控宣传 ≥3次 30效 产出指指 标 口岸公共卫生安全宣传活质量指标 ≥90% 20标 动完成率效益指 口岸重大和特别重大突发社会效益指标 ≥95% 40标 公共卫生事件处置率海关仪器设备购置及能力保障专项项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 海关仪器设备购置及能力保障专项主管部门及 江西国际旅行卫生保健中心(南昌海[167]海关总署 实施单位代码 关口岸门诊部)年度资金总额: 2480其中:财政拨款 2480 执行率项目资金分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -年 目标1:通过对南昌海关实验室仪器设备的投入,提升海关相关检测能力, 解决现有检测度 能力不适应检测业务需求的问题;总 目标2:配备新增检测项目所需的仪器设备,更新换代不能满足现有检测要求的仪器设备,体 多维度保障海关职能的发挥;目 目标3:根据实验室仪器设备鉴定校准相关要求,对仪器设备进行鉴定维护,以提升实验室标 检测能力。一级 分值二级指标 三级指标 指标值绩 指标 (90)效 产出指 数量指标 运维专用设备数量 ≥3台/套 30指 标 质量指标 专用设备正常使用率 ≥95% 20标 效益指 提升关区实验室技术能社会效益指标 优 40标 力海关法检业务工作专项项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 海关法检业务工作专项主管部门及代 江西国际旅行卫生保健中心(南昌[167]海关总署 实施单位码 海关口岸门诊部)年度资金总额: 29119其中:财政拨款 29119 执行率项目资金分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -年 目标1:保障海关行政执法、法规制修订、风险管理等各项业务日常经费需求,提升本关海关度 行政执法能力和执法水平;总 目标2:保障本关行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求,提升海关进出境商品检验、体 动植物检疫、卫生检疫和应对技术性贸易措施的检测能力和水平;目 目标3:巩固传染病疫情防控能力基础,完成年度外来传染病检测常规工作任务,保障国家公标 共卫生安全;一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)试剂耗材购置数量 ≥10批次 10绩 数量指标效 产出指 法检业务参与人员 ≥35人 10指 标 试剂耗材验收合格率 ≥95% 15标 质量指标人员持证上岗率 100% 15效益指社会效益指标 法检自检率 ≥90% 40标
公开  部门  预算  海关  pdf  南昌海关  2025-04-24
所属行政单位预决算 景德镇海关2025年部门预算公开
景德镇海关2025年预算公开pdf 景德镇海关部门预算2025年目 录第一部分 景德镇海关部门概况一、主要职能二、景德镇海关单位构成情况第二部分 景德镇海关 2025年部门预算表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、政府性基金预算支出表八、国有资本经营预算支出表九、财政拨款预算“三公”经费支出表第三部分 景德镇海关 2025年部门预算情况说明第四部分 名词解释第五部分 附件第一部分景德镇海关部门概况一、主要职能景德镇海关全称为“中华人民共和国景德镇海关”,规格为正处级,功能类型为属地型海关,是由南昌海关直接领导,按授权负责景德镇市辖区内海关各类管理工作的执行机构。主要负责本单位党的基层组织建设和干部队伍建设;办理景德镇市辖区内的具体海关业务,反馈执法作业结果;负责辖区打击走私和反走私综合治理工作,对调查终结的行政处罚案件的调查结果进行审查,依法作出决定;完成南昌海关交办的其他工作。二、景德镇海关单位构成情况景德镇海关内设四个科室,分别为办公室、综合业务科、查检科、稽查科。景德镇海关 2025年为单户预算编制单位。第二部分景德镇海关 2025年部门预算表部门公开表 1部门收支总表单位:万元收入 支出项目 预算数 项目 预算数一、一般公共预算拨款收入 50786 一、一般公共服务支出 99981二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出三、国有资本经营预算拨款收入 三、公共安全支出四、事业收入 四、教育支出五、事业单位经营收入 五、文化旅游体育与传媒支出六、其他收入 10000 六、社会保障和就业支出 15140七、卫生健康支出 4307八、住房保障支出 5252九、其他支出本年收入合计 60786 本年支出合计 1,24680使用非财政拨款结余 结转下年 1969上年结转 65863收入总计 1,26649 支出总计 1,26649部门公开表 2部门收入总表单位:万元国有资 事业收入事业单 附属单一般公共预算 政府性基金预 本经营 上级补 使用非财政拨合计 上年结转 算拨款收入 其中:教 位经营 位上缴 其他收入拨款收入 预算拨 金额 助收入 款结余款收入 育收费 收入 收入1,26649 65863 50786 10000部门公开表 3部门支出总表单位:万元对附属单上缴上级 事业单位科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 位补助支支出 经营支出出201 一般公共服务支出 99981 94911 507020109 海关事务 99981 94911 50702010901 行政运行 94911 949112010902 一般行政管理事务2010903 机关服务2010905 缉私办案 700 7002010907 口岸管理2010908 信息化建设2010909 海关关务 3970 39702010910 关税征管2010911 海关监管 100 1002010912 检验检疫 300 3002010950 事业运行2010999 其他海关事务支出20111 纪检监察事务2011105 派驻派出机构202 外交支出20204 国际组织2020401 国际组织会费2020402 国际组织捐赠20205 对外合作与交流2020505 对外合作活动20299 其他外交支出2029999 其他外交支出204 公共安全支出20410 缉私警察2041001 行政运行2041002 一般行政管理事务2041006 信息化建设2041007 缉私业务2041099 其他缉私警察支出205 教育支出20502 普通教育2050205 高等教育207 文化旅游体育与传媒支出20702 文物2070204 文物保护208 社会保障和就业支出 15140 1514020805 行政事业单位养老支出 15140 151402080501 行政单位离退休 10040 100402080502 事业单位离退休对附属单上缴上级 事业单位科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 位补助支支出 经营支出出2080503 离退休人员管理机构2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 3400 3400支出2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1700 170020899 其他社会保障和就业支出2089999 其他社会保障和就业支出210 卫生健康支出 4307 430721011 行政事业单位医疗 4307 43072101101 行政单位医疗 2325 23252101102 事业单位医疗2101103 公务员医疗补助 1893 18932101199 其他行政事业单位医疗支出 089 089221 住房保障支出 5252 525222102 住房改革支出 5252 52522210201 住房公积金 5252 52522210202 提租补贴2210203 购房补贴229 其他支出22998 超长期特别国债安排的其他支出2299899 其他支出合 计 1,24680 1,19610 5070部门公开表 4财政拨款收支总表单位:万元收 入 支 出项目 预算数 项目 预算数一、本年收入 50786 一、本年支出 50786(一)一般公共预算拨款 50786 (一)一般公共服务支出 41087(二)政府性基金预算拨款 (二)外交支出(三)国有资本经营预算拨款 (三)公共安全支出(四)教育支出二、上年结转 (五)文化旅游体育与传媒支出(一)一般公共预算拨款 (六)社会保障和就业支出 4140(二)政府性基金预算拨款 (七)卫生健康支出 2307(三)国有资本经营预算拨款 (八)住房保障支出 3252(九)其他支出收 入 总 计 50786 支 出 总 计 50786部门公开表 5一般公共预算支出表单位:万元2025年预算数比 2025年预算数比功能分类科目 2024年执行数 2025年预算数 2024 2024年执行数年执行数(扣除中央基建投资)扣除中央基 年初预算数 扣除中央基科目编码 科目名称 执行数 建投资后执 建投资后预 增减额 增减(%)小计 基本支出 项目支出 增减额 增减(%)行数 算数201 一般公共服务支出 40351 40351 41087 36017 5070 41087 736 182 736 18220109 海关事务 40351 40351 41087 36017 5070 41087 736 182 736 1822010901 行政运行 34786 34786 36017 36017 1231 354 1231 3542010902 一般行政管理事务2010903 机关服务2010905 缉私办案 700 700 700 700 7002010907 口岸管理2010908 信息化建设 1500 1500 -1500 -10000 -1500 -100002010909 海关关务 3925 3925 3970 3970 3970 045 115 045 1152010910 关税征管2010911 海关监管 050 050 100 100 100 050 10000 050 100002010912 检验检疫 090 090 300 300 300 210 23333 210 233332010950 事业运行2010999 其他海关事务支出20111 纪检监察事务2011105 派驻派出机构202 外交支出20204 国际组织2020401 国际组织会费2020402 国际组织捐赠20299 其他外交支出2029999 其他外交支出204 公共安全支出20410 缉私警察2041001 行政运行2041002 一般行政管理事务2041006 信息化建设2025年预算数比 2025年预算数比功能分类科目 2024年执行数 2025年预算数2024年执行数 2024年执行数(扣除中央基建投资)扣除中央基建 年初预算数 扣除中央基建科目编码 科目名称 执行数 投资后执行数 投资后预算数 增减额 增减(%) 增减额 增减(%)小计 基本支出 项目支出2041007 缉私业务2041099 其他缉私警察支出205 教育支出20502 普通教育2050205 高等教育207 文化旅游体育与传媒支出20702 文物2070204 文物保护208 社会保障和就业支出 4727 4727 4140 4140 4140 -587 -1242 -587 -124220805 行政事业单位养老支出 4727 4727 4140 4140 4140 -587 -1242 -587 -12422080501 行政单位离退休 383 383 279 279 279 -104 -2715 -104 -27152080503 离退休人员管理机构2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2896 2896 2579 2579 2579 -317 -1095 -317 -10952080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1448 1448 1282 1282 1282 -166 -1146 -166 -1146210 卫生健康支出 8615 8615 2307 2307 2307 -6308 -7322 -6308 -732221011 行政事业单位医疗 8615 8615 2307 2307 2307 -6308 -7322 -6308 -73222101101 行政单位医疗 8615 8615 1225 1225 1225 -7390 -8578 -7390 -85782101103 公务员医疗补助 1043 1043 1043 1043 10432101199 其他行政事业单位医疗支出 039 039 039 039 039221 住房保障支出 4780 4780 3252 3252 3252 -1528 -3197 -1528 -319722102 住房改革支出 4780 4780 3252 3252 3252 -1528 -3197 -1528 -31972210201 住房公积金 4780 4780 3252 3252 3252 -1528 -3197 -1528 -31972210202 提租补贴2210203 购房补贴合 计 58473 58473 50786 45716 5070 50786 -7687 -1315 -7687 -1315部门公开表 6一般公共预算基本支出表单位:万元部门预算支出经济分类科目 2025年基本支出科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 29529 2952930101 基本工资 9508 950830102 津贴补贴 7841 784130103 奖金 560 56030106 伙食补助费30107 绩效工资30108 机关事业单位基本养老保险缴费 2579 257930109 职业年金缴费 1282 128230110 职工基本医疗保险缴费 1225 122530111 公务员医疗补助缴费 1043 104330112 其他社会保障缴费 039 03930113 住房公积金 3252 325230114 医疗费30199 其他工资福利支出 2200 2200302 商品和服务支出 10732 1073230201 办公费 008 00830202 印刷费 200 20030204 手续费30205 水费 200 20030206 电费 700 70030207 邮电费 700 70030208 取暖费30209 物业管理费 1700 170030211 差旅费 1200 120030213 维修(护)费 1600 160030214 租赁费30215 会议费30216 培训费 100 10030217 公务接待费30218 专用材料费 100 10030224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费 700 70030227 委托业务费 400 40030228 工会经费 600 60030229 福利费30231 公务用车运行维护费 200 20030239 其他交通费用 1800 180030240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出 524 524部门预算支出经济分类科目 2025年基本支出科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费303 对个人和家庭的补助 155 15530301 离休费30302 退休费 155 15530303 退职(役)费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费补助30308 助学金30309 奖励金30399 其他对个人和家庭的补助310 资本性支出 5300 530031002 办公设备购置31003 专用设备购置 3500 350031007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置 1800 180031021 文物和陈列品购置31022 无形资产购置31099 其他资本性支出合 计 45716 29684 16032部门公开表 7政府性基金预算支出表单位:万元2025年政府性基金预算支出科目编码 科目名称合计 基本支出 项目支出合 计注:景德镇海关无2025年政府性基金本年预算拨款收入,也无使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。部门公开表 8国有资本经营预算支出表单位:万元2025年国有资本经营预算支出科目编码 科目名称合计 基本支出 项目支出合 计注:景德镇海关无2025年国有资本经营预算收入,也无使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。部门公开表 9财政拨款预算“三公”经费支出表单位:万元2025年预算数公务用车购置及运行费合计 因公出国 (境)费 公务接待费小计 公务用车购置费 公务用车运行费3300 3300 1800 1500第三部分景德镇海关 2025年部门预算情况说明一、关于景德镇海关 2025年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则,景德镇海关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。景德镇海关 2025 年收支总预算 1,26649 万元。二、关于景德镇海关 2025年收入预算情况说明景德镇海关 2025年收入预算 1,26649万元,其中:一般公共预算财政拨款 50786 万元,占 4010%;其他收入 100 万元,占 790%;使用上年结转 65863 万元,占 5200%。三、关于景德镇海关 2025年支出预算情况说明景德镇海关 2025 年支出预算 1,24680 万元,其中:基本支出1,19610 万元,占 9593%;项目支出 5070 万元,占 407%。四、关于景德镇海关 2025年财政拨款收支预算情况的总体说明景德镇海关 2025 年财政拨款收支总预算 50786 万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。收入包括:一般公共预算当年财政拨款收入 50786 万元。支出包括:一般公共服务支出 41087万元,占 8090%;社会保障和就业支出4140 万元,占 815%;卫生健康支出 2307 万元,占 454%;住房保障支出 3252 万元,占 640%。五、关于景德镇海关 2025年一般公共预算当年财政拨款情况说明(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。景德镇海关 2025 年一般公共预算当年财政拨款预算 50786 万元,比 2024 年执行数 58473 减少 7687 万元,下降 1315%。主要是缩减了一般公共服务支出。(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况。2025年部门预算中,一般公共预算当年财政拨款用于以下方面:一般公共服务(类)支出 41087万元,占 8090%;社会保障和就业(类)支出 4140万元,占 815%;卫生健康(类)支出 2307万元,占 454%;住房保障(类)支出 3252 万元,占 640%。(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。1.一般公共服务支出(类)海关事务(款)2025年预算数 41087万元(扣除中央基建投资,下同),比 2024年执行数增长 736万元,增长 182 %,其中:(1)行政运行(项)2025年预算数 36017万元,比 2024年执行数增长 1231 万元,增长 354%。(2)缉私办案(项)2025 年预算数 7 万元,比 2024 年执行数增长 7 万元。(3)海关关务(项)2025年预算数 397万元,比 2024年执行数增长 045 万元,增长 115%。主要是个别项目略有增长。(4)海关监管(项)2025 年预算数 1 万元,比 2024 年执行数增长 1 万元。(5)检验检疫(项)2025 年预算数 3 万元,比 2024 年执行数增长 21万元,增长 23333%。主要是进出口商品质量安全检验监管专项等项目有所增长。2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)2025年预算数 4140万元,比 2024年执行数减少 587万元,下降 1242%。其中:(1)行政单位离退休(项)2025 年预算数 279 万元,比 2024年执行数下降 104 万元,下降 2715%。(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025 年预算数2579 万元,比 2024 年执行数减少 317 万元,下降 1095%。(3)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025 年预算数 1282万元,比 2024 年执行数减少 166 万元,下降 1146%。3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)2025 年预算数2307 万元,比 2024 年执行数减少 6308 万元,下降 7322%。其中:(1)行政单位医疗(项)2025 年预算数 1225 万元,比 2024 年执行数减少 7390 万元,下降 8578%。(2)公务员医疗补助(项)2025 年预算数 1043 万元,比 2024年执行数增长 1043 万元。(3)其他行政事业单位医疗支出(项)2025年预算数 039万元,比 2024 年执行数增长 039 万元。4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)2025 年预算数 3252万元,比 2024 年执行数减少 1528 万元,减少 3197%。其中:住房公积金(项)2025年预算数 3252万元,比 2024年执行数减少 1528 万元,减少 3197%。六、关于景德镇海关 2025年一般公共预算基本支出情况说明景德镇海关 2025 年一般公共预算基本支出 45716 万元,其中:人员经费 29684 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助;日常公用经费 16032 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、公务用车购置。七、关于景德镇海关 2025年“三公”经费预算情况说明景德镇海关 2025年“三公”经费预算数为 33万元,比 2024年预算数增长 19万元。其中:公务用车购置费 18万元,比 2024年预算数增长 18万元,主要用于行政单位更新公务用车 1辆;公务用车运行费15 万元,比 2024 年预算数增长 1 万元,主要用于存量公务用车的运行维护。八、关于景德镇海关 2025年政府性基金预算收支情况说明景德镇海关 2025 年政府性基金预算数为零,2024 年预算执行数也为零。九、关于景德镇海关 2025年国有资本经营预算收支情况说明景德镇海关 2025 年无国有资本经营预算收支。十、其他重要事项情况说明(一)机关运行经费。2025年景德镇海关的机关运行经费财政拨款预算 16032万元,较2024年执行数增长 6789万元,增长 7345%。主要是修缮等支出需求增长。(二)政府采购情况。2025 年景德镇海关政府采购预算总额 1800 万元,其中:政府采购货物预算 1800 万元。(三)国有资产占有使用情况。截至 2024 年 7 月 31 日,景德镇海关共有车辆 4 辆,其中,应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 3 辆。单位价值 100 万元以上的设备 1台(套)。2025 年部门预算安排购置车辆 1 辆,为应急保障用车 1 辆。(四)预算绩效情况说明。2025 年对景德镇海关一般公共预算项目全面实施绩效目标管理,涉及一般公共预算拨款 5070 万元,二级项目 8 个。详见第五部分附件。第四部分名词解释一、一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。二、事业收入:指海关系统所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。三、事业单位经营收入:指海关系统所属事业单位在专业业务活动及辅助活动之外,开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入:指海关系统取得的除上述财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。五、使用非财政拨款结余:指海关系统所属事业单位预计收入小于支出时,用非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。六、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金等。七、一般公共服务支出(类)海关事务(款):反映海关用于系统行政和事业单位的基本支出及完成专项业务工作的项目支出。(一)行政运行(项):反映海关系统行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。(二)一般行政管理事务(项):反映海关系统行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。(三)机关服务(项):反映海关系统为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。(四)缉私办案(项):反映海关用于缉私办案方面的支出。(五)口岸管理(项):反映口岸业务管理及电子口岸建设、运行维护方面的支出。(六)信息化建设(项):反映海关系统用于信息化建设及运行维护等方面的支出。(七)海关关务(项):反映为海关行政执法提供业务保障、支持能力以及基础设施建设、设备设施运维等方面的支出。(八)关税征管(项):反映海关系统用于关税及其他税费征管方面的支出。(九)海关监管(项):反映海关系统用于监管执法、业务管理及相关设备、技术支持方面的支出。(十)检验检疫(项):反映海关系统用于出入境检验检疫行政执法、业务管理及相关技术支持方面的支出。(十一)事业运行(项):反映海关事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位。(十二)其他海关事务支出(项):反映除上述项目以外其他海关事务方面的支出。(十三)派驻派出机构(项):指中央纪委国家监委驻海关总署开展工作的专项业务支出。八、外交支出(类)对外援助(款)对外援助(项):指对外国政府(地区)提供的各种援助和技术合作支出。九、外交支出(类)驻外机构(款)其他驻外机构支出(项):反映用于保障海关系统驻外机构正常运行的支出。十、外交支出(类)国际组织(款)国际组织会费(项):反映海关经批准参加国际组织,按国际组织规定缴纳的会费。十一、外交支出(类)国际组织(款)国际组织捐赠(项):反映以我国政府或海关总署名义,向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。十二、外交支出(类)对外合作与交流(款)对外合作活动(项):反映海关用于外交目的的对外合作方面支出。十三、外交支出(类)其他外交支出(款)其他外交支出(项):反映除上述项目以外其他用于外交方面的支出。十四、公共安全支出(类)缉私警察(款):反映海关缉私警察的基本支出及完成专项业务工作的项目支出。十五、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):反映海关所属院校教学等方面的支出。十六、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):反映海关用于文物保护方面的支出。十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于海关行政事业单位离退休方面的支出。(一)行政单位离退休(项):反映海关系统行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。(二)事业单位离退休(项):反映海关系统事业单位开支的离退休经费。(三)离退休人员管理机构(项):反映海关系统为离退休人员提供管理服务的离退休管理机构的支出。(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映已参加当地社保的在职人员的基本养老保险支出。(五)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映已参加当地社保的在职人员的职业年金支出。十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映海关系统按照国家政策规定为职工发放的住房公积金、提租补贴和购房补贴等支出。住房改革支出包括三项:(一)住房公积金(项):住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于 5%,最高不超过 12%,缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。(二)提租补贴(项):提租补贴是经国务院批准,于 2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴,中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定,人均月补贴 90 元。(三)购房补贴(项):购房补贴是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23 号)的规定,从 1998年下半年停止实物分房后,房价收入比超过 4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金,地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金,企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》(厅字〔2005〕8 号)规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映已参加当地医保的海关单位用于向地方社保部门缴纳的基本医疗保险和公务员医疗补助支出。(一)行政单位医疗(项):指中央财政集中安排的驻各地海关单位基本医疗保险缴费经费。(二)公务员医疗补助(项):指中央财政集中安排的驻各地海关单位公务员医疗补助经费。二十、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。二十一、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第五部分附件项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 口岸公共卫生安全专项主管部门及代码 [167]海关总署 实施单位 中华人民共和国景德镇海关年度资金总额: 040其中:财政拨款 040 执行率项目资金分值(万元)上年结转 - (10)其他资金 -年度防范输入型传染病传入传出,保障国家公共卫生安全;对传染病防控相关知识进行普及性宣总传,提高人民群众防范重大传染病的意识。体目标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)绩 开展口岸公共卫生安全宣数量指标 ≥3次 20效 传活动次数产出指标指 口岸公共卫生安全宣传活标 质量指标 ≥90% 30动完成率口岸重大和特别重大突发效益指标 社会效益指标 ≥9500% 40公共卫生事件处置率项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 国门生物安全专项主管部门及代码 [167]海关总署 实施单位 中华人民共和国景德镇海关年度资金总额: 100项目资金 其中:财政拨款 100 执行率分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -年度 进一步夯实国门生物安全保障能力基础,促进国门生物安全保障能力持续提升。完成景德镇海总 关年度进出境动植物检验检疫各项工作任务,稳步推进各项改革事项,有效控制重大动植物疫体 情疫病和有毒有害物质传入传出,有效保障农林牧渔业生产安全、人民群众生命健康安全和生目 态安全。标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)开展国门生物安全宣传次数 ≥1次 10绩 数量指标效产出指标 外来有害生物监测计划次数 ≥1次 10指标质量指标 外来有害生物监测计划完成率 ≥95% 30效益指标 社会效益指标 重大突发检验检疫问题处理率 ≥95% 40项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 海关业务保障及能力提升专项主管部门及代[167]海关总署 实施单位 中华人民共和国景德镇海关码年度资金总额: 3470其中:财政拨款 3470 执行率项目资金分值(万元)上年结转 - (10)其他资金 -年度通过该项目的实施保障景德镇海关行政执法、风险管理等各项专项业务经费需求,完成海关各总项业务工作。达到提升景德镇海关行政执法能力和执法水平,提升景德镇海关进出境商品检验、体动植物检疫、卫生检疫和应对技术性贸易措施的业务能力和水平。目标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)保障执法执勤用车 ≥3辆 15绩 数量指标效 产出指保障聘用人员数量 ≥3人 10指 标标质量指标 公车可用率 10000% 25效益指社会效益指标 海关业务工作保障率 ≥9500% 40标项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 监管查验技术装备设备购建及能力保障专项主管部门及代码 [167]海关总署 实施单位 中华人民共和国景德镇海关年度资金总额: 100其中:财政拨款 100 执行率项目资金分值(万元)上年结转 - (10)其他资金 -年度 目标1:组织开展海关口岸监管环节反恐模拟演练、技能培训、工作宣传、研究调研等工作,总 提升海关口岸监管环节反恐怖工作能力。体 目标2:根据工作需求,购买小型防护装备、测试材料等,提升海关口岸监管环节反恐人防、目 物防、技防水平。标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)绩 组织开展口岸反恐模拟演数量指标 ≥1次 30效 练产出指标指标 质量指标 反恐演练计划完成率 ≥90% 20提升口岸监管和便利化水效益指标 社会效益指标 优 40平项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 进出口食品及化妆品安全专项主管部门及代码 [167]海关总署 实施单位 中华人民共和国景德镇海关年度资金总额: 060项目资金 其中:财政拨款 060 执行率分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -年度目标1组织实施对进出口食品化妆品的检验检疫监督管理。总目标 2对境外发生的食品化妆品安全事件可能对我国境内造成影响,或者在接到执行管理部体门通报进口食品化妆品中发现严重安全问题的,组织实施安全风险分析和紧急预防措施工作。目标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)绩 组织进出口食品安全主题宣教数量指标 ≥1次 25效 活动产出指标指 当年进境动植物源性食品检疫标 质量指标 ≥95% 25审批正确率开展食品安全宣传周活动,推动效益指标 社会效益指标 ≥1场 40进出口食品安全工作多元共治
景德镇  海关  预算  公开  pdf  南昌海关  2025-04-24
所属行政单位预决算 吉安海关2025年度部门预算公开
吉安海关2025年度预算公开pdf 吉安海关部门预算2025年目 录第一部分 吉安海关部门概况一、主要职能二、吉安海关单位构成情况第二部分 吉安海关 2025年部门预算表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、政府性基金预算支出表八、国有资本经营预算支出表九、财政拨款预算“三公”经费支出表第三部分 吉安海关 2025 年部门预算情况说明第四部分 名词解释第五部分 附件第一部分吉安海关概况一、主要职能中华人民共和国吉安海关(以下简称吉安海关)是由中华人民共和国南昌海关垂直领导的正处级隶属海关,依据《中华人民共和国海关法》等有关法律法规履行下列职责:负责吉安市辖区内海关各类管理工作;主要负责本单位党的基层组织建设和干部队伍建设;办理吉安市辖区内的具体海关业务,反馈执法作业结果。二、吉安海关单位构成情况吉安海关现有7个内设科室,包括:办公室(党委组织宣传部)、综合业务科、查检一科、查检二科、稽核一科、稽核二科、稽核三科。吉安海关2025年为独立编报部门预算单户。第二部分吉安海关 2025年部门预算表部门公开表 1部门收支总表单位:万元收 入 支 出项目 预算数 项目 预算数一、一般公共预算拨款收入 79411 一、一般公共服务支出 1,76784二、政府性基金预算拨款收入 二、社会保障和就业支出 9004三、国有资本经营预算拨款收入 三、卫生健康支出 4559四、事业收入 四、住房保障支出 6589五、事业单位经营收入六、其他收入 57405本年收入合计 1,36816 本年支出合计 1,96936使用非财政拨款结余 结转下年(非财政拨款) 7563上年结转 67683收 入 总 计 2,04499 支 出 总 计 2,04499部门公开表 2部门收入总表单位:万元政府性 国有资 事业收入一般公共预 基金预 本经营 事业单位 上级补助 附属单位 使用非财政合计 上年结转 其中:教育 其他收入算拨款收入 算拨款 预算拨 金额 经营收入 收入 上缴收入 拨款结余收费收入 款收入2,04499 67683 79411 57405部门公开表 3部门支出总表科目代 上缴上级 事业单位 对附属单位补助科目名称 合计 基本支出 项目支出码 支出 经营支出 支出201 一般公共服务支出 1,76784 1,46555 3022920109 海关事务 1,76784 1,46555 30229行政运行 1,46555 1,465552010901缉私办案 380 3802010905海关关务 28909 289092010909关税征管 050 0502010910海关监管 100 1002010911检验检疫 790 7902010912社会保障和就业支208 9004 9004出行政事业单位养20805 9004 9004老支出行政单位离退1123 11232080501 休机关事业单位基本养老保险缴费 5261 52612080505支出机关事业单位2620 26202080506 职业年金缴费支出210 卫生健康支出 4559 4559行政事业单位医21011 4559 4559疗行政单位医疗 2983 29832101101公务员医疗补1422 14222101103 助其他行政事业154 1542101199 单位医疗支出科目代 上缴上级 事业单位 对附属单位补助科目名称 合计 基本支出 项目支出码 支出 经营支出 支出221 住房保障支出 6589 658922102 住房改革支出 6589 6589住房公积金 6589 65892210201合 计 1,96936 1,66707 30229部门公开表 4财政拨款收支总表单位:万元收 入 支 出项 目 预算数 项 目 预算数一、本年收入 79411 一、本年支出 79412(一)一般公共预算拨款 79411 (一)一般公共服务支出 67860(二)政府性基金预算拨款 (二)社会保障和就业支出 4904(三)国有资本经营预算拨款 (三)卫生健康支出 2059(四)住房保障支出 4589二、上年结转 001(一)一般公共预算拨款 001(二)政府性基金预算拨款(三)国有资本经营预算拨款收 入 总 计 79412 支 出 总 计 79412部门公开表 5一般公共预算支出表单位:万元2025年预算数比2025年预算数比功能分类科目 2024年执行数 2025年预算数 2024年执行数2024年执行数(扣除中央基建投资)扣除中央基建投资 年初预算数 扣除中央基建投资科目编码 科目名称 执行数 增减额 增减(%) 增减额 增减(%)后执行数 小计 基本支出 项目支出 后预算数201 一般公共服务支出 38512 38512 67859 3763 30229 67859 29347 762 29347 76220109 海关事务 38512 38512 67859 3763 30229 67859 29347 762 29347 7622010901 行政运行 33693 33693 3763 37630 3763 3937 1168 3937 11682010905 缉私办案 380 380 380 38 382010909 海关关务 4559 4559 28909 28909 28909 2435 53411 2435 534112010910 关税监管 050 050 050 05 052010911 海关监管 05 05 100 100 100 05 100 05 1002010912 检验检疫 21 21 790 790 790 58 27619 58 27619208 社会保障和就业支出 4351 4351 4904 4904 4904 553 1271 553 127120805 行政事业单位养老支出 4351 4351 4904 4904 4904 553 1271 553 12712080501 行政单位离退休 022 022 023 023 023 001 455 001 455机关事业单位基本养老保险2080505 2886 2886 3261 3261 3261 375 1299 375 1299缴费支出机关事业单位职业年金缴费2080506 1443 1443 162 162 162 177 1227 177 1227支出210 卫生健康支出 1815 1815 2059 2059 2059 244 1344 244 13442025年预算数比2025年预算数比功能分类科目 2024年执行数 2025年预算数 2024年执行数2024年执行数(扣除中央基建投资)扣除中央基建投资 年初预算数 扣除中央基建投资科目编码 科目名称 执行数 增减额 增减(%) 增减额 增减(%)后执行数 小计 基本支出 项目支出 后预算数21011 行政事业单位医疗 1815 1815 2059 2059 2059 244 1344 244 13442101101 行政单位医疗 1815 1815 1083 1083 1083 -732 -4033 -732 -40332101103 公务员医疗补助 922 922 922 922 922其他行政事业单位2101199 054 054 054 054 054医疗支出221 住房保障支出 5005 5005 4589 4589 4589 -416 -831 -416 -83122102 住房改革支出 5005 5005 4589 4589 4589 -416 -831 -416 -8312210201 住房公积金 5005 5005 4589 4589 4589 -416 -831 -416 -831合 计 49683 49683 79411 49182 30229 79411 29728 5984 29728 5984部门公开表 6一般公共预算基本支出表单位:万元部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出科目代码 科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 35762 3576230101 基本工资 12933 1293330102 津贴补贴 10000 1000030103 奖金 1100 110030108 机关事业单位基本养老保险缴费 3261 326130109 职业年金缴费 1620 162030110 职工基本医疗保险缴费 1083 108330111 公务员医疗补助缴费 922 92230112 其他社会保障缴费 054 05430113 住房公积金 4589 458930199 其他工资福利支出 200 200302 商品和服务支出 13304 1330430201 办公费 197 19730202 印刷费 200 20030205 水费 200 20030206 电费 900 90030207 邮电费 900 90030209 物业管理费 2100 210030211 差旅费 1500 150030213 维修(护)费 2000 200030216 培训费 100 10030218 专用材料费 100 10030226 劳务费 900 90030227 委托业务费 500 50030228 工会经费 800 80030231 公务用车运行维护费 200 20030239 其他交通费用 2200 220030299 其他商品和服务支出 507 507303 对个人和家庭的补助 016 01630302 退休费 016 016部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出科目代码 科目名称 合计 人员经费 公用经费310 资本性支出 100 10031002 办公设备购置 100 100合 计 49182 35778 13404部门公开表 7政府性基金预算支出表单位:万元2025年政府性基金预算支出科目编码 科目名称合计 基本支出 项目支出合 计注:吉安海关无政府性基金预算拨款收入,也无使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。部门公开表 8国有资本经营预算支出表单位:万元2025年国有资本经营预算支出科目编码 科目名称小计 基本支出 项目支出合 计注:吉安海关无国有资本经营预算收入,也无国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。部门公开表 9财政拨款预算“三公”经费支出表单位:万元2025年预算数公务用车购置及运行费合计 因公出国(境)费 公务接待费小计 公务用车购置费 公务用车运行费1548 048 15 15第三部分吉安海关 2025年部门预算情况说明一、关于吉安海关 2025年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则,吉安海关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。吉安海关 2025 年收支总预算 2,04499 万元。二、关于吉安海关 2025年收入预算情况说明海关 2025 年收入预算 2,04499 万元,其中:一般公共预算财政拨款 79411万元,占 3883%;其他收入 57405 万元,占 2807%;上年结转 67683 万元,占 331%。三、关于吉安海关 2025年支出预算情况说明海关 2025 年支出预算 1,96936 万元,其中:基本支出1,66707 万元,占 8465%;项目支出 30229 万元,占 1535%。四、关于吉安海关 2025年财政拨款收支预算情况的总体说明海关 2025 年财政拨款收支总预算 79412 万元。收入包括一般公共预算当年财政拨款收入 79411 万元,上年结转001 万元。支出包括:一般公共服务支出 6786 万元,占8545%;社会保障和就业支出 4904 万元,占 618%;卫生健康支出 2059 万元,占 259%;住房保障支出 4589 万元,占 578%。五、关于吉安海关 2025年一般公共预算当年财政拨款情况说明(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。吉安海关 2025 年一般公共预算当年财政拨款预算79411万元,比 2024年执行数增加 29728万元,增长 5984%。主要是 2025 年增加海关系统基建支出 250 万元。(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况。2025 年部门预算中,一般公共预算当年财政拨款 79411用于以下方面:一般公共服务(类)支出 67859 万元,占8545%;社会保障和就业(类)支出 4904 万元,占 618%;卫生健康(类)支出 2059 万元,占 259%;住房保障(类)支出 4589万元,占 578%。(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。1.一般公共服务支出(类)海关事务(款)2025 年预算 67859 万元(扣除中央基建投资,下同),比 2024 年执行数增加 29347 万元,增长 762%,其中:(1)行政运行(项)2025 年预算 3763 万元,比 2024年执行数增加 3937 万元,增长 1168%。。(2)海关关务(项)2025 年预算 28909 万元,比 2024年执行数增加 2435 万元,增长 53411%。主要是。(4)检验检疫(项)2025 年预算 79 万元,比 2024 年执行数增加 58 万元,增长 27619%。主要是检验检疫支出增加。2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)2025 年预算 4904 万元,比 2024 年执行数增加 553万元,增长 1271%。其中:(1)行政单位离退休(项)2025 年预算 023 万元,2024年执行数增加 001 万元,增长 455%。(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算 3261 万元,比 2024 年执行数增加 375 万元,增长1299%,主要是基本养老保险单位缴费支出增加。(3)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025 年预算 162 万元,比 2024 年执行数增加 177万元,增长 1227%。主要是职业年金单位缴费支出增加。4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)2025年预算 2059 万元,比 2024 年 1815执行数增加 244 万元,增长 1344%。其中:(1)行政事业单位医疗(项)2025 年预算 1083万元,比 2024 年执行数减少 732 万元,下降 4033%。主要是行政单位医疗经费支出减少。(2)公务员医疗补助(项)2025 年预算 922 万元,2024年执行数为零。(3)其他行政事业单位医疗支出(项)2025 年预算 054万元,2024 年执行数为零。5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025 年预算 4589 万元,比 2024 年执行数 5005减少 416万元,下降 831%。六、关于吉安海关 2025年一般公共预算基本支出情况说明海关 2025 年一般公共预算基本支出 49182 万元,其中:人员经费 35778万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费;日常公用经费 13404 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。七、关于吉安海关 2025年“三公”经费预算情况说明吉安海关 2025 年“三公”经费预算数为 15 万元,比 2024年预算数 4298 减少 2798万元,下降 651%。其中:因公出国(境)费 0 万元,2024 年预算 048 万元;公务用车购置费为 0,2024 年购车预算 275 万元;公务用车运行费 15 万元,与 2024 年预算数一致;公务接待费为零,与 2024 年预算数一致。八、关于吉安海关 2025年政府性基金预算收支情况说明吉安海关 2025 年无政府性基金预算收支。九、关于吉安海关 2025年国有资本经营预算收支情况说明吉安海关 2025 年无国有资本经营预算收支。十、其他重要事项情况说明(一)机关运行经费。2025 年吉安海关的机关运行经费财政拨款预算 13404万元,较 2024 年执行数增加 26 万元,增长 2407%。(二)政府采购情况。2025 年吉安海关政府采购预算总额 2441 万元,全部为政府采购工程预算 240万元,政府采购货物预算 41 万元。(三)国有资产占有使用情况。截至 2024 年 7 月 31 日,吉安海关共有车辆 3 辆,其中,机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆。单位价值 100万元以上的设备 0 台(套)。(四)预算绩效情况说明。2025 年对吉安海关一般公共预算拨款项目全面实施绩效目标管理,涉及一般公共预算拨款 30229 万元,一级项目7 个,二级项目 10 个。(五)绩效目标和指标。详见附表。第四部分名词解释一、一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。二、事业收入:指海关系统所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。三、其他收入:指海关系统取得的除上述财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。四、使用非财政拨款结余:指海关系统所属事业单位预计收入小于支出时,用非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金等。六、一般公共服务支出(类)海关事务(款):反映海关用于系统行政和事业单位的基本支出及完成专项业务工作的项目支出。(一)行政运行(项):反映海关系统行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。(二)一般行政管理事务(项):反映海关系统行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。(三)机关服务(项):反映海关系统为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。(四)缉私办案(项):反映海关用于缉私办案方面的支出。(五)口岸管理(项):反映口岸业务管理及电子口岸建设、运行维护方面的支出。(六)信息化建设(项):反映海关系统用于信息化建设及运行维护等方面的支出。(七)海关关务(项):反映为海关行政执法提供业务保障、支持能力以及基础设施建设、设备设施运维等方面的支出。(八)关税征管(项):反映海关系统用于关税及其他税费征管方面的支出。(九)海关监管(项):反映海关系统用于监管执法、业务管理及相关设备、技术支持方面的支出。(十)检验检疫(项):反映海关系统用于出入境检验检疫行政执法、业务管理及相关技术支持方面的支出。(十一)事业运行(项):反映海关事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。(十二)其他海关事务支出(项):反映除上述项目以外其他海关事务方面的支出。七、公共安全支出(类)缉私警察(款):反映海关缉私警察的基本支出及完成专项业务工作的项目支出。八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于海关行政事业单位养老方面的支出。(一)行政单位离退休(项):反映海关系统行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映已参加当地社保的在职人员的基本养老保险支出。(三)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映已参加当地社保的在职人员的职业年金支出。九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映已参加当地医保的海关单位用于向地方社保部门缴纳的基本医疗保险和公务员医疗补助支出。行政单位医疗(项):指中央财政集中安排的驻各地海关单位基本医疗保险缴费经费。十、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映海关系统按照国家政策规定为职工发放的住房公积金、提租补贴和购房补贴等支出。(一)住房公积金(项):住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于 5%,最高不超过 12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。(二)购房补贴(项):购房补贴是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23 号)的规定,从 1998 年下半年停止实物分房后,房价收入比超过 4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金,地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金,企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》(厅字〔2005〕8 号)规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。十一、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。十二、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第五部分附件国门生物安全专项项目绩效目标表(2025年度)项目名称 国门生物安全专项中华人民共和国吉安海主管部门及代码 [167]海关总署 实施单位关年度资金总额: 600项目资金 其中:财政拨款 600 执行率分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -年度目标 1:进一步夯实国门生物安全保障能力基础,促进国门生物安全保障能力持续提升。总目标 2:完成年度进出境动植物检验检疫各项工作任务,稳步推进各项改革事项,有效控制重大动植物疫体情疫病和有毒有害物质传入传出,有效保障农林牧渔业生产安全、人民群众生命健康安全和生态安全。目标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)开展国门生物安全培训或宣传次数 ≥1次 5绩效 外来有害生物监测计划次数 ≥13次 5指 数量指标产出指标 进出境动物疫病监测计划次数 ≥24次 5标进出口食用农产品和饲料安全风险监≥6次 5控计划次数质量指标 进出境动物疫病监测计划完成率 ≥95% 10口岸公共卫生安全专项项目绩效目标表(2025年度)项目名称 口岸公共卫生安全专项中华人民共和国吉安海主管部门及代码 [167]海关总署 实施单位关年度资金总额: 040其中:财政拨款 040 执行率项目资金分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -年度目标 1.依法依规履行卫生检疫职责,提高出入境检疫查验、传染病监测、国际旅行健康宣教和健康促进总卫生监督以及卫生处理技术水平。体目标 2 科学有效实施特殊物品卫生检疫和风险防控,强化生物安全管理。目标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)绩效 数量指标 开展口岸公共卫生安全宣传活动次数 ≥1次 40产出指标指 质量指标 传染病防控宣传计划完成率 ≥90% 10标重大和特别重大突发公共卫生事件处效益指标 社会效益指标 ≥90% 40置率海关业务保障及能力提升专项项目绩效目标表(2025年度)项目名称 海关业务保障及能力提升专项中华人民共和国吉安主管部门及代码 [167]海关总署 实施单位海关年度资金总额: 3665项目资金 其中:财政拨款 3665 执行率分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -年度 目标 1: 保障行政执法、法规制修订、风险管理等各项业务日常经费需求,提升行政执法能力和执法水平。总 目标 2: 保障行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求。体目标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)绩保障执法执勤用车 ≥1辆 20效 数量指标指 产出指标 引入第三方机构委托开展工作 ≥2次 10标 质量指标 公车可用率 ≥90% 20效益指标 社会效益指标 海关业务工作保障率 ≥90% 40进出口食品及化妆品安全专项项目绩效目标表(2025年度)项目名称 进出口食品及化妆品安全专项中华人民共和国吉安海主管部门及代码 [167]海关总署 实施单位关年度资金总额: 050其中:财政拨款 050 执行率项目资金分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -年 目标 1组织实施对进出口食品化妆品的检验检疫监督管理,制定年度进出口食品化妆品监督抽检和风险监度 测计划,保障进出口食品化妆品安全监管工作顺利进行。总体 目标 2防范和化解境外发生的食品化妆品安全事件可能对我国境内造成影响,或者在接到执行管理部门通目 报进口食品化妆品中发现严重安全问题的,组织实施安全风险分析和紧急预防措施工作。标目标 3按照关区工作部署,开展国内外食品化妆品技术法规收集与分析,开展进出口食品化妆品安全风险信息收集、汇总工作。目标 4组织制定年度进出口食品化妆品监督抽检和风险监测计划。一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)绩数量指标 参加进出口食品安全监管岗位培训 ≥1次 25效产出指标指 完成关区内年度进出口食品化妆品质量指标 10000% 25标 监督抽检和风险监测结果报告开展食品安全宣传周活动,推动进出效益指标 社会效益指标 ≥300场 40口食品安全工作多元共治监管查验技术装备设备购建及能力保障专项项目绩效目标表(2025年度)项目名称 监管查验技术装备设备购建及能力保障专项中华人民共和国吉安主管部门及代码 [167]海关总署 实施单位海关年度资金总额: 100项目资金 其中:财政拨款 100 执行率分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -年目标 1:保障关区海关监管装备运行维护经费,确保监管装备正常可用,有效支撑进出口(境)度监管工作正常进行。总目标 2:组织开展海关口岸监管环节反恐模拟演练、技能培训、工作宣传、研究调研等工作,体提升海关口岸监管环节反恐怖工作能力。目标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)组织开展口岸反恐模拟演练 ≥1次 8绩 数量指标效 反恐专用设备及材料购置数量 ≤2批 7指 产出指标口岸反恐模拟演练(次)完成率 ≥90% 20标 质量指标反恐专用装备完好率 ≥99% 15效益指标 社会效益指标 口岸监管和便利化水平提升率 ≥5% 40进出口商品质量安全检验监管专项项目绩效目标表(2025年度)项目名称 进出口商品质量安全检验监管专项中华人民共和国吉安主管部门及代码 [167]海关总署 实施单位海关年度资金总额: 100其中:财政拨款 100 执行率项目资金分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -年度 目标 1:危化品等重点敏感商品检验监管能力持续加强,维护国门安全水平有效提升。总 目标 2:有效获取进出口商品质量安全风险信息,风险评估及预警处置工作有序开展。体 目标 3:基于风险评估结果深化商检业务改革,促进跨境贸易便利化水平有效提升,有力增强目 人民群众获得感。标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)风险监测获取的有效信息数量 ≥10条 12数量指标进出口法检商品检验批次数量 ≥105批 12绩效 产出指标 进出口商品质量安全监测计划完100% 12指 成率质量指标标 通过风险信息形成风险监测、风≥1份 14险评估报告数量因海关检验原因导致的进出口危效益指标 社会效益指标 0次 40化品重大质量安全事故次数吉安海关业务综合楼维修改造项目绩效目标表(2025年度)项目名称 吉安海关业务综合楼维修改造主管部门及代码 [167]海关总署 实施单位 中华人民共和国吉安海关年度资金总额: 25000项目资金 其中:财政拨款 25000 执行率分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -年目标 1:根据关区监管与执法需要,改造综合业务技术用房,消除安全隐患、改善办公生活环度境、实现节能减排目标,以提升海关执法能力;总目标 2:认真执行国家有关基本建设法律法规、规章制度以及海关基本建设管理办法等规定,体切实加强项目管理,落实项目各项责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制等管理制目度,符合工程施工质量验收相关要求,按时投入使用。标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)成本指标 经济成本指标 工程建设成本 ≤250万元 20年度建设、改造、修缮面积 ≥954171平方10绩 数量指标 (合计) 米效设备设施购置数量 ≥2套 5指产出指标标 完工工程质量达标率 ≥90% 10质量指标设备设施有效运转率 ≥80% 10时效指标 工程任务按进度完成率 ≥80% 5效益指标 社会效益指标 工程重大安全事故 0起 30
年度  公开  海关  预算  吉安  南昌海关  2025-04-23
所属行政单位预决算 青山湖海关2025年部门预算公开
青山湖海关2025年部门预算公开pdf 青山湖海关部门预算2025年目 录第一部分 青山湖海关概况一、主要职能二、青山湖海关单位构成情况第二部分 青山湖海关 2025年部门预算表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、政府性基金预算支出表八、国有资本经营预算支出表九、财政拨款预算“三公”经费支出表第三部分 青山湖海关 2025年部门预算情况说明第四部分 名词解释第五部分 附件第一部分青山湖海关概况1一、主要职能青山湖海关全称为“中华人民共和国青山湖海关”,规格为正处级,功能类型为属地型,是由南昌海关直接领导,按授权负责指定范围内集约化的海关业务管理工作的执行机构。主要负责本单位党的基层组织建设和干部队伍建设;办理全省(除赣州市辖区外)范围内集约化的专项稽(核)查工作、全省范围内集约化的减免税审核业务以及南昌市辖区内加工贸易和保税业务等具体海关业务,反馈执法作业结果;完成南昌海关交办的其他工作。二、青山湖海关单位构成情况青山湖海关现有7个内设科室,包括:办公室(党委组织宣传部)、综合业务科、减免税管理科、非贸监管科、稽核一科、稽核二科、稽核三科。青山湖海关2025年预算为独立编报单户。2第二部分青山湖海关 2025年部门预算表3部门公开表 1部门收支总表单位:万元收入 支出项目 预算数 项目 预算数一、一般公共预算拨款收入 87696 一、一般公共服务支出 146925二、政府性基金预算拨款收入 二、社会保障和就业支出 15152三、国有资本经营预算拨款收入 三、卫生健康支出 12291四、事业收入 四、住房保障支出 17126五、事业单位经营收入六、其他收入 60000本年收入合计 147696 本年支出合计 191494使用非财政拨款结余 结转下年(非财政拨款)上年结转 43798收入总计 191494 支出总计 1914944部门公开表2部门收入总表单位:万元政府性 国有资 事业收入一般公共预 基金预 本经营 事业单位 上级补助 附属单位 使用非财政合计 上年结转 其中:教育 其他收入算拨款收入 算拨款 预算拨 金额 经营收入 收入 上缴收入 拨款结余收费收入 款收入191494 43798 87696 600005部门公开表 3部门支出总表单位:万元上缴上级 事业单位 对附属单位科目代码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 支出 经营支出 补助支出201 一般公共服务支出 1,46925 1,40757 616820109 海关事务 1,46925 1,40757 61682010901 行政运行 1,40757 1,407572010905 缉私办案 200 2002010909 海关关务 4778 47782010910 关税征管 050 0502010911 海关监管 1000 10002010912 检验检疫 140 140208 社会保障和就业支出 15152 1515220805 行政事业单位养老支出 15152 15152机关事业单位基本养老保险缴费2080505 9778 9778支出2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5374 5374210 卫生健康支出 12291 1229121011 行政事业单位医疗 12291 122912101101 行政单位医疗 6766 67662101103 公务员医疗补助 4931 49312101199 其他行政事业单位医疗支出 594 594221 住房保障支出 17126 1712622102 住房改革支出 17126 171262210201 住房公积金 14147 141472210203 购房补贴 2979 2979合计 1,91494 1,85326 61686公开表 4财政拨款收支总表单位:万元收 入 支 出项目 预算数 项目 预算数一、本年收入 87696 一、本年支出 87696(一)一般公共预算财政拨款 87696 (一)一般公共服务支出 67127(二)政府性基金预算财政拨款 (二)外交支出(三)国有资本经营预算拨款 (三)公共安全支出(四)教育支出二、上年结转 (五)社会保障和就业支出 7152(一)一般公共预算财政拨款 (六)卫生健康支出 4291(二)政府性基金预算财政拨款 (七)住房保障支出 9126(三)国有资本经营预算拨款收 入 总 计 87696 支 出 总 计 876967部门公开表 5一般公共预算支出表单位:万元2025 2025年预算数比2024 2025 年预算数比功能分类科目 年执行数 年预算数 2024 2024年执行数年执行数(扣除中央基建投资)扣除中 年初预算数 扣除中央科目编 央基建科目名称 执行数 基本 项目 基建投资 增减额 增减(%) 增减额 增减(%)码 投资后 小计执行数 支出 支出 后预算数201 一般公共服务支出 57224 57224 67127 60959 6168 67127 9903 1731% 9903 1731109 海关事务 57224 57224 67127 60959 6168 67127 9903 1731% 9903 173110901 行政运行 53506 53506 60959 60959 60959 7453 1393% 7453 139310905 缉私办案 200 200 200 200 2002010909 海关关务 3638 3638 4778 4778 4778 1140 3134% 1140 313410910 关税征管 050 050 050 050 0502010911 海关监管 1000 1000 1000 1000 10002010912 检验检疫 080 080 140 140 140 060 7500% 060 75008 社会保障和就业支出 7356 7356 7152 7152 7152 -204 -277% -204 -277805 行政事业单位养老支出 7356 7356 7152 7152 7152 -204 -277% -204 -27780505 机关事业单位基本养老保险 4904 4904 4778 4778 4778 -126 -257% -126 -257%缴费支出2080506 机关事业单位职业年金缴费 2452 2452 2374 2374 2374 -078 -318% -078 -318%支出210 卫生健康支出 4530 4530 4291 4291 4291 -239 -528% -239 -528011 行政事业单位医疗 4530 4530 4291 4291 4291 -239 -528% -239 -52801101 行政单位医疗 4530 4530 2266 2266 2266 -2264 -4998% -2264 -499801103 公务员医疗补助 1931 1931 1931 1931 19312101199 其他行政事业单位医疗支出 094 094 094 094 094221 住房保障支出 10526 10526 9126 9126 9126 -1400 -1330% -1400 -13302102 住房改革支出 10526 10526 9126 9126 9126 -1400 -1330% -1400 -133010201 住房公积金 8726 8726 8147 8147 8147 -579 -664% -579 -66410203 购房补贴 1800 1800 979 979 979 -821 -4561% -821 -4561%合 计 79636 79636 87696 81528 6168 87696 8060 1012% 8060 1012%9部门公开表 6一般公共预算基本支出表单位:万元部门预算支出经济分类科目 2025年基本支出科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 56191 5619130101 基本工资 14422 1442230102 津贴补贴 15979 1597930103 奖金 17 1730108 机关事业单位基本养老保险缴费 4778 477830109 职业年金缴费 2374 237430110 职工基本医疗保险缴费 2266 226630111 公务员医疗补助缴费 1931 193130112 其他社会保障缴费 094 09430113 住房公积金 8147 814730199 其他工资福利支出 45 45302 商品和服务支出 20787 2078730201 办公费 587 58730202 印刷费 3 330205 水费 3 330206 电费 14 1430207 邮电费 13 1330209 物业管理费 33 3330211 差旅费 23 2330213 维修(护)费 31 3130216 培训费 2 230218 专用材料费 2 230226 劳务费 14 1430227 委托业务费 8 830228 工会经费 12 1230231 公务用车运行维护费 1 130239 其他交通费用 35 3530299 其他商品和服务支出 8 8310 资本性支出 455 45531003 专用设备购置 455 455合 计 81528 56191 2533710部门公开表 7政府性基金预算支出表单位:万元2025年政府性基金预算支出科目编码 科目名称合计 基本支出 项目支出合 计注:青山湖海关无政府性基金预算拨款收入,也无使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。11部门公开表 8国有资本经营预算支出表单位:万元2025年国有资本经营预算支出科目编码 科目名称合计 基本支出 项目支出合 计注:青山湖海关无国有资本经营预算收入,也无使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。12部门公开表 9财政拨款预算“三公”经费支出表单位:万元2025年预算数公务用车购置及运行费合计 因公出国 (境)费 公务接待费小计 公务用车购置费 公务用车运行费26 26 18 813第三部分青山湖海关 2025年部门预算情况说明14一、关于青山湖海关 2025年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则,青山湖海关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。青山湖海关 2025 年收支总预算 191494 万元。二、关于青山湖海关 2025年收入预算情况说明青山湖海关 2025年收入预算 191494万元,其中:上年结转 43798万元,占 2287%;一般公共预算财政拨款 87696 万元,占 4580%;其他收入 600 万元,占 3133%。三、关于青山湖海关 2025年支出预算情况说明青山湖海关 2025 年支出预算 191494 万元,其中:基本支出185326 万元,占 9678%;项目支出 6168 万元,占 322%。15四、关于青山湖海关 2025年财政拨款收支预算情况的总体说明青山湖海关2025年财政拨款收支总预算87696万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。收入包括:一般公共预算当年财政拨款收入 87696万元。支出包括:一般公共服务支出 67127万元,占 7655%;社会保障和就业支出 7152万元,占 816%;卫生健康支出 4291万元,占 489%;住房保障支出9126 万元,占 1041%。16五、关于青山湖海关 2025年一般公共预算当年财政拨款情况说明(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。青山湖海关 2025年一般公共预算当年财政拨款预算 87696万元,比 2024年 79636万元执行数增加 8060万元,增长 1012%。2025年,根据实际工作需求,青山湖海关增加行政运行定项,故较上年增加。(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况。2025年部门预算中,一般公共预算当年财政拨款用于以下方面:一般公共服务(类)支出 67127万元,占 7655%;社会保障和就业(类)支出 7152万元,占 816%;卫生健康(类)支出 4291万元,占 489%;住房保障(类)支出 9126 万元,占 1041%。(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。1.一般公共服务支出(类)海关事务(款)2025 年预算 67127万元,比 2024 年执行数 56061 万元增加 11066 万元,增长 1974%,其中:17(1)行政运行(项)2025年预算 60959万元,比 2024年执行数53506 万元增加 7453 万元,增长 1393%。主要根据实际工作需求,青山湖海关增加行政运行定项,故较上年增加。(2)缉私办案(项)2025 年预算数 2 万元,比 2024 年执行数增加 2 万元,为 2025 年新增项目,按实际工作需要增加相关支出。(3)海关关务(项)2025 年预算 4778 万元,比 2024 年执行数增加 1140 万元,增长 3134%。主要是较上年增加公务用车购置预算18 万元。(4)关税征管(项)2025年预算数 050万元,比 2024年执行数增加 050万元,为 2025年新增项目,按实际工作需要增加相关支出。(5)海关监管(项)2025 年预算 1000 万元,比 2024 年执行数增加 1000 万元,为 2025 年新增项目,按实际工作需要增加相关支出。(6)检验检疫(项)2025年预算 140万元,比 2024年执行数增加 060万元,增长 7500%。主要是国门生物安全等方面检验检疫、监测等相关业务支出增加。2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)2025年预算 7152 万元,比 2024 年执行数减少 204 万元,减少 277%。其中:(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算 4778万元,比 2024年执行数减少 126万元,减少 257%。主要是人员变动,基本养老保险单位缴费经费减少。(2)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025 年预算 2374万元,比 2024年执行数减少 078万元,减少 318%。主要是人员变动,18职业年金单位缴费经费减少。3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)2025年预算 4291万元,比 2024年执行数减少 239万元,减少 528%,主要是人员变动,行政单位医疗缴费经费减少。4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)2025 年预算 9126万元,比 2024年执行数减少 14万元,减少 1330%。主要是住房公积金缴存基数调整和人员变动,减少相应经费支出。其中:(1)住房公积金(项)2025 年预算 8147 万元,比 2024 年执行数减少 579 万元,减少 664%,主要是住房公积金缴存基数调整减少相应经费支出。(2)购房补贴(项)2025年预算 979万元,比 2024年执行数减少 821万元,减 4561%,主要是上年弥补往年未发放购房补贴本年无较大数量补发,减少相应经费支出。六、关于青山湖海关 2025年一般公共预算基本支出情况说明青山湖海关 2025 年一般公共预算基本支出 81528 万元,其中:人员经费 56191 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。日常公用经费 23537 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。七、关于青山湖海关 2025年“三公”经费预算情况说明19青山湖海关 2025年“三公”经费预算数为 26万元,比 2024年预算数增加 16万元,其中:公务用车购置费 18万元,比 2024年预算数增加 18 万元,主要用于更新执法执勤用车 1 辆;公务用车运行费 8万元,比 2024年预算数减少 2万元,主要用于存量公务用车的运行维护。八、关于青山湖海关 2025年政府性基金预算收支情况说明青山湖海关 2025 年无政府性基金预算收支。九、关于青山湖海关 2025年国有资本经营预算收支情况说明青山湖海关 2025 年无国有资本经营预算收支。十、其他重要事项情况说明(一)机关运行经费。2025 年青山湖海关机关运行经费财政拨款预算 25337 万元,较2024年执行预算数 16424万元增加 8913万元,增长 5427%。主要根据实际工作需求,青山湖海关增加行政运行定项,故较上年增加。(二)政府采购情况。2025 年青山湖海关政府采购预算总额 1840 万元,全部为政府采购货物预算。(三)国有资产占有使用情况。截至 2024 年 7 月 31 日,青山湖海关有车辆 4 辆,其中执法执勤用车 4 辆。无单位价值 100 万元以上的设备。2025 年部门预算安排购置执法执勤用车 1 辆。(四)预算绩效情况说明。2025 年对青山湖海关一般公共预算拨款项目全面实施绩效目标管理,涉及一般公共预算拨款 6168万元,一级项目 5个,二级项目 720个。青山湖海关在2025年度部门预算中反映海关5个项目绩效目标表,见“第五部分 附件”。21第四部分名词解释22一、一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。二、其他收入:指海关系统取得的除上述财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金等。四、一般公共服务支出(类)海关事务(款):反映海关用于系统行政和事业单位的基本支出及完成专项业务工作的项目支出。(一)行政运行(项):反映海关系统行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。(二)缉私办案(项):反映海关用于缉私办案方面的支出。(三)海关关务(项):反映为海关行政执法提供业务保障、支持能力以及基础设施建设、设备设施运维等方面的支出。(四)关税征管(项):反映海关系统用于关税及其他税费征管方面的支出。(五)海关监管(项):反映海关系统用于监管执法、业务管理及相关设备、技术支持方面的支出。(六)检验检疫(项):反映海关系统用于出入境检验检疫行政执法、业务管理及相关技术支持方面的支出。五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于海关行政事业单位离退休方面的支出。(一)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映已参加当地社保的在职人员的基本养老保险支出。(二)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映已参加当地社保的在职人员的职业年金支出。23六、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映海关系统按照国家政策规定为职工发放的住房公积金、提租补贴和购房补贴等支出。住房改革支出包括三项:(一)住房公积金(项):住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于 5%,最高不超过 12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近 20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。(二)购房补贴(项):购房补贴是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23 号)的规定,从 1998年下半年停止实物分房后,房价收入比超过 4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金,地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金,企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位的通知》(厅字〔2005〕8 号)规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映已参加24当地医保的海关单位用于向地方社保部门缴纳的基本医疗保险和公务员医疗补助支出。(一)行政单位医疗(项):指中央财政集中安排的驻各地海关单位基本医疗保险缴费经费。(二)公务员医疗补助(项):指中央财政集中安排的驻各地海关单位公务员医疗补助经费。八、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。25第五部分附件26资产及专用设备运行维护费绩效目标表(2025 年度)项目名称 海关资产及专用设备运行维护费主管部门及代[167]海关总署 实施单位 中华人民共和国青山湖海关码年度资金总额: 753其中:财政拨款 753 执行率项目资金分值(万元) 上年结转 - (10)其他资金 -年度 通过各类装备、设备的运维,提升海关装备设备现代化、科技化水平,提高海关总 监管工作效率,缓解海关人力资源不足与日益增长的监管工作量之间的矛盾,提体 升海关监管科技含量,提升海关装备设备现代化、科技化水平,优化海关缉监管目 与服务。标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)数量指标 运维场所个数 ≥1个 25绩 产出指标效 质量指标 运维场所可用率 ≥95% 25指标 安全事故发生次效益指标 社会效益指标 0次 30数满意度 服务对象关警员满意度 ≥90% 10指标 满意度指标27海关业务保障及能力提升专项项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 海关业务保障及能力提升专项中华人民共和国青山湖海主管部门及代码 [167]海关总署 实施单位关年度资金总额: 4025其中:财政拨款 4025 执行率项目资金分值(万元)上年结转 - (10)其他资金 -年目标 1:保障青山湖海关行政执法、法规制修订、风险管理等各项业务日常经费需求,提升度青山湖海关行政执法能力和执法水平;总目标2:保障青山湖海关公车运维,利于工作有序开展;体目标3:保障青山湖海关行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求,提升青山湖海关进目出境商品检验、动植物检疫、卫生检疫和应对技术性贸易措施的检测能力和水平。标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)成本指标 经济成本指标 公车购置成本 ≤18万元 20保障执法执勤用车 ≥4辆 10绩 数量指标效 保障聘用员工人数 ≥1个 5指标 产出指标 材料印刷完成率 ≥90% 10质量指标 公车可用率 ≥90% 10聘用人员工作完成率 ≥90% 5效益指标 社会效益指标 海关业务工作保障率 ≥90% 3028企业管理及稽查专项项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 企业管理及稽查专项中华人民共和国青山湖海主管部门及代码 [167]海关总署 实施单位关年度资金总额: 1000其中:财政拨款 1000 执行率项目资金分值(万元)上年结转 - (10)其他资金 -年度 目标 1:通过开展相关贸易调查、工作调研等,促进业务改革、水平提升,提升海关总 强化监管、优化服务。体 目标2:通过开展企业管理和稽查相关业务(包括企业管理、保税监管、稽核查、属目 地查检、审核监督等业务),提高关员业务水平和查发能力。标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)稽核查作业数量 ≥30起 15数量指标绩稽核查作业查发数 ≥40个 10效产出指标指标 稽查投入产出 ≥8000% 10质量指标稽查作业数量查发率 ≥30% 15效益指标 经济效益指标 稽核查追补税 ≥800万元 4029海关关税征管业务费项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 海关关税征管业务费主管部门及代码 [167]海关总署 实施单位 中华人民共和国青山湖海关年度资金总额: 050其中:财政拨款 050 执行率项目资金分值(万元) 上年结转 -(10)其他资金 -年目标1:优化综合治税体制机制,完成年度税收预算目标,力争补税005 亿元;度目标2:全面落实国家税收优惠政策,减免、减让税款08亿元,促进企业降本增效;总目标3:严格执行关税及进口环节代征税、船舶吨税征收的法律法规,确保税款及时入库;体目标4:加强征管条件建设,提高税收征管的智能化、科学化水平,促进税收征管效能提升。目标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)原产地证书签发数量 ≥1万份 10数量指标属地纳税企业数量 ≥1000 家 10绩效产出指标 属地企业规范申报率 ≥9900% 10指标 质量指标原产地证签证准确率 ≥9500% 10时效指标 原产地证书审毕时间 ≤200 工作日 10减免、减让税款(亿效益指标 社会效益指标 ≥080 亿元 40元)30海关缉私办案费项目绩效目标表(2025 年度)项目名称 海关缉私办案费主管部门及代码 [167]海关总署 实施单位 中华人民共和国青山湖海关年度资金总额: 200其中:财政拨款 200 执行率项目资金分值(万元)上年结转 - (10)其他资金 -年度 目标1:持续提高稽查作业效率,创新优化核查方式方法,保障属地查检和稽核查执法工作总 需要。体 目标2:深化综合治理,拓展合作渠道,进一步做好缉私大要案侦办工作,维持打击走私高目 压态势,有效震慑走私犯罪行为。标一级 分值二级指标 三级指标 指标值指标 (90)绩数量指标 稽核查作业数 ≥2000 起 25效产出指标指标 质量指标 稽核查作业有效率 ≥9000% 25效益指标 经济效益指标 稽查追捕税额 ≥50000 万元 4031
公开  部门  海关  预算  青山  南昌海关  2025-04-23
2025年南昌海关后勤管理中心预算公开pdf 南昌海关后勤管理中心部门预算2025年1目 录第一部分 南昌海关后勤管理中心部门概况一、主要职能二、单位构成情况第二部分 南昌海关后勤管理中心 2025年部门预算表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、政府性基金预算支出表八、国有资本经营预算支出表九、财政拨款预算“三公”经费支出表第三部分 南昌海关后勤管理中心 2025年部门预算情况说明第四部分 名词解释2第一部分南昌海关后勤管理中心部门概况3一、主要职能根据《南昌海关关于重新核定事业单位“三定”规定的通知》(洪关人发〔2022〕52 号),南昌海关后勤管理中心职能配置、内设科室和人员编制如下:(一)承担南昌海关总关机关办公与职工生活后勤保障工作。(二)承担南昌海关总关机关安全保卫、物业管理、环境卫生、绿化、人防、防汛、消防、防灾减灾以及节能减排的日常管理工作。(三)承担南昌海关总关机关委托的办公及附属用房和办公、生活基础设施设备的日常管理工作。(四)承担南昌海关总关机关零星消耗性办公用品采购、报刊书籍的采购分发、私货仓储及出入库管理等服务工作;承办机关各部门委托的政府采购及其他非政府采购工作。(五)承担南昌海关总关机关职工集体宿舍的物业管理服务工作;承担集中居住宿舍小区的物业管理及房产档案资料的服务管理工作。(六)承担干部职工食堂、招待所等机关内部生活服务的管理工作;承担在总关办公区举办的重大会议及重大公务活动的服务保障工作。(七)承担机关公务车辆管理及社会化通勤用车的服务保障等相关工作。4(八)承担南昌海关后勤产业综合服务保障运作管理工作。(九)承担自身组织建设和队伍建设,按照干部管理权限承担干部选拔任用、人员岗位聘任和日常管理考核工作。(十)承担南昌海关交办的其他事项。二、机构设置根据上述职责,南昌海关后勤管理中心设 6个内设机构:(一)综合部:承担政务、人事教育、政工、党建、纪检监察和后勤服务保障工作规划等职责。(二)财务部:承担财务管理、资产管理、资产清查、督察审计;监督指导所属经济实体的财务管理等职责。(三)物业及节能管理部:承担总关机关各办公区域的安全运行、物业管理以及零星修缮等职责;承担总关机关基建项目的实施;承担总关机关会务管理及报刊分发等职责;承担物业项目外包合同履行日常监督检查管理;承担总关机关公共机构节能分解目标和指标落实等相关职责;承担配合职能部门开展节能宣传、实施机关本级节能改造以及节能示范单位创建等职责。(四)生活服务部:承担干部职工食堂、招待所等机关内部生活服务管理;执行总关机关公有住房领导小组工作部署,总关机关干部职工集体宿舍和干部职工集中居住宿舍小区的管理及房产档案资料的服务管理;承担总关机关公务车辆管理、驾驶员安全教育;职工团购组织管理等职责。5(五)物资采购部:承担总关机关及中心内部政府采购、非政府采购及相关招投标等职责;承担中心各部门计划内采购、机关各部门消耗性办公用品采购及发放等职责;承担总关机关制服装备发放、总关机关涉案仓库日常管理、物资仓库管理等职责。(六)市场经营部:承担后勤管理中心下属企业的有关管理和指导下属企业开展口岸卫生检疫处理、进出口货物熏蒸处理以及经营范围内的生产经营活动、关产房屋出租出借管理、中海大酒店的日常管理等职责。南昌海关后勤管理中心2025年为单户编制部门预算的单位。6第二部分南昌海关后勤管理中心2025年部门预算表7部门公开表 1部门收支总表单位:万元收入 支出项目 预算数 项目 预算数一、一般公共预算拨款收入 25905 一、一般公共服务支出 520078二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出三、国有资本经营预算拨款收入 三、公共安全支出四、事业收入 110000 四、教育支出五、事业单位经营收入 五、社会保障和就业支出 4500六、其他收入 14000 六、卫生健康支出七、住房保障支出 4856本年收入合计 149905 本年支出合计 529434使用非财政拨款结余 379529 结转下年(非财政拨款) 23731上年结转 23731收入总计 553165 支出总计 5531658部门公开表 2部门收入总表单位:万元政府性 国有资 事业收入一般公共预 基金预 本经营 事业单位 上级补助 附属单位 使用非财政合计 上年结转 其中:教育 其他收入算拨款收入 算拨款 预算拨 金额 经营收入 收入 上缴收入 拨款结余收费收入 款收入553165 23731 25905 110000 10000 4000 3795299部门公开表 3部门支出总表单位:万元上缴上级 事业单位 对附属单位科目代码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 支出 经营支出 补助支出201 一般公共服务支出 520078 52007820109 海关事务 520078 5200782010903 机关服务 520078 520078208 社会保障和就业支出 4500 450020805 行政事业单位养老支出 4500 45002080505 机关事业单位基本养老保险缴费 3000 3000支出2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1500 1500221 住房保障支出 4856 485622102 住房改革支出 4856 48562210201 住房公积金 4349 43492210203 购房补贴 507 507合计 529434 52943410部门公开表 4财政拨款收支总表单位:万元收 入 支 出项目 预算数 项目 预算数一、本年收入 25905 一、本年支出 25905(一)一般公共预算财政拨款 25905 (一)一般公共服务支出 21049(二)政府性基金预算财政拨款 (二)外交支出(三)国有资本经营预算拨款 (三)公共安全支出(四)教育支出二、上年结转 (五)社会保障和就业支出(一)一般公共预算财政拨款 (六)卫生健康支出(二)政府性基金预算财政拨款 (七)住房保障支出 4856(三)国有资本经营预算拨款收 入 总 计 25905 支 出 总 计 2590511部门公开表 5一般公共预算支出表单位:万元2025年预算数比 2025年预算数比功能分类科目 2024年执行数 2025年预算数 2024 2024年执行数年执行数(扣除中央基建投资)扣除中央基 年初预算数 扣除中央基科目编码 科目名称 执行数 建投资后执 建投资后预 增减额 增减(%)行数 小计 基本支出 项目支出 增减额 增减(%)算数201 一般公共服务支出 20838 20838 21049 21049 21049 211 101 211 10120109 海关事务 20838 20838 21049 21049 21049 211 101 211 1012010903 机关服务 20838 20838 21049 21049 21049 211 101 211 101221 住房保障支出 5718 5718 4856 4856 4856 -862 -1508 -862 -150822102 住房改革支出 5718 5718 4856 4856 4856 -862 -1508 -862 -15082210201 住房公积金 4718 4718 4349 4349 4349 -369 -782 -369 -7822210203 购房补贴 1000 1000 507 507 507 -493 4930 -493 4930合计 26556 26556 25905 25905 25905 -651 -245 -651 -24512部门公开表 6一般公共预算基本支出表单位:万元部门预算支出经济分类科目 2025年基本支出科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 18205 1820530101 基本工资 10849 1084930102 津贴补贴 3007 300730113 住房公积金 4349 4349302 商品和服务支出 7550 755030201 办公费 600 60030202 印刷费 100 10030207 邮电费 400 40030211 差旅费 1500 150030213 维修(护)费 500 50030227 委托业务费 200 20030228 工会经费 480 48030229 福利费 1000 100030231 公务用车运行维护费 470 47030239 其他交通费用 2300 2300310 资本性支出 150 15031002 办公设备购置 150 150合计 25905 18205 770013部门公开表 7政府性基金预算支出表单位:万元2025年政府性基金预算支出科目编码 科目名称合计 基本支出 项目支出合 计注:南昌海关后勤管理中心无政府性基金预算拨款收入,也无使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。14部门公开表 8国有资本经营预算支出表单位:万元2025年国有资本经营预算支出科目编码 科目名称合计 基本支出 项目支出合 计注:南昌海关后勤管理中心无国有资本经营预算收入,也无使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。15部门公开表 9财政拨款预算“三公”经费支出表单位:万元2025年预算数公务用车购置及运行费因公出国合计 (境)费 公务接待费公务用车 公务用车小计 购置费 运行费470 470 47016第三部分海关 2025年部门预算情况说明17一、关于 2025年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则,南昌海关后勤管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。南昌海关后勤管理中心 2025 年收支总预算 553165 万元。二、关于 2025年收入预算情况说明南昌海关后勤管理中心 2025 年收入预算 553165 万元,其中:一般公共预算财政拨款 25905万元,占 468%;事业收入 110000万元,占 1989%;其他收入 14000 万元,占 253%;使用非财政拨款结余379529 万元,占 6861%;上年结转 23731 万元,占 429%。三、关于 2025年支出预算情况说明南昌海关后勤管理中心 2025 年支出预算 529434 万元,其中:基本支出 529434 万元,占 100%。18四、关于 2025年财政拨款收支预算情况的总体说明南昌海关后勤管理中心 2025年财政拨款收支总预算 25905万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。收入包括:一般公共预算当年财政拨款收入 25905万元。支出包括:一般公共服务支出 21049 万元、住房保障支出 4856 万元。五、关于 2025年一般公共预算当年财政拨款情况说明(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。19南昌海关后勤管理中心 2025 年一般公共预算当年财政拨款预算25905万元,比 2024年执行数减少 651万元,减少 245%。2025年,按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减一般性支出,同时合理保障了必要支出需求。(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况。2025年部门预算中,一般公共预算当年财政拨款用于以下方面:一般公共服务(类)支出 21049万元,占 8125%;住房保障(类)支出 4856 万元,占 1875%。(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。1.一般公共服务支出(类)海关事务(款)2025 年预算 25905万元,比 2024 年执行数减少 651 万元,减少 245%,其中:机关服务(项)2024 年预算 21049 万元,比 2024 年执行数增加211 万元,增长 101%。2.住房保障支出(类)住房改革支出(款)2025 年预算 4856万元,比 2024 年执行数减少 862 万元,下降 1508%。主要原因是上20年度补发在编人员购房补贴经费。其中:(1)住房公积金(项)2025 年预算 4349 万元,比 2024 年执行数减少 369 万元,减少 782%。(2)购房补贴(项)2025年预算 507万元,比 2024年执行数增加 493 万元,减少 4930%。六、关于海关 2025年一般公共预算基本支出情况说明海关 2025 年一般公共预算基本支出 25905 万元,其中:人员经费 18205 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、住房公积金;日常公用经费 7700万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和办公设备购置。七、关于 2025年“三公”经费预算情况说明南昌海关后勤管理中心 2025年“三公”经费预算数为 470万元,较 2024 年减少 110 万元。其中:因公出国(境)费 0 万元,与 2024年预算数一致;公务用车购置费 0万元,与 2024年预算数一致;公务用车运行费 470 万元,较 2024 年减少 110 万元,主要用于存量公务用车的运行维护;公务接待费 0 万元,与 2024 年预算数一致。八、关于 2025年政府性基金预算收支情况说明南昌海关后勤管理中心 2025 年无政府性基金预算收支。九、关于 2025年国有资本经营预算收支情况说明南昌海关后勤管理中心 2025 年无国有资本经营预算收支。十、其他重要事项情况说明(一)机关运行经费。21无。(二)政府采购情况。2025年南昌海关后勤管理中心政府采购预算总额 150万元,全部为政府采购货物预算。(三)国有资产占有使用情况。截至 2024 年 8 月 31 日,南昌海关后勤管理中心有车辆 6 辆,全部为事业单位其他用车。单位价值 100 万元以上的设备 0 台(套)。22第四部分名词解释23一、一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。二、事业收入:指海关系统所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。三、事业单位经营收入:指海关系统所属事业单位在专业业务活动及辅助活动之外,开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入:指海关系统取得的除上述财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。五、使用非财政拨款结余:指海关系统所属事业单位预计收入小于支出时,用非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。六、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金等。七、一般公共服务支出(类)海关事务(款):反映海关用于系统行政和事业单位的基本支出及完成专项业务工作的项目支出。机关服务(项):反映海关系统为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映海关系统按照国家政策规定为职工发放的住房公积金、提租补贴和购房补贴等支出。(一)住房公积金(项):住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于 5%,最高不超过 12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近 20年时间。行政单位缴存基数包括国家24统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。(二)购房补贴(项):购房补贴是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23 号)的规定,从 1998年下半年停止实物分房后,房价收入比超过 4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金,地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金,企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》(厅字〔2005〕8 号)规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事25业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。26
预算  后勤  管理中心  公开  海关  南昌海关  2025-04-22
南昌昌北机场海关关于海关监管作业场所(场地)抽查结果的公示(2025年4月)doc 附件3海关监管作业场所(场地)抽查结果公示单序号 主管海关 抽查时间 抽查对象 抽查事项 抽查人员(工号) 抽查结果1 南昌昌北机场海关 2025年4月1日 南昌昌北国际机场进境食用水生动物指定监管场地 1围网和卡口通道2卡口运行情况。3口岸前置拦截区4查验作业区5检疫处理区6场所用房设置7信息化管理系统8视频监控设备9监管货物超期存放10非海关监管货物情况11监管货物放行情况12场所管理制度等13网络安全14不符项的整改情况15口岸卫检情况16其他检查事项 4013680、4014910 未见异常2 南昌昌北机场海关 2025年4月1日 南昌昌北国际机场旅检现场 1围网和卡口通道2卡口运行情况。3口岸前置拦截区4查验作业区5检疫处理区6场所用房设置7信息化管理系统8视频监控设备9监管货物超期存放10非海关监管货物情况11监管货物放行情况12场所管理制度等13网络安全14不符项的整改情况15口岸卫检情况16其他检查事项 4013680、4014910 未见异常3 南昌昌北机场海关 2025年4月14日 南昌昌北国际机场进境食用水生动物指定监管场地 1围网和卡口通道2卡口运行情况。3口岸前置拦截区4查验作业区5检疫处理区6场所用房设置7信息化管理系统8视频监控设备9监管货物超期存放10非海关监管货物情况11监管货物放行情况12场所管理制度等13网络安全14不符项的整改情况15口岸卫检情况16其他检查事项 4013680、4013080 未见异常4 南昌昌北机场海关 2025年4月14日 南昌昌北国际机场邮检作业场地 1围网和卡口通道2卡口运行情况。3口岸前置拦截区4查验作业区5检疫处理区6场所用房设置7信息化管理系统8视频监控设备9监管货物超期存放10非海关监管货物情况11监管货物放行情况12场所管理制度等13网络安全14不符项的整改情况15口岸卫检情况16其他检查事项 4013680、4014910 未见异常
公示  抽查  场地  场所  海关  南昌海关  2025-04-21
海关  企业  仓储  货物  监管  南昌海关  2025-04-21
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  4月10日,在新余海关的指导下,我市一家新备案的外贸企业在建行新余分行成功申领到一个特殊的“U盾”——“共享盾”。这是建行新余分行制发的首个“关银一KEY通共享盾”,该业务的成功办理标志着“关银一KEY通”项目正式落地新余。   “关银一 KEY通”项目是中国电子口岸数据中心与建设银行联合推出的优化口岸营商环境的重要举措。通过“一KEY双证”技术,将海关电子口岸密钥与银行数字证书集成至单一介质“共享盾”,依托各地建行网点有效补充电子口岸制卡网点。企业凭借这个“共享盾”,既可以登录国际贸易“单一窗口”“互联网+海关”等渠道办理海关业务,又可以通过建行企业网银办理线上金融业务,实现电子口岸操作与银行业务办理的“一盾双用”。据新余海关相关负责人介绍,外贸企业开展业务离不开电子口岸卡,以往企业在新余海关完成备案后,需要专门跑一趟南昌电子口岸数据分中心,或者通过快递邮寄方式办理,往往需要等待数天时间,“关银一KEY通”业务落地后,新余外贸企业在本地就可以办理电子口岸卡,大大节约企业人力物力和时间成本。   据悉,我市现有在册外贸企业700余家,“关银一 KEY通”项目的落地,让外贸企业告别“多头跑、需等待”的烦恼,“足不出余”、不到半天即可办理电子口岸业务,享受“就近办”“一站办”的便利,为我市外向型经济发展注入新动能。
口岸  企业  电子  办理  新余  南昌海关  2025-04-21
南昌综保区海关监管作业场所(场地)抽查结果公示单20250319-0416doc 一季度江西外贸进出口10497亿元今年以来,江西深入贯彻习近平总书记重要讲话精神,全面落实党中央、国务院各项决策部署,聚焦“走在前、勇争先、善作为”目标要求,加快打造“三大高地”、实施“五大战略”,多措并举推动外贸实现平稳开局。据南昌海关统计,今年一季度,我省外贸进出口10497亿元人民币,同比(下同)增长1%。其中,出口6827亿元,增长02%;进口367亿元,增长27%。具体看,主要有以下四方面特点:一是民营企业进出口占比提升。一季度,民营企业进出口7477亿元,增长43%,上拉全省外贸增速29个百分点,占同期全省外贸总值的712%,提升22个百分点。其中,生产型民营企业进出口增长64%。同期,外商投资企业进出口2313亿元;国有企业进出口707亿元。二是对共建“一带一路”国家进出口增速高于整体。一季度,对共建“一带一路”国家进出口5484亿元,增长64%,高出整体54个百分点,占同期全省外贸总值的(下同)522%。其中,对东盟进出口224亿元,增长573%。同期,对美国进出口857亿元,增长87%,占82%;其中,出口746亿元、增长104%,进口111亿元、下降14%。此外,对我国香港地区、欧盟分别进出口1387亿、93亿元。三是部分机电产品、劳密产品、铜材等出口保持较快增速。一季度,我省出口机电产品4292亿元,占全省出口总值的629%。其中增长较快的有,笔记本电脑、汽车及其零配件、家用电器等。同期,劳动密集型产品、铜材、农产品分别出口988亿、213亿、99亿元,分别增长118%、954%、159%。四是金属矿砂、纸浆、农产品等进口平稳增长。一季度,进口初级产品1706亿元,下降21%。其中,金属矿砂、纸浆、农产品分别增长55%、93%、41%;锂辉石矿182亿元,下降251%。同期,进口机电产品1446亿元,增长186%。其中,平板显示模组增长1458%。 附件3海关监管作业场所(场地)抽查结果公示单序号 主管海关 抽查时间 抽查对象 抽查事项 抽查人员(工号) 抽查结果1 赣江新区海关 20250410 南昌综保区二片区 1、围网和卡口通道;2、卡口运行情况;3、口岸前置拦截区;4、查验作业区;5、检疫处理区;6、场所用房设置;7、信息化管理系统;10、视频监控设备;11、监管货物超期存放;12、非海关监管货物情况;13、监管货物放行情况;14、场所管理制度等;15、网络安全;16、不符项的整改情况;17、口岸卫检情况;18、其他检查事项。 4014120、4060220 未见异常2 赣江新区海关 20250414 南昌综保区一片区 1、围网和卡口通道;2、卡口运行情况;3、口岸前置拦截区;4、查验作业区;5、检疫处理区;6、场所用房设置;7、信息化管理系统;10、视频监控设备;11、监管货物超期存放;12、非海关监管货物情况;13、监管货物放行情况;14、场所管理制度等;15、网络安全;16、不符项的整改情况;17、口岸卫检情况;18、其他检查事项。 4014120、4010830 未见异常
综保区  南昌  海关  公示  -  南昌海关  2025-04-17
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